| Cig |
Data inizio |
Data ultimazione |
Anno riferimento |
Oggetto |
Servizio |
Modalità individuazione |
Importo aggiudicazione |
Importo somme liquidate |
Aggiudicatari |
| Z670D35598 |
29/01/2014 |
28/02/2014 |
2014 |
ACQUISTI IN RETE - FORNITURA E POSA IN OPERA DI COMPONENTI PER CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DELLA SPOLINA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
940,00 |
940,00 |
00410100028 - E.T.I. S.N.C. DI VERZA & C. |
| ZF80D35670 |
29/01/2014 |
28/02/2014 |
2014 |
ACQUISTI IN RETE - CONTRATTO MISTO DI FORNITURA E POSA E SERVIZIO PER LA RIPARAZIONE PERDITE E SERRANDE DELLA CENTRALE TERMICA PRESSO LA SCUOLA MEDIA "L. DA VINCI" - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
340,00 |
340,00 |
00410100028 - E.T.I. S.N.C. DI VERZA & C. |
| Z520D353DB |
29/01/2014 |
28/02/2014 |
2014 |
ACQUISTI IN RETE - FORNITURA E POSA IN OPERA DI BRUCIATORE E RAMPA PRESSO CENTRALE TERMICA DEL TEATRO COMUNALE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.000,00 |
3.000,00 |
00410100028 - E.T.I. S.N.C. DI VERZA & C. |
| Z270AE3A3B |
24/07/2013 |
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA N. 1 MACCHINA A VAPORE PER ASILO NIDO COMUNALE PRESSO DITTA ETA SERVICE S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
01760620029 - ETA SERVICE SRL |
| Z69118DA9F |
05/11/2014 |
05/11/2014 |
2014 |
DITTA GROSSO EDMONDO - AFFIDAMENTE INCARICO CONVERGENZA DELLE GOMME DELLO SCUOLABUS TARGATO BH120DB |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
50,00 |
GRSDND59M29L436P - GROSSO EDMONDO |
| X7A0CB559D |
01/01/2014 |
28/02/2014 |
2013 |
AFFIDAMENTO COLLEGAMENTO ADSL DI BACKUP PER L'ANNO 2014 ALLA DITTA ENER.BIT S.R.L. D BIELLA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
90,00 |
90,00 |
02267460026 - ENER.BIT SRL |
| ZC00D131F8 |
30/12/2013 |
|
2013 |
LIBRERIA ROBIN DI ZEGNA & C. SNC - FORNITURA LIBRI PER ASILO NIDO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
01844230027 - ROBIN SNC DI ZEGNA E. & C SNC |
| ZF51B73785 |
05/10/2016 |
05/11/2016 |
2016 |
ACQUISTO DI VESTIARIO PER IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
32,78 |
32,78 |
00486900020 - PASTORELLO, POZZATI & C. SAS |
| ZA9185EDF9 |
|
|
2016 |
INFOCAMERE S.C.P.A. - ADESIONE AL SERVIZIO ON LINE REGISTRO DELLE IMPRESE TELEMACO - CANONE DI GESTIONE ANNO 2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.110,00 |
1.110,00 |
02313821007 - INFOCAMERE S.C.P.A. |
| ZAF08AA8FF |
18/02/2013 |
21/03/2013 |
2013 |
SERVIZIO DI MONITORAGGIO DELL'AREA INDOOR PRESSO SCUOLA ELEMENTARE PARLAMENTO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
980,00 |
980,00 |
03371670153 - COMIE S.R.L. |
| ZE30B1851F |
01/08/2013 |
31/08/2013 |
2013 |
CONTRATTO MISTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI C/O FABBRICATI DIVERSI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.620,00 |
1.620,00 |
00410100028 - E.T.I. S.n.c. di Verza & C. |
| z7c0aa8389 |
08/07/2013 |
07/07/2014 |
2013 |
REINSTALLAZIONE SOFTWARE CONCILA SU NUOVO PC UFFICIO CONTRAVVENZIONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
520,30 |
520,30 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| X520CB559E |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2013 |
AFFIDAMENTO COLLEGAMENTO INTERNET PER SERVIZIO STREAMING ONLINE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE A ENER.BIT S.R.L. DI BIELLA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
,00 |
,00 |
02267460026 - ENER.BIT SRL |
| Z660BA3E46 |
27/09/2013 |
|
2013 |
DITTA ETA SERVICE DI PONZONE DI TRIVERO (BI): IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER ASILO NIDO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.294,71 |
1.294,71 |
01760620029 - ETA SERVICE SRL |
| ZC409C7BE0 |
09/05/2013 |
|
2013 |
PIATTAFORMA ATTREZZATA PER MANIFESTAZIONI IN LOCALITA' CASTELLENGO - ALLACCIO ALL'ACQUEDOTTO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
363,00 |
363,00 |
01866890021 - Cordar s.p.a. ? Biella Servizi |
| ZAE094866A |
05/04/2013 |
|
2013 |
FARMACIA FRIOLOTTO - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI FARMACI PER LE CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO DEGLI SCUOLABUS COMUNALI E DEL DEPOSITO SCUOLABUS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
62,69 |
62,69 |
02227880024 - FARMACIA FRIOLOTTO SNC |
| Z1F0BF4810 |
17/10/2013 |
|
2013 |
DITTA ETA SERVICE DI PONZONE DI TRIVERO (BI): IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO PER GLI SCUOLABUS COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
294,28 |
294,28 |
01760620029 - ETA SERVICE SRL |
| Z210CF0363 |
18/12/2013 |
|
2013 |
DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. DI RIVOLI (TO). FORNITURA SPECCHIO CON CORNICE IN LEGNO PER ASILO NIDO COMUNALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
115,83 |
115,83 |
02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. |
| Z871213D1C |
22/12/2014 |
20/02/2015 |
2014 |
PRESTAZIONI IN ECONOMIA DA RENDERSI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ? LAVORI DI MANUTENZIONE AL VERDE PRESSO SCUOLA MASSERIA ? DITTA BELLAN EMANUELE, MOTTALCIATA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.400,00 |
2.400,00 |
BLLMNL66L20A859B - BELLAN/EMANUELE |
| Z8C1213D7A |
22/12/2014 |
20/03/2015 |
2014 |
PRESTAZIONI IN ECONOMIA DA RENDERSI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ? LAVORI DI MANUTENZIONE AL VERDE PRESSO SCUOLA MASSERIA E PARCHEGGIO VIA MILANO ? DITTA BELLAN EMANUELE, MOTTALCIATA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.300,00 |
1.300,00 |
BLLMNL66L20A859B - BELLAN/EMANUELE |
| Z750B16E56 |
|
|
2013 |
ACQUISTO DI UNA GIORNATA DI FORMAZIONE SULL'UTILIZZO DELL'APPLICATIVO SIPAL CHE CONSENTE L'INTEGRAZIONE TRA GESTIONE STIPENDI E GESTIONE CONTABILITA' |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
490,00 |
490,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z2D0EAE388 |
17/04/2014 |
17/04/2014 |
2014 |
DITTA G.M. DI GANDINI MAURIZIO & C. S.A.S. DI VARESE - AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA MATERIALE RELATIVO AL GIRO D'ITALIA 2014 E RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.407 DEL 08/04/2014 "INTERVENTI A FAVORE DELLO SPORT - RIDUZIONE COSTO ABBONAMENTI ENTRATA PISCINA "RIVETTI" PER RESIDENTI A COSSATO-IMPEGNO DI SPESA PERIODO APRILE-MAGGIO 2014" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
365,00 |
365,00 |
01553320126 - G.M. DI GANDINI MAURIZIO & C. S.A.S. |
| Z8707912B0 |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2012 |
CONTRATTO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SOFTWARE SIPAL - ANNO 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27.502,00 |
27.502,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z7007C82D5 |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2012 |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 132 LICENZE DEL SOFTWARE ZEXTRAS SUITE PER LA GESTIONE DELLA POSTA ELETTRONICA (ARCHIVIAZIONE SU SERVER) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
554,40 |
554,40 |
03488860242 - STUDIO STORTI SRL |
| Z7107D93AC |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2012 |
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI AUDIO E VIDEO INSTALLATI PRESSO L'AREA EVENTI DI VILLA RANZONI E PRESSO LA SALA CONSIGLIARE DI VILLA BERLANGHINO (ANNO 2013) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
02537990042 - WEB SERVICE SRL |
| 4822217B58 |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2012 |
RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA SULLA LICENZA VMWARE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
920,00 |
920,00 |
03671520967 - MSDSYSTEMS SRL |
| Z83080C35F |
|
|
2012 |
VINCOLO SOMME PER RILEGATURA ATTI 2012 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.520,66 |
425,34 |
GSPGCM65D17L219M - GASPARINI/GIACOMO |
| ZEE13B9BF2 |
25/03/2015 |
07/05/2015 |
2015 |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI UNO SWITCH PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - TRAMITE O.D.A. SU MEPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
45,00 |
45,00 |
01700490020 - ROBINSON S.R.L. |
| Z1E088CGBE |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SULL'ARCHIVIO MECCANICO EUROMOBIL. ANNO 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.400,00 |
1.400,00 |
06635851212 - PMC SRL |
| Z5108920F7 |
24/02/2013 |
25/02/2013 |
2013 |
ATTIVAZIONE ESTENSIONE ORARIO REPERIBILITA' TECNICI SIPAL DURANTE LE CONSULTAZIONI POLITICHE DEI GIORNI 24 E 25 FEBBRAIO 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z420911933 |
01/01/2013 |
31/03/2014 |
2013 |
ATTIVAZIONE ESTENSIONE DI GARANZIA SULLO SCANNER FUJITSU INSTALLATO PRESSO L'UFFICIO PROTOCOLLO (PERIODO 01/04/2013 - 31/03/2014) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
780,00 |
780,00 |
01361970021 - LABORATORIO SPERIMENTALE PROTOTIPI S.N.C. |
| Z8A0A1ED2D |
|
|
2013 |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 10 LETTORI DI SMART CARD TRAMITE MERCATO ELETTRONICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
180,00 |
01700490020 - ROBINSON S.R.L. |
| Z3E0A583FB |
|
|
2013 |
AFFIDAMENTO FORNITURA SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
06367820013 - DASEIN SRL |
| Z830CC55FB |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2013 |
RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI VARIE PER GLI UFFICI - ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.971,76 |
2.971,76 |
02246230375 - DIAFRAMMA S.R.L. |
| ZDB0C95385 |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2013 |
RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ENTIONLINE "TRIBUTI LOCALI RAGIONERIA PERSONALE" E ATTIVAZIONE ABBONAMENTO ALLA PUBBLICAZIONE "AFFARI GENERALI - SERVIZIO AGGIORNAMENTO" PER L'ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
480,00 |
03139650984 - SOLUZIONE S.R.L. |
| Z150A4E1F0 |
|
|
2013 |
AFFIDAMENTO FORNITURA MODULO INTEGRATIVO SOFTWARE SIPAL PER LA GESTIONE DELLA PUBBLICAZIONE ON-LINE DEI DATI RELATIVI AI CONTRATTI PUBBLICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| ZA00A3C5CF |
01/07/2013 |
30/06/2014 |
2013 |
AFFIDAMENTO FORNITURA RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS F-SECURE (CLIENT E SERVER) TRAMITE MEPA |
|
PROCEDURA APERTA |
1.615,20 |
1.615,20 |
00744310327 - DATI & TELECOMUNICAZIONI SRL |
| ZD70B72FEC |
|
|
2013 |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 3 ETICHETTATRICI BAR CODE DESTINATE ALLA GESTIONE DELL'ARCHIVIAZIONE OTTICA DEI DOCUMENTI ASSUNTI AL PROTOCOLLO GENERALE - TRAMITE MERCATO ELETTRONICO (MEPA) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
684,00 |
684,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z45169FA08 |
|
|
2015 |
ACQUISTO RUOTE CON PNEUMATICI INVERNALI PER AUTOVEICOLO RENAULT MEGANE TARGATO YA262AC IN DOTAZIONE AL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - MEPA RDO N. 981829 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
569,56 |
569,56 |
GRSDND59M29L436P - GROSSO EDMONDO |
| Z420B7EE2C |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2013 |
RINNOVO LICENZE VMWARE (SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI SISTEMI DI RETE) IN SCADENZA A FINE ANNO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
650,00 |
03671520967 - MSDSYSTEMS SRL |
| 53097120F5 |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2013 |
SERVIZIO INTEGRATIVO GESTIONE AREE CIMITERIALI - ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
43.086,42 |
43.086,42 |
02392450025 - LA COCCINELLA B SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
| ZD40C7D245 |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2013 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA SUGLI APPARATI AUDIO E VIDEO INSTALLATI PRESSO LA SALA CONSIGLIARE E L'AREA EVENTI (ANNO 2014) - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
02537990042 - WEB SERVICE SRL |
| ZA1OFC0123 |
|
|
2014 |
FORNITURA VESTIARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE AREA TECNICA ANNO 2014 DITTA PASTORELLO POZZATI &C. S.A.S. CON SEDE IN COSSATO,VIA AMENDOLA 210/A; |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.060,66 |
,00 |
00486900020 - PASTORELLO, POZZATI & C. SAS |
| ZD4113BD1F |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SUI SOFTWARE FORNITI DALLA DITTA TECHNICAL DESIGN SRL (ANNO 2015) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.715,00 |
10.715,00 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN S.R.L. |
| ZE90B38D68 |
17/10/2013 |
15/11/2013 |
2013 |
SERVIZIO IN ECONOMIA CIRCA LE ESUMAZIONI ORDINARIE SALME, ESUMAZIONI DI INDECOMPOSTI, ESTUMULAZIONI DA COLOMBARI, TRASPORTO E STOCCAGGIO OSSARIO, EVENTUALE INUMAZIONE PRESSO IL CIMITERO CAPOLUOGO E QUELLO DI CASTELLENGO - ANNO 2013 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
19.668,10 |
19.668,10 |
02392450025 - LA COCCINELLA B COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
| ZED03B4235 |
01/10/2013 |
30/09/2014 |
2013 |
ATTIVAZIONE TRAMITE MEPA DEL CONTRATTO DI ASSISTENZA SUL SOFTWARE UTILIZZATO PER LA GESTIONE DELLA REFEZIONE SCOLASTICA (PERIODO 01/10/13 - 30/09/14) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.630,00 |
2.630,00 |
12867930153 - ACME ITALIA SRL |
| Z9E0B3028E |
01/09/2013 |
31/12/2014 |
2013 |
AFFIDAMENTO TRAMITE ME.PA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ARCHIVI ROTANTI (PERIODO 01/09/2013 - 31/12/2014) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.451,52 |
1.451,52 |
03903300154 - KARDEX ITALIA SPA |
| Z3B0C7F778 |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2013 |
AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SULLE STAMPANTI AD AGHI SIMI INSTALLATE PRESSO I SERVIZI DEMOGRAFICI (ANNO 2014) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
660,00 |
660,00 |
08008490156 - SIMI DI PAOLO CIONI E C. S.A.S. |
| Z4209FE1CF |
30/05/2013 |
|
2013 |
AUTOSCUOLA G.B. VIOTTI DI SANTHIA' - AFFIDAMENTO EROGAZIONE CORSO DI FORMAZIONE RIVOLTO AGLI AUTISTI SCUOLABUS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.109,20 |
1.109,20 |
02150610026 - AUTOSCUOLA G.B. VIOTTI |
| X6F0CB5597 |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2013 |
AFFIDAMENTO RINNOVO LICENZE ZEXTRAS SUITE TRAMITE MEPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
468,00 |
468,00 |
03488860242 - STUDIO STORTI SRL |
| Z930D06A92 |
20/12/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
ACQUISTO MISURATORE LASER |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
110,00 |
110,00 |
02013300021 - CABRIO EDILIZIA SRL |
| ZEC097146E |
06/05/2013 |
09/05/2014 |
2013 |
MANUTENZIONE ORDINARIA MACCHINARI AGRICOLI ANNO 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.536,49 |
1.536,49 |
02499380026 - BORRA SRL |
| ZD711C5FE8 |
14/11/2014 |
19/11/2014 |
2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITA' PRESSO ALBERGHI LOCALI DI NUCLEI FAMILIARI EVACUATI IN SEGUITO A CALAMITA' NATURALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
381,82 |
381,82 |
CMNMRN51A49E528S - ALBERGO RISTORANTE DA MARINA |
| ZF20A6EF3A |
|
|
2013 |
PRESTAZIONI IN ECONOMIA DA RENDERE MEDIANTE COTTIMO FODUCIARIO - MANUTENZIONE VERDE IN VIA BARAZZE E RIMOZIONE GIOCO VIA MATTEOTTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
970,00 |
970,00 |
02392450025 - LA COCCINELLA B COOP.SOCIALE ONLUS |
| Z6D0A57823 |
|
|
2013 |
APPALTO DI PUBBLICA FORNITURA DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE - SETTORE AREA TECNICA - ANNO 2013 - PER PRESTAZIONE IN ECONOMIA DA RENDERE MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA. DITTA PASTORELLO& C. S.A.S. CON SEDE IN COSSATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.993,39 |
1.993,39 |
00486900020 - PASTORELLO, POZZATI & C. SAS |
| Z680C51A71 |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2013 |
SERVIZIO CIRCA IL CONTROLLO PERIODICO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI RILEVAZIONE ANTINCENDIO COMUNALI - ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
13.019,40 |
13.019,40 |
01461060020 - BIELETTRICA DI BANDERE' & C. S.N.C. |
| Z4907D1A19 |
28/12/2012 |
|
2012 |
DITTA ELETTROCASA TEMPIA - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DEUMIDIFICATORE PER GLI UFFICI DI VILLA RANZONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
187,00 |
187,00 |
TMPGZN55M28A859R - ELETTRO CASA TEMPIA |
| Z070B77E2F |
10/09/2013 |
01/07/2014 |
2013 |
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI COSSATO, LA SOCIETÀ SO.RI.SO. S.R.L. E IL COMUNE DI COSSATO PER IL CONFERIMENTO AL PERSONALE A.T.A. IN SERVIZIO PRESSO LE SCUOLE DI COSSATO DI FUNZIONI DI SUPPORTO AL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA, DISTRIBUZIONE PASTI, SORVEGLIANZA E ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI ISCRITTI AL SERVIZIO SCUOLABUS E PULIZIA PLESSI DURANTE I CENTRI ESTIVI PER L'ANNO SCOLASTICO 2013/2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.804,11 |
2.804,11 |
92017970028 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI COSSATO |
| Z4F0BE92DE |
|
|
2013 |
AFFIDAMENTO DI BUSTE PER LA CORRISPONDENZA CM. 30X40 INTESTATE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
240,00 |
00938080348 - TORIAZZI SRL |
| Z520C04410 |
01/11/2013 |
31/10/2014 |
2013 |
CONTRATTO DI ASSISTENZA SUI SISTEMI DI RETE - ATTIVAZIONE SERVIZIO TRAMITE MEPA (PERIODO 01/11/13 - 31/10/14) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.500,00 |
4.500,00 |
03671520967 - MSDSYSTEMS SRL |
| Z730C12E77 |
|
|
2013 |
SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2014 - 31.12.2018. INDIZIONE PROCEDURA APERTA, APPROVAZIONE BANDO, DISCIPLINARE DI GARA E RELATIVI ALLEGATI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI PUBBLICAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
285,23 |
285,23 |
02926100047 - OPEN DOT COM SPA |
| Z6F0CB5983 |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
ACQUISTO MATERIALE PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEI SEVIZI DEMOGRAFICI PER L'ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.651,00 |
2.648,00 |
03222970406 - MYO S.R.L. |
| ZA10823540 |
28/01/2013 |
31/01/2014 |
2013 |
PRESTAZIONE IN ECONOMIA DA RENDERSI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER SOSTITUZIONE GOMME AL MEZZO PIAGGIO PORTER - DITTA GROSSO EDMONDO, COSSATO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
391,73 |
391,73 |
GRSDND59M29L436P - GROSSO EDMONDO |
| Z3B0F0F27C |
07/05/2014 |
31/05/2014 |
2014 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE LG INSTALLATO NELLA SALA SERVER DEL PALAZZO COMUNALE IN PIAZZA ANGIONO ALLA DITTA ECOTEAM S.R.L. DI QUAREGNA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
614,80 |
614,80 |
02458190028 - ECOTEAM SRL |
| Z9308579BD |
31/01/2014 |
14/02/2014 |
2013 |
POSA E RIMOZIONE STRISCIONI PUBBLICIZZANTI IL NUOVO METODO DI RACCOLTA DEL RIFIUTO RESIDUO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
260,00 |
260,00 |
01461060020 - BIELETTRICA DI BANDERE' & C. S.N.C. |
| Z6A136CA3C |
02/03/2015 |
25/03/2015 |
2015 |
DITTA ETA SERVICE DI PONZONE DI TRIVERO (BI): IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE UTILIZZATE PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA ADOLFO E CELESTE FILA E MASSERIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
47,00 |
47,00 |
01760620029 - ETA SERVICE SRL |
| 5366498E3B |
01/01/2014 |
31/12/2018 |
2013 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 01/01/2014 - 31/12/2018. APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A BIVERBANCA SPA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
24.993,00 |
,00 |
01807130024 - BIVERBANCA S.P.A. TESORERIA COMUNALE |
| Z7008523D4 |
|
|
2013 |
FORNITURA DI BENI ED ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
483,13 |
483,13 |
02499380026 - BORRA SRL |
| ZC908B0C2B |
|
|
2013 |
APPALTO DI PUBBLICO SERVIZIO RELATIVO ALLA RIPARAZIONE RISCALDAMENTO AUTOCARRO IVECO DAILY TARGATO BH530CW, PRESTAZIONI IN ECONOMIA DA RENDERE MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA, DITTA ELETTRAUTO FRIAGLIA E. & C. S.A.S.CON SEDE IN COSSATO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
292,99 |
292,99 |
02013600024 - ELETTRAUTO FRIAGLIA E. & C. SAS |
| X020CB55A0 |
|
|
2013 |
RILEGATURA DI ATTI PER UFFICI DIVERSI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.270,49 |
,00 |
GSPGCM65D17L219M - GASPARINI/GIACOMO |
| ZEE08B25D4 |
|
|
2013 |
POTATURA ALBERIVIA PAJETTA. VIA MILANO E REGIONE MARGHERITA - BELLAN, MOTTALCIATA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
5.000,00 |
BLLMNL66L20A859B - BELLAN/EMANUELE |
| Z6216226E8 |
|
|
2015 |
ACQUISTI IN RETE - FORNITURA SEGNALETICA STRADALE CARTELLONISTICA E COMPLEMENTARE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.400,00 |
2.400,00 |
01363440023 - S.P.A.P. S.A.S. DI CACCAMO RAG. ARCANGELO |
| Z9C0EF9DEF |
29/04/2014 |
29/04/2014 |
2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI E DVD PER BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO LIBRERIA EDICOLE' DI MELON RICCARDO DI COSSATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
1.100,00 |
MLNRCR68C03C526Z - EDICOLE' DI MELON RICCARDO |
| ZE90D35265 |
29/01/2014 |
28/02/2014 |
2014 |
ACQUISTI IN RETE - FORNITURA E POSA IN OPERA DI RAMPA DUNGS PRESSO CENTRALE TERMICA CASERMA CARABINIERI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
750,00 |
750,00 |
00410100028 - E.T.I. S.N.C. DI VERZA & C. |
| ZAA07DDED8 |
28/12/2012 |
|
2012 |
FOTOSTUDIO TREVISAN - IMPEGNO BUONI PREMIO GIURIA CORTOCOSSATODOC 2012 - VOICE VS MOVIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
371,90 |
371,90 |
02484630021 - FOTOSTUDIO TREVISAN F. & C. SNC |
| Z9907DE025 |
28/12/2012 |
|
2012 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONTATO DEL CANAVESE PER L'UTILIZZO DELLA STRUTTURA TEATRALE OLTRE LE 25 GIORNATE GRATUITE A DISPOSIZIONE DEL COMUNE IN OCCASIONE DELLA SERATA DI PREMIAZIONE A CONCLUSIONE DEL CONCORSO VOICE VS MOVIE - PIANO LOCALE GIOVANI 2012 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
93019730014 - IL CONTATO DEL CANAVESE |
| Z0811A6DEC |
15/12/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
AFFIDAMENTO SERVIZI ALLA COOP. IL PICCHIO DI BIELLA PER POTATURE E ABBATTIMENTO DI ALBERI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.809,00 |
3.809,00 |
01261250029 - SOCIETA' COOP. ARL "IL PICCHIO" |
| Z0A14BFEB5 |
|
|
2015 |
FORNITURA FRANCO MAGAZZINO FORNITORE DI MATERIALI VARI DI FERRAMENTA ED EDILI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
721,43 |
721,43 |
00153560024 - CATTO SRL |
| Z8E09649A1 |
|
|
2013 |
MANUTENZIONI STRAORDINARIE SPAZI A VERDE UBICATI IN P.ZZA PACE, SCUOLA MASSERIA, REGIONE CERRO E PARCHEGGIO LICEO SCIENTIFICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.850,00 |
2.850,00 |
01261250029 - SOCIETA' COOP. ARL "IL PICCHIO" |
| Z8E096A7C1 |
|
|
2013 |
RIFACIMENTO TRATTO DI STACCIONATA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.452,00 |
1.452,00 |
02392450025 - LA COCCINELLA B COOP.SOCIALE ONLUS |
| Z1F093882B |
12/04/2013 |
24/04/2013 |
2013 |
SISTEMAZIONE TETTO PRESSO STABILE IN VIA REMO PELLA IN FORZA DI ORDINANZA SINDACALE N. 143/2012 - AZIONE SOSTITUTIVA DEL COMUNE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.500,00 |
1.500,00 |
02126180021 - BONIFACIO COSTRUZIONI GENERALI SRL |
| Z680F3B9B0 |
16/05/2014 |
|
2014 |
O.D.A. SU MEPA - ACQUISTO MODULO SOFTWARE SIPAL PER LA GESTIONE DI TASI E NOLEGGIO APPLICATIVO TARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.700,00 |
1.700,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z4309F6B71 |
|
|
2013 |
PRESTAZIONI IN ECONOMIA DA RENDERE MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO - ABBATTIMENTO ALBERO PRESSO MAGAZZINI COMUNALE E TAGLIO RAMO PRESSO CEDRO STAZIONE FERROVIARIA A CARATTERE D'URGENZA - BELLAN EMANUELE, MOTTALCIATA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
460,00 |
460,00 |
BLLMNL66L20A859B - BELLAN/EMANUELE |
| Z850A0A45A |
|
|
2013 |
FORNITURA DISERBANTE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - TEKNO CHEMICAL, SAN GIULIANO M.SE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
108,00 |
108,00 |
07236990961 - TEKNO CHEMICAL |
| Z2F0C2CA90 |
05/12/2013 |
|
2013 |
DITTA BOZ FORNITURE DI BOZ ADOLFO - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI CALZATURE PER AUTISTI SCUOLABUS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
564,00 |
564,00 |
BZODLF59T03L219Z - BOZ FORNITURE DI BOZ ADOLFO |
| Z8C12D1902 |
|
|
2015 |
ACQUISTI IN RETE - SOSTITUZIONE APPARECCHIO CONTROLLO DI FIAMMA PRESSO CENTRALE TERMICA UFFICIO TECNICO. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
190,00 |
190,00 |
00410100028 - E.T.I. S.N.C. DI VERZA & C. |
| XD50CB55A1 |
|
|
2014 |
ORDINE DIRETTO TRAMITE MEPA - FORNITURA DI UN NOTEBOOK CON DOCKING STATION PER IL DIRIGENTE DEL SETTORE AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI FINANZIARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
889,99 |
889,99 |
12289830155 - DELL S.P.A. |
| ZD708860A2 |
01/01/2013 |
31/03/2013 |
2012 |
FORNITURA DI MATERIALE EDILE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
640,40 |
640,40 |
00115940025 - VITTORIO ELLENA DI GIANNI ELLENA & C. S.A.S |
| Z000C2AE35 |
27/11/2013 |
25/02/2013 |
2013 |
AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO PER I MESSI COMUNALI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA CONFEZIONI PIERROT DI CERANO (NO). |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.288,90 |
1.288,90 |
BLLPTR38E17C483Z - CONFEZIONI PIERROT DI BALLARDINI PIETRO |
| Z4909571F5 |
01/03/2013 |
30/04/2013 |
2013 |
INTERVENTI A FAVORE DELLO SPORT - RIDUZIONE COSTO ABBONAMENTI ENTRATA PISCINA "RIVETTI" PER RESIDENTI A COSSATO - IMPEGNO DI SPESA PERIODO MARZO-APRILE 2013. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
979,35 |
979,35 |
01926190024 - ATHENEUM SRL |
| Z910C8AA8B |
27/02/2014 |
06/03/2014 |
2013 |
FORNITURA DI ARREDO URBANO PRESSO I GIARDINI CENTRALI |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
13.760,00 |
13.760,00 |
07320640969 - BENITO ARREDO URBANO SRL |
| Z8B0C231E5 |
01/12/2013 |
30/11/2014 |
2013 |
AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SUL SISTEMA TELEFONICO POWER VOIP (PERIODO 01/12/13 - 30/11/2014) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.900,00 |
2.900,00 |
05082080010 - M.C.E. SRL |
| Z310B46971 |
29/10/2013 |
29/10/2013 |
2013 |
ACQUISTI IN RETE - FORNITURA E POSA DI COMBINATORE TELEFONICO PER ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE CENTRO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
435,00 |
435,00 |
RMNBRN52E18A314T - ROMANO BRUNO |
| Z2F0B39715 |
16/10/2013 |
31/10/2013 |
2013 |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA SOSTITUZIONE DI MATERIALE NON PIU' FUNZIONANTE PRESSO GLI STABILI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
5.280,00 |
5.280,00 |
01461060020 - BIELETTRICA DI BANDERE' & C. S.N.C. |
| ZE00C1F672 |
14/11/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI MOTORE PER BRUCIATORE, VENTOLA E STABILIZZATORE GAS PRESSO LA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA ELEMETARE MASSERIA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
800,00 |
800,00 |
00410100028 - E.T.I. DI VERZA & C. S.N.C. |
| Z350C9CA84 |
|
|
2013 |
PRESTAZIONE IN ECONOMIA DA RENDERE MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO - SOSTITUZIONE LAMPADA UV FONTANA DI P.ZZA ANGIONO - DITTA MENDIZZA, S.R.L. PONDERANO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
132,00 |
132,00 |
01499900023 - MENDIZZA SRL |
| Z0B0B86B8E |
|
|
2013 |
CONCESSIONE CONTRIBUTO ANNO 2013 PER IL SERVIZIO DELLE PROBLEMATICHE FELINE NEL TERRITORIO COMUNALE ALL'ASSOCIAZIONE "AMICI DEI GATTI" DI GALLIATE (NO) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.500,00 |
94040110036 - AMICI DEI GATTI ONLUS |
| Z99088E9DB |
08/02/2013 |
21/02/2013 |
2013 |
SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO DEI SEGGI ELETTORALI E REPERIBILITA' IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.280,00 |
1.280,00 |
01461060020 - BIELETTRICA DI BANDERE' & C. S.N.C. |
| Z3308A1DAF |
13/02/2013 |
28/02/2013 |
2013 |
OPERE DA FALEGNAME E SERVIZIO DI REPERIBILITA' PER L'ALLESTIMENTO DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.237,76 |
2.237,76 |
02126180021 - BONIFACIO COSTRUZIONI GENERALI SRL |
| Z860BE1386 |
|
|
2013 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO PER FORNITURA FIORI - DITTA VILFLORA, VIGLIANO B.SE - DITTA IL MULINO DEI FIORI, GATTINARA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
152,00 |
152,00 |
00520970021 - AZIENDA AGRICOLA VILFLORA S.S. DI TUBIA & C. |
| Z500812370 |
01/01/2013 |
31/08/2013 |
2013 |
QUI! GROUP S.P.A. - ACQUISTO DI BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE PER IL PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2013. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.858,00 |
39.858,00 |
03105300101 - QUI! GROUP SPA |
| ZB20BE65FA |
20/11/2013 |
30/11/2013 |
2013 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE ANNO 2013 (1° LOTTO) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
4.990,00 |
4.990,00 |
01363440023 - S.P.A.P. DI CACCAMO RAG. ARCANGELO S.A.S. |
| ZD40CEAC54 |
19/12/2013 |
|
2013 |
DITTA S.D.R. S.A.S. DI COSSATO (BI) - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA PULIZIA DEGLI SCUOLABUS COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
64,10 |
64,10 |
01698010020 - SDR SAS DI SCHIAPPARELLI DANIELE & C. |
| Z580B770B8 |
01/09/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
QUI! GROUP S.P.A. - ACQUISTO DI BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE PER IL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2013. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.083,77 |
12.079,19 |
03105300101 - QUI! GROUP SPA |
| Z950936C2A |
22/03/2013 |
|
2013 |
STUDIO TECNICO DELL'ING. BADA' TIZIANO - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI EMERZENZA PER I LOCALI SEDE DEL CENTRO INCONTRO PRESSO IL MERCATO COPERTO IN PIAZZA CROCE ROSSA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
503,36 |
503,36 |
BDATZN66M05D094D - BADA'/TIZIANO |
| Z070936A2B |
21/03/2013 |
31/03/2013 |
2013 |
"INTERVENTI DIVERSI SULLE STRADE LOCALI ANNO 2005" . SPOSTAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E NUOVO PUNTO LUCE IN VIA PARLAMENTO ENEL SOLE S.R.L.. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.980,00 |
2.980,00 |
02322600541 - ENEL SOLE S.R.L. |
| ZC6087CAF1 |
01/01/2013 |
28/02/2013 |
2013 |
PISCINA RIVETTI BIELLA - INGRESSO A PREZZO RIDOTTO PER RESIDENTI COSSATESI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
805,79 |
805,79 |
01926190024 - ATHENEUM SRL |
| Z3C0A42279 |
01/05/2013 |
30/06/2013 |
2013 |
INTERVENTI A FAVORE DELLO SPORT - RIDUZIONE COSTO ABBONAMENTI ENTRATA PISCINA "RIVETTI" PER RESIDENTI A COSSATO - IMPEGNO DI SPESA PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2013. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
675,63 |
675,63 |
01926190024 - ATHENEUM SRL |
| Z850A9A765 |
01/07/2013 |
31/07/2013 |
2013 |
INTERVENTI A FAVORE DELLO SPORT - RIDUZIONE COSTO ABBONAMENTI ENTRATA PISCINA "RIVETTI" PER RESIDENTI A COSSATO - IMPEGNO DI SPESA PERIODO MESE DI LUGLIO 2013. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
427,69 |
427,69 |
01926190024 - ATHENEUM SRL |
| ZB10CBCC5E |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2013 |
AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SUI SOFTWARE FORNITI DALLA DITTA TECHNICAL DESIGN SRL (ANNO 2014) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.300,00 |
10.300,00 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN S.R.L. |
| ZD608E493A |
|
|
2013 |
FORNITURA SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E INTEGRAZIONE S.U.E. PER LA GESTIONE ON-LINE DELLE PRATICHE EDILIZIE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.950,00 |
7.950,00 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN S.R.L. |
| ZE707F3F96 |
01/01/2013 |
28/02/2013 |
2013 |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROSSATO COPPE DI SOSTEGNO PER LA FORNITURA DI COPPE, TROFEI, TARGHE E MEDAGLIE PER IL PERIODO DA GENNAIO A FEBBRAIO 2013. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
157,02 |
157,02 |
CLDCRL44S69I868S - ROSSATO COPPE DI CALDERA CARLA |
| Z9B0A42391 |
01/05/2013 |
30/06/2013 |
2013 |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROSSATO COPPE DI SOSTEGNO PER LA FORNITURA DI COPPE, TROFEI, TARGHE E MEDAGLIE PER IL PERIODO DA MAGGIO A GIUGNO 2013. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
157,02 |
157,02 |
CLDCRL44S69I868S - ROSSATO COPPE DI CALDERA CARLA |
| ZEC08FAD2F |
06/03/2013 |
06/03/2013 |
2013 |
AUTOVEICOLO FIAT IDEA TARGATO CX514WY, RIPARAZIONE DANNI RIPORTATI ALLA CARROZZERIA A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
103,30 |
103,30 |
GLTPNR44L15D094P - CARROZZERIA AGLIETTI PIERO ENRICO |
| ZE10D9643E |
|
|
2014 |
GESINT SRL- AFFIDAMENTO FORNITURA SOFTWARE PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE DI FINE MANDATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
351,00 |
351,00 |
06711271004 - GESINT S.R.L. |
| ZF00D118AB |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2013 |
INCARICO PER ELABORAZIONE DEL PIANO DI AUTOCONTROLLO E FORMAZIONE DEL PERSONALE , MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO PER MANTENIMENTO ED ATTUAZIONE DEL SISTEMA HACCP IN BASE A C.E. 852 E 853/2004 E C.E. 178/2002, - CUCINA COMUNALE PRESSO MERCATO COPERTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
824,72 |
824,72 |
ZPPLNE76B57F952B - ZOPPETTI/ELENA |
| Z2612D8F9B |
01/03/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
ADESIONE AL SERVIZIO ONLINE REGISTRO DELLE IMPRESE TELEMACO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.110,00 |
1.110,00 |
02313821007 - INFOCAMERE |
| ZAA091BA93 |
15/03/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
ADESIONE DEL COMUNE DI COSSATO ALLA FORMAZIONE ON-LINE CON I SISTEMI ENTIONLINE DI SOLUZIONE S.R.L. DI MILANO - ED ACQUISTO CREDITI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
90,00 |
03139650984 - SOLUZIONE S.R.L. |
| Z401123152 |
10/11/2014 |
21/11/2014 |
2014 |
PRESTAZIONI IN ECONOMIA DA RENDERSI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO - RIMOZIONE E SMALTIMENTO LASTRE SPEZZATE IN CEMENTO AMIANTO - CLERICO PRIMINO S.R.L, CAMBURZANO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
01996580021 - CLERICO PRIMINO SRL |
| Z37082A4E3 |
12/02/2013 |
04/07/2013 |
2013 |
FORNITURA MATERIALE PER LO SVOLGIMENTO DI ADEMPIMENTI ELETTORALI PER ELEZIONI POLITICHE DEL 24 - 25 FEBBRAIO 2013. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
496,00 |
496,00 |
03222970406 - MYO S.R.L. |
| Z5E0990774 |
19/04/2013 |
|
2013 |
SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - ACQUISTO SOFTWARE PER GESTIONE CONTO ANNUALE 2012. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,00 |
290,00 |
03222970406 - MYO S.R.L. |
| ZF40BA7050 |
27/09/2013 |
|
2013 |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI CALZATURE PER I MESSI COMUNALI PER L'ANNO 2013 ALLA DITTA EMPORIO DELLA CALZATURA . |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,83 |
300,83 |
00483120028 - EMPORIO DELLA CALZATURA DI G. QUARZO & C. S.A.S. |
| Z1C0C9C3C7 |
12/12/2013 |
31/01/2014 |
2013 |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPOSITIVO DI MISCELATORE ELETTRONICO DI DISINFEZIONE PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA L. DA VINCI E LA PALESTRA AGUGGIA (DISPOSITIVO ANTILEGIONELLA) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.570,00 |
3.570,00 |
01740710023 - SCANAVINO DIANO & C. S.N.C. |
| Z8A0C8CCEF |
12/12/2013 |
31/01/2014 |
2013 |
FORNITURA E POSA DI VALVOLA GAS E TERMOCOPPIA BOILER GAS PRESSO LA PALESTRA AGUGGIA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
770,00 |
770,00 |
01740710023 - SCANAVINO DIANO & C. S.N.C. |
| Z2709F1C52 |
27/06/2013 |
31/07/2013 |
2013 |
ACQUISTO VERBALI SU AUTOIMBUSTATNTI PER PROGRAMMA CONCILIA WINDOWS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.380,00 |
2.380,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| ZC40D11893 |
01/01/2014 |
01/03/2014 |
2013 |
INCARICO PER ELABORAZIONE DEL PIANO DI AUTOCONTROLLO E FORMAZIONE DEL PERSONALE , MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO PER MANTENIMENTO ED ATTUAZIONE DEL SISTEMA HACCP IN BASE A C.E. 852 E 853/2004 E C.E. 178/2002, - CUCINA COMUNALE PRESSO MERCATO COPERTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.078,48 |
1.078,48 |
ZPPLNE76B57F952B - ZOPPETTI/ELENA |
| Z750BE9835 |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2013 |
SERVIZIO SFALCIO ERBA, DISERBO, TAGLIO E SFOLTIMENTO ALBERI DEI CIGLI STRADALI E PULIZIA CUNETTE STRADALI - ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
13.199,50 |
12.899,50 |
01409360029 - SIVIERO ERNESTO E C. S.N.C. |
| Z960C4D671 |
13/11/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
FORNITURA PNEUMATICI INVERNALI AUTOVEICOLO FIAT PUNTO DM680ZN |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
237,70 |
237,70 |
GRSDND59M29L436P - GROSSO EDMONDO |
| ZDF0A562E6 |
14/06/2013 |
31/07/2013 |
2013 |
STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA A COPERTURA DELL'INIZIATIVA CENTRI ESTIVI 2013 PER I BAMBINI DI ETA' COMPRESA TRA 3 E 11 ANNI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
536,49 |
536,49 |
01855280028 - BIVERBROKER SRL |
| Z4F09B16D3 |
30/04/2013 |
05/06/2013 |
2013 |
RIPARAZIONE DANNI RIPORTATI ALLA CARROZZERIA A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE, AUTOVEICOLO FIAT GRANDE PUNTO TARGATO DM680ZN. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
50,00 |
GLTPNR44L15D094P - CARROZZERIA AGLIETTI PIERO ENRICO |
| ZAF0CF0467 |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2013 |
AUTORIPARAZIONI CROCCO EUGENIO DI COSSATO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DELLE PARTI MECCANICHE DEGLI SCUOLABUS COMUNALI E DELLA FIAT PANDA BK483EP IN DOTAZIONE AL SETTORE SOCIO CULTURALE DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.980,49 |
7.980,49 |
CRCGNE69H01A053H - AUTORIPARAZIONI DI CROCCO EUGENIO |
| Z920DF5249 |
21/02/2014 |
21/02/2014 |
2014 |
DITTA WEB SERVICE S.R.L. DI GOVONE (CN) - AFFIDAMENTO INCARICO TRAMITE MEPA PER LA SOSTITUZIONE DELLA LAMPADA DEL VIDEOPROIETTORE INSTALLATO PRESSO L'AREA EVENTI DI VILLA RANZONI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
370,00 |
370,00 |
02537990042 - WEB SERVICE SRL |
| ZCA09DA984 |
13/05/2013 |
19/06/2013 |
2013 |
ACQUISTO PNEUMATICI AUTOVEICOLO FIAT IDEA TARGATO CX514WY IN DOTAZIONE AL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
153,72 |
153,72 |
GRSDND59M29L436P - GROSSO EDMONDO |
| ZB109DA9A4 |
13/05/2013 |
19/06/2013 |
2013 |
SERVIZIO DI CAMBIO RUOTE DA INVERNALI AD ESTIVE AGLI AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
183,80 |
183,80 |
GRSDND59M29L436P - GROSSO EDMONDO |
| Z7C0AA8389 |
08/07/2013 |
|
2013 |
REINSTALLAZIONE PROGRAMMA CONCILIA WINDOWS SU NUOVO PC UFFICIO CONTRAVVENZIONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
430,00 |
430,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| ZB00BA6CB1 |
15/10/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
ACQUISTO CODICE DELLA STRADA E MANUALE SULLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
164,00 |
164,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| ZAE0C1FB99 |
28/10/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
FORNITURA CALZATURE PER IL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.076,40 |
1.076,40 |
00100020510 - CALZATURIFICIO FRATELLI SOLDINI SPA |
| Z510921939 |
|
|
2013 |
RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
280,00 |
01996580021 - CLERICO PRIMINO SRL |
| ZEA072A5AC |
10/12/2012 |
|
2012 |
RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA FORNITA DALLA DITTA PROGETTO LEONARDO DI ROMERIO MAURIZIO DI ARONA PER SOFTWARE BIBLIOS 2000 IN USO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.074,00 |
1.074,00 |
01791890039 - PROGETTO LEONARDO S.A.S. DI ROMERIO M & C |
| ZE4097C5B3 |
12/04/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
ISCRIZIONE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE DI BIELLA E PROVE DI TIRO AL FINE DEL RILASCIO DELL'ATTESTATO DI FREQUENZA PER GLI OPERATORI APPARTENENTI AL SETTORE DI POLIZIA MUNICIPALE AVENTI LA QUALIFICA DI AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
923,53 |
923,53 |
81065460024 - TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI BIELLA |
| ZA207AD32D |
13/12/2012 |
|
2012 |
AFFIDAMENTO INTERVENTO SU ASPIRATORE AS27 PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA CENTRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,00 |
110,00 |
01760620029 - ETA SERVICE SRL |
| Z9D07DCBA7 |
28/12/2012 |
28/12/2012 |
2012 |
AFFIDAMENTO IMPEGNO PER LAVAGGIO E STIRAGGIO TENDE E TENDONI PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE DI RONCO E PARLAMENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
809,92 |
809,92 |
CVCGNN46E20I802Z - LAVANDERIA 'LA MODERNA' DI CAVICCHIOLI GIANNI |
| ZBB0877A85 |
13/02/2013 |
13/02/2013 |
2013 |
MANUTENZIONE ASPIRATORE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,00 |
110,00 |
01760620029 - ETA SERVICE SRL |
| Z09080E042 |
11/01/2013 |
|
2013 |
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ELETTROCASA TEMPIA PER LA FORNITURA DI UN FORNELLO ELETTRICO A DUE PIASTRE PER UN MINI ALLOGGIO COMUNALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
64,00 |
64,00 |
TMPGZN55M28A859R - ELETTRO CASA TEMPIA |
| ZA30B72FA2 |
|
|
2013 |
AFFIDAMENTO FORNITURA MODULO SOFTWARE SIPAL PER L'ARCHIVIAZIONE OTTICA BATCH DA BAR CODE DEI DOCUMENTI ASSOCIATI ALLE REGISTRAZIONI DI PROTOCOLLO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| ZE40892936 |
07/02/2013 |
|
2013 |
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BONIFACIO COSTRUZIONI GENERALI DI CANDELO PER SOSTITUZIONE SERRATURA IN ALLOGGIO DI EDILIZIA SOCIALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
299,45 |
299,45 |
02126180021 - BONIFACIO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. |
| ZBE0935BC3 |
21/03/2013 |
|
2013 |
DITTA ERREPISERVICE DI VILLANOVA BIELLESE - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI UNA LAVASTOVIGLIE PER LA SCUOLA PRIMARIA PARLAMENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.575,00 |
1.575,00 |
01925270025 - ERREPISERVICE S.A.S. |
| Z010960636 |
09/04/2013 |
|
2013 |
ORGANIZZAZIONE VISITA AL SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI TORINO IL GIORNO 18 MAGGIO 2013. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO BIGLIETTI DI INGRESSO PRESSO DITTA GL EVENTS ITALIA S.P.A.DI BOLOGNA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
608,00 |
608,00 |
01956421208 - GL EVENTS ITALIA SPA |
| ZFA0A72E2C |
26/06/2013 |
|
2013 |
CARROZZERIA M.P. DI MAGISTRO & PERTEGATO S.N.C.- AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI RIPARAZIONE SCUOLABUS BH 120 DB |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.012,51 |
1.012,51 |
00379010028 - CARROZZERIA M.P. DI MAGISTRO & PERTEGATO |
| Z4B0F2FD77 |
|
|
2014 |
LL'OYDS RAPPRESENTANZA PER L'ITALIA - AFFIDAMENTO POLIZZA R.C. PATRIMIONIALE PERIODO 01/07/2014-30/06/2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.093,00 |
12.093,00 |
01855280028 - BIVERBROKER SRL |
| Z590C2341B |
20/11/2013 |
|
2013 |
DITTA TORIAZZI SRL - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI ETICHETTE PERSONALIZZATE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
60,00 |
00938080348 - TORIAZZI SRL |
| ZD00C72F6A |
03/12/2013 |
|
2013 |
DITTA TORIAZZI SRL - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
97,00 |
97,00 |
00938080348 - TORIAZZI SRL |
| Z1609321BC |
|
|
2013 |
PRESTAZIONI IN ECONOMIA DA RENDERE MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER LA RACCOLTA LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI NEL TERRITORIO DI COSSATO DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA - DITTA CLERICO PRIMINO CON SEDE IN CAMBURZANO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
850,00 |
850,00 |
01996580021 - CLERICO PRIMINO SRL |
| ZB00A442B8 |
|
|
2013 |
PRESTAZIONE DI SERVIZI DA RENDERE MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO - RIMOZIONE ALBERO E SISTEMAZIONE AREA PRESSO GIARDINO ASILO NIDO - BELLAN EMANUELE, MOTTALCIATA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
BLLMNL66L20A859B - BELLAN/EMANUELE |
| Z53092C849 |
|
|
2013 |
APPALTO DI PUBBLICA FORNITURA DI VERNICE PER STACCIONATE AREE VERDI PER PRESTAZIONI IN ECONOMIA DA RENDERE MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. ARIELLA COLORIFICIO S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
463,29 |
463,29 |
01907700023 - ARIELLA S.R.L. |
| Z9D0BDF186 |
|
|
2013 |
PRESTAZIONE IN ECONOMIA DA RENDERE TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO - ABBATTIMENTO E MANUTENZIONE ALBERI SCUOLA MASSERIA - BELLAN EMANUELE, MOTTALCIATA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.600,00 |
2.600,00 |
BLLMNL66L20A859B - BELLAN/EMANUELE |
| Z8F0C27A8C |
06/11/2013 |
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO TRAMITE DITTA FASTBOOK DI TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI) PER BIBLIOTECA COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
02690950403 - FASTBOOK SPA |
| Z5B0E444EF |
07/03/2014 |
08/04/2014 |
2014 |
DITTA CARGLASS - AFIDAMENTO RIPARAZIONE CRISTALLO SCUOLABUS TARGATO BP334RC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
99,18 |
99,18 |
02728000122 - CARGLASS |
| Z470C305FA |
07/11/2013 |
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO LIBRERIA LA PROSIVENDOLA DI FERRETTI ROMINA DI COSSATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
490,18 |
490,18 |
FRRRMN72E45A859U - LA PROSIVENDOLA DI FERRETTI ROMINA |
| ZF30C46543 |
|
|
2013 |
APPALTO DI PUBBLICA FORNITURA DI VESTIARIO PER IL PERSONALE SOCIAMENTE UTILE PER PRESTAZIONI IN ECONOMIA DA RENDERE MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA DITTA PASTORELLO POZZATTI & C. S.A.S. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
98,36 |
98,36 |
00486900020 - PASTORELLO, POZZATI & C. SAS |
| Z0F11303A9 |
07/11/2014 |
|
2014 |
AFFIDAMENTO TRAMITE R.D.O. SU MEPA - FORNITURA DI UNO STORAGE DELL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.800,00 |
7.800,00 |
03671520967 - MSDSYSTEMS SRL |
| Z3009EAD03 |
15/07/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
AFFIDAMENTO DI CONTATTO D'OPERA INTELLETTUALE PER REDAZIONE DI FRAZIONAMENTO CATASTALE RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI ROTATORIA STRADALE IN VIA MATTEOTTI, ALL'INCROCIO CON VIA BARAZZE E VIA TRENTO |
|
PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
855,00 |
855,00 |
LVRSLV70S28G702Y - OLIVERIO SILVIO |
| Z4E0CA16DE |
01/12/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA GROSS IPER DI VIGLIANO BIELLESE PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER IL PERIODO DICEMBRE 2013 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.065,60 |
1.065,60 |
00295960637 - GS S.P.A. CANALE GROSS IPER |
| ZA707713AA |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2012 |
SERVIZIO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2013 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
363,00 |
363,00 |
01461060020 - BIELETTRICA DI BANDERE' & C. S.N.C. |
| ZF50B6EF74 |
18/09/2013 |
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI PANNOLINI PER ASILO NIDO COMUNALE PRESSO DITTA FATER S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
652,34 |
652,34 |
01323030690 - FATER SPA |
| ZD80C0A8E4 |
07/11/2013 |
|
2013 |
DITTA S.D.R. S.A.S. DI COSSATO (BI) - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER ASILO NIDO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
568,93 |
568,93 |
01698010020 - SDR SAS DI SCHIAPPARELLI DANIELE & C. |
| Z7E0FFD4FF |
02/07/2014 |
30/07/2014 |
2014 |
AFFIDAMENTO INCARICO DI SGOMBERO DI UNA CAMERA DEL CENTRO COMUNALE DI ACCOGLIENZA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
232,00 |
232,00 |
06484280018 - COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI DI PRODUZ. E LAVORO SCS ONLUS |
| Z560906839 |
08/03/2013 |
|
2013 |
AFFIDAMENTO INCARICO DELLO SGOMBERO DI UNA CANTINA DI UN ALLOGGIO DI EDILIZIA SOCIALE ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "ARMONIA" DI BIELLA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
02113350025 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA A.R.L. |
| 4793140042 |
14/02/2013 |
16/04/2013 |
2012 |
LAVORI DI REALIZZAZIONE PIATTAFORMA PER MANIFESTAZIONI IN LOCALITA' CASTELLENGO |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
32.435,70 |
32.435,70 |
02126180021 - BONIFACIO S.R.L. COSTRUZIONI GENERALI |
| Z640D324BE |
|
|
2014 |
PRESTAZIONI IN ECONOMIA DA RENDERE MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE MONTAFERETRI LEM 215 INSTALLATO PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. DITTA CIMIT SERVICE S.N.C. DI MARIO SFERRUZZI & C. DI CASELLE TORINESE. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
745,00 |
745,00 |
10845740017 - CIMIT SERVICE SNC |
| ZE5067D280 |
30/01/2013 |
12/07/2013 |
2013 |
AREA ATTREZZATA DI PIAZZA CRI - AFFIDAMENTO INCARICO A PROFESSIONISTA ESTERNO PER REDAZIONE PRATICA DI VARIAZIONE CATASTALE - AGGIORNAMENTO IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
312,00 |
312,00 |
CCNRRT75D28A859K - CAUCINO/ROBERTO |
| Z2B0936A11 |
21/03/2013 |
15/04/2013 |
2013 |
SERVIZIO DI RICERCA AMIANTO IN ARIA CON METODO SEM PRESSO SCUOLA ELEMENTARE PARLAMENTO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.250,00 |
1.250,00 |
03371670153 - COMIE S.R.L. |
| ZDC09E521B |
20/06/2013 |
20/06/2013 |
2013 |
REALIZZAZIONE AREA ATTREZZATA PER MANIFESTAZIONI PRESSO IL MERCATO COPERTO SITO IN PIAZZA C.R.I. - PRESENTAZIONE S.C.I.A PER ATTIVITA' 74.1.A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
162,00 |
162,00 |
90037790020 - COMANDO PROVINCIALE VV.F. BIELLA |
90037790020 - Comando dei Vigili del Fuoco di Biella |
| ZCD0D3DBF5 |
23/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2014 PER LA FORNITURA PRONTUARI DI VIOLAZIONE AL CDS - DITTA EGAF DI FORLI'. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
277,20 |
277,20 |
02259990402 - EGAF EDIZIONI SRL |
| Z2807E074D |
28/12/2012 |
|
2012 |
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA FARMACIA FRIOLOTTO PER LA FORNITURA DI FARMACI PER LA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO DEL CENTRO D'INCONTRO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
81,82 |
81,82 |
02227880024 - FARMACIA FRIOLOTTO SNC |
| Z770AD89BD |
|
|
2013 |
OPERA PUBBLICA DENOMINATA LAVORI DI CONSOLIDAMNETO VERSANTE COLLINARE SOTTOSTANTE LA S.C. CASTELLENGO - CANDELO - AFFIDAMNETO INCARICO A PROFESSIONISTA ESTERNO PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.300,00 |
1.300,00 |
LOIBBR69A50A859B - LOI BARBARA |
| ZF915745E5 |
30/07/2015 |
31/08/2015 |
2015 |
PRESTAZIONI IN ECONOMIA DA RENDERSI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO FORNITURA DI IMPREGNANTE PER FINITURA AD ACQUA MANUTENZIONE DEGLI ARREDI LIGNEI - DITTA COLORIFICIO FERRARONE DI PEVERATI ALESSANDRO E SACCO ANGELO SNC, BIELLA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
387,04 |
387,04 |
01863500029 - COLORIFICIO FERRARONE DI PEVERATI ALESSANDRO E SAC |
| Z4E08839BF |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
FORNITURA CARBURANTE GPL PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
964,56 |
964,56 |
MBRLDA52D01A859I - AMBROSI/ALDO |
| ZCC07978A0 |
10/12/2012 |
31/12/2012 |
2012 |
REALIZZAZIONE SOSTEGNI PER ADDOBBI FESTIVI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
200,00 |
200,00 |
02126180021 - BONIFACIO COSTRUZIONI GENERALI SRL |
| Z6F076F8CE |
10/12/2012 |
31/12/2012 |
2012 |
SGOMBERO RIFIUTI AREA PARCHEGGIO VIA MAFFEI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
710,74 |
710,74 |
01996580021 - CLERICO PRIMINO SRL |
02392450025 - LA COCCINELLA B COOP. SOCIALE ONLUS |
| Z340770265 |
28/12/2012 |
10/01/2013 |
2012 |
SERVIZIO RELATIVO ALLA RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI N. 2 PIANTE IN LOCALITA' LORAZZO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
500,00 |
500,00 |
02392450025 - LA COCCINELLA B COOP.SOCIALE ONLUS |
01462570027 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA BETULLA |
| ZA7076C926 |
10/12/2012 |
01/02/2013 |
2012 |
RIPRISTINO CAMMINAMENTO VIA MAZZINI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
850,00 |
850,00 |
02392450025 - LA COCCINELLA B COOP. SOCIALE ONLUS |
| Z7E0857028 |
18/02/2013 |
18/02/2015 |
2013 |
CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE S.P.A., PER ADESIONE AI SERVIZI ACCESSORI ALL'INCASSO PER CANONE LAMPADE VOTIVE ANNI 2013 E 2014 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.135,75 |
3.870,90 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. |
| ZE0144BF7E |
26/05/2015 |
29/06/2015 |
2015 |
PRESTAZIONI IN ECONOMIA DA RENDERSI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER FORNITURA DI DISERBANTE - DITTA SIMA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
246,75 |
246,75 |
08799370963 - SIMA SOCIETA' COOPERATIVA |
| Z750BD6552 |
|
|
2013 |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 2 HARD DISK INTERNI PER CONTROLLER SERIAL ATA - TRAMITE MERCATO ELETTRONICO (MEPA) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
528,00 |
528,00 |
12289830155 - DELL S.P.A. |
| ZA307E071E |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2012 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DELLE PARTI MECCANICHE DEGLI SCUOLABUS COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.242,66 |
10.242,66 |
CRCGNE69H01A053H - AUTORIPARAZIONI DI CROCCO EUGENIO |
| Z140B2465E |
06/08/2013 |
31/12/2014 |
2013 |
AFFIDAMENTO INCARICO A PROFESSIONISTA ESTERNO DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI EX D.LGS. 81/2008 E SS.MM.II. - OPERE DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.605,23 |
1.605,23 |
CCNRRT75D28A859K - STUDIO TECNICO CAUCINO GEOM. ROBERTO |
| Z7D0B8A4C1 |
|
|
2013 |
ALLEGATO VII D.LGS. 81/2008- PRIMA VERIFICA PERIODICA MONTAFERETRI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
996,00 |
987,84 |
02228010027 - CERTIFICAZIONI E COLLAUDI S.R.L. |
| Z5509A0CC6 |
22/04/2013 |
29/05/2014 |
2013 |
PRESTAZIONE IN ECONOMIA DA RENDERE MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEI MEZZI AGRICOLI ANNO 2013 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA BORRA AGRICOLTURA S.N.C.DI VALDENGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
260,75 |
260,75 |
02499380026 - BORRA SRL |
| Z9411F0DD3 |
|
|
2014 |
INCARICO PER ATTIVITA' DI ASSISSTENZA E SUPPORTO PER LO STUDIO DEI FENOMENI FRANOSI INTERESSANTI IL VERSANTE COLLINARE ATTRAVERSATO DALLA S.C. CASTELLENGO-CANDELO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
311,10 |
311,10 |
LOIBBR69A50A859B - LOI/ BARBARA |
| Z780F8D9F2 |
01/06/2014 |
31/07/2014 |
2014 |
INTERVENTI A FAVORE DELLO SPORT - RIDUZIONE COSTO ABBONAMENTI ENTRATA PISCINA "RIVETTI" PER RESIDENTI A COSSATO - IMPEGNO DI SPESA PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
467,20 |
467,20 |
01926190024 - ATHENEUM SRL |
| ZD30DB0808 |
12/02/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
INFOCAMERE S.C.P.A. - ADESIONE AL SERVIZIO ON LINE REGISTRO DELLE IMPRESE TELEMACO - CANONE DI GESTIONE (01/03/2014 - 28/02/2015) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.110,00 |
1.110,00 |
02313821007 - INFOCAMERE S.C.P.A. |
| Z59153BFE1 |
07/09/2015 |
06/09/2016 |
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE PRESSO IL COMUNE DI COSSATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.307,94 |
4.307,94 |
02009140027 - CONSORZIO SOCIALE IL FILO DA TESSERE ONLUS |
| ZF6128ED6A |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2014 |
SERVIZIO DI MANTENIMENTO IN FUNZIONE AMBIENTE BASIC SUITE E RELATIVI APPLICATIVI - ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
1.600,00 |
04231460017 - EXECUTIVE COMPUTER S.N.C.DI MAGNANO E FLORIO |
| ZCB0C8137F |
25/11/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
LAVORI DI SOSTITUZIONE PORTE CON MANIGLIONI ANTIPANICO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI PARLAMENTO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
6.037,50 |
6.037,50 |
02126180021 - BONIFACIO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. |
| ZB80E91109 |
02/04/2014 |
02/04/2014 |
2014 |
FORNITURA DI N. 3 BANDIERE DA ESTERNO PER LO STABILE COMUNALE DI PIAZZA ANGIONO - TRAMITE MEPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
94,00 |
94,00 |
01462770171 - NOVALI EGIDIO SNC |
| ZF20C61270 |
20/11/2013 |
|
2013 |
RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 249/2013 E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMONTAGGIO RIMONTAGGIO EQUILIBRATURA E DEPOSITO PNEUMATICI AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE AL SETTORE AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI FINANZIARI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
103,28 |
103,28 |
GRSDND59M29L436P - GROSSO EDMONDO |
| Z6C07E923A |
28/12/2012 |
|
2012 |
FARMACIA FRIOLOTTO S.N.C. - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI MEDICAZIONE PER IL REINTEGRO DELLE CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO DEGLI UFFICI DEL SETTORE SOCIO CULTURALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
82,20 |
82,20 |
02227880024 - FARMACIA FRIOLOTTO SNC |
| Z0607D303D |
28/12/2012 |
|
2012 |
DITTA ARREDOTENDA - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TENDE VENEZIANE PER GLI UFFICI DI VILLA RANZONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
252,00 |
252,00 |
02493450023 - ARREDOTENDA SNC - DI ALFIERI ISABELLA |
| Z1407DA5BF |
28/12/2012 |
|
2012 |
DUEFFE - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BANDIERE PER EDIFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
549,00 |
549,00 |
01968140283 - DUEFFE SPORT SAS |
| ZBA0E5EAA6 |
01/04/2014 |
31/03/2015 |
2014 |
AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA - SERVIZIO DI ASSISTENZA ANNUALE SULLO SCANNER FUJITSU FI-5750C INSTALLATO PRESSO L'UFFICIO PROTOCOLLO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
699,00 |
699,00 |
06432300017 - ZIA SRL |
| Z2507C98C7 |
21/12/2012 |
|
2012 |
EDICOLE' - IMPEGNO PER FORNITURA DI LIBRI E GUIDE PER L'UFFICIO POLITICHE GIOVANILI E INFORMAGIOVANI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
750,00 |
MLNRCR68C03C526Z - EDICOLE' DI MELON RICCARDO |
| ZC00D977C8 |
30/01/2014 |
|
2014 |
TAGLIANDO DI MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTO GPL INSTALLATO SULL'AUTOVEICOLO FIAT GRANDE PUNTO TARGATO DM680ZN - DITTA AUTRONICA DI CERRETO CASTELLO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
02275360028 - AUTRONICA SNC |
| Z3908F3753 |
11/03/2013 |
|
2013 |
DITTA ETA SERVICE S.R.L - RIPARAZIONE ASPIRATORE GHIBLI UTILIZZATO PRESSO SCUOLA PRIMARIA MASSERIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
56,00 |
56,00 |
01760620029 - ETA SERVICE SRL |
| Z9709BED58 |
09/05/2013 |
|
2013 |
DITTA EDMONDO GROSSO - AFFIDAMENTO INCARICO PER SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DI N. 10 PNEUMATICI PER GLI SCUOLABUS TARGATI BH120DB E CT626FT |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
107,00 |
107,00 |
GRSDND59M29L436P - GROSSO EDMONDO |
| ZF1096268B |
28/05/2013 |
|
2013 |
CARROZZERIA M.P. DI MAGISTRO & PERTEGATO S.N.C.- AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI RIPARAZIONE SCUOLABUS BC424YD |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.322,31 |
1.322,31 |
00379010028 - CARROZZERIA M.P. DI MAGISTRO & PERTEGATO |
| ZEA07DE068 |
28/12/2012 |
|
2012 |
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL CONTATO DEL CANAVESE - IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PRESSO IL TEATRO COMUNALE PER LA SERATA CONCLUSIVA DEL CONCORSO VIDEO PREVISTO NEL PROGETTO GIOVANI "VOICE VS MOVIE". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
180,00 |
93019730014 - IL CONTATO DEL CANAVESE |
| Z820A5B8A0 |
14/06/2013 |
|
2013 |
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA BETULLA DI VIGLIANO BIELLESE - IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA PLESSI SCOLASTICI SEDE DI CENTRO ESTIVO - ANNO 2013. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.380,00 |
1.380,00 |
01462570027 - SOCIETA' COOP. SOCIALE LA BETULLA (ONLUS) |
| ZF607DE0B3 |
28/12/2012 |
|
2012 |
DITTA OPLA' COMUNICAZIONE DI LESSONA - FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO PER IL PROGETTO "DREAM & TRAVEL" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
805,79 |
805,79 |
CCCLNE74A44L750M - OPLA' COMUNICAZIONE |
| Z9B07DDFB4 |
28/12/2012 |
|
2012 |
KALIBRA UFFICIO - IMPEGNO DI SPESA PER ESPOSITORE INFORMAGIOVANI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
270,00 |
270,00 |
02409150022 - KALIBRA UFFICIO S.R.L. |
| Z7A0B3144E |
19/08/2013 |
|
2013 |
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE "P.G. FRASSATI" DI TORINO - AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI TRASLOCO SEDE DEL NUOVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI COSSATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.194,00 |
1.194,00 |
06484280018 - COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI DI PRODUZ. E LAVORO SCS ONLUS |
| Z4007DE1A6 |
28/12/2012 |
30/01/2013 |
2012 |
CONSORZIO VERCELLESE FORMAZIONE PROFESSIONALE COVERFOP - INCARICO PER LA COLLABORAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO " DRE@M AND TR@VEL " |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
01972210023 - CONSORZIO VERCELLESE FORMAZIONE PROFESSIONALE |
| ZA807DE13F |
28/12/2012 |
30/01/2013 |
2012 |
COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI ONLUS - INTERVENTO DI ANIMAZIONE E GESTIONE LABORATORI DEL PROGETTO " DRE@M AND TR@VEL " |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.701,92 |
3.701,92 |
02103600025 - COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI ONLUS |
| ZF90CE2822 |
18/12/2013 |
|
2013 |
DITTA TORIAZZI SRL - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TORIAZZI S.R.L. DI PARMA PER LA FORNITURA DI MANIFESTI RELATIVI ALLE ISCRIZIONI SCOLASTICHE PER L'A.S. 2014/2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
326,25 |
326,25 |
00938080348 - TORIAZZI SRL |
| ZE20CFB8D4 |
18/12/2013 |
|
2013 |
DITTA CERIA STEFANO - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI FALEGNAMERIA PRESSO SCUOLE DI COSSATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
310,69 |
310,69 |
CRESFN62L16A859B - CERIA/STEFANO |
| ZD20C4F261 |
12/11/2013 |
|
2013 |
DITTA DPS INFORMATICA SNC DI FAGAGNA (UD): IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER PROGETTO GIOVANI "CONNESSIONI CULTURALI". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
981,65 |
981,65 |
01486330309 - DPS INFORMATICA SNC |
| ZBA0B19681 |
20/08/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
AFFIDAMENTO TRASCRIZIONE VERBALI SEDUTE CONSIGLI COMUNALI TRAMITE SERVIZIO DI GESTIONE DIGITALE DELL'AUDIO ALLA DITTA STENOTYPE SERVICE DI VIAREGGIO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.652,89 |
1.199,64 |
GVNGCR69R08G628V - STENOTYPE SERVICES DI GIANCARLO GIOVANNINI |
| 48231415DC |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2012 |
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO TRA IL COMUNE DI COSSATO E LA SOCIETA' TNT POST ITALIA S.P.A. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA POSTALE DELL'ENTE PER L'ANNO 2013. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.000,00 |
8.771,05 |
12383760159 - TNT POST ITALIA SPA |
| Z39072A9EE |
10/12/2012 |
|
2012 |
IMPEGNO DI SPESA PER UNA FORNITURA DI VOLUMI DESTINATI AD INCREMENTARE LA SEZIONE DI LIBRI CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO LIBRERIA ARCADIA DI COSSATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
267,07 |
267,07 |
STCMSM59T16L750C - LIBRERIA ARCADIA DI STOCCHERO MASSIMO |
| Z79077AEED |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2012 |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PER L' ANNO 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.487,50 |
1.487,50 |
02246230375 - DIAFRAMMA S.R.L. |
| ZE2095B1BF |
09/04/2013 |
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI E DVD PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO DITTA EDICOLE' DI MELON RICCARDO DI COSSATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.999,81 |
1.999,81 |
MLNRCR68C03C526Z - EDICOLE' DI MELON RICCARDO |
| Z680954F2C |
17/04/2013 |
|
2013 |
ORGANIZZAZIONE GITA AL SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI TORINO SABATO 18 MAGGIO 2013. AFFIDAMENTO INCARICO PER NOLEGGIO PULLMAN ALLA DITTA BARANZELLI NATUR DI ROMAGNANO SESIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
537,19 |
537,19 |
00434360038 - BARANZELLI NATUR SRL |
| Z8A0A4B9E6 |
11/06/2013 |
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA N. 2 SCAFFALI E N. 3 RIPIANI PER BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO DITTA GONZAGARREDI DI GONZAGA (MN) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
696,00 |
696,00 |
00290660208 - GONZAGARREDI SCRL |
| Z220AC7CBB |
28/08/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
AFFIDAMENTO DI CONTRATTO D'OPERA DI NATURA INTELLETTUALE PER REDAZIONE DI FRAZIONAMENTO CATASTALE RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO PUBBLICO LUNGO UN TRATTO DI VIA MATTEOTTI |
|
PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
1.160,84 |
1.160,84 |
03255250049 - STUDIO ASSOCIATO TECNICO E TOPOGRAFICO B&B |
| Z770A9F114 |
05/07/2013 |
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI E DVD PRESSO DITTA EDICOLE' DI RICCARDO MELON DI COSSATO PER BIBLIOTECA COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.998,77 |
1.998,77 |
MLNRCR68C03C526Z - EDICOLE' DI MELON RICCARDO |
| ZA60ADF292 |
31/07/2013 |
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI PRESSO PUNTO EINAUDI DI NOVARA ZONA DI BIELLA E VERCELLI DESTINATI AD ACCRESCERE IL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
930,00 |
930,00 |
08367150151 - EINAUDI GIULIO EDITORE SPA |
| Z5F0B9DF3E |
01/10/2013 |
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO LIBRERIA ARCADIA DI PRETE G.&C. S.A.S. DI COSSATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
992,29 |
992,29 |
STCMSM59T16L750C - LIBRERIA ARCADIA DI STOCCHERO MASSIMO |
| ZD10BB1080 |
04/10/2013 |
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI PRESSO PUNTO EINAUDI DI NOVARA ZONA DI BIELLA E VERCELLI PER BIBLIOTECA COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
768,70 |
768,70 |
08367150151 - EINAUDI GIULIO EDITORE SPA |
| ZCF0BE806C |
21/10/2013 |
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI DESTINATI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO CASA EDITRICE UTET |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
314,00 |
314,00 |
05888810016 - UTET S.P.A. |
| ZB30BE859F |
21/10/2013 |
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO DITTA EDICOLE' DI MELON RICCARDO DI COSSATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.999,28 |
1.999,28 |
MLNRCR68C03C526Z - EDICOLE' DI MELON RICCARDO |
| Z53099FE82 |
23/04/2013 |
|
2013 |
FEPP DI SOLDAN GUIDO & C. S.N.C. - AFFIDAMENTO FORNITURA CONTRASSEGNI PARCHEGGIO INVALIDI CON RELATIVE CUSTODIE IN PLASTICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
04082900012 - FEPP DI SOLDAN GUIDO & C. S.N.C. |
| 4822957E02 |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2012 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INFORMATIZZAZIONE DELLE REGISTRAZIONI E DELLE VERBALIZZAZIONI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ALLA DITTA CEDAT 85. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.870,00 |
1.760,00 |
01322700749 - CEDAT 85 S.R.L. |
| Z0809A09AB |
20/05/2013 |
|
2013 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CAMBIO PNEUMATICI INVERNALI-ESTIVI SULLE AUTOMOBILI IN DOTAZIONE AL SETTORE AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI FINANZIARI ALLA DITTA GROSSO GOMME DI GROSSO EDMONDO DI COSSATO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
114,05 |
114,05 |
GRSDND59M29L436P - GROSSO EDMONDO |
| ZEF0DC28F9 |
11/02/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'APPARATO RADIO IN DOTAZIONE AL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE. ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
02318790025 - F & B SPY TECHNOLOGY |
| ZAE11BB605 |
|
|
2014 |
PULIZIA FOSSO DI CAPTAZIONE IN VIA MAFFEI NEI PRESSI DEL CIVICO N. 517 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.560,00 |
1.560,00 |
02126180021 - BONIFACIO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. |
| ZF409677C0 |
24/04/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE ED ESAMI CLINICI PER I DIPENDENTI COMUNALI PER L'ANNO 2013 PREVISTE DAL D.LGS. 81/2008 IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - FORLIFE SRL |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
400,00 |
263,31 |
02230210037 - FORLIFE SRL |
| ZB80A5275D |
03/07/2013 |
30/08/2013 |
2013 |
CASERMA CARABINIERI - FORNITURA E POSA DI PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE CANCELLO CARRAIO DI INGRESSO. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
590,00 |
590,00 |
01461060020 - BIELETTRICA DI BANDERE' & C. S.N.C. |
| Z100A991AA |
23/07/2013 |
23/07/2013 |
2013 |
CASERMA CARABINIERI - FORNITURA E POSA DI CLIMATIZZATORE. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.260,00 |
1.260,00 |
01461060020 - BIELETTRICA DI BANDERE' & C. S.N.C. |
| Z990CA6102 |
05/02/2013 |
|
2013 |
DITTA FATER S.P.A - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI PANNOLINI PER ASILO NIDO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
436,73 |
436,73 |
01323030690 - FATER SPA |
| ZD70C82A57 |
20/12/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
PRESTAZIONI IN ECONOMIA DA RENDERSI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI DITTA CLERICO PRIMINO S.R.L. CON SEDE IN CAMBURZANO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
01996580021 - CLERICO PRIMINO SRL |
| ZD7097817C |
18/04/2013 |
02/09/2013 |
2013 |
FRANA IN FRAZIONE CASTELLENGO - VIA CASTELLO. AFFIDAMENTO INCARICO A GEOLOGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
LOIBBR69A50A859B - LOI BARBARA |
| 4823217494 |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2012 |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER LA SPEDIZIONE CON MODALITA' "SENZA MATERIALE AFFRANCATURA (SMA)" DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.500,00 |
18.500,00 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. |
| 4823691BBA |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2012 |
AFFIDAMENTO COLLEGAMENTO INTERNET PER SERVIZIO STREAMING ONLINE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE A ENER.BIT S.R.L. DI BIELLA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
02267460026 - ENER.BIT SRL |
| ZA10904879 |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL, IN MODALITA' INTERNET, PER L'ANNO 2013. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.199,00 |
1.199,00 |
07196850585 - ANCITEL SPA |
| Z3709100AA |
26/03/2013 |
|
2013 |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA IRIDES SRL DELLA FORNITURA UPGRADE DI BANDA SU PONTE RADIO PER TRASMISSIONE DATI CON LA SEDE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
1.600,00 |
02042300026 - IRIDES SRL |
| Z7D08EA2F9 |
01/03/2013 |
10/04/2013 |
2013 |
AFFIDAMENTO INCARICO DELLO SGOMBERO DI UN ALLOGGIO DI EDILIZIA SOCIALE ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "ARMONIA" DI BIELLA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.000,00 |
2.000,00 |
02113350025 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA A.R.L. |
| Z470D135A2 |
23/12/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
ACQUISTO MACCHINE FOTOGRAFICHE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
336,44 |
336,44 |
02484630021 - FOTOSTUDIO TREVISAN F & C SNC |
| Z4C07E8C8B |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2012 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA MANUTENTIVA DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA - ANNO 2013 - |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.900,00 |
1.900,00 |
02042300026 - IRIDES S.R.L. |
| Z17081E003 |
15/01/2013 |
25/03/2013 |
2013 |
CIMITERI COMUNALI: FORNITURA DI LASTRE IN MARMO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.980,00 |
1.980,00 |
00204550024 - RAMELLA GRANITI S.R.L. |
| ZC4088A702 |
08/02/2013 |
31/03/2013 |
2013 |
SERVIZIO RELATIVO ALLO SMALTIMENTO DI RIFIUTI PRESSO IL CIMITERO CAPOLUOGO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.950,00 |
1.950,00 |
01996580021 - CLERICO PRIMINO S.R.L. |
| ZDB091494D |
13/03/2013 |
31/05/2013 |
2013 |
SERVIZIO RELATIVO ALLA VERIFICA PERIODICA BIENNALE DI MONTASCALE, AI SENSI DEL D.P.R. 162/99 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
70,00 |
70,00 |
02576330365 - PRO-CERT S.R.L. |
| Z0F09863FE |
16/04/2013 |
20/11/2013 |
2013 |
SERVIZIO DI RICERCA AMIANTO IN ARIA CON METODO SEM PRESSO ASILO NIDO LORAZZO - |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.000,00 |
2.000,00 |
03371670153 - COMIE S.R.L. |
| ZC40987A4E |
16/04/2013 |
29/07/2013 |
2013 |
FORNITURA DI UNA SCALA CIMITERIALE AD USO DEL CIMITERO CAPOLUOGO DI COSSATO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
570,00 |
570,00 |
01976920049 - LA LUCERNA |
| ZEE09B2735 |
03/05/2013 |
29/05/2013 |
2013 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE PORTA AUTOMATICA DEL PALAZZO MUNICIPALE - DITTA B.B. SYSTEM |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
49,00 |
49,00 |
02074820024 - B.B.SYSTEM S.R.L. |
| Z8E0A18362 |
|
|
2013 |
ALL. VII DEL DLGS 81/08 - VERIFICA PERIODICA SUCCESSIVA ALLA PRIMA DEL MONTAFERETRI OSCAR MARTA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
247,00 |
247,00 |
07176380017 - A.R.P.A. PIEMONTE - RISCHIO INDUSTRIALE ED ENERGIA VERIFICHE IMPIANTISTICHE |
| ZF90A12F78 |
15/07/2013 |
15/07/2013 |
2013 |
ALLEGATO VII D.LGS 81/2008 - PRIMA VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
307,00 |
307,00 |
08402240017 - EURISP ITALIA S.R.L. |
| Z540A7C877 |
|
|
2013 |
STABILE COMUNALE SEDE DEGLI UFFICI TECNICI - ARCHIVIO EDILIZIA PRIVATA - PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE PROGETTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTICENDIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
90037790020 - COMANDO VIGILI DEL FUOCO BIELLA |
| Z610A48997 |
10/07/2013 |
10/07/2013 |
2013 |
SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO - ACQUISTO PULSANTIERA ASCENSORE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
198,00 |
198,00 |
RMNBRN52E18A314T - ROMANO BRUNO |
| ZA90ADB988 |
14/08/2013 |
02/09/2013 |
2013 |
SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO - RIPARAZIONE SCHEDA INTERFACCIA E SOSTITUZIONE PISTA DI COLLEGAMENTO ASCENSORE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
205,00 |
205,00 |
RMNBRN52E18A314T - ROMANO BRUNO |
| Z730ADB9AF |
|
|
2013 |
MANUTENZIONE MONTASCALE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA AGLIETTI DI COSSATO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
210,00 |
210,00 |
RMNBRN52E18A314T - ROMANO BRUNO |
| Z540B17FEA |
28/08/2013 |
30/08/2013 |
2013 |
ACQUISTI IN RETE ? FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN ATTUATORE ELETTROMECCANICO PER IL CANCELLO DELLA CASERMA DEI CARABINIERI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
530,00 |
530,00 |
01461060020 - BIELETTRICA DI BANDERE' & c. S.N.C. |
| Z250B475E5 |
|
|
2013 |
PRESENTAZIONE PRATICA PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
648,00 |
648,00 |
90037790020 - COMANDO VIGILI DEL FUOCO BIELLA |
| ZF90851AAC |
30/01/2013 |
|
2013 |
MANUTENZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE DI PIAZZA TEMPIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.400,00 |
1.400,00 |
02463520029 - S.T.I.A DI NEGRI PAOLO |
| Z580AC8371 |
16/07/2013 |
08/11/2013 |
2013 |
AFFIDAMENTO INCARICO A PROFESSIONISTA ESTERNO DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI EX D.LGS. 81/2008 E SS.MM.II.. - LAVORI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 965 DEL 20/07/2012 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
413,22 |
413,22 |
CCNRRT75D28A859K - STUDIO TECNICO CAUCINO - CAUCINO GEOMETRA ROBERTO |
| ZE60C59891 |
14/11/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
ACQUISTO VERBALI SU AUTOIMBUSTANTI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.380,00 |
2.380,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z2F0795B0E |
11/12/2012 |
21/12/2012 |
2012 |
INTERVENTI STRORDINARI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PRESSO IMMOBILI COMUNALI DIVERSI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
578,51 |
578,51 |
01867010025 - MURIN STOP S.N.C. |
| Z4A0E8090E |
28/03/2014 |
28/03/2014 |
2014 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE INSTALLATO NELLA SALA SERVER DEL PALAZZO COMUNALE IN PIAZZA ANGIONO ALLA DITTA ECOTEAM S.R.L. DI QUAREGNA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
68,00 |
68,00 |
02458190028 - ECOTEAM SRL |
| Z070D07FAA |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2013 |
POLIZZA "ALL RISK" FOTOVOLTAICO - ITAS MUTUA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
662,00 |
662,00 |
01855280028 - BIVERBROKER SRL |
| Z1B0D08027 |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2013 |
POLIZZA INCENDIO/FURTO/KASKO - UNIPOL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
01855280028 - BIVERBROKER SRL |
| Z560D07F63 |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2013 |
POLIZZA IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ELETTRONICHE - FONDIARIA SAI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.832,00 |
1.832,00 |
01855280028 - BIVERBROKER SRL |
| Z760D07F30 |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2013 |
POLIZZA FURTO - UNIPOL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
650,00 |
01855280028 - BIVERBROKER SRL |
| Z980B5E33B |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
ADESIONE ALL'ATL - AGENZIA TURISTICA LOCALE DEL BIELLESE - PAGAMENTO QUOTA CONSORTILE RELATIVA ALL'ANNO 2013. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.331,00 |
1.331,00 |
01900780022 - A.T.L. BIELLESE |
| ZE50C8E380 |
02/12/2013 |
20/12/2013 |
2013 |
PRESTAZIONE IN ECONOMIA DA RENDERE MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER LAVORI DI RIMOZIONE PALI CAMPO DA RUGBY - COOPERATIVA LA COCCINELLA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
244,00 |
244,00 |
02392450025 - LA COCCINELLA B COOP.SOCIALE ONLUS |
| Z3C0BE7346 |
|
|
2013 |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI BUSTE PER LA CORRISPONDENZA CM. 11X23 INTESTATE SENZA FINESTRA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
87,50 |
87,50 |
03028730798 - INDUSTRIE GRAFICHE ED EDITORIALI IL GRILLO EDITORE SAS |
| ZC50C324FF |
21/11/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE ANNO 2013 (2° LOTTO) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
4.950,00 |
4.950,00 |
01363440023 - S.P.A.P. DI CACCAMO RAG. ARCANGELO S.A.S. |
| Z0D0A1A830 |
29/05/2013 |
|
2013 |
AUTOSCUOLA MILLE MIGLIA S.N.C. DI BIELLA - AFFIDAMENTO EROGAZIONE CORSO DI FORMAZIONE RIVOLTO AGLI AUTISTI SCUOLABUS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
380,00 |
380,00 |
02414440020 - AUTOSCUOLA MILLE MIGLIA SNC DI ASCIONE E MARCHELLO |
| Z5408BA00F |
19/02/2013 |
29/03/2013 |
2013 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER REALIZZAZIONE CORSO DI "ATTIVITA' FISICA ADATTATA" (A.F.A.). IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
421,81 |
421,81 |
BNNRRT84P44A859F - BONINO/ROBERTA |
| Z20079E142 |
28/12/2012 |
|
2012 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER REALIZZAZIONE CORSI DI "ATTIVITA' FISICA ADATTATA" (A.F.A.). IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.687,24 |
1.687,24 |
BNNRRT84P44A859F - BONINO/ROBERTA |
| Z2409C063C |
01/06/2013 |
31/05/2014 |
2013 |
RINNOVO LICENZA "DAVIDE SOCIAL - CONNECTOR SELF DACO" PER IL FILTRAGGIO DEI CONTENUTI SUGLI ACCESSI INTERNET DEGLI UTENTI DELLA BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
242,00 |
242,00 |
08493470010 - ASSOCIAZIONE DAVIDE.IT ONLUS |
| Z2A07A58A1 |
01/01/2013 |
30/12/2013 |
2012 |
SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE FONTANE EROGANTI ACQUA PER IL CONSUMO UMANO PRESENTI IN PIAZZA ANGIONO E VIA MILANO A COSSATO - PERIODO GENNAIO GIUGNO 2013 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
7.168,32 |
7.168,33 |
01499900023 - MENDIZZA S.R.L. |
| Z551275D21 |
|
|
2014 |
DITTA TRONCONI INTEX DI TRONCONI BRUNO - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BIANCHERIA PER ASILO NIDO COMUNALE. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
616,30 |
616,30 |
TRNBRN41P27C004N - TRONCONI INTEX DI TRONCONI BRUNO |
| ZA40A1479F |
28/05/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
ACCESSO ALLA BANCA DATI ACI-PRA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.147,16 |
1.147,16 |
00493410583 - A.C.I. - AUTOMOBILE CLUB ITALIA |
| ZAE0FFA03E |
01/07/2014 |
01/07/2014 |
2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI E DVD PER BIBLIOTECA E VIDEOTECA COMUNALE PRESSO DITTA EDICOLE' DI MELON RICCARDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
MLNRCR68C03C526Z - EDICOLE' DI MELON RICCARDO |
| ZDE08E496C |
|
|
2013 |
ASSISTENZA SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E INTEGRAZIONE S.U.E. PER LA GESTIONE ON-LINE DELLE PRATICHE EDILIZIE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.386,88 |
1.986,88 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN S.R.L. |
| 51999828E3 |
01/07/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' ENEL SOLE S.P.A. - PROROGA TERMINI CONVENZIONE DALLA DATA DEL 30 GIUGNO 2013 ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
32.967,02 |
27.486,41 |
02322600541 - ENEL SOLE S.R.L. |
| Z920C34F23 |
06/11/2013 |
29/11/2013 |
2013 |
FORNITURA LASTRE IN MARMO PER I CIMITERI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.215,00 |
1.215,00 |
00204550024 - RAMELLA GRANITI SRL |
| Z6D0BA365B |
02/12/2013 |
30/03/2014 |
2013 |
LAVORI RIFACIMENTO PARTI DANNEGGIATE CAPPOTTO TERMICO PARETI ESTERNE SCUOLA MEDIA L. DA VINCI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
7.527,08 |
7.527,08 |
02126180021 - BONIFACIO COSTRUZIONI GENERALI SRL |
| Z870CA901F |
16/12/2013 |
31/01/2014 |
2013 |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI COMPONENTI PER BRUCIATORI PRESSO LE CALDAIE GEMELLE DELLA SCUOLA MASSERIA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
650,00 |
650,00 |
00410100028 - E.T.I. DI VERZA E C. S.N.C. |
| 48237414FF |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2012 |
AFFIDAMENTO COLLEGAMENTO ADSL DI BACKUP PER L'ANNO 2013 ALLA DITTA ENER.BIT SRL DI BIELLA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
540,00 |
540,00 |
02267460026 - ENER.BIT SRL |
| X0D0CB55A6 |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA SULL'ARCHIVIO COMPATTABILE BERTELLO INSTALLATO NEI LOCALI ADIBITI AD ARCHIVIO GENERALE - ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.900,00 |
1.900,00 |
00149440240 - FERRETTO GROUP SPA |
| Z0C08A84E8 |
21/02/2013 |
30/06/2013 |
2013 |
SOCIETA' NATURARTE S.N.C. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DELLE APERTURE E DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE DELL'ECOMUSEO DEL COSSATESE E DELLE BARAGGE - PERIODO DA FEBBRAIO A GIUGNO 2013. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
,00 |
,00 |
02473170021 - NATURARTE SNC |
| Z9514039EF |
|
|
2015 |
RECUPERO E ROTTAMAZIONE VEICOLO ABBANDONATO LOCALITA' VIA REMO PELLA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AUTODEMOLIZIONE BIELLESE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
212,96 |
212,96 |
01414820025 - AUTODEMOLIZIONE BIELLESE S.N.C. DI LOMBARDI L. & C |
| ZB91279B61 |
23/12/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE UTILIZZATE IN DIVERSI PLESSI SCOLASTICI DI COSSATO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
52,00 |
52,00 |
01760620029 - ETA SERVICE SRL |
| Z270967862 |
24/04/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE ED ESAMI CLINICI PER I DIPENDENTI COMUNALI PER L'ANNO 2013 PREVISTE DAL D.LGS. 81/2008 IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
5.000,00 |
5.000,00 |
02230210037 - FORLIFE SRL |
RMRMRL64B48G273W - RAMIREZ/MARILIA |
| ZB60C12417 |
05/11/2013 |
20/12/2013 |
2013 |
OPERA PUBBLICA DENOMINATA "LAVORI DI CONSOLIDAMENTO VERSANTE COLLINARE SOTTOSTANTE LA S.C. CASTELLENGO -CANDELO" - AFFIDAMENTO INCARICO A PROFESSIONISTA ESTERNO PER REDAZIONE RELAZIONE DI VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
GBTNNL57A47D094I - GABUTTI ANTONELLA |
| ZF90CF1663 |
17/12/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
AGGIORNAMENTO IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE PER I DIPENDENTI COMUNALI PER L'ANNO 2013 PREVISTE DAL D.LGS. 81/2008 IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - RAMIREZ |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.508,38 |
1.508,38 |
RMRMRL64B48G273W - RAMIREZ/MARILIA |
| Z4F0A1C1D2 |
19/08/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
AMPLIAMENTO LINEA PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRAVERSA LATERALE VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.023,80 |
1.023,80 |
02322600541 - ENEL SOLE S.R.L. |
| Z84122CC55 |
|
|
2014 |
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO VERSANTE COLLINARE SOTTOSTANTE LA S.C. CASTELLENGO - CANDELO A SEGUITO DEGLI EVENTI METEORICI AUTUNNO 2014 ? INCARICO A PROFESSIONISTI ESTERNI PER L'ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE E REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
622,20 |
622,20 |
LOIBBR69A50A859B - LOI/ BARBARA |
| Z330BE990C |
29/10/2013 |
30/11/2013 |
2013 |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI POMPA PER RICIRCOLO ACQUA RISCALDAMENTO PRESSO CENTRALE TERMICA SCUOLA ELEMENTARE RONCO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.304,00 |
1.304,00 |
01708830029 - TONELLI IMPIANTI S.A.S. |
| Z2C0BA171C |
29/10/2013 |
30/11/2013 |
2013 |
FORNITURA E POSA DI UNA CALDAIA A SERVIZIO DELL'ALLOGGIO COMUNALE DI VIA MAZZINI - COSSATO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.332,46 |
3.332,46 |
01708830029 - TONELLI IMPIANTI S.A.S. |
| Z210BF9CEC |
06/11/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI POMPA PER RICIRCOLO ACQUA RISCALDAMENTO PRESSO CENTRALE TERMICA SCUOLA DELL'INFANZIA CENTRO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.430,00 |
1.430,00 |
01708830029 - TONELLI IMPIANTI S.A.S. |
| Z3A0BC3B0B |
15/10/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI BOILER A GAS PRESSO LA C.T. DELLA SCUOLA MEDIA L. DA VINCI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.350,00 |
1.350,00 |
01708830029 - TONELLI IMPIANTI S.A.S. |
| Z6407C6FE9 |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2012 |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE E SERVIZI TIPOGRAFICI - BIENNIO 2013/2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
,00 |
,00 |
00305520025 - TIPOGRAFIA ROBINO BRUNO #amp; C. S.N.C. |
| Z340DABDCD |
06/02/2014 |
|
2014 |
DITTA S.D.R. S.A.S. DI COSSATO (BI) - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER ASILO NIDO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
545,63 |
545,63 |
01698010020 - SDR SAS DI SCHIAPPARELLI DANIELE & C. |
| Z910C930DE |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PER L'ANNO 2014 TRAMITE DITTA DIAFRAMMA DI BOLOGNA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.847,75 |
1.847,75 |
02246230375 - DIAFRAMMA S.R.L. |
| ZA712CE47A |
|
|
2015 |
VALUTAZIONE RISCHIO FULMINAZIONE E REDAZIONE DELLE RELATIVE RELAZIONE TECNICHE PRESSO I PLESSI SCOLASTICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE A PROFESSIONISTA ESTERNO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
913,54 |
913,54 |
BDATZN66M05D094D - BADA'/TIZIANO |
| ZDA0B84B1B |
17/09/2013 |
|
2013 |
FORNITURA DI ETICHETTE E NASTRI PER LE ETICHETTATRICI BAR CODE UTILIZZATE PER L'ARCHIVIAZIONE OTTICA DEI DOCUMENTI ASSUNTI AL PROTOCOLLO - TRAMITE MEPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
492,80 |
492,80 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z5D0EF407A |
|
|
2014 |
AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA - FORNITURA DI UNA SCHEDA SCSI PCI-X ADAPTEC PER COLLEGAMENTO PC/SCANNER
fornitura annullata |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
,00 |
,00 |
01700490020 - ROBINSON S.R.L. |
| ZD20C57CA0 |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2013 |
CONTRATTO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA ON-LINE SU SOFTWARE SIPAL - ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
28.395,00 |
28.395,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z6E0CE7A49 |
|
|
2013 |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARTELLINE PER GLI UFFICI ATTIVITA' ECONIMICHE, EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA - TRAMITE MEPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
758,55 |
758,55 |
00414550343 - LITOGRAFIA LA DUCALE SRL |
| Z6B09A6415 |
24/04/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
SERVIZIO DI LAVAGGIO DEGLI AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
147,54 |
147,54 |
02515900021 - AUTOLAVAGGIO B.N. DI BUTTA OMAR & NISI ROBERTO SNC |
| ZF40BF489B |
05/11/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
SERVIZIO RELATIVO ALLO SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
923,00 |
923,00 |
01996580021 - CLERICO PRIMINO SRL |
| ZDE0C73C03 |
17/12/2013 |
09/01/2014 |
2013 |
FORNITURA DI SALE STRADALE ANTIGELO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
380,00 |
380,00 |
00181010026 - RONDO SPAUDO CAV. ERALDO & FIGLI SRL |
| ZD20C541CC |
13/11/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
FORNITURA GIACCONI ED IMPERMEABILI IN GORETX |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
790,90 |
790,90 |
03212940047 - EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.N.C. |
| Z8C09B3112 |
03/05/2013 |
27/12/2013 |
2013 |
COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI - IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE AL PROGETTO "CONNESSIONI CULTURALI" - ANNO 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.826,92 |
6.826,92 |
02103600025 - COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI ONLUS |
| Z150CEABD5 |
30/12/2013 |
|
2013 |
DITTA MOBILFERRO SRL DI TRECENTA (RO) - AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI SCOLASTICI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
4.619,80 |
4.619,80 |
00216580290 - MOBILFERRO S.R.L. |
| Z2D0CBEB76 |
23/12/2013 |
31/01/2014 |
2013 |
AFFIDAMENTO INCARICO DI SGOMBERO CANTINA IN ESECUZIONE DI ORDINANZA DI DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO DI EDILIZIA SOCIALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
348,00 |
348,00 |
06484280018 - COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI DI PRODUZ. E LAVORO SCS ONLUS |
| 4823659155 |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2012 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI TRAMITE TELEPASS. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
722,29 |
07516911000 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. |
09771701001 - TELEPASS S.P.A. |
| Z220B6AFB8 |
01/07/2013 |
30/06/2014 |
2013 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA FIREWALL A CITTA' STUDI DI BIELLA - ULTIMO SEMESTRE 2013 - PRIMO SEMESTRE 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
3.000,00 |
01491490023 - CITTA' STUDI S.P.A. |
| Z1D0854B3A |
13/02/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
FORNITURA PRONTUARI DI VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CDS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
277,20 |
277,20 |
02259990402 - egaf edizioni srl |
| Z9F0B2C8FA |
09/09/2013 |
|
2013 |
ART.73 D.LGS. 81/2008 - CORSI DI FORMAZIONE PER PERSONALE DIPENDENTE CHE OPERA SU MONTAFERETRI E SU GRU MONTATA SU AUTOCARRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,00 |
420,00 |
01239820028 - EDIL NOL GRU S.R.L. |
| X850CB55A3 |
28/01/2014 |
28/01/2014 |
2013 |
ISCRIZIONE DIPENDENTE SIG.RA PIERA BORI AL CORSO " VERSO LA COSTRUZIONE DEL BILANCIO 2014" VERBANIA 28 GENNAIO 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
50,00 |
99330670797 - A.N.U.T.E.L. |
| Z370DC2867 |
11/02/2014 |
18/03/2014 |
2014 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'APPARATO RADIO IN DOTAZIONE AL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE. ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
735,00 |
735,00 |
02318790025 - F & B SPY TECHNOLOGY |
| ZCA1305782 |
02/02/2015 |
27/02/2015 |
2015 |
DITTA BARANZELLI NATUR SRL - AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI SOSTITUZIONE SCUOLABUS CON AUTISTA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
968,18 |
968,18 |
00434360038 - BARANZELLI NATUR SRL |
| Z170EB572E |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA - SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SU SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI (12 MESI) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
12867930153 - ACME ITALIA SRL |
| ZC90D1F58C |
30/12/2013 |
|
2013 |
DITTA CERIA STEFANO - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI FALEGNAMERIA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA CENTRO DI COSSATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
745,25 |
745,25 |
CRESFN62L16A859B - CERIA/STEFANO |
| Z220E7ACE5 |
03/04/2014 |
03/04/2014 |
2014 |
ORGANIZZAZIONE VISITA AL SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI TORINO IL GIORNO 10 MAGGIO 2014. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO BIGLIETTI DI INGRESSO PRESSO DITTA GL EVENTS ITALIA S.P.A. DI BOLOGNA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
608,00 |
608,00 |
01956421208 - GL EVENTS ITALIA SPA |
| Z420E7ACB2 |
30/03/2014 |
30/05/2014 |
2014 |
ORGANIZZAZIONE GITA AL SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI TORINO SABATO 10 MAGGIO 2014. AFFIDAMENTO INCARICO PER NOLEGGIO PULLMAN ALLA DITTA BARANZELLI NA TUR DI ROMAGNANO SESIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
545,45 |
545,45 |
00434360038 - BARANZELLI NATUR SRL |
| Z770CB5AB0 |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2013 |
RINNOVO LICENZA ACCESSO AL PORTALE "FORMULA ANAGRAFE". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
680,00 |
680,00 |
03222970406 - MYO S.R.L. |
| ZC30C8E424 |
20/12/2013 |
22/05/2014 |
2013 |
GIARDINI CENTRALI LAVORI VARI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
21.300,00 |
21.300,00 |
03921720755 - ARBOVIRIDIS S.R.L. |
| Z3F0C363E8 |
06/11/2013 |
|
2013 |
ACME ITALIA SRL IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UNA APPLICAZIONE WEB PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
12867930153 - ACME ITALIA SRL |
| Z6111184D4 |
01/10/2014 |
30/09/2015 |
2014 |
ATTIVAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SUL SISTEMA UTILIZZATO PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA DELLA REFEZIONE SCOLASTICA - A.S. 2014/2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.630,00 |
2.630,00 |
12867930153 - ACME ITALIA SRL |
| ZCE0C8A279 |
12/12/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
DITTA ETA SERVICE S.R.L. - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA INCARICO DI FORNITURA DI UN ASPIRAPOLVERE-LIQUIDI AS 59 MP, OLTRE A DUE BATTERIE AL GEL E ACCESSORI VARI PER GLI ASPIRAPOLVERE IN DOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
892,08 |
892,08 |
01760620029 - ETA SERVICE SRL |
| Z880A9C794 |
03/07/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
DITTA CIZETA SAS DI VIGLIANO BIELLESE (BI) - NOLEGGIO DI UNA MACCHINA LAVAMOQUETTES PER LA PULIZIA PERIODICA DEI TAPPETI PRESSO LA SCUOLA DI MASSERIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
59,63 |
59,63 |
02032680023 - CIZETA SAS |
| Z120F3FDB1 |
24/06/2014 |
23/06/2015 |
2014 |
AFFIDAMENTO TRAMITE RDO SU MEPA - RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS F-SECURE PER I PC E I SERVER INSTALLATI PRESSO I VARI UFFICI E SERVIZI. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.477,70 |
1.477,70 |
00744310327 - DATI & TELECOMUNICAZIONI SRL |
| Z760EAE399 |
10/04/2014 |
10/04/2014 |
2014 |
ISCRIZIONE DOTT. CLEMENTE COMOLA AL CORSO: " I FONDI DI ALIMENTAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO E LE VERIFICHE ISPETTIVE" - MILANO 10 APRILE 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
232,00 |
232,00 |
02365460357 - CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L. |
| 51126471C6 |
18/07/2013 |
11/09/2013 |
2013 |
LAVORI DI SISTEMAZIONE VIARIA ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - ANNO 2011. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GIUSTA DETERMINA N.72 DEL 23/05/2013 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
88.863,75 |
88.863,75 |
00865120067 - PORTALUPI CARLO IMPRESA S.P.A. |
| Z94110F1C7 |
03/11/2014 |
|
2014 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI GIOCO, VIALE PAJETTA,VIA MARCONI,VIA GARIBALDI,VILLA BERLANGHINO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
02392450025 - LA COCCINELLA B COOP.SOCIALE ONLUS |
| Z8A0B72FC2 |
|
|
2013 |
AFFIDAMENTO FORNITURA MODULO SOFTWARE SIPAL PER L'ARCHIVIAZIONE OTTICA BATCH DA BAR CODE DEI DOCUMENTI ASSOCIATI ALLE REGISTRAZIONI DI PROTOCOLLO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| X350CB55A5 |
05/03/2014 |
|
2014 |
FORNITURA DI N. 12 LETTORI DI SMART CARD (TRAMITE RDO SU MEPA) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
120,00 |
120,00 |
01193630520 - STUDIO DI INFORMATICA SNC |
| Z0011DDB3F |
01/12/2014 |
19/01/2015 |
2014 |
LUMINARIE NATALIZIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.616,00 |
1.616,00 |
01461060020 - BIELETTRICA DI BANDERE'& C. S.N.C. |
| ZC61103838 |
09/10/2014 |
26/03/2015 |
2014 |
AFFIDAMENTO RIPARAZIONE ATTREZZATURE CUCINA PRESSO ASILO NIDO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
78,00 |
78,00 |
RMOVNT90S58A859L - SALES & SERVICE DI VALENTINA ROMEO |
| ZD20E32F2E |
10/03/2014 |
|
2014 |
RIPARAZIONE CARROZZERIA AUTOVEICOLO FIAT GRANDE PUNTO TARGATO DM680ZN - CARROZZERIA AGLIETTI PIERO ENRICO DI COSSATO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
181,82 |
181,82 |
GLTPNR44L15D094P - AGLIETTI PIERO ENRICO CARROZZERIA |
| Z040D89D73 |
|
|
2014 |
ACQUISTI IN RETE - FORNITURA E POSA IN OPERA DI COMPONENTI PER CENTRALE TERMICA PALAZZO MUNICIPALE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.550,00 |
1.550,00 |
01740710023 - SCANAVINO DIANO & C. SNC |
| Z5E136AC87 |
02/03/2015 |
23/03/2015 |
2015 |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER ASILO NIDO COMUNALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
371,72 |
371,72 |
01698010020 - SDR SAS DI SCHIAPPARELLI DANIELE & C. |
| X1F0CB5599 |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2013 |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER LA SPEDIZIONE CON MODALITA' "SENZA MATERIALE AFFRANCATURA (SMA)" DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.000,00 |
16.000,00 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. |
| ZB31329D97 |
|
|
2015 |
ISCRIZIONE DELLA DIPENDENTE VITTORIA VERNA AL POMERIGGIO DI STUDIO ORGANIZZATI DA A.N.U.S.C.A. - DESANA 24 FEBBRAIO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
90,00 |
01897431209 - A.N.U.S.C.A. ASSOC.NAZIONALE UFF.STATO CIV.ANAGRAF |
| ZDA0F28A13 |
17/05/2014 |
17/05/2014 |
2014 |
COOPERATIVA SOCIALE FRASSATI PRODUZIONE LAVORO S.C.S. - ONLUS - AFFIDAMENTO INCARICO PER OPERAZIONI DI ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO DELL'AREA ESPOSITIVA DELLA MANIFESTAZIONE "LA SCUOLA SCENDE IN PIAZZA 2014". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
342,00 |
342,00 |
06484280018 - COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI DI PRODUZ. E LAVORO SCS ONLUS |
| Z550EBAF77 |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA - SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SULL'APPLICATIVO "DA-TE CONTROLLI" UTILIZZATO PER LA GESTIONE DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (ANNO 2014) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
06367820013 - DASEIN SRL |
| Z52131CE0F |
|
|
2015 |
ISCRIZIONE DEL DIPENDENTE CLEMENTE COMOLA AL CORSO INERENTE "LE ULTIME NOVITA' E LA GOVERNANCE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DAGLI ENTI LOCALI" - MILANO 26 FEBBRAIO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
260,00 |
260,00 |
02365460357 - CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L. |
| Z7B0E97931 |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL IN MODALITA' INTERNET PER L'ANNO 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.199,00 |
1.199,00 |
07196850585 - ANCITEL SPA |
| Z05109C122 |
07/10/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
ELETTRAUTO CHIUSI FRANCO DI COSSATO - AFFIDAMENTO INCARICO DI SOSTITUZIONE BATTERIA DELLO SCUOLABUS TARGATO CT626FT |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
394,25 |
394,25 |
02001570023 - ELETTRAUTO CHIUSI FRANCO |
| Z3C0E5B02D |
|
|
2014 |
RIPARAZIONE AUTOMATISMO ACCENSIONE-SPECIMENTO LUCI DELL'AUTOVEICOLO FIAT GRANDE PUNTO TARGATO DM680ZN - BORIN SERVICE S.N.C. COSSATO; |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
171,00 |
171,00 |
00088920020 - ELETTRAUTO BORIN S.N.C. |
| Z7D0DA9C88 |
|
|
2014 |
ACQUISTI IN RETE - FORNITURA E POSA DI COMBINATORE TELEFONICO E KIT GSM PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMBINATORE TELEFONICO MEDIANTE SMART CARD PER ASCENSORE INSTALLATO PRESSO VILLA RANZONI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.700,00 |
1.700,00 |
RMNBRN52E18A314T - BRUNO ROMANO |
| XE00CB55A7 |
04/03/2014 |
04/03/2014 |
2014 |
RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 30 DEL 16/01/2014 - ISCRIZIONE DEI DIPENDENTI PIERA BORI E CLEMENTE COMOLA AL CORSO " LE NOVITA' IN MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI INTRODOTTE DALLA LEGGE DI STABILITA' 2014"- ARONA 04 MARZO 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
99330670797 - A.N.U.T.E.L. |
| Z140F77784 |
03/06/2014 |
03/06/2014 |
2014 |
ODA N.1375721 - DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO DI RIVOLI (TO). AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA PER LA FORNITURA SABBIERE PER SCUOLA DELL'INFANZIA ADOLFO E CELESTE FILA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
238,84 |
238,84 |
02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. |
| ZA60DE4C02 |
18/02/2014 |
18/02/2014 |
2014 |
MANUTENZIONE ASPIRATORI E LAVATAPPETI FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
144,22 |
144,22 |
01760620029 - ETA SERVICE SRL |
| Z4F0E95AB4 |
01/04/2014 |
01/04/2014 |
2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI E DVD PRESSO DITTA EDICOLE' DI MELON RICCARDO DI COSSATO PER BIBLIOTECA COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.499,15 |
1.499,15 |
MLNRCR68C03C526Z - EDICOLE' DI MELON RICCARDO |
| Z9E0E296EB |
|
|
2014 |
ACQUISTI IN RETE - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CALDAIA MURALE PER ESETERNO CON KIT ANTIGELO E MOBILE COIBENTATO C/O ALLOGGIO COMUNALE DI VIA AMENDOLA - COSSATO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.220,00 |
2.220,00 |
00410100028 - E.T.I. S.N.C. DI VERZA & C. |
| ZCD10CBAF0 |
17/09/2014 |
17/09/2014 |
2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI DESTINATI AD ACCRESCERE IL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO DITTA LA PROSIVENDOLA DI FERRETTI ROMINA A COSSATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
FRRRMN72E45A859U - LA PROSIVENDOLA DI FERRETTI ROMINA |
| ZA10EEDC2B |
28/04/2014 |
28/05/2014 |
2014 |
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FATER SPA PER FORNITURA PANNOLINI ASILO NIDO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
404,69 |
404,69 |
01323030690 - FATER SPA |
| Z2D0DD19D8 |
|
|
2014 |
ACQUISTO LAPIDI PER CIMITERI COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
550,00 |
550,00 |
00204550024 - RAMELLA GRANITI S.R.L. |
| Z06136D38F |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL IN MODALITA' INTERNET PER L'ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.199,00 |
1.199,00 |
07196850585 - ANCITEL SPA |
| ZA80DA1608 |
01/01/2014 |
28/02/2014 |
2014 |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROSSATO COPPE DI SOSTEGNO PER LA FORNITURA DI COPPE, TROFEI, TARGHE E MEDAGLIE PER IL PERIODO DA GENNAIO A FEBBRAIO 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
155,74 |
155,74 |
CLDCRL44S69I868S - ROSSATO COPPE DI CALDERA CARLA |
| Z320F255EE |
12/05/2014 |
12/05/2014 |
2014 |
CARROZZERIA M.P. DI MAGISTRO VALTER. INCARICO DI RIPARAZIONE PORTA SCUOLABUS TARGATO BH120DB. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
118,03 |
118,03 |
MGSVTR61E24L840D - CARROZZERIA M.P. DI MAGISTRO VALTER |
| ZD60EDD8E7 |
17/04/2014 |
|
2014 |
DITTA ETA SERVICE DI PONZONE DI TRIVERO (BI): IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE ASPIRAPOLVERE GHIBLI AS 27 UTILIZZATO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA AGLIETTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
66,62 |
66,62 |
01760620029 - ETA SERVICE SRL |
| Z88172151D |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2015 |
AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA - SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SUL SOFTWARE DA-TE CONTROLLI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
06367820013 - DASEIN SRL |
| Z970F3B99C |
24/05/2014 |
27/05/2014 |
2014 |
O.D.A. TRAMITE MEPA - ATTIVAZIONE ESTENSIONE ORARIO REPERIBILITA' ASSISTENZA TECNICA SU SOFTWARE SIPAL IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25/05/14 (EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.400,00 |
1.400,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z9C0B60F73 |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2013 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.149,99 |
3.149,99 |
DMAGNN48H23A859R - DAMA GIOVANNI |
| ZC40EC6074 |
11/04/2014 |
12/04/2014 |
2014 |
ASSOCIAZIONE CULTURALE FABRIK-A DI BIELLA - AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA SERVIZIO DI ANIMAZIONE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INAUGURAZIONE DEI GIARDINI DI VIA REPUBBLICA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
02462600020 - ASSOCIAZIONE CULTURALE FABRIKA |
| ZE4106D45A |
|
|
2014 |
PRESTAZIONI IN ECONOMIA DA RENDERE MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER LA FORNITURA E POSA DI BARRE PORTATUTTO SU AUTOMEZZO COMUNALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. DITTA CROCCO EUGENIO DI COSSATO. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
285,00 |
285,00 |
CRCGNE69H01A053H - AUTORIPARAZIONI DI CROCCO EUGENIO |
| Z7F0F3D866 |
|
|
2014 |
ACQUISTO MEDICINALI AD INTEGRAZIONE DEL MATERIALE PRESENTE NELLE CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
183,38 |
183,38 |
01920350020 - FARMACIA VIANA DI GALLO DR. GUIDO |
| Z3E0E6FE13 |
18/04/2014 |
|
2014 |
DITTA GROSSO EDMONDO - AFFIDAMENTE INCARICO SMONTAGGIO DI PNEUMATICI INVERNALI E RIMONTAGGIO DI PNEUMATICI ESTIVI E FORNITURA EVENTUALI ACCESSORI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
252,00 |
252,00 |
GRSDND59M29L436P - GROSSO EDMONDO |
| ZC60CFB439 |
18/12/2013 |
|
2013 |
AGGIORNAMENTO DELLA CARTOGRAFIA DEL PIANO REGOLATORE COMUNALE SU SOFTWARE DI GESTIONE GISMASTER FORNITO DALLA DITTA TECHNICAL DESIGN S.R.L. DI CUNEO |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.050,00 |
1.050,00 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN S.R.L. |
| Z21179403E |
|
|
2015 |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI BLOCCHI PER ACCERTAMENTO CONTESTAZIONE DI ILLECITO AMMINISTRATIVO ALLA DITTA ARTE DELLA STAMPA SAS DI RENATO MIGLIETTI & C. - TRAMITE O.D.A. SU MEPA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
155,00 |
155,00 |
00424780021 - ARTE DELLA STAMPA S.A.S. DI RENATO MIGLIETTI & C. |
| ZE30BE2C97 |
16/12/2013 |
29/04/2014 |
2013 |
LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE STRONA A DIFESA DEL CENTRO ABITATO - AFFIDAMNETO DEI SERVIZI PER LA REDAZIONE DI RELAZIONE PALEONTOLOGICA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.000,00 |
1.000,00 |
DBRLNZ79R24L219Z - DE BORTOLI LORENZO |
| Z9C0C82A20 |
01/10/2013 |
30/06/2014 |
2013 |
CONCESSIONE DEL SERVIZIO INERENTE L'IMPIANTO SPORTIVO "EZIO ABATE" ALL'UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA COSSATO CALCIO 2010 PER IL PERIODO 1° OTTOBRE 2013 - 30 GIUGNO 2014. IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.196,72 |
8.196,72 |
02321140028 - U.S.D. COSSATO CALCIO 2010 |
| Z500E3917C |
01/01/2014 |
31/03/2014 |
2014 |
INTERVENTI A FAVORE DELLO SPORT - RIDUZIONE COSTO ABBONAMENTI ENTRATA PISCINA "RIVETTI" PER RESIDENTI A COSSATO - IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO-MARZO 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.592,17 |
1.592,17 |
01926190024 - ATHENEUM SRL |
| Z0A0E9FA8D |
01/04/2014 |
31/05/2014 |
2014 |
INTERVENTI A FAVORE DELLO SPORT - RIDUZIONE COSTO ABBONAMENTI ENTRATA PISCINA "RIVETTI" PER RESIDENTI A COSSATO - IMPEGNO DI SPESA PERIODO APRILE-MAGGIO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
958,98 |
958,98 |
01926190024 - ATHENEUM SRL |
| Z610E49016 |
14/03/2014 |
14/03/2014 |
2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO FUNEBRE CITTADINO NON ABBIENTE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.308,30 |
1.308,30 |
01536010026 - IMPRESA FUNEBRE MINERO S.N.C. |
| Z280CEDB1D |
17/12/2013 |
31/07/2014 |
2013 |
DITTA PULCINO D'ORO S.R.L. DI TORINO - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI FASCIATOIO A MURO PER VILLA RANZONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
158,08 |
158,08 |
07650140010 - PULCINO D'ORO DI NEIROTTI EZIO E C. SRL |
| Z960E9CAFC |
02/04/2014 |
31/05/2014 |
2014 |
AFFIDAMENTO SOSTITUZIONE MOTORE VENTILATORE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE LG INSTALLATO NELLA SALA SERVER DEL PALAZZO COMUNALE IN PIAZZA ANGIONO ALLA DITTA ECOTEAM S.R.L. DI QUAREGNA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,20 |
160,20 |
02458190028 - ECOTEAM SRL |
| ZB30EA7785 |
01/04/2014 |
31/05/2014 |
2014 |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECOTEAM S.R.L. DI QUAREGNA LA MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE INSTALLATO PRESSO LA SALA SERVER DEL PALAZZO IN PIAZZA ANGIONO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
60,00 |
02458190028 - ECOTEAM SRL |
| Z5F10C4702 |
|
|
2014 |
ACQUISTI IN RETE - SPOSTAMENTO SONDE TEMPERATURE AMBIENTE VENTILCONVETTORI DISLOCATI C/O SCUOLA MEDIA "L. MAGGIA". AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
3.900,00 |
3.900,00 |
01461060020 - BIELETTRICA DI BANDERE'& C. S.N.C. |
| ZDE0F1FDF7 |
|
|
2014 |
ACQUISTI IN RETE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVA ALLA SOSTITUZIONE CINGHIA MOTORE VENTILATORE DI MANDATA SCUOLA DI DANZA ED ALLA SANIFICAZIONE BOLLITORE ACQUA SANITARIA SCUOLA MATERNA SPOLINA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
320,00 |
320,00 |
00410100028 - E.T.I. S.N.C. DI VERZA & C. |
| ZF10962881 |
12/04/2013 |
|
2013 |
TARATURA ANNUALE DEI CRONOTACHIGRAFI, FORNITURA DISCHI PER TUTTI GLI SCUOLABUS E RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO E CRONOTACHIGRAFO DELLO SCUOLABUS BH120DB |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
807,50 |
807,50 |
02001570023 - ELETTRAUTO CHIUSI FRANCO |
| Z0B0DA8A8D |
04/02/2014 |
|
2014 |
DITTA MR PC DI ROMA. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA FORNITURA FRIGORIFERO PER ASILO NIDO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
356,40 |
356,40 |
09599881001 - MR PC S.R.L. |
| ZA60FFC358 |
03/07/2014 |
|
2014 |
DITTA S.D.R. S.A.S. DI COSSATO (BI) - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER ASILO NIDO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
308,50 |
308,50 |
01698010020 - SDR SAS DI SCHIAPPARELLI DANIELE & C. |
| ZD40FC72E4 |
25/06/2014 |
25/07/2014 |
2014 |
DITTA SALES & SERVICE - IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE ATTREZZATURE CUCINA PRESSO ASILO NIDO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
68,00 |
68,00 |
RMOVNT90S58A859L - SALES & SERVICE DI VALENTINA ROMEO |
| ZD40F113E1 |
17/05/2014 |
17/05/2014 |
2014 |
DITTA ALCO IMPIANTI DI COSSAVELLA ALESSIO - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE DI UN IMPIANTO ELETTRICO TEMPORANEA ESTERNO NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE "LA SCUOLA IN PIAZZA 2014". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
145,00 |
145,00 |
CSSLSS53B10F369D - ALCO IMPIANTI |
| Z380F536E6 |
28/05/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PROGRAMMA SOFTWARE "CONCILIA WINDOWS", ANNO 2014. DITTA MAGGIOLI INFORMATICA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.177,00 |
2.177,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z4910C073B |
01/07/2014 |
30/09/2014 |
2014 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO TRIMESTRALE SISTEMA FIREWALLING A CITTA' STUDI DI BIELLA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
750,00 |
01491490023 - CITTA' STUDI S.P.A. |
| X470CB5598 |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2013 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INFORMATIZZAZIONE DELLE REGISTRAZIONI E DELLE VERBALIZZAZIONI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ALLA DITTA CEDAT 85. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.320,00 |
1.320,00 |
01322700749 - CEDAT 85 S.R.L. |
| ZB0103D556 |
|
|
2014 |
ALLEGATO VII D.LGS 81/2008 - VERIFICA PERIODICA MONTAFERETRI E GRU SU AUTOCARRO COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.203,00 |
1.203,00 |
02228010027 - CERTIFICAZIONI E COLLAUDI SRL |
| Z601323ABE |
14/06/2015 |
17/06/2015 |
2015 |
PRESTAZIONI IN ECONOMIA DA RENDERSI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ? SMALTIMENTO MATERIALE ABBANDONATO CONTENENTE CEMENTO AMIANTO ? DITTA CLERICO PRIMINO CAMBURZANO (BI) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
01996580021 - CLERICO PRIMINO SRL |
| Z400EFB91A |
30/04/2014 |
|
2014 |
SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - GESINT SRL - ACQUISTO SOFTWARE PER GESTIONE CONTO ANNUALE 2013. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,00 |
290,00 |
06711271004 - GESINT S.R.L. |
| Z0C0D91A2A |
31/01/2014 |
30/04/2014 |
2014 |
INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DICHIARAZIONI DI RISPONDENZA RELATIVE AGLI IMPIANTI TECNOLOGICI A SERVIZIO DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI COSSATO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
728,00 |
728,00 |
BDATZN66M05D094D - BADA'/TIZIANO |
| ZCC0EB388C |
22/04/2014 |
22/04/2014 |
2014 |
DITTA TORIAZZI SRL - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
96,00 |
96,00 |
00938080348 - TORIAZZI SRL |
| Z600C5EE07 |
12/12/2013 |
|
2013 |
LAVORI DI SOSTITUZIONE PALO INCIDENTATO LINEA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PARCHEGGIO VIA MARCONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BIELETTRICA DI BANDERE' & C. SNC E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.350,00 |
4.350,00 |
01461060020 - BIELETTRICA DI BANDERE'& C. S.N.C. |
| Z440EE63FF |
|
|
2014 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONE OPERE DA ELETTRICISTA PER L'ALLESTIMENTO DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 MAGGIO 2014 E SERVIZIO DI REPERIBILITA' - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. DITTA BIELETTRICA DI COSSATO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.525,90 |
1.525,90 |
01461060020 - BIELETTRICA DI BANDERE'& C. S.N.C. |
| Z36101944B |
10/07/2014 |
07/08/2014 |
2014 |
RIPARAZIONE DEL DISPOSITIVO SUPPLEMENTARE DI SEGNALAZIONE VISIVA A LUCE LAMPEGGIANTE BLU DELL'AUTOVEICOLO FIAT GRANDE PUNTO TARGATO DM680ZN - BORIN SERVICE S.N.C. COSSATO; |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
313,00 |
313,00 |
00088920020 - ELETTRAUTO BORIN S.N.C. |
| ZB00F83D75 |
05/06/2014 |
30/07/2014 |
2014 |
STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA A COPERTURA DELL'INIZIATIVA CENTRI ESTIVI 2014 PER I BAMBINI DI ETA' COMPRESA TRA 3 E 11 ANNI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
532,50 |
532,50 |
01855280028 - BIVERBROKER SRL |
| ZCE10721C3 |
11/08/2014 |
|
2014 |
FORNITURA DI N. 2 MEDIA CONVERTER - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
151,10 |
,00 |
01203550353 - INTERSYSTEM SRL |
| ZE0127A0FD |
30/12/2014 |
30/12/2014 |
2014 |
DITTA BIBLIO S.R.L. - FORNITURA DI ARREDI E COMPLEMENTI D'ARREDO PER POLO CULTURALE DEL BIELLESE ORIENTALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.998,00 |
4.998,00 |
01999530262 - BIBLIO SRL |
| X900CB55A9 |
13/03/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE ED ESAMI CLINICI PER I DIPENDENTI COMUNALI PER L'ANNO 2014 PREVISTE DAL D.LGS. 81/2008 IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.355,92 |
1.355,92 |
02230210037 - FORLIFE SRL |
| Z940FA01C0 |
27/06/2014 |
27/06/2014 |
2014 |
ISCRIZIONE DOTT. CLEMENTE COMOLA E DOTT.SSA PIERA BORI AL CORSO: "ARMONIZZAZIONE DEI BILANCI PUBBLICI: IMPATTI SUI BILANCI E SUI SISTEMI CONTABILI DEGLI ENTI LOCALI" - CIGLIANO 27 GIUGNO 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,00 |
130,00 |
SJIPRZ74B64L219G - LINEAPA DI ISAIJA PATRIZIA |
| Z6B10163D4 |
10/07/2014 |
31/07/2014 |
2014 |
AFFIDAMENTO INCARICO A DITTA FATER SPA PER FORNITURA PANNOLINI PER ASILO NIDO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
528,12 |
524,01 |
01323030690 - FATER SPA |
| ZF80EC774B |
17/04/2014 |
|
2014 |
DITTA S.D.R. S.A.S. DI COSSATO (BI) - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER ASILO NIDO COMUNALE - APRILE 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
542,03 |
542,03 |
01698010020 - SDR SAS DI SCHIAPPARELLI DANIELE & C. |
| ZEC0EB9388 |
|
|
2014 |
ACQUISTI IN RETE - REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO E DI DISTRIBUZIONE DEL SEGNALE DI TRASMISSIONE DATI NUOVA AULA INFORMATICA C/O SCUOLA MEDIA "L. MAGGIA". AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.250,00 |
2.250,00 |
01461060020 - BIELETTRICA DI BANDERE'& C. S.N.C. |
| Z440DD1542 |
|
|
2014 |
ACQUISTI IN RETE - RIORDINO ESSENZIALE DELL'IMPIANTO ELETTRICO CASERMA CARABINIERI DI COSSATO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.777,70 |
2.777,70 |
01461060020 - BIELETTRICA DI BANDERE'& C. S.N.C. |
| Z080E49488 |
|
|
2014 |
ACQUISTI IN RETE - REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO E ALIMENTAZIONE SERRATURE ELETTRICHE PRESSO MOVICENTRO DI COSSATO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.280,00 |
2.280,00 |
01461060020 - BIELETTRICA DI BANDERE'& C. S.N.C. |
| Z400AE83A4 |
01/10/2013 |
25/07/2014 |
2013 |
COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI ONLUS - AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTUAZIONE PROGETTO SOSTEGNO PER BIMBO FREQUENTANTE ASILO NIDO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.375,00 |
9.375,00 |
02103600025 - COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI ONLUS |
| Z480E7C7CE |
27/03/2014 |
25/05/2014 |
2014 |
FORNITURA STAMPATI PER LO SVOLGIMENTO DI ADEMPIMENTI ELETTORALI PER LE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO, PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE E PER L'ELEZIONE DIRETTA DEI SINDACI E DEI CONSIGLI COMUNALI DEL 25 MAGGIO 2014.- IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
492,00 |
492,00 |
03222970406 - MYO S.R.L. |
| Z520E7CC76 |
27/03/2014 |
25/05/2014 |
2014 |
FORNITURA MANIFESTI PER LO SVOLGIMENTO DI ADEMPIMENTI ELETTORALI PER LE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO, PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE E PER L'ELEZIONE DIRETTA DEI SINDACI E DEI CONSIGLI COMUNALI DEL 25 MAGGIO 2014.- IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
206,70 |
206,70 |
03222970406 - MYO S.R.L. |
| ZC40B09079 |
15/10/2013 |
14/10/2014 |
2013 |
SERVIZIO CIRCA LA CONDUZIONE, LA MANUTENZIONE ORDINARIA, IL PRONTO INTERVENTO E LA QUALIFICAZIONE DEL TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI // PERIODO 15/10/2013 - 14/10/2014 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
16.550,00 |
16.550,00 |
00410100028 - E.T.I. DI VERZA BRUNA & C. S.N.C. |
| ZBC0F678C6 |
28/05/2014 |
25/07/2014 |
2014 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN CORSO DI NUOTO PER RAGAZZI DI ETA' COMPRESA FRA I 6 E I 14 ANNI E DI UN CORSO DI ACQUAGYM PER ADULTI E PER LA FREQUENZA DEI BAMBINI ISCRITTI AL CENTRO ESTIVO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
973,40 |
973,40 |
02182310025 - A.S.D. OCEAN |
| Z3510B1396 |
|
|
2014 |
AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA - FORNITURA MODULO SOFTWARE SIPAL PER LA GESTIONE INA-SAIA ON LINE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.300,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z8E0E7CBF7 |
27/03/2014 |
25/05/2014 |
2014 |
FORNITURA MANIFESTI PER LO SVOLGIMENTO DI ADEMPIMENTI ELETTORALI PER LE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO, PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE E PER L'ELEZIONE DIRETTA DEI SINDACI E DEI CONSIGLI COMUNALI DEL 25 MAGGIO 2014.- IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
206,70 |
206,70 |
03222970406 - MYO S.R.L. |
| Z390E8462A |
01/04/2014 |
31/07/2014 |
2014 |
COOPERATIVA TANTINTENTI ONLUS - AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTUAZIONE PROGETTO SOSTEGNO PER BIMBO FREQUENTANTE ASILO NIDO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.115,38 |
7.115,38 |
02103600025 - COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI ONLUS |
| Z320F6BE73 |
18/06/2014 |
31/07/2014 |
2014 |
COOPERATIVA TANTINTENTI ONLUS - AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTUAZIONE PROGETTO SOSTEGNO PER BIMBO FREQUENTANTE ASILO NIDO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
309,63 |
309,63 |
02103600025 - COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI ONLUS |
| ZF609726D0 |
|
|
2013 |
PRESTAZIONI IN ECONOMIA DA RENDERSI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO - RIMOZIONE PLINTI GIARDINI CENTRALI - DITTA BONIFACIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
970,96 |
970,96 |
02126180021 - BONIFACIO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. |
| ZBD07BEC01 |
01/01/2013 |
31/07/2013 |
2012 |
AFFIDAMENTO INCARICO A DITTA GS SPA CON SEDE OPERATIVA A VIGLIANO BIELLESE PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI E MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER ASILO NIDO COMUNALE - PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.524,55 |
15.524,55 |
00295960637 - GS S.P.A. CANALE GROSS IPER |
| Z4A12B1138 |
|
|
2015 |
ISCRIZIONE DELLA DIPENDENTI PIERA BORI AL CORSO "LA FATTURAZIONE ELETTRONICA ? SPLIT PAYMENT" - CHIVASSO 29 GENNAIO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
50,00 |
99330670797 - A.N.U.T.E.L. |
| Z8A1041F6A |
04/08/2014 |
05/08/2014 |
2014 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIMOZIONE ALBERO CADUTO POSTO TRASVERSALMENTE AL TORRENTE STRONA - FARAONE ROCCO, CASTELLETTO CERVO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
FRNRCC68P24Z133Q - FARAONE ROCCO |
| Z110E247BC |
17/04/2014 |
30/05/2014 |
2014 |
PRESTAZIONE IN ECONOMIA DA RENDERE MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER LA FORNITURA DI TRE GIOCHI ALL'AREA VERDE DEL PEC PICCHETTA - SARBA, MODENA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.905,20 |
2.905,20 |
00227660362 - SARBA SPA |
| ZCC0C8E49B |
04/12/2013 |
15/01/2014 |
2013 |
PRESTAZIONE IN ECONOMIA DA RENDERE MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER TAGLIO, TRASPORTO E SUCCESSIVO SMALTIMENTO DI ALBERO DA COLLOCARSI PRESSO LA PIAZZA CHIESA IN OCCASIONE DELLE IMMINENTI FESTIVITA' - DITTA FLORAGRICOLA VETTORELLO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
650,00 |
VTTFNC54A15A859R - FLORAGRICOLA VETTORELLO FRANCO |
| 46773710A8 |
01/03/2013 |
31/03/2014 |
2012 |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPALTO DI MANUTENZIONE AREE VERDI - PERIODO 01.01.2013 - 31.12.2013 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
52.876,30 |
37.592,52 |
VCCLRT85E25C665J - IL POLLICE VERDE DI VACCARINO ALBERTO |
| Z0A0E52B15 |
18/03/2014 |
31/03/2014 |
2014 |
SISTEMAZIONE AL VERDE PUBBLICO DEI GIARDINI CENTRALI - BELLAN EMANUELE, MOTTALCIATA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.220,00 |
8.220,00 |
BLLMNL66L20A859B - BELLAN/EMANUELE |
| Z3F10B8418 |
01/08/2014 |
30/04/2015 |
2014 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MODALITA' DI ACCOMPAGNAMENTO IN TUTORING PER RICOSTRUZIONE DEI FONDI DI ALIMENTAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE PER GLI ANNI 1995-2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
26.000,00 |
,00 |
TMSLCU55M05F257Z - TAMASSIA PROF. AVV. LUCA |
| Z970D2443C |
07/01/2014 |
07/02/2014 |
2013 |
PRESTAZIONE IN ECONOMIA DA RENDERE TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO - POTATURA DI ALBERI IN VIA MAZZINI E MATTEOTTI, POTATURA E ABBATTIMENTO DI ALBERI SCUOLA SPOLINA - BELLAN EMANUELE, MOTTALCIATA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
1.600,00 |
BLLMNL66L20A859B - BELLAN/EMANUELE |
| Z540B9388A |
11/10/2013 |
21/02/2014 |
2013 |
PRESTAZIONE IN ECONOMIA DA RENDERE MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO - DITTA IL POLLICE VERDE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.002,19 |
3.002,19 |
VCCLRT85E25C665J - IL POLLICE VERDE DI VACCARINO ALBERTO |
| Z1A0822283 |
01/02/2013 |
21/01/2014 |
2013 |
FORMITURA VESTIARIO PER PERSONALE ADDETTO A LAVORI SOCIALMENTE UTILI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
118,85 |
118,85 |
00486900020 - PASTORELLO, POSSATI E C. S.A.S. |
| XAD0CB55A2 |
|
|
2013 |
ISCRIZIONE DOTT. CLEMENTE COMOLA ALLA GIORNATA DI STUDIO - CLAUSOLE "NULLE" DEL CONTRATTO AZIENDALE (O DECENTRATO, INTEGRATIVO) E RECUPERO DI "PAGAMENTI INDEBITI" - MILANO 04 FEBBRAIO 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
,00 |
,00 |
01784630814 - FORMEL SRL |
| ZBC0B3767E |
01/09/2013 |
30/11/2013 |
2013 |
DITTA GROSS IPER DI VIGLIANO BIELLESE. RIDETERMINAZIONE IMPEGNO PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI E MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER L'ASILO NIDO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER IL PERIODO SETTEMBRE-NOVEMBRE 2013. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
5.203,72 |
5.203,72 |
00295960637 - GS S.P.A. CANALE GROSS IPER |
| Z9912369F7 |
|
30/12/2014 |
2014 |
LIBRERIA ROBIN DI ZEGNA & C. SNC - FORNITURA LIBRI PER ASILO NIDO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
01844230027 - LIBRERIA ROBIN DI ZEGNA E. & C S.N.C. |
| ZE10ED003E |
|
|
2014 |
AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA - FORNITURA DI UNA LICENZA AUTODESK AUTOCAD LT 2015 PER GLI UFFICI TECNICI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.795,00 |
3.795,00 |
02778750246 - SOLUZIONE UFFICIO SRL |
| Z010B60FD5 |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2013 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MONTEFERETRI INSTALLATI PRESSO I CIMITERI COMUNALI - ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.450,00 |
1.450,00 |
03549920175 - RAINERI SERVICE S.A.S. DI ARRIGONI ROBERTA E C. |
| Z8E0F0D7D5 |
01/03/2014 |
31/05/2014 |
2014 |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROSSATO COPPE DI SOSTEGNO PER LA FORNITURA DI COPPE, TROFEI, TARGHE E MEDAGLIE PER IL PERIODO DA MARZO A MAGGIO 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
233,61 |
233,61 |
CLDCRL44S69I868S - ROSSATO COPPE DI CALDERA CARLA |
| Z890F84884 |
16/06/2014 |
25/07/2014 |
2014 |
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "P.G. FRASSATI" DI TORINO - IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA PLESSI SCOLASTICI SEDE DI CENTRO ESTIVO - ANNO 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.450,00 |
1.450,00 |
06484280018 - COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI DI PRODUZ. E LAVORO SCS ONLUS |
| 1321986959 |
|
|
2014 |
: SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ, DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E COSAP. PROROGA DEL CONTRATTO FINO AL 31/12/2014.
|
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
150.100,00 |
41.616,59 |
01062951007 - I.C.A. S.R.L. IMPOSTE COM.LI E AFFINI |
02478610583 - I.C.A. S.R.L. IMPOSTE COM.LI E AFFINI |
| Z6110B621E |
|
|
2014 |
SERVIZIO DI PROFILASSI ANTIMURINA DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2014 PER PRESTAZIONI IN ECONOMIA DA RENDERE MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIIO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA DITTA MURIN S.N.C. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.458,18 |
2.458,18 |
04997350014 - MURIN STOP DI CIOCCHETTI GEOM. SERGIO & C. S.N.C. |
| ZF91107020 |
12/12/2014 |
11/12/2015 |
2014 |
AFFIDAMENTO TRAMITE R.D.O. SU MEPA - RINNOVO LICENZE VMWARE (SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI SISTEMI DI RETE) ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
624,00 |
624,00 |
03671520967 - MSDSYSTEMS SRL |
| ZF6107035D |
08/08/2014 |
08/08/2014 |
2014 |
CARROZZERIA M.P. DI MAGISTRO VALTER - INTERVENTO SU SCUOLABUS TARGATO BH120DB. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.131,15 |
7.131,15 |
MGSVTR61E24L840D - CARROZZERIA M.P. DI MAGISTRO VALTER |
| ZA00E4A9E4 |
|
|
2014 |
MANUTENZIONE PERIODICA TELELASER E SOSTITUZIONE CUSTODIA E TESTA FLUIDA A SNODO CAVALLETTO DI SOSTEGNO. DITTA ELTRAFF DI CONCOREZZO (MB). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
560,00 |
560,00 |
08625900157 - ELTRAFF S.R.L. |
| Z8D146C461 |
06/05/2015 |
31/05/2015 |
2015 |
AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA - FORNITURA DI N. 3 ARUBA KEY 2GB AUTORUN + SIM CON CERTIFICATO DI FIRMA E CERTIFICATO CNS (CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
01879020517 - ARUBA PEC S.P.A. |
| Z2D0DD21B0 |
24/02/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
ACCESSO ALLA BANCA DATI DELL'ACI-PRA ANNO 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.160,14 |
1.160,14 |
00493410583 - A.C.I. - AUTOMOBILE CLUB ITALIA |
| Z520AE0326 |
09/09/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE CONCILIA WINDOWS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.074,00 |
2.074,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z810C1643E |
25/10/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
SERVIZIO DI CAMBIO RUOTE ESTIVE CON RUOTE INVERNALI AGLI AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
129,68 |
129,68 |
GRSDND59M29L436P - GROSSO EDMONDO |
| Z0C106ACC3 |
01/10/2014 |
07/10/2014 |
2014 |
REALIZZAZIONE DI FORMULARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
108,00 |
108,00 |
00424780021 - ARTE DELLA STAMPA S.A.S. DI RENATO MIGLIETTI & C. |
| Z70109B6C1 |
08/09/2014 |
22/09/2014 |
2014 |
SERVIZI DA RENDERSI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER LAVORI DI ABBATTIMENTO E POTATURA ALBERI ALLA VILLA BERLANGHINO - SOCIETA' COOPERATIVA IL PICCHIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.660,00 |
1.660,00 |
01261250029 - SOCIETA' COOP. ARL "IL PICCHIO" |
| ZB90D0E39B |
20/12/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
FORNITURA BOLLETTARI DI PREAVVISO E VERBALI DI CONTESTAZIONE ALLE INFRAZIONI ALLE NORME DEL CDS |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
720,00 |
720,00 |
00424780021 - ARTE DELLA STAMPA SAS DI RENATO MIGLIETTI & C. |
| Z890B61036 |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2013 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI - ANNO 2014 (CONTROLLI CON CADENZA SEMESTRALE UNI 9994:2003) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.250,00 |
1.250,00 |
02869180014 - CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO S.A.S. |
| Z260FFFEF8 |
|
|
2014 |
ACQUISTI IN RETE - REALIZZAZIONE IMPIANTO TRASMISSIONE DATI ED ALIMENTAZIONE LAVAGNE INTERATTIVE MULTIMEDIALI PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE CAPOLUOGO E RONCO. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
3.900,00 |
3.900,00 |
01461060020 - BIELETTRICA DI BANDERE'& C. S.N.C. |
| ZA710014FE |
21/08/2014 |
21/08/2014 |
2014 |
DITTA ETA SERVICE DI PONZONE DI TRIVERO (BI): IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE UTILIZZATE IN DIVERSI PLESSI SCOLASTICI DI COSSATO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
182,50 |
182,50 |
01760620029 - ETA SERVICE SRL |
| Z6E1392C2F |
|
|
2015 |
ISCRIZIONE DOTT. CLEMENTE COMOLA E DOTT.SSA PIERA BORI AL CORSO: "VERSO LA COSTRUZIONE DEL BILANCIO 2015. APPROFONDIMENTO SULLA LEGGE DI STABILITA' 2015 E SULLE ALTRE NOVITA' NORMATIVE DI INTERESSE DEGLI ENTI LOCALI" ? VERCELLI 18 MARZO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
99330670797 - A.N.U.T.E.L. |
| Z6A10674B8 |
18/09/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI CALZATURE PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE. DITTA FORNITURE BOZ DI BOZ ADOLFO DI GASSINO T.SE. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.793,00 |
1.793,00 |
BZODLF59T03L219Z - BOZ FORNITURE DI BOZ ADOLFO |
| ZF90E4A95E |
11/08/2014 |
17/09/2014 |
2014 |
MANUTENZIONE PERIODICA TELELASER E SOSTITUZIONE CUSTODIA E TESTA FLUIDA A SNODO CAVALLETTO DI SOSTEGNO. DITTA ELTRAFF DI CONCOREZZO (MB). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
186,00 |
186,00 |
08625900157 - ELTRAFF S.R.L. |
| Z5E11CC699 |
20/11/2014 |
30/03/2015 |
2014 |
TAGLIO E RIMOZIONE PIANTE ALVEO TORRENTE STRONA - AFFIDAMENTO LAVORI DITTA PELLEREI AGO ENERGIA SOCIETA' AGRICOLA SRL DI COSSATO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
7.466,50 |
7.466,50 |
02371540028 - PELLEREI AGO ENERGIA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. |
| Z75103D424 |
01/09/2014 |
30/09/2014 |
2014 |
PRESTAZIONI IN ECONOMIA DA RENDERSI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER FORNITURA DI DISERBANTE - DITTA TEKNO CHEMICAL, SAN GIULIANO MILANESE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
212,50 |
212,50 |
07236990961 - TEKNO CHEMICAL |
| Z321218744 |
22/12/2014 |
|
2014 |
ACQUISTO VESTIARIO PER CANTIERI DI LAVORO DALLA DITTA PASTORELLI E POZZATI & C. S.A.S. COSSATO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
541,08 |
541,08 |
00486900020 - PASTORELLO, POZZATI & C. SAS |
| Z750DAE9CB |
18/02/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MARAZZI SAS DI CREMA PER AGGIORNAMENTO PIANO DI AUTOCONTROLLO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
750,00 |
00900920190 - MARAZZI S.A.S. |
| Z781615FEB |
24/09/2015 |
24/09/2015 |
2015 |
RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 540 DEL 14/05/2015 ? ISCRIZIONE DELLA DIPENDENTE VITTORIA VERNA AL POMERIGGIO DI STUDIO ORGANIZZATI DA A.N.U.S.C.A. - BIELLA 24 SETTEMBRE 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
90,00 |
01897431209 - A.N.U.S.C.A. ASSOC.NAZIONALE UFF.STATO CIV.ANAGRAF |
| Z6F08A95C9 |
01/03/2013 |
28/02/2014 |
2013 |
ADESIONE AL SERVIZIO ON LINE REGISTRO DELLE IMPRESE TELEMACO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.110,00 |
1.110,00 |
02313821007 - INFOCAMERE |
| Z86113A71E |
|
|
2014 |
ISCRIZIONE AL CORSO: "LA FATTURAZIONE ELETTRONICA (DMEF 3 APRILE 2013, N. 55)" PER I DIPENDENTI COMUNALI: PIERA BORI E CRISTINA DRAGO - CHIVASSO 24 OTTOBRE 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
SJIPRZ74B64L219G - LINEAPA DI ISAIJA PATRIZIA |
| Z1010520C0 |
|
|
2014 |
ACQUISTI IN RETE - FORNITURA E POSA DI PLAFONIERA E/O MODIFICA CIELINO DELL'ASCENSORE INSTALLATO PRESSO VILLA BERLANGHINO |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
110,00 |
110,00 |
DMAGNN48H23A859R - DAMA ASCENSORI DI DAMA GIOVANNI |
| ZF4103D509 |
|
|
2014 |
PRESTAZIONI IN ECONOMIA DA RENDERE MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER SERVIZIO DI RIPARAZIONE E COLLAUDO MEZZO APE POKER IN SERVIZIO PRESSO I CIMITERI COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
467,00 |
467,00 |
CRCGNE69H01A053H - AUTORIPARAZIONI DI CROCCO EUGENIO |
| ZF610A78BA |
17/09/2014 |
17/09/2014 |
2014 |
DITTA TORIAZZI S.R.L. - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE+ |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
70,00 |
00938080348 - TORIAZZI SRL |
| Z50109BFC7 |
03/10/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
DITTA ETA SERVICE DI PONZONE DI TRIVERO (BI): IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE LAVASCIUGA NILFISK CA 340 UTILIZZATO PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
143,50 |
143,50 |
01760620029 - ETA SERVICE SRL |
| ZA510B1361 |
|
|
2014 |
AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA - FORNITURA TERMINALE PER LA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE INTEGRATO CON IL SOFTWARE SIPAL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.150,00 |
1.150,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z23116458C |
06/11/2014 |
06/11/2014 |
2014 |
DITTA S.D.R. S.A.S. DI COSSATO (BI) - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER ASILO NIDO COMUNALE ? OTTOBRE 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
771,96 |
771,96 |
01698010020 - SDR SAS DI SCHIAPPARELLI DANIELE & C. |
| Z57122EF44 |
|
|
2014 |
ACQUISTI IN RETE - FORNITURA E POSA DI CIRCOLATORE ELETTRONICO PRESSO IMPIANTO TERMICO PALAZZO MUNICIPALE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.280,00 |
2.280,00 |
00410100028 - E.T.I. S.N.C. DI VERZA & C. |
| ZB3113718E |
|
|
2014 |
ADESIONE AL SERVIZIO DI FORMAZIONE ENTIONLINE PER I DIPENDENTI COMUNALI RELATIVO ALL'ARMONIZZAZIONE CONTABILE APPLICATA AI COMUNI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
390,00 |
390,00 |
03139650984 - SOLUZIONE S.R.L. |
| ZD11149113 |
|
|
2014 |
ADESIONE AL SERVIZIO DI FORMAZIONE ENTIONLINE PER I DIPENDENTI COMUNALI RELATIVO ALLA "FORMAZIONE ANTICORRUZIONE". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
490,00 |
490,00 |
03139650984 - SOLUZIONE S.R.L. |
| Z18124FC7C |
01/03/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DETERMINAZIONE N. 1700 IN DATA 30/12/2014 - AFFIDAMENTO COLLEGAMENTO ADSL DI BACKUP ANNO 2014 A CITTA' STUDI S.P.A. DI BIELLA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
01491490023 - CITTA' STUDI S.P.A. |
| Z0E1163033 |
31/10/2014 |
26/11/2014 |
2014 |
FARMACIA FRIOLOTTO - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI FARMACI PER LE CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO DEGLI SCUOLABUS COMUNALI E DEL SETTORE SOCIO CULTURALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
161,70 |
161,70 |
02227880024 - FARMACIA FRIOLOTTO SNC |
| Z071160522 |
04/11/2014 |
04/11/2014 |
2014 |
DITTA FIORI E PIANTE DI SOLA ENRICO - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI UNA CORONA DI ALLORO PER LA CELEBRAZIONE DEL 4 NOVEMBRE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
77,27 |
77,27 |
SLONRC65C06D094P - SOLA ENRICO FIORI E PIANTE |
| Z2F12041EC |
|
|
2014 |
ACQUISTI IN RETE - RIPARAZIONE VENTILCONVETTORI NON FUNZIONANTI PRESSO SCUOLA MEDIA "L. MAGGIA". AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
350,00 |
350,00 |
00410100028 - E.T.I. S.N.C. DI VERZA & C. |
| Z59117192D |
|
|
2014 |
ACQUISTI IN RETE - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALI - ANNO 2015 - 2°ESPERIMENTO |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
,00 |
,00 |
| Z6F11310CA |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2014 |
ACQUISTI IN RETE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE - ANNO 2015 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
,00 |
,00 |
| XCA0CB559B |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2013 |
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO TRA IL COMUNE DI COSSATO E LA SOCIETA' TNT POST ITALIA S.P.A. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA POSTALE DELL'ENTE PER L'ANNO 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.377,05 |
5.390,61 |
12383760159 - TNT POST ITALIA SPA |
| ZAE1242FCC |
|
|
2014 |
ACQUISTI IN RETE - FORNITURA E POSA INVERTER CALDAIA CS100 C/O SCUOLA ELEMENTARE AGLIETTI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
440,00 |
440,00 |
00410100028 - E.T.I. S.N.C. DI VERZA & C. |
| Z590BA2D0B |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2013 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA MANUTENTIVA DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA - ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.900,00 |
1.900,00 |
02042300026 - IRIDES S.R.L. |
| Z5911AB4C7 |
|
|
2014 |
ACQUISTI IN RETE - SOSTITUZIONE LAMPADE DI EMERGENZA ESAUSTE PRESSO I PLESSI SCOLASTICI COMUNALI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
4.970,00 |
4.970,00 |
01461060020 - BIELETTRICA DI BANDERE'& C. S.N.C. |
| Z0611927DE |
|
|
2014 |
DITTA FATER SPA - AFFIDAMENTO INCARICO RELATIVO ALLA FORNITURA DI PANNOLINI PER ASILO NIDO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
501,10 |
501,10 |
01323030690 - FATER SPA |
| ZB5167139C |
08/10/2015 |
26/10/2015 |
2015 |
FORNITURA DI MATERIALE PER IL GIARDINAGGIO - COMMERCIALE VILFLORA, VERRONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
407,00 |
407,00 |
02133190021 - COMMERCIALE VILFLORA S.N.C. |
| Z1711108F4 |
14/10/2014 |
14/10/2014 |
2014 |
DITTA GROSSO EDMONDO - AFFIDAMENTE INCARICO SMONTAGGIO DI PNEUMATICI ESTIVI E RIMONTAGGIO DI PNEUMATICI INVERNALI, FORNITURA EVENTUALI ACCESSORI E CONVERGENZA DELLE GOMME DELLO SCUOLABUS TARGATO CT626FT |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
233,00 |
233,00 |
GRSDND59M29L436P - GROSSO EDMONDO |
| Z271185FEC |
|
|
2014 |
ACQUISTI IN RETE - SOSTITUZIONE DI CIRCOLATORE A TRE VELOCITA' PRESSO L'IMPIANTO TERMICO A SERVIZIO DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
240,00 |
240,00 |
00410100028 - E.T.I. S.N.C. DI VERZA & C. |
| Z551176E61 |
|
|
2014 |
ACQUISTI IN RETE - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO LUCE CABINA ASCENSORE PALAZZO MUNICIPALE |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
110,00 |
110,00 |
DMAGNN48H23A859R - DAMA ASCENSORI DI DAMA GIOVANNI |
| Z461176F3D |
|
|
2014 |
ACQUISTI IN RETE - SOSTITUZIONE DI N. 2 BATTERIE PER ALIMENTAZIONE SIRENA ALLARME ASCENSORE SCUOLA MEDIA "L. MAGGIA". AGGIUDICAZIONE DEFINTIIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
90,00 |
90,00 |
DMAGNN48H23A859R - DAMA ASCENSORI DI DAMA GIOVANNI |
| ZC3103C6D9 |
|
|
2014 |
ACQUISTI IN RETE - FORNITURA E REVISIONE ESTINTORI INSTALLATI PRESSO EDIFICI COMUNALI. AGGIUDICAZIONE DEFINTIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.430,00 |
1.430,00 |
02869180014 - CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO SAS |
| ZEE120C0E6 |
|
|
2014 |
ATTIVAZIONE PORTA DI DOMINIO QUALIFICATA - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.024,00 |
3.024,00 |
01313050500 - LINK.IT SRL |
| Z621208A7F |
|
|
2014 |
AFFIDAMENTO TRAMITE RDO SU MEPA - FORNITURA DI N. 2 LICENZE VEEAM BACKUP ESSENTIALS ENTERPRISE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.900,00 |
1.900,00 |
01524850383 - ESTECOM SRL |
| Z1912687E2 |
29/12/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE PORTA D'INGRESSO AGLI ALLOGGI COMUNALI DI VIA MAZZINI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
376,31 |
376,31 |
CRESFN62L16A859B - CERIA/STEFANO |
| Z160DD1A82 |
27/02/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
ISCRIZIONE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE E PROVE DI TIRO AL FINE DEL RILASCIO DELL'ATTESTATO DI FREQUENZA PER GLI OPERATORI APPARTENENTI AL SETTORE DI POLIZIA MUNICIPALE AVENTI LA QUALIFICA DI AGENTE DI P.S. ANNO 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.040,00 |
1.040,00 |
81065460024 - TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI BIELLA |
| ZCD151E539 |
24/06/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
ACQUISTO 2 REGISTRI SUPPLETTIVI DI CITTADINANZA. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
81,90 |
81,90 |
03222970406 - MYO S.R.L. |
| ZA911C5869 |
14/11/2014 |
19/11/2014 |
2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITA' PRESSO ALBERGHI LOCALI DI NUCLEI FAMILIARI EVACUATI IN SEGUITO A CALAMITA' NATURALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.227,27 |
1.227,27 |
00439890021 - ALBERGO RISTORANTE TINA DI BRIASCO E. & C. SNC |
| ZAF1220DF2 |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
ATL - AGENZIA TURISTICA LOCALE DEL BIELLESE - PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE ATTIVITA' ANNO 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
1.100,00 |
01900780022 - A.T.L. BIELLESE |
| Z0111F66A5 |
|
|
2014 |
ACQUISTI IN RETE - FORNITURA, TRASPORTO FRANCO CIMITERO CAPOLUOGO, ASSEMBLAGGIO E MESSA IN SERVIZIO DI MONTAFERETRI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
9.530,00 |
9.530,00 |
10845740017 - CIMIT SERVICE SNC |
| Z7310D0E88 |
17/09/2014 |
17/09/2014 |
2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO PUNTO EINAUDI DI NOVARA ZONA DI BIELLA E VERCELLI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
997,10 |
997,10 |
08367150151 - EINAUDI GIULIO EDITORE SPA |
| Z510B24624 |
08/08/2013 |
31/12/2014 |
2013 |
INCARICO PROFESSIONALE EX D.LGS. 81/08 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNAI - ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
802,62 |
802,62 |
CCNRRT75D28A859K - STUDIO TECNICO CAUCINO GEOM. ROBERTO |
| Z880B24642 |
06/08/2013 |
31/12/2014 |
2013 |
AFFIDAMENTO INCARICO A PROFESSIONISTA ESTERNO DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI EX D.LGS. 81/2008 E SS.MM.II. - OPERE DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.006,52 |
2.006,52 |
CCNRRT75D28A859K - STUDIO TECNICO CAUCINO GEOM. ROBERTO |
| ZC60C6A760 |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA FORNITA DALLA DITTA PROGETTO LEONARDO DI ROMERIO M. & C. S.A.S. DI ARONA PER SOFTWARE BIBLIOS 2000 IN USO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.074,00 |
1.074,00 |
01791890039 - PROGETTO LEONARDO S.A.S. DI ROMERIO M & C |
| XA20CB559C |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2013 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE AL SETTORE AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI FINANZIARI - ANNO 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.406,56 |
626,10 |
CRCGNE69H01A053H - AUTORIPARAZIONI DI CROCCO EUGENIO |
| ZD9117F8E8 |
05/11/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 1697/2013 E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMONTAGGIO RIMONTAGGIO EQUILIBRATURA E DEPOSITO PNEUMATICI AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE AL SETTORE AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI FINANZIARI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
68,85 |
68,85 |
GRSDND59M29L436P - GROSSO EDMONDO |
| Z221204257 |
|
|
2014 |
APPLICAZIONE DI PRIMER BITUMINOSO PRESSO IL XII AMPLIAMENTO DEL CIMITERO CAPOLUOGO COMUNALE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.932,25 |
3.932,25 |
02126180021 - BONIFACIO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. |
| Z01175360C |
30/11/2015 |
07/01/2016 |
2015 |
NOLEGGIO ALBERO DI NATALE E RELATIVE LUMINARIE DALLA DITTA ZANONE DI ZANONE TULLIO CON SEDE IN MEZZOMERICO. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.000,00 |
3.000,00 |
ZNNTLL58E18F952U - ZENONE DI TULLIO ZENONE |
| Z710F85F76 |
06/06/2014 |
06/06/2014 |
2014 |
FORNITURA DI N. 8 SEDIE OPERATIVE PER I VARI UFFICI COMUNALI - TRAMITE MEPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
511,92 |
511,92 |
03695400964 - MONDOFFICE S.R.L. |
| Z5E0E413BD |
02/04/2014 |
02/04/2014 |
2014 |
FORNITURA DI NASTRI PER STAMPANTI SIMI INSTALLATE PRESSO GLI UFFICI DEMOGRAFICI - TRAMITE MEPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
155,00 |
155,00 |
08008490156 - SIMI DI PAOLO CIONI E C. S.A.S. |
| Z1510B7BB7 |
12/09/2014 |
12/09/2014 |
2014 |
SERVIZIO DI RIPARAZIONE ANTENNE E RIPRISTINO IMPIANTO DI TRASMISSIONE WIRELESS DI VILLA BERLANGHINO - TRAMITE MEPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
330,00 |
330,00 |
02042300026 - IRIDES SRL |
| Z5310B1CA7 |
19/09/2014 |
19/09/2014 |
2014 |
SERVIZIO DI STAMPA DI N. 300 MANIFESTI PER LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - TRAMITE MEPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
360,00 |
00305520025 - TIPOGRAFIA ROBINO BRUNO & C. S.N.C. |
| ZC311E5666 |
27/11/2014 |
27/11/2014 |
2014 |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI BOLLETTARI PER LA RISCOSSIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - TRAMITE O.D.A. SU MEPA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
157,50 |
157,50 |
00424780021 - ARTE DELLA STAMPA S.A.S. DI RENATO MIGLIETTI & C. |
| ZDD1231A3F |
|
|
2014 |
ISCRIZIONE DEI DIPENDENTI: ZANETTI MARCELLO ? PASTORELLI STEFANIA ? FONTANA ERICA ? GAVASSO CHIARA AL CORSO INERENTE "IL NUOVO ISEE 2015" - MILANO 17 DICEMBRE 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
720,00 |
720,00 |
02365460357 - CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L. |
| 4900239D22 |
01/05/2013 |
30/04/2014 |
2013 |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE "ENERGIA ELETTRICA 10 - LOTTO 1" (PERIODO 01/05/2013 - 30/04/14) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
601.800,26 |
601.800,26 |
12930940155 - ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA |
| Z6009D5414 |
01/05/2013 |
25/02/2014 |
2013 |
VOLTURA UTENZE GAS METANO - VINCOLO SOMME A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
168,69 |
168,69 |
06655971007 - ENEL ENERGIA S.P.A. |
| ZC70D01D67 |
23/12/2013 |
|
2013 |
DITTA EDICOLE' DI MELON RICCARDO DI COSSATO - EDICOLE' - IMPEGNO PER FORNITURA DI LIBRI E GUIDE PER L'UFFICIO POLITICHE GIOVANILI E INFORMAGIOVANI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
799,56 |
799,56 |
MLNRCR68C03C526Z - EDICOLE' DI MELON RICCARDO |
| XB80CB55A8 |
13/03/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE ED ESAMI CLINICI PER I DIPENDENTI COMUNALI PER L'ANNO 2014 PREVISTE DAL D.LGS. 81/2008 IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.450,00 |
3.184,00 |
RMRMRL64B48G273W - RAMIREZ/MARILIA |
| Z19119CAD8 |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PER L'ANNO 2015 TRAMITE DITTA DIAFRAMMA DI BOLOGNA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.021,75 |
2.021,75 |
02246230375 - DIAFRAMMA S.R.L. |
| Z3416EA490 |
05/11/2015 |
22/12/2015 |
2015 |
DITTA BELCA DI CARATE BRIANZA (MB). AFFIDAMENTO INCARICO DI FORNITURA DI UN TAVOLO PER LA MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA AGLIETTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
145,00 |
145,00 |
02903640965 - BELCA |
| Z1D1121B24 |
15/10/2014 |
30/12/2014 |
2014 |
FORNITURA SCALETTE IN LEGNO PER ASILO NIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
380,00 |
380,00 |
01565810023 - IL CAMMINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA |
| ZAE10D5F25 |
01/10/2014 |
07/11/2014 |
2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LIBRERIA ARCADIA DI COSSATO PER FORNITURA LIBRI DESTINATI AD ACCRESCERE IL PARTIMONIO BIBLIOGRAFICO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
999,72 |
999,72 |
02540560022 - LIBRERIA ARCADIA DI PRETE G.& C. SAS |
| Z6B122BFB6 |
|
|
2014 |
RINNOVO ABBONAMENTO PER LA FORNITURA PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - DITTA EGAF DI FORLI'. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
292,05 |
292,05 |
02259990402 - EGAF EDIZIONI SRL |
| Z280E9AF4C |
02/05/2014 |
12/12/2014 |
2014 |
AFFIDAMENTO COTTIMO FIDUCIARIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO IRRIGAZIONE P.ZZA TEMPIA ALLA DITTA S.T.I.A. DI NEGRI PAOLO CON SEDE IN BURONZO (BI) C.SO TORINO 16. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
980,00 |
980,00 |
NGRPLA71D25A859I - S.T.I.A. DI NEGRI PAOLO |
| ZA60D17D52 |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2013 |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARBURANTE GPL PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
805,35 |
805,35 |
MBRLDA52D01A859I - AMBROSI/ALDO |
| Z770C92FBE |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2013 |
FORNITURA, FRANCO MAGAZZINO FORNITORE, DI MATERIALI VARI E MINUTERIA DI FERRAMENTA - ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.682,19 |
3.682,19 |
01498810025 - CEF VALLONESE DI BORTOLOTTO & C. S.N.C. |
| Z8C0C14CBC |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2013 |
FORNITURA, FRANCO MAGAZZINO, DI MATERIALI VARI DI FERRAMENTA, EDILI, ELETTRICI, IMPIANTISTICI - ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
8.835,20 |
8.835,20 |
00115940025 - VITTORIO ELLENA DI GIANNI ELLENA & C. S.A.S. |
| Z9A11E36C2 |
|
|
2014 |
ACQUISTI IN RETE - FORNITURA DI N. 89 SACCHI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO FREDDO IN SACCHI DA 25 KG, FRANCO MAGAZZINO COMUNALE DI VIA AMENDOLA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
516,20 |
516,20 |
00155570021 - VIABIT SRL |
| Z8A09570D9 |
|
|
2013 |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROSSATO COPPE DI SOSTEGNO PER LA FORNITURA DI COPPE, TROFEI, TARGHE E MEDAGLIE PER IL PERIODO DA MARZO A APRILE 2013. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
157,02 |
157,02 |
CLDCRL44S69I868S - ROSSATO COPPE DI CALDERA CARLA |
| Z8D0B60A6D |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2013 |
SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA AI SENSI DEL D.P.R. 462/2001 DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DI IMMOBILI DIVERSI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
4.200,00 |
4.200,00 |
08427870012 - ELLISSE S.R.L. |
| ZB10A067A8 |
24/06/2013 |
27/07/2013 |
2013 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN CORSO DI NUOTO COMUNALE PER RAGAZZI DI ETA' COMPRESA FRA I 6 ED I 14 ANNI, DI ACQUAGYM PER ADULTI E PER LA FREQUENZA DEI BAMBINI ISCRITTI AL CENTRO ESTIVO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.694,80 |
1.694,80 |
02182310025 - A.S.D. OCEAN |
| Z8E122CA20 |
10/12/2014 |
11/12/2014 |
2014 |
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO VERSANTE COLLINARE SOTTOSTANTE LA S.C. CASTELLENGO - CANDELO A SEGUITO DEGLI EVENTI METEORICI AUTUNNO 2014 ? INCARICO A PROFESSIONISTI ESTERNI PER L'ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE E REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.141,92 |
1.141,92 |
02033900024 - MELLO RELLA & ASSOCIATI -INGEGNERIA STUDIO TECNICO |
| Z4F0B3E93E |
01/08/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
INTERVENTI A FAVORE DELLO SPORT - RIDUZIONE COSTO ABBONAMENTI ENTRATA PISCINA "RIVETTI" PER RESIDENTI A COSSATO - IMPEGNO DI SPESA A TUTTO IL 31 DICEMBRE 2013. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.733,58 |
1.733,58 |
01926190024 - ATHENEUM SRL |
| Z2B0B3E958 |
|
|
2013 |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROSSATO COPPE DI SOSTEGNO PER LA FORNITURA DI COPPE, TROFEI, TARGHE E MEDAGLIE PER IL PERIODO A TUTTO DICEMBRE 2013. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
504,13 |
504,13 |
CLDCRL44S69I868S - ROSSATO COPPE DI CALDERA CARLA |
| ZBC0C35B70 |
18/11/2013 |
|
2013 |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS & C. SNC DI ALBINO (BG) PER SERVIZI DI MANUTENZIONE ED EVENTUALE MESSA IN SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE DELLE PALESTRE COMUNALI: LEONARDO DA VINCI E A. AGUGGIA - TRAMITE MERCATO ELETTRONICO (MEPA). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.530,00 |
1.530,00 |
01317370169 - SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS & C. SNC |
| Z6A11BDF80 |
14/11/2014 |
30/11/2014 |
2014 |
AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA IN ATTUAZIONE ALL'ORDINANZA SINDACALE N. 132/2014 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.200,00 |
1.200,00 |
01429790023 - AZIENDA AGRICOLA F.LLI PELLEREI S.S. |
| Z010D7195B |
24/01/2014 |
|
2014 |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA RADAR COOP A.R.L. DI LIMENA (PD) PER FORNITURA TABELLONE DA BASKET IN PLEXIGLASS CON TELAIO E PROTEZIONI PRESSO LA PALESTRA "A.AGUGGIA" - TRAMITE MERCATO ELETTRONICO (MEPA). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
818,00 |
818,00 |
00415670280 - NUOVA RADAR COOP |
| Z921204222 |
|
|
2014 |
FORMAZIONE DI TETTUCCIO PRESSO L'ASILO NIDO DI LORAZZO BARETTO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.255,00 |
3.255,00 |
02126180021 - BONIFACIO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. |
| Z4A119C27B |
06/11/2014 |
06/11/2014 |
2014 |
DITTA ETA SERVICE DI PONZONE DI TRIVERO (BI): IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE UTILIZZATE IN DIVERSI PLESSI SCOLASTICI DI COSSATO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,40 |
110,40 |
01760620029 - ETA SERVICE SRL |
| ZF211D17AB |
|
|
2014 |
ACQUISTI IN RETE - SOSTITUZIONE CINGHIA TRASMISSIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO C/O SCUOLA DI DANZA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
100,00 |
100,00 |
00410100028 - E.T.I. S.N.C. DI VERZA & C. |
| Z4311D1986 |
|
|
2014 |
ACQUISTI IN RETE - SOSTITUZIONE BRUCIATORE A GAS SU CALDAIA N. 2 PRESSO LA SCUOLA MEDIA "L. MAGGIA". AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
4.300,00 |
4.300,00 |
00410100028 - E.T.I. S.N.C. DI VERZA & C. |
| ZE311D1596 |
|
|
2014 |
ACQUISTI IN RETE - SOSTITUZIONE OROLOGIO IMPIANTO RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
130,00 |
130,00 |
00410100028 - E.T.I. S.N.C. DI VERZA & C. |
| Z13113E930 |
15/10/2014 |
15/12/2014 |
2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI E DVD PER BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO DITTA EDICOLE' DI MELON RICCARDO DI COSSATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
MLNRCR68C03C526Z - EDICOLE' DI MELON RICCARDO |
| ZCA113BF54 |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2014 |
AFFIDAMENTO TRAMITE RDO SU MEPA - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE PROGRAMMATA ARCHIVI ROTANTI INSTALLATI PRESSO GLI UFFICI CONTRATTI, URBANISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI (ANNO 2015) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.092,66 |
2.092,66 |
03903300154 - KARDEX ITALIA SPA |
| Z05128533C |
29/12/2014 |
|
2014 |
PHOTOFILMFARM DI RICCARDO POMA - IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTAZIONE E CONDUZIONE LABORATORIO DI ANALISI FILMICA DA REALIZZARSI ALL'INTERNO DELLE ATTIVITA' RELATIVE AL PROGETTO "SI PUO' FAREEE!". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
PMORCR88S19A859P - PHOTOFILMFARM DI POMA RICCARDO |
| Z9D0D6EB29 |
22/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AUTO IN DOTAZIONE AL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - DITTA AUTORIPARAZIONI CROCCO EUGENIO DI COSSATO. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.972,65 |
1.972,65 |
CRCGNE69H01A053H - AUTORIPARAZIONI DI CROCCO EUGENIO |
| ZE90CCEDFE |
30/12/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
CARROZZERIA M.P. DI MAGISTRO VALTER. IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE SCUOLABUS TARGATO BC424YD. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
MGSVTR61E24L840D - CARROZZERIA M.P. DI MAGISTRO VALTER |
| Z4DOC2C9D3 |
18/12/2013 |
25/02/2014 |
2013 |
AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO PER AUTISTI SCUOLABUS - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA CONFEZIONI PIERROT DI CERANO (NO) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.187,10 |
1.187,10 |
BLLPTR38E17C483Z - CONFEZIONI PIERROT DI BALLARDINI PIETRO |
| Z7B1135B99 |
17/10/2015 |
31/07/2015 |
2014 |
AFFIDAMENTO INCARICO A COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI ONLUS PER ATTUAZIONE PROGETTO SOSTEGNO MINORI DISABILI PRESSO ASILO NIDO COMUNALE - ANNO EDUCATIVO 2014/15 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25.228,80 |
25.228,80 |
02103600025 - COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI ONLUS |
| ZB3093A092 |
01/07/2013 |
30/06/2018 |
2013 |
NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE MONOCROMATICA PER L'INFORMAGIOVANI - DURATA QUINQUENNALE - TRAMITE CONVENZIONE CONSIP |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.450,80 |
719,31 |
01788080156 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA |
| Z870CB05C7 |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2013 |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE PER I VARI UFFICI COMUNALI PER L'ANNO 2014 - TRAMITE MEPA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.294,40 |
2.294,40 |
07997560151 - VALSECCHI GIOVANNI SRL |
| Z720CC921C |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2013 |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI CANCELLERIA PER I VARI UFFICI COMUNALI - ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
871,55 |
871,55 |
07997560151 - VALSECCHI GIOVANNI SRL |
| ZCC1285DBB |
30/12/2014 |
27/02/2014 |
2014 |
AFFIDAMENTO INCARICO A COOPERATIVA PG FRASSATI PL ONLUS PER PULIZIA STRAORDINARIA POLO CULTURALE DEL BIELLESE ORIENTALE DI VILLA RANZONI (BIBLIOTECA / INFORMAGIOVANI) PER TRASLOCO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
825,00 |
825,00 |
06484280018 - COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI DI PRODUZ. E LAVORO SCS ONLUS |
| Z5D0BF1EED |
23/10/2013 |
29/10/2013 |
2013 |
DITTA GROSSO GOMME DI COSSATO (BI). AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FORNITURA PNEUMATICI INVERNALI E SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO PNEUMATICI PER GLI SCUOLABUS COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.648,06 |
4.648,06 |
GRSDND59M29L436P - GROSSO EDMONDO |
| Z1410CD397 |
|
|
2014 |
AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO E CALZATURE PER I MESSI COMUNALI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA CONFEZIONI PIERROT DI CERANO (NO). |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
494,10 |
494,10 |
BLLPTR38E17C483Z - CONFEZIONI PIERROT DI BALLARDINI PIETRO |
| ZED113BDFA |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2014 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SUL SOFTWARE "M.A.GA PERFORMANCE" PER L'ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
08521441009 - LAB4 SRL |
| 530974080E |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2013 |
SERVIZIO CIRCA LA PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - ANNO 2014 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
53.822,91 |
53.822,91 |
06484280018 - COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI DI P.L. S.C.S. ? ONLUS |
| Z87110D7B9 |
|
|
2014 |
FORNITURA MATERIALE GIARDINAGGIO (GARA DESERTA) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
,00 |
,00 |
| Z1B0C76885 |
|
|
2013 |
APPALTO DI PUBBLICA FORNITURA DI VESTIARIO PER IL PERSONALE SOCIALMENTE UTILE PER PRESTAZIONI IN ECONOMIA DA RENDERE MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA DITTA PASTORELLO POZZATI & C. S.A.S.. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
148,80 |
148,80 |
00486900020 - PASTORELLO, POZZATI & C. SAS |
| Z9A0B2B7F1 |
|
|
2013 |
PRESTAZIONE IN ECONOMIA DA RENDERE MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER FORNITURA DISERBANTE - TEKNO CHEMICAL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
160,00 |
07236990961 - TEKNO CHEMICAL |
| ZAE096D5A3 |
|
|
2013 |
POTATURA PIANTE IN P.ZZA C.R.I. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
850,00 |
850,00 |
BLLMNL66L20A859B - BELLAN/EMANUELE |
| Z690A66164 |
|
|
2013 |
APPALTO DI PUBBLICO SERVIZIO DI PROFILASSI ANTIMURINA DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2013 PER PRESTAZIONI IN ECONOMIA DA RENDERE MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA DITTA MURIN STOP S.N.C. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.410,08 |
2.410,08 |
04997350014 - MURIN STOP DI CIOCCHETTI GEOM. SERGIO & C. S.N.C. |
| ZF411294D2 |
30/10/2014 |
23/12/2014 |
2014 |
DITTA ROBINO BRUNO S.N.C. - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
150,00 |
150,00 |
00305520025 - TIPOGRAFIA ROBINO BRUNO & C. S.N.C. |
| Z1009AAAA9 |
|
|
2013 |
MANUTENZIONE PASSAGGIO PEDONALE TRA VIA CORTEGGIANO E VIA MAFFEI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
810,00 |
810,00 |
02392450025 - LA COCCINELLA B COOP.SOCIALE ONLUS |
| Z951444F1D |
23/04/2015 |
03/07/2015 |
2015 |
AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA - FORNITURA E POSA CONDIZIONATORE DAIKIN PER SALA SERVER ALLA DITTA MSDSYSTEMS DI MILANO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.890,00 |
1.890,00 |
03671520967 - MSDSYSTEMS SRL |
| Z920F3A98E |
17/05/2014 |
17/05/2014 |
2014 |
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE SONORIA - AFFIDAMENTO INCARICO PER L'INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI UN IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE AUDIO NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE "LA SCUOLA SCENDE IN PIAZZA 2014". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
163,93 |
163,93 |
90050050021 - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE SONORIA |
| Z571273F46 |
|
|
2014 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' ENEL SOLE S.P.A. - PROROGA TERMINE CONVENZIONE FINO ALLA DATA DEL 30 GIUGNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
32.983,50 |
32.983,50 |
02322600541 - ENEL SOLE SRL |
| 0000000000 |
22/06/2015 |
07/09/2015 |
2015 |
SOCIETA' SO.RI.SO. S.R.L. - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI PASTI AGLI UTENTI DEI CENTRI ESTIVI COMUNALI 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
7.153,45 |
7.153,45 |
01982830026 - SO.RI.SO. SRL |
| Z3C0C2C639 |
11/11/2013 |
11/11/2014 |
2013 |
RTI SINTESI S.P.A. - AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE CORSI E FORNITURA MATERIALE DI SUPPORTO DIDATTICO SUL "D.LGS. 9 APRILE 2008 N. 81 TESTO UNICO SULLA SICUREZZA" IN CONVENZIONE CON CONSIP: PIANO DI FORMAZIONE, INFORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO - CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA - CORSO PER ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE - CORSO PRIMO SOCCORSO AZIENDALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
6.314,06 |
4.991,05 |
03533961003 - SINTESI SPA |
| ZC215B9DA1 |
17/08/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
IL CAMMINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. - IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO TAVOLI PRESSO ASILO NIDO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
340,00 |
170,00 |
01565810023 - IL CAMMINO - SOC. COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. |
| ZC913C34BB |
25/03/2015 |
02/04/2015 |
2015 |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARTELLINE PER LA GIUNTA E IL CONSIGLIO COMUNALE - TRAMITE O.D.A. SU MEPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
374,00 |
374,00 |
00424780021 - ARTE DELLA STAMPA S.A.S. DI RENATO MIGLIETTI & C. |
| ZE607E8602 |
28/12/2012 |
|
2012 |
AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI PER ASILO NIDO COMUNALE A LIBRERIA ROBIN DI ZEGNA E. E C. SNC D BIELLA. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
01844230027 - ROBIN SNC DI ZEGNA E. & C SNC |
| X2A0CB559F |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2013 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI TRAMITE TELEPASS. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
589,03 |
09771701001 - TELEPASS S.P.A. |
| Z7507BE267 |
28/12/2012 |
28/12/2012 |
2012 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI DETERSIVO E BRILLANTANTE PER LAVASTOVIGLIE - ASILO NIDO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
167,00 |
167,00 |
01925270025 - ERREPISERVICE S.A.S. |
| ZDF113BF1B |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2014 |
AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE STAMPANTI AD AGHI SIMI - ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
660,00 |
660,00 |
08008490156 - SIMI DI PAOLO CIONI E C. S.A.S. |
| Z50113BECD |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2014 |
AFFIDAMENTO TRAMITE RDO SU MEPA - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SU APPARATI AUDIO E VIDEO INSTALLATI PRESSO LA SALA CONSIGLIARE E L'AREA EVENTI DI VILLA RANZONI (ANNO 2015) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
02537990042 - WEB SERVICE SRL |
| Z3B0E70326 |
24/03/2014 |
|
2014 |
DITTA CERIA STEFANO - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE PRESSO SCUOLE DI COSSATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
38,25 |
38,25 |
CRESFN62L16A859B - CERIA/STEFANO |
| ZB607E065B |
28/12/2012 |
|
2012 |
AFFIDAMENTO INCARICO A DITTA ETA SERVICE S.R.L. DI TRIVERO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA PER ASILO NIDO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
564,82 |
564,82 |
01760620029 - ETA SERVICE SRL |
| Z7B07DD423 |
28/12/2012 |
|
2012 |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA KIMBERLY - CLARK S.R.L. DI TORINO DELLA FORNITURA DI PANNOLINI PER L'ASILO NIDO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
608,58 |
608,58 |
07629150017 - KIMBERLY-CLARK SRL |
| ZAF07D9F7B |
28/12/2012 |
|
2012 |
AFFIDAMENTO INCARICO A FARMACIA FRIOLOTTO SNC PER FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI E FARMACEUTICI PER ASILO NIDO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
332,61 |
332,61 |
02227880024 - FARMACIA FRIOLOTTO SNC |
| ZD407A06FD |
13/12/2012 |
|
2012 |
AFFIDAMENTO INCARICO A DITTA ERREPISERVICE S.A.S PER RIPARAZIONE FORNO E LAVASTOVIGLIE ASILO NIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
469,00 |
469,00 |
01925270025 - ERREPISERVICE S.A.S. |
| ZDE14BB95E |
09/06/2015 |
05/08/2015 |
2015 |
MUNARO TENDE DI MUNARO LUCA DI CANDELO. AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE OSCURANTI PRESO LA SCUOLA PRIMARIA PARLAMENTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
570,00 |
570,00 |
MNRLCU71L05A859Z - MUNARO LUCA IMPRESA INDIVIDUALE |
| Z8607A88F5 |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2012 |
PANIFICIO DI VARALLO S.R.L. - AFFIDAMENTO FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO PER L'ASILO NIDO COMUNALE PER L'ANNO 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
618,97 |
618,97 |
00164610024 - PANIFICIO DI VARALLO S.R.L. |
| Z31089107F |
13/02/2013 |
|
2013 |
DITTA ETA SERVICE - AFFIDAMENTO RIPARAZIONE ASPIRATORE GHIBLI AS 59 UTILIZZATO PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE IOLANDA FASSIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,00 |
110,00 |
01760620029 - ETA SERVICE SRL |
| ZD608E2FBC |
19/03/2013 |
|
2013 |
DITTA ERREPISERVICE S.A.S - AFFIDAMENTO INCARICO PER RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE ASILO NIDO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
136,00 |
136,00 |
01925270025 - ERREPISERVICE S.A.S. |
| Z870BA6B72 |
27/09/2013 |
|
2013 |
DENTAL SERVICE S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI SALVIETTE UMIDIFICATE PER ASILO NIDO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
148,77 |
148,77 |
00578670077 - DENTAL SERVICE DI DEPLANO L. & C. SAS |
| ZAB0CA70A5 |
05/12/2013 |
|
2013 |
DENTAL SERVICE S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI SALVIETTE UMIDIFICATE E DETERGENTE LIQUIDO PER ASILO NIDO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
220,00 |
220,00 |
00578670077 - DENTAL SERVICE DI DEPLANO L. & C. SAS |
| 0000000000 |
16/06/2014 |
25/07/2014 |
2014 |
SOCIETA' SO.RI.SO. - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI PASTI AGLI UTENTI DEI CENTRI ESTIVI COMUNALI 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
7.853,98 |
7.853,98 |
01982830026 - SO.RI.SO. SRL |
| ZE3107B49C |
|
|
2014 |
ASSISTENZA SU SISTEMA PER LA GESTIONE DELLA REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2014/2015 (RDO DESERTA) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
,00 |
,00 |
| Z450B9BBCD |
|
|
2013 |
COTTIMO FIDUCIARIO PER SERVIZIO CIRCA LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2014 - GARA DESERTA
|
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
,00 |
,00 |
| Z3D0D95960 |
|
|
2013 |
COTTIMO FIDUCIARIO PER SERV IZIO CIRCA LO SFALCIO ERBA, DISERBO, TAGLIO E SFOLTIMENTO ALBERI CIGLI STRADALI E PULIZIA CUNETTE STRADALI ANNO 2014 - GARA DESERTA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
,00 |
,00 |
| Z3F0CA9053 |
|
|
2013 |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARTI MECCANICHE RELATIVE AL MONTAFERETRI LEM 215 INSTALLATO PRESSO IL CIMITERO CAPOLUOGO - GARA DESERTA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
,00 |
,00 |
| ZDB130AA87 |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
ADESIONE ALLA PROPOSTA ANCITEL PER ACCESSO AL SERVIZIO DIGITA.COMUNE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
380,00 |
380,00 |
07196850585 - ANCITEL SPA |
| Z590C5476C |
13/12/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
FORNITURA VESTIARIO PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.094,50 |
4.094,50 |
BZODLF59T03L219Z - BOZ FORNITURE DI BOZ ADOLFO |
| ZBE11EC9BA |
|
|
2014 |
ACQUISTO VERBALI SU AUTOIMBUSTANTI PER PROGRAMMA CONCILIA - DITTA MAGGIOLI SPA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.359,50 |
2.359,50 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z5911D79A8 |
20/11/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
DITTA ETA SERVICE DI PONZONE DI TRIVERO (BI): IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE ASPIRATORE GHIBLI AS 5 UTILIZZATO PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
94,71 |
94,71 |
01760620029 - ETA SERVICE SRL |
| Z240F3AD3E |
15/05/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO DEGLI AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - AUTOLAVAGGIO B.N. SNC DI COSSATO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
163,93 |
163,93 |
02515900021 - AUTOLAVAGGIO B.N. S.N.C. |
| ZAB0E8B15E |
10/04/2014 |
20/07/2014 |
2014 |
PRIMA MANUTENZIONE AREE IN FREGIO A STRADE E PARCHEGGI - FARAONE ROCCO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.861,30 |
3.861,30 |
FRNRCC68P24Z133Q - FARAONE ROCCO |
| Z2E173F8BD |
24/11/2015 |
28/01/2016 |
2015 |
DITTA SEICON S.R.L. DI BIELLA. AFFIDAMENTO INCARICO DI FORNITURA CORDLESS PER SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI COSSATO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
215,22 |
215,22 |
01601070020 - SEICON SRL |
| Z43129D595 |
|
|
2015 |
AFFIDAMENTO ALL' A.N.U.T.E.L. DELL'ATTIVITA' FORMATIVA OBBLIGATORIA PER LA NOMINA DEI "MESSI NOTIFICATORI" AI SENSI DELLA LEGGE N. 296 DEL 27.12.2006, ART. 1 COMMI 158, 159, 160 E 161 E NOMINA COMMISSIONE D'ESAME. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
99330670797 - A.N.U.T.E.L. |
| ZEE1023F77 |
|
|
2014 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' ENEL SOLE S.P.A. - PROROGA TERMINE CONVENZIONE FINO ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
32.983,50 |
32.983,50 |
02322600541 - ENEL SOLE SRL |
| Z24114025C |
|
|
2014 |
RIPARAZIONE PARTI ELETTRICHE DELL'AUTOMEZZO IVECO DAILY TARGATO BH530CW |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
372,00 |
372,00 |
02001570023 - ELETTRAUTO CHIUSI FRANCO |
| ZEF12CCEB4 |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
SERVIZIO DI ESTENSIONE GARANZIA SU N. 2 SERVER DELL POWEREDGE R710 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
800,00 |
03671520967 - MSDSYSTEMS SRL |
| ZA3120C04B |
02/12/2014 |
|
2014 |
AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA - ACQUISTO LICENZA GISMASTER C.O.S.A.P. PER LA GESTIONE IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE (COMPRENSIVO DI MIGRAZIONE DATI E FORMAZIONE DEL PERSONALE) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.150,00 |
3.150,00 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN S.R.L. |
| ZB40B811CD |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2013 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI - ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
21.480,00 |
21.480,00 |
01461060020 - BIELETTRICA DI BANDERE' E C S.N.C. |
| 53902742D2 |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2013 |
OPERE DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
82.302,35 |
82.302,35 |
02126180021 - BONIFACIO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. |
| ZAB124FCE3 |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DETERMINAZIONE N. 1701 IN DATA 30/12/2014 - AFFIDAMENTO COLLEGAMENTO INTERNET PER SERVIZIO STREAMING ONLINE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE A CITTA' STUDI S.P.A. DI BIELLA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
01491490023 - CITTA' STUDI S.P.A. |
| Z7E06F5FAD |
|
|
2013 |
AFFIDAMENTO A PROFESSIONISTA ESTERNO, DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA ED ALL'INGEGNERIA RELATIVAMENTE ALL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA "LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE STRONA A DIFESA DEL CENTRO ABITATO". |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
6.134,78 |
6.134,78 |
CRRNCL76M14A859Z - CARRERA NICOLA |
02290040027 - SAI INGEGNERIA - ING. CARRERA E UBERTALLI |
| Z781331CD6 |
|
|
2015 |
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' ALBA S.C.S. ONLUS PER SERVIZIO DI INTERPRETARIATO ITALIANO/LINGUA DEI SEGNI ITALIANA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
800,00 |
07844330014 - ALBA S.C.S. ONLUS |
| ZF0164C981 |
|
|
2015 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENTIVO DI FORNITURA E STESA DI GHIAIA NATURALE A PEZZATURA PICCOLA PER MANUTENZIONE DELL'AREA CIMITERIALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.931,80 |
3.931,80 |
00155570021 - VIABIT SRL |
| ZF0127668D |
23/12/2014 |
31/01/2015 |
2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PARA-SPIGOLI PER LA SCUOLA DELL' INFANZIA MASSERIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
790,00 |
790,00 |
00898460266 - CODEX SRL |
| ZE8107CD7D |
19/08/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
INTERVENTI A FAVORE DELLO SPORT - RIDUZIONE COSTO ABBONAMENTI ENTRATA PISCINA RIVETTI PER RESIDENTI A COSSATO - IMPEGNO DI SPESA A TUTTO IL 31 DICEMBRE 2014.
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.159,84 |
3.159,84 |
01926190024 - ATHENEUM SRL |
| Z8910DC7E3 |
26/09/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
FORNITURA COPPE, TARGHE ECC. SINO AL 31 DICEMBRE 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
577,87 |
577,87 |
CLDCRL44S69I868S - ROSSATO COPPE DI CALDERA CARLA |
| Z5B0C04196 |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2013 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.530,00 |
2.530,00 |
01461060020 - BIELETTRICA DI BANDERE' & C. S.N.C. |
| Z32113BD94 |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2014 |
AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA - SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SU SOFTWARE SIPAL (ANNO 2015) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
29.284,00 |
29.284,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z961118563 |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2014 |
AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA - SERVIZIO DI ASSISTENZA SUL SISTEMA GRS SOCIALI PER L'ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
12867930153 - ACME ITALIA SRL |
| Z0C0F74C2E |
11/06/2014 |
10/06/2015 |
2014 |
ORDINE DIRETTO TRAMITE MEPA - ATTIVAZIONE ESTENSIONE DI GARANZIA SU STORAGE DELL COLLEGATO AI SERVER COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.640,00 |
1.640,00 |
03671520967 - MSDSYSTEMS SRL |
| Z8E113BFD3 |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2014 |
AFFIDAMENTO RINNOVO LICENZE ZEXTRAS SUITE PER L'ANNO 2015 - TRAMITE R.D.O SU MEPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
468,00 |
468,00 |
03488860242 - STUDIO STORTI SRL |
| ZBD1130575 |
01/12/2014 |
31/12/2015 |
2014 |
AFFIDAMENTO TRAMITE R.D.O. SU MEPA - ATTIVAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SUL SISTEMA TELEFONICO POWER VOIP (PERIODO 01/12/14 - 31/12/15) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.146,00 |
3.146,00 |
05082080010 - M.C.E. SRL |
| Z1012710AF |
|
|
2014 |
AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA - FORNITURA DI UNA STAMPANTE LASER MULTIFUNZIONE KYOCERA PER L'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
354,00 |
354,00 |
07618910587 - MO.VI.TECNICA SRL |
| ZA81312FDA |
05/02/2015 |
05/03/2015 |
2015 |
AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA - FORNITURA DI N. 1 ARUBA KEY 2GB AUTORUN + SIM CON CERTIFICATO DI FIRMA E CERTIFICATO CNS (CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
50,00 |
01879020517 - ARUBA PEC S.P.A. |
| ZEB125908A |
29/12/2014 |
28/02/2015 |
2014 |
DITTA TORIAZZI SRL - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TORIAZZI S.R.L. DI PARMA PER LA FORNITURA DI MANIFESTI RELATIVI ALLE ISCRIZIONI SCOLASTICHE PER L'A.S. 2015/2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
232,50 |
232,50 |
00938080348 - TORIAZZI SRL |
| ZAB0EA5211 |
|
|
2014 |
SERV IZIO SPERIMENTALE DI VIGILANZA NOTTURNA PRESSO IL CIMITERO CAPOLUOGO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
982,50 |
982,50 |
00241700020 - MEK-POL VIGILANZA SPA |
| ZAF0BDEF83 |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2013 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE - PERIODO 01/01/2014 - 31/12/2014 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
12.990,00 |
12.990,00 |
01461060020 - BIELETTRICA DI BANDERE' & C. S.N.C. |
| ZC61213F62 |
04/12/2014 |
01/02/2015 |
2014 |
AFFIDAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA RCT/O (GARA DESERTA) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
,00 |
,00 |
| Z69120C540 |
|
|
2014 |
OPERE DI RIFACIMENTO LINEE IMPIANTO RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA "L. MAGGIA" E COMANDO P.L. - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
22.065,00 |
22.065,00 |
01740710023 - SCANAVINO DIANO & C. SNC |
| Z09113BD50 |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2014 |
AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA - SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SULL'APPLICATIVO "DA.TE + CONTROLLI" UTILIZZATO PER LA GESTIONE DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (ANNO 2015) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
06367820013 - DASEIN SRL |
| Z8C10D29DC |
08/10/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
ACQUISTO VESTIARIO SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - MEPA RDO N. 596666 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
6.233,50 |
6.233,50 |
BZODLF59T03L219Z - BOZ FORNITURE DI BOZ ADOLFO |
| Z7A14EA8E8 |
24/06/2015 |
15/09/2015 |
2015 |
PRESTAZIONI IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO PER FORNITURA E INSTALLAZIONE RICAMBI PER ATTREZZATURE LUDICHE PRESENTI PRESSO I GIARDINI CENTRALI - RDO 862687 - DITTA PROLUDIC SRL |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
428,00 |
428,00 |
03500980960 - PROLUDIC SRL |
| Z0C11301DF |
23/02/2015 |
27/02/2015 |
2014 |
MERCATO COPERTO DI PIAZZA CROCE ROSSA ? ADEMPIMENTO PRESCRIZIONI IMPARTITE DALLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - PRESTAZIONI IN ECONOMIA DA RENDERE MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.250,00 |
3.250,00 |
00153750021 - NAZZI INFISSI SRL |
| Z3C0B330B2 |
01/10/2013 |
31/05/2015 |
2013 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI GINNASTICA E GINNASTICA DOLCE - PERIODO OTTOBRE 2013-MAGGIO 2014 E OTTOBRE 2014-MAGGIO 2015 E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.800,00 |
10.800,00 |
01864280027 - SOCIETA' GINNASTICA LA MARMORA - A.S.D. |
| ZD1132187D |
10/02/2015 |
24/03/2015 |
2015 |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI BUSTE PER LA CORRISPONDENZA CM. 11X23 INTESTATE CON FINESTRA E STRIP - TRAMITE O.D.A. SU MEPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
97,50 |
97,50 |
03028730798 - INDUSTRIE GRAFICHE ED EDITORIALI IL GRILLO EDITORE SAS |
| Z9E13438A1 |
18/02/2015 |
24/03/2015 |
2015 |
FORNITURA DI UN HARD DISK ESTERNO - TRAMITE MEPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
,00 |
,00 |
PLNNGL63C63H588A - MENHIR COMPUTER DI PAOLONI ANGELA |
| Z3C1350B7D |
23/02/2015 |
30/03/2015 |
2015 |
FORNITURA PANNOLINI PER ASILO NIDO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
358,72 |
358,72 |
01323030690 - FATER SPA |
| Z3F1377BE0 |
04/03/2014 |
25/03/2015 |
2015 |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI TIMBRI PER I VARI UFFICI COMUNALI - TRAMITE O.D.A. SU MEPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
242,00 |
242,00 |
01364260024 - TIMBRIFICIO TORINESE SNC |
| 6025146BC2 |
21/11/2014 |
31/03/2015 |
2014 |
INDIVIDUAZIONE DITTA CUI AFFIDARE INCARICO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA ARREDI DEL POLO CULTURALE DEL BIELLESE ORIENTALE E DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE CONNESSI - LOTTO 1 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
39.795,15 |
39.795,15 |
04649630268 - GAM GONZAGARREDI MONTESSORI Srl |
| 6025199780 |
30/12/2014 |
31/03/2015 |
2014 |
INDIVIDUAZIONE DITTA CUI AFFIDARE INCARICO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA ARREDI DEL POLO CULTURALE DEL BIELLESE ORIENTALE E DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE CONNESSI - LOTTO N. 2 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.330,00 |
3.330,00 |
01999530262 - BIBLIO SRL |
| ZF51260CD0 |
29/12/2014 |
28/02/2015 |
2014 |
DITTA TRASLOCHI SCABELLI GROUPS S.R.L. - AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE INTERNA DI MATERIALE LIBRARIO DELLA BIBLIOTECA E DEL SERVIZIO INFORMAGIOVANI ALL'INTERNO DEL POLO CULTURALE DEL BIELLESE ORIENTALE DI VILLA RANZONI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.460,00 |
11.460,00 |
03540190984 - SCABELLI TRASLOCHI GROUPS SRL |
| 602529029A |
30/12/2014 |
31/03/2015 |
2014 |
INDIVIDUAZIONE DITTA CUI AFFIDARE INCARICO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA ARREDI DEL POLO CULTURALE DEL BIELLESE ORIENTALE E DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE CONNESSI - LOTTO N.4 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
5.103,20 |
5.103,20 |
04649630268 - GAM GONZAGARREDI MONTESSORI Srl |
| 6025325F78 |
30/12/2014 |
31/03/2015 |
2014 |
INDIVIDUAZIONE DITTA CUI AFFIDARE INCARICO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA ARREDI DEL POLO CULTURALE DEL BIELLESE ORIENTALE E DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE CONNESSI - LOTTO 5 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.571,00 |
3.571,00 |
01999530262 - BIBLIO SRL |
| Z01127A0B1 |
30/12/2014 |
31/03/2015 |
2014 |
DITTA GAM GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L. - FORNITURA DI COMPLEMENTI D'ARREDO PER POLO CULTURALE DEL BIELLESE ORIENTALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.127,70 |
1.127,70 |
04649630268 - GAM GONZAGARREDI MONTESSORI Srl |
| Z7B0E00856 |
03/03/2014 |
09/03/2015 |
2014 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DELLE ATTREZZATURE AGRICOLE COMUNALI DEL SETTORE TECNICO UFFICIO AMBIENTE PERIODO 01.01.2014 - 31.12.2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.473,77 |
1.473,77 |
01269130025 - BORRA AGRICOLTURA DI BORRA & C. S.N.C. (VERSIONE VECCHIA) |
02499380026 - BORRA SRL |
| ZCF1735F0F |
23/11/2015 |
15/01/2016 |
2015 |
DITTA EDICOLE' DI MELON RICCARDO DI COSSATO.IMPEGNO DISPESA PER FORNITURA LIBRI E DVD PER BIBLIOTECA COMIUNALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
650,00 |
650,00 |
MLNRCR68C03C526Z - EDICOLE' DI MELON RICCARDO |
| Z4F1285D60 |
30/12/2014 |
31/03/2015 |
2014 |
AFFIDAMENTO INCARICO A DITTA BONIFACIO COSTRUZIONI GENERALI PER LAVORI DI TINTEGGIATURA POLO CULTURALE DEL BIELLESE ORIENTALE (BIBLIOTECA / INFORMAGIOVANI) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,25 |
2.000,25 |
02126180021 - BONIFACIO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. |
| Z571264541 |
30/12/2014 |
30/12/2014 |
2014 |
AFFIDAMENTO INCARICO A DITTA BIELETTRICA DI COSSATO PER INTERVENTO DI REALIZZAZIONE POSTAZIONI DI LAVORO POLO CULTURALE DEL BIELLESE ORIENTALE DI VILLA RANZONI (BIBLIOTECA / INFORMAGIOVANI) IN SEGUITO A TRASLOCO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.960,00 |
1.960,00 |
01461060020 - BIELETTRICA DI BANDERE'& C. S.N.C. |
| ZAC11ADAD6 |
15/12/2014 |
|
2014 |
PRESTAZIONE DI SERVIZI DA RENDERSI TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO PER LA POTATURA DI DUE CEDRUS DEODARA PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI PIAZZA PEROTTI ? AZIENDA FLORAGRICOLA VETTORELLO FRANCO ? CASTELLETTO CERVO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.950,00 |
2.950,00 |
VTTFNC54A15A859R - FLORAGRICOLA VETTORELLO FRANCO |
| Z3115878CD |
|
|
2015 |
ACQUISTI IN RETE - FORNITURA E POSA DI SCHEDA ELETTRONICA PER CALDAIA MURALE ALLOGGIO COMUNALE DI VIA AMENDOLA - COSSATO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
220,00 |
220,00 |
00410100028 - E.T.I. S.N.C. DI VERZA & C. |
| Z66133AEFA |
18/02/2015 |
|
2015 |
AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA - ACQUISTO DI UNA GIORNATA DI FORMAZIONE SULLA GESTIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI CON GLI APPLICATIVI SIPAL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
490,00 |
490,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| XF20CB559A |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2013 |
AFFIDAMENTO TRASCRIZIONE VERBALI SEDUTE CONSIGLI COMUNALI TRAMITE SERVIZIO DI GESTIONE DIGITALE DELL'AUDIO ALLA DITTA STENOTYPE SERVICE DI VIAREGGIO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
844,26 |
666,12 |
GVNGCR69R08G628V - STENOTYPE SERVICES DI GIANCARLO GIOVANNINI |
| ZBF1285D2B |
26/01/2015 |
31/03/2015 |
2015 |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A DITTA GRUPPO GIODICART DI TRANI FORNITURA ALTALENA, SCIVOLO E PAVIMENTAZIONE DI SICUREZZA A CORREDO PER AREA ESTERNA ASILO NIDO COMUNALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.506,72 |
3.506,72 |
04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL |
| Z49138FEEA |
|
|
2015 |
ACQUISTI IN RETE - RIFACIMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO DI VILLA RANZONI - POLO CULTURALE DEL BIELLESE ORIENTALE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
5.400,00 |
5.400,00 |
01461060020 - BIELETTRICA DI BANDERE'& C. S.N.C. |
| Z6C11E14CA |
|
|
2014 |
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' ALBA S.C.S. ONLUS PER SERVIZIO DI INTERPRETARIATO ITALIANO/LINGUA DEI SEGNI ITALIANA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
07844330014 - ALBA S.C.S. ONLUS |
| ZF00B5C7F7 |
17/09/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
INCARICO A NOTAIO PER STESURA ROGITO NOTARILE INERENTE AD ACQUISIZIONE DI TERRENO, A SEGUITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA MAZZINI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.991,76 |
1.991,76 |
RJNPLV55P03C725J - RAJANI/PIERLEVINO |
| Z2C13ED337 |
15/04/2015 |
15/04/2015 |
2015 |
ORGANIZZAZIONE GITA AL SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI TORINO SABATO 16 MAGGIO 2015. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO BIGLIETTI PRESSO DITTA GL EVENTS SPA ITALIA DI BOLOGNA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
576,00 |
576,00 |
01956421208 - GL EVENTS ITALIA SPA |
| Z1A10667FB |
|
|
2014 |
SERVIZIO IN ECONOMIA CIRCA LE ESUMAZIONI ORDINARIE SALME, ESUMAZIONI DI INDECOMPOSTI, ESTUMULAZIONI DA COLOMBARI, TRASPORTO E STOCCAGGIO OSSARIO, EVENTUALE INUMAZIONE PRESSO IL CIMITERO CAPOLUOGO - ANNO 2014. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GIUSTA DETERMINAZIONE N. 960 DEL 21.08.2014. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
19.860,00 |
19.860,00 |
02392450025 - LA COCCINELLA B COOP.SOCIALE ONLUS |
| Z111418EDB |
23/04/2015 |
31/05/2015 |
2015 |
AFFIDAMENTO FORNITURA PNEUMATICI ESTIVI SULL'AUTOMEZZO FIAT PANDA TARGATO BR 298 LE E SERVIZIO DI SMONTAGGIO, RIMONTAGGIO, EQUILIBRATURA E DEPOSITO PNEUMATICI AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE AL SETTORE ARE AMMINISTRATIVA E SERVIZI FINANZIARI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
265,57 |
265,57 |
GRSDND59M29L436P - GROSSO EDMONDO |
| ZB9149D3DE |
20/05/2015 |
|
2015 |
SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - GESINT SRL - ACQUISTO SOFTWARE PER GESTIONE CONTO ANNUALE 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,00 |
290,00 |
06711271004 - GESINT S.R.L. |
| ZC2152029D |
|
|
2015 |
AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA - FORNITURA DI N. 6 SCHEDE RAM PER IMPLEMENTARE LA CAPACITA' DI MEMORIA DEI SERVER |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
785,46 |
785,46 |
06012171002 - ROENET SRL |
| Z0914F7AAA |
|
|
2015 |
AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA - FORNITURA DI UN DISPOSITIVO DI BACKUP SU NASTRO MAGNETICO LTO5 HP |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.020,00 |
2.020,00 |
03671520967 - MSDSYSTEMS SRL |
| Z541403EF7 |
09/04/2015 |
04/05/2015 |
2015 |
AFFIAMENTO FORNITURA DI BANDIERE DA ESTERNO PER LO STABILE DI PIAZZA GRAMSCI - TRAMITE O.D.A. SU MEPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
37,00 |
37,00 |
FGGRRT74M13F464Y - FAGGIONATO ROBERTO |
| Z7110FCA0C |
10/11/2014 |
21/11/2014 |
2014 |
APPALTO DI PUBBLICO SERVIZIO RELATIVO ALLO SMALTIMENTO DI RIFIUTI CIMITERIALI PER PRESTAZIONI IN ECONOMIA DA RENDERE MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO. DITTA CLERICO PRIMINO S.R.L. DI CAMBURZANO. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.175,50 |
1.175,50 |
01996580021 - CLERICO PRIMINO SRL |
| ZC013DD9DE |
27/03/2015 |
08/05/2015 |
2015 |
SDR SAS DI SCHIAPPARELLI DANIELE & C.. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER SCUOLABUS COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
158,31 |
158,31 |
01698010020 - SDR SAS DI SCHIAPPARELLI DANIELE & C. |
| Z03145CC62 |
28/05/2015 |
28/05/2015 |
2015 |
ISCRIZIONE AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO: "NOVITA' IN MATERIA DI COMMERCIO E ATTIVITA' ECONOMICHE" PER I DIPENDENTI COMUNALI: PAOLA POLO E IVANO CARUSO ? SANTHIA' 28 MAGGIO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
,00 |
,00 |
MJTMHL70L22F839B - PROGETTO SOFIS di Michele Majetta |
| Z22141CC4E |
|
|
2015 |
ACQUISTI IN RETE - FORNITURA E POSA DI COMPONENTI DI SICUREZZA PER ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA DI VILLA RANZONI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.280,00 |
1.280,00 |
00410100028 - E.T.I. S.N.C. DI VERZA & C. |
| ZB9141E64C |
|
|
2015 |
ACQUISTI IN RETE - FORNITURA E POSA DI CIRCOLATORE PRESSO LA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PARLAMENTO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
330,00 |
330,00 |
00410100028 - E.T.I. S.N.C. DI VERZA & C. |
| Z68137067C |
01/03/2015 |
31/03/2015 |
2015 |
INTERVENTI A FAVORE DELLO SPORT - RIDUZIONE COSTO ABBONAMENTI ENTRATA PISCINA "RIVETTI" PER RESIDENTI A COSSATO - IMPEGNO A TUTTO IL MESE DI MARZO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.942,62 |
1.942,62 |
01926190024 - ATHENEUM SRL |
| Z8C14B7143 |
25/05/2015 |
|
2015 |
AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA - FORNITURA DI MATERIALE PER LA RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO AUDIO/VIDEO INSTALLATO PRESSO L'AREA EVENTI DI VILLA RANZONI - ordine annullato il 26/05/15 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
,00 |
,00 |
02537990042 - WEB SERVICE SRL |
| ZA21684D24 |
|
|
2015 |
AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE A GAS PRESSO LA CALDAIA A SERVIZIO DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI COSSATO CON RIMOZIONE E SMALTIMENTO DELL'ESISTENTE, COLLEGAMENTO ELETTRICO, PRIMO AVVIAMENTO, PROVE, COLLAUDO E RILASCIO CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA'. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.190,00 |
1.190,00 |
02033750023 - TECNOFLAM S.R.L. |
| ZBC1523EC4 |
07/07/2015 |
07/07/2015 |
2015 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE INSTALLATO NEL LOCALE SALA SERVER. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
111,20 |
111,20 |
02458190028 - ECOTEAM SRL |
| ZE212C682C |
|
|
2014 |
MERCATO COPERTO DI PIAZZA CROCE ROSSA ? OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MODIFICA DEGLI IMPIANTI DI ADDUZIONE GAS METANO AL SERVIZIO DELLA CUCINA ATTREZZATA PER MANIFESTAZIONI ? AGGIUDICAZIONE LAVORI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
4.000,00 |
4.000,00 |
01974410027 - TERMOIDRAULICA MORETTI EZIO |
| ZC71156A01 |
17/11/2014 |
|
2014 |
PRESTAZIONE DI SERVIZI DA RENDERSI TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO PER MANUTENZIONI AL VERDE DELLE SCUOLE PARLAMENTO E AGLIETTI ? DITTA BUFFA ANTONIO, SANTHIA' (VC) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.499,79 |
4.499,79 |
BFFNTN67P22L750U - BUFFA ANTONIO |
| Z88157DEC9 |
24/07/2015 |
30/12/2015 |
2015 |
ACQUISTO CALZATURE DPI PER PERSONALE AUSILIARIO ASILO NIDO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
65,57 |
65,57 |
00486900020 - PASTORELLO, POZZATI & C. SAS |
| ZDA1337214 |
03/03/2015 |
03/03/2015 |
2015 |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROSSATO COPPE DI SOSTEGNO PER LA FORNITURA DI COPPE, TROFEI, TARGHE E MEDAGLIE PER IL PERIODO 1° TRIMESTRE 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
233,61 |
233,61 |
CLDCRL44S69I868S - ROSSATO COPPE DI CALDERA CARLA |
| Z04143CCD9 |
|
|
2015 |
ACQUISTI IN RETE - FORNITURA E POSA DI SCHEDA ELETTRONICA BOLLITORE PRESSO L'ASILO NIDO DI LORAZZO BARETTO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
260,00 |
260,00 |
00410100028 - E.T.I. S.N.C. DI VERZA & C. |
| Z8C12B5212 |
|
|
2015 |
ACQUISTI IN RETE - ASSISTENZA E RIPARAZIONE ASCENSORE PRESSO PALAZZO MUNICIPALE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
398,82 |
398,82 |
DMAGNN48H23A859R - DAMA ASCENSORI DI DAMA GIOVANNI |
| Z1014123B7 |
|
|
2015 |
ACQUISTO LAPIDI PER CIMITERI COMUNALI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.227,00 |
1.227,00 |
00204550024 - RAMELLA GRANITI S.R.L. |
| Z5412CE98F |
|
|
2014 |
AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI SOSTITUZIONE E RIPRISTINO DI PUNTI LUCE GUASTI SUL TERRITORIO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.781,00 |
3.781,00 |
02322600541 - ENEL SOLE SRL |
| Z1717BFB90 |
01/01/2012 |
30/09/2015 |
2015 |
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL CONTATO DEL CANAVESE DI IVREA - RIMBORSO SOMME PER UTENZE RELATIVE ALLA SALETTA DELLE ASSOCIAZIONI E ALL'INTERO STABILE DEL TEATRO. |
|
PROCEDURA RISTRETTA |
760,37 |
760,37 |
93019730014 - IL CONTATO DEL CANAVESE |
| Z2C126EE12 |
30/12/2014 |
30/06/2015 |
2014 |
COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI - IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE AL PROGETTO "SI PUO' FAREEE!" - ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.256,77 |
4.256,77 |
02103600025 - COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI ONLUS |
| Z9C14C4B51 |
28/05/2015 |
30/06/2015 |
2015 |
AFFIDAMENTO INCARICO A DITTA FATER SPA DI PESCARA PER FORNITURA PANNOLINI PER ASILO NIDO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
570,20 |
526,22 |
01323030690 - FATER SPA |
| 0000000000 |
07/07/2015 |
31/08/2015 |
2015 |
SOCIETA' SO.RI.SO. S.R.L. - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI PASTI AI CITTADINI DI COSSATO SFOLLATI IN SEGUITO AD INAGIBILITA' DELLA PROPRIA ABITAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
620,00 |
620,00 |
01982830026 - SO.RI.SO. SRL |
| ZAC166783B |
12/10/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROSSATO COPPE DI SOSTEGNO PER LA FORNITURA DI COPPE, TROFEI, TARGHE E MEDAGLIE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
733,61 |
733,61 |
CLDCRL44S69I868S - ROSSATO COPPE DI CALDERA CARLA |
| Z5F1698099 |
20/10/2015 |
09/12/2015 |
2015 |
DITTA MUNARO LUCA DI CANDELO. AFFIDAMENTO INCARICO DI FORNITURA E POSA TENDE PER ALCUNE SCUOLE DEL COMUNE DI COSSATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.165,00 |
1.165,00 |
00898460266 - CODEX SRL |
MNRLCU71L05A859Z - MUNARO LUCA IMPRESA INDIVIDUALE |
| Z7412B9137 |
|
|
2015 |
ACQUISTI IN RETE - SOSTITUZIONE ELETTROVALVOLA GAS PRESSO CENTRALE TERMICA SCUOLA DI DANZA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
430,00 |
430,00 |
00410100028 - E.T.I. S.N.C. DI VERZA & C. |
| Z411630E3A |
|
|
2015 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI COMUNALI - PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2016. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
27.833,64 |
27.833,64 |
02126180021 - BONIFACIO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. |
| 5847455O85 |
|
|
2014 |
INDIVIDUAZIONE DITTA CUI AFFIDARE INCARICO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA ARREDI DEL POLO CULTURALE DEL BIELLESE ORIENTALE E DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE CONNESSI - LOTTO N. 2 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
,00 |
,00 |
| Z2011B3490 |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2014 |
ACQUISTI IN RETE - MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE - ANNO 2015. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
8.778,69 |
8.778,69 |
01363440023 - S.P.A.P. S.A.S. DI CACCAMO RAG. ARCANGELO |
| Z0710CA106 |
16/09/2014 |
08/07/2015 |
2014 |
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI COSSATO, LA SOCIETÀ SO.RI.SO. S.R.L. E IL COMUNE DI COSSATO PER IL CONFERIMENTO AL PERSONALE A.T.A. IN SERVIZIO PRESSO LE SCUOLE DI COSSATO DI FUNZIONI DI SUPPORTO AL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA, DISTRIBUZIONE PASTI, SORVEGLIANZA E ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI ISCRITTI AL SERVIZIO SCUOLABUS E PULIZIA PLESSI DURANTE I CENTRI ESTIVI PER L'ANNO SCOLASTICO 2014/2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.804,11 |
2.804,11 |
92017970028 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI COSSATO |
| 5435988F31 |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2013 |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 6 - LOTTO 1" PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER GLI STABILI COMUNALI PER L'ANNO 2014 E ASSUNZIONE DEI RELATIVI IMPEGNI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
278.943,67 |
278.943,67 |
00875940793 - ENERGETIC SPA |
| Z47071D30F |
01/01/2013 |
31/12/2015 |
2012 |
BIVERBROKER SRL - AFFIDAMENTO POLIZZA GLOBALE FABBRICATI (INCENDIO) - PERIODO 01/01/2013 - 31/12/2015 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
47.159,04 |
47.159,04 |
01855280028 - BIVERBROKER SRL |
| ZE316C1F85 |
|
27/01/2016 |
2015 |
RDO MEPA N. 997939. AFFIDAMENTO FORNITURA DI CALZATURE PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE. DITTA FORNITURE BOZ DI BOZ ADOLFO DI GASSINO T.SE, ANNO 2015. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
945,00 |
945,00 |
BZODLF59T03L219Z - BOZ FORNITURE DI BOZ ADOLFO |
| Z99149B4B1 |
18/05/2015 |
10/09/2015 |
2015 |
DITTA EDICOLE' DI MELON IRCCARDO DI COSSATO - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI, DVD E AUDIOLIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.000,00 |
1.000,00 |
MLNRCR68C03C526Z - EDICOLE' DI MELON RICCARDO |
| Z7213B6CCC |
|
|
2015 |
ISCRIZIONE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE E PROVE DI TIRO AL FINE DEL RILASCIO DELL'ATTESTATO DI FREQUENZA PER GLI OPERATORI APPARTENENTI AL SETTORE DI POLIZIA MUNICIPALE AVENTI LA QUALIFICA DI AGENTE DI P.S. ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.040,00 |
1.040,00 |
81065460024 - TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI BIELLA |
| Z5F14FD484 |
|
|
2015 |
AFFIDAMENTO INTERVENTO PER RISOLUZIONE GUASTO PONTE RADIO PRESSO SEDE POLIZIA MUNICIPALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
240,00 |
240,00 |
02042300026 - IRIDES SRL |
| ZB614A71E5 |
|
|
2015 |
MAGGIOLI SPA. ACQUISTO CODICE DELLA STRADA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
132,00 |
132,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z0414CD5C6 |
12/06/2015 |
30/07/2015 |
2015 |
AFFIDAMENTO TRAMITE R.D.O. DELLA FORNITURA DI CARTELLINE INTESTATE A TRE LEMBI PER LE PRATICHE DEGLI UFFICI TECNICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
285,00 |
285,00 |
00424780021 - ARTE DELLA STAMPA S.A.S. DI RENATO MIGLIETTI & C. |
| Z3311CFFA4 |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2014 |
BIVERBROKER S.R.L. - PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISK FOTOVOLTAICO ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
662,00 |
662,00 |
01855280028 - BIVERBROKER SRL |
| Z371518ACA |
|
|
2015 |
AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA - FORNITURA DI LICENZE WINSERVER 2012 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.257,66 |
4.257,66 |
00807370309 - DIAL INFORMATICA SRL |
| Z2C14C1F67 |
23/06/2015 |
22/06/2016 |
2015 |
AFFIDAMENTO TRAMITE RDO SU MEPA - FORNITURA DI N. 115 LICENZE DEL SOFTWARE ANTIVIRUS KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS (VALIDITA' LICENZA 12 MESI) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
997,05 |
997,05 |
06704251005 - COMEDATA SRL |
| Z011506AAF |
28/09/2015 |
28/09/2015 |
2015 |
SCIOGLIMENTO CIVITATIS SCHOLA - ACQUISIZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE ASILO NIDO COMUNALE - ESIGIBILITA' ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
1.800,00 |
CNRKSD64L01Z112B - CONRAD KLAUS DIETER |
| Z2F1471AD1 |
|
|
2015 |
ACQUISTI IN RETE - FORNITURA E POSA DI SCAMBIATORE DI CALORE PER PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA PRESSO LA CENTRALE TERMICA DI VILLA BERLANGHINO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.450,00 |
1.450,00 |
00410100028 - E.T.I. S.N.C. DI VERZA & C. |
| Z8515A284C |
|
|
2015 |
PALESTRA "AGUGGIA" - RINNOVO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
,00 |
,00 |
CCNRRT75D28A859K - CAUCINO/ROBERTO |
| Z6610CCD42 |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2014 |
ACQUISTI IN RETE - MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE - ANNO 2015. (GARA DESERTA) |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
,00 |
,00 |
| ZB316B3CD7 |
26/10/2015 |
15/12/2015 |
2015 |
DITTA MUNARO LUCA DI CANDELO. AFFIDAMENTO INCARICO DI FORNITURA E POSA TENDE DA SOLE PER LA SCUOLA PRIMARIA MASSERIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.640,00 |
3.640,00 |
MNRLCU71L05A859Z - MUNARO LUCA IMPRESA INDIVIDUALE |
| Z27148BF3E |
24/06/2015 |
03/09/2015 |
2015 |
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI ONLUS DI BIELLA PER PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO, GESTIONE E VERIFICA DELLE ATTIVITA' DI CENTRO ESTIVO PER L'ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
31.194,60 |
31.194,60 |
02103600025 - COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI ONLUS |
| ZC01546BC5 |
10/07/2015 |
11/11/2015 |
2015 |
LIBRERIA ARCADIA DI PRETE GIULIANA DI COSSATO.IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DESTINATI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.499,72 |
02540560022 - LIBRERIA ARCADIA DI PRETE G.& C. SAS |
| ZB4048974C |
|
|
2015 |
AGGIORNAMENTO PER COPERTURA CANONE SECONDO SEMESTRE 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
529,14 |
,00 |
01788080156 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA |
| ZE414F6A32 |
15/06/2015 |
30/06/2015 |
2015 |
AFFIDAMENTO INCARICO A STUDIO TECNICO BADA' ING. TIIZIANO - VIGLIANO BIELLESE PER REDAZIONE DUVRI PER SERVIZIO INTEGRAZIONE ORARIO ASILO NIDO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
228,80 |
228,80 |
BDATZN66M05D094D - BADA'/TIZIANO |
| Z0810DBAB0 |
01/10/2014 |
30/06/2015 |
2014 |
CONCESSIONE DEL SERVIZIO INERENTE L'IMPIANTO SPORTIVO "EZIO ABATE" ALL'UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA COSSATO CALCIO 2010 PER IL PERIODO 1° OTTOBRE 2014 ? 30 GIUGNO 2015. IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.295,09 |
12.295,09 |
02321140028 - U.S.D. COSSATO CALCIO 2010 |
| Z9F154F5F2 |
08/07/2015 |
31/07/2015 |
2015 |
AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA - FORNITURA DI N. 1 ARUBA KEY 2GB AUTORUN + SIM CON CERTIFICATO DI FIRMA E CERTIFICATO CNS (CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
50,00 |
01879020517 - ARUBA PEC S.P.A. |
| Z26174BCA3 |
01/12/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
PHOTOFILMFARM DI RICCARDO POMA - IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTAZIONE E CONDUZIONE LABORATORIO DI ANALISI FILMICA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
PMORCR88S19A859P - PHOTOFILMFARM DI POMA RICCARDO |
| Z6C1595890 |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO FUNEBRE CITTADINO NON ABBIENTE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
792,00 |
792,00 |
00383580024 - IMPRESE FUNEBRI RIUNITE SNC |
| ZA5113119E |
|
|
2014 |
INCARICO A NOTAIO PER STESURA ROGITO NOTARILE INERENTE AD ACQUISIZIONE DI TERRENI A SEGUITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI INSEDIAMENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN LOCALITA' BARAGGINE (VIA MARTIRI LIBERTA' - REG. PICCHETTA) LOTTO SP1 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
7.046,40 |
7.046,40 |
SLOSND46P58A859G - SOLA SECONDINA |
| Z1B14959DD |
23/05/2015 |
23/05/2015 |
2015 |
DITTA ALCO IMPIANTI DI COSSAVELLA ALESSIO - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE DI UN IMPIANTO ELETTRICO TEMPORANEO NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE "LA SCUOLA SCENDE IN PIAZZA 2015". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
195,00 |
195,00 |
CSSLSS53B10F369D - ALCO IMPIANTI |
| Z3F15F7CDF |
|
|
2015 |
AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA - FORNITURA N. 4 PNEUMATICI 140/70R12 86J PER APE CIMITERIALE. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
220,00 |
220,00 |
01496970029 - BERGO ANTONIO DI BERGO CLAUDIO & C. S.A.S. |
| Z8914AC8CB |
23/05/2015 |
23/05/2015 |
2015 |
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE SONORIA - AFFIDAMENTO INCARICO PER L'INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI UN IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE AUDIO NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE "LA SCUOLA IN PIAZZA 2015". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
163,93 |
163,93 |
90050050021 - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE SONORIA |
| Z6314A22A8 |
23/05/2015 |
23/05/2015 |
2015 |
COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI PRODUZIONE LAVORO - AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI DI ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO AREA ESPOSITIVA DELLA MANIFESTAZIONE "LA SCUOLA SCENDE IN PIAZZA 2015". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
285,00 |
285,00 |
06484280018 - COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI DI PRODUZ. E LAVORO SCS ONLUS |
| Z8A110C4EC |
01/11/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
ACQUISTI IN RETE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE - ANNO 2014. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA S.P.A.P. DI CACCAMO RAG. ARCANGELO S.A.S |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
6.800,00 |
6.800,00 |
01363440023 - S.P.A.P. S.A.S. DI CACCAMO RAG. ARCANGELO |
| Z4215549B6 |
10/07/2015 |
06/08/2015 |
2015 |
GIARDINI CENTRALI: LAVORI VARI - PRESTAZIONI IN ECONOMIA DA RENDERE MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.382,48 |
8.382,48 |
02126180021 - BONIFACIO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. |
| ZBC19F6554 |
20/05/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
AFFIDAMENTO INCARICO A SOCIETA' SO.RI.SO. SRL PER FORNITURA PASTI PER ASILO NIDO COMUNALE - PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
15.836,54 |
14.575,02 |
01982830026 - SO.RI.SO. SRL |
| Z4B14DB0ED |
|
|
2015 |
ACQUISTI IN RETE - RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE PERDITE CENTRALE TERMICA VILLA BERLANGHINO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
700,00 |
700,00 |
00410100028 - E.T.I. S.N.C. DI VERZA & C. |
| Z941099842 |
15/10/2014 |
14/10/2015 |
2014 |
ACQUISTI IN RETE - SERVIZIO CIRCA LA CONDUZIONE, LA MANUTENZIONE ORDINARIA, IL PRONTO INTERVENTO E LA QUALIFICAZIONE DEL TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI - PERIODO 15/10/2014 - 14/10/2015. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
16.400,00 |
16.400,00 |
00410100028 - E.T.I. S.N.C. DI VERZA & C. |
| Z4014EB0CE |
25/06/2015 |
12/10/2015 |
2015 |
PRESTAZIONI IN ECONOMIA DA RENDERSI MEDIANTE COTTIMO FIUCIARIO PER MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - BELLAN SERVIZI, MOTTALCIATA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.550,00 |
2.550,00 |
BLLMNL66L20A859B - BELLAN/EMANUELE |
| Z8815A3FA8 |
|
|
2015 |
AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA - FORNITURA DI CASSETTE PER BACKUP E PULIZIA PER DISPOSITIVO LTO5 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
157,00 |
157,00 |
08458520155 - DEBA SRL |
| z8815a3fa8 |
|
|
2015 |
FORNITURA DI CASSETTE PER BACKUP E PULIZIA PER DISPOSITIVO LTO - AGGIORNAMENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
75,00 |
75,00 |
08458520155 - DEBA SRL |
| Z8E136B781 |
01/04/2015 |
31/03/2016 |
2015 |
AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA - SERVIZIO DI ESTENSIONE GARANZIA SU SCANNER FUJITSU FI 5750C |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
680,00 |
680,00 |
06432300017 - ZIA SRL |
| Z4115ACF47 |
|
|
2015 |
AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA - SERVIZIO DI REINSTALLAZIONE E MIGRAZIONE APPLICATIVI SIPAL SU NUOVO SERVER |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| ZD5113BE5F |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2014 |
AFFIDAMENTO TRAMITE RDO SU MEPA - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE PROGRAMMATA ARCHVIO MECCANICO BERTELLO, INSTALLATO NEI LOCALI ADIBITI AD ARCHIVIO GENERALE (ANNO 2015) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.900,00 |
1.900,00 |
00149440240 - FERRETTO GROUP SPA |
| ZF51540A48 |
|
|
2015 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PROGRAMMA SOFTWARE "CONCILIA WINDOWS", ANNO 2015. DITTA MAGGIOLI INFORMATICA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.285,00 |
2.285,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| ZC0114E4BC |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2014 |
ACQUISTI IN RETE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ESTINTORI - ANNO 2015 (CONTROLLI CON CADENZA SEMESTRALE UNI 9994_2013). AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.281,00 |
1.281,00 |
02869180014 - CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO SAS |
| Z9513959FE |
|
|
2015 |
ACQUISTI IN RETE - CORSO E-LEARNING DI AGGIORNAMENTO R.S.P.P. DI N. 40 ORE. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
250,00 |
250,00 |
01708190507 - IMPARAORA S.R.L. |
| ZD3166F866 |
12/10/2015 |
27/10/2015 |
2015 |
GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL PRESIDIO SOCIO ASSISTENZIALE PER ANZIANI CON SEDE IN LESSONA, IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.781,21 |
1.781,21 |
05866880726 - PUBLINFORMA S.R.L |
| ZC611A9659 |
|
|
2014 |
ACQUISTO AUTOVEICOLO PER IL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - CONVENZIONE CONSIP |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
16.215,56 |
16.215,56 |
00291240638 - RENAULT ITALIA S.P.A. |
| ZD215079D6 |
24/06/2015 |
31/08/2015 |
2015 |
PRESTAZIONI IN ECONOMIA DA RENDERSI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER SERVIZIO DI SPARGIMENTO REPELLENTE PER ZANZARE IN OCCASIONE DEI CENTRI ESTIVI ALLA MASSERIA - MURIN STOP, BIELLA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
360,00 |
04997350014 - MURIN STOP DI CIOCCHETTI GEOM. SERGIO & C. S.N.C. |
| Z97153E724 |
|
|
2015 |
ACQUISTO PNEUMATICI ESTIVI FIAT PUNTO DM680ZM IN DOTAZIONE AL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - MEPA RDO N. 887721 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
182,20 |
182,20 |
02321320026 - GRASSETTO S.N.C. DI GRASSETTO S. E C. snc |
| Z5E141B738 |
01/04/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
POSTE ITALIANE S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI AFFRANCATURA A MEZZO CONTO DI CREDITO - CAD E CAN. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
4,60 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. |
| Z80164831E |
|
|
2015 |
APPALTO DI PUBBLICO SERVIZIO RELATIVO ALLO SMALTIMENTO DI RIFIUTI CIMITERIALI PER PRESTAZIONI IN ECONOMIA DA RENDERE MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO. DITTA CLERICO PRIMINO S.R.L. DI CAMBURZANO. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
425,50 |
425,50 |
01996580021 - CLERICO PRIMINO SRL |
| Z9C1597726 |
|
|
2015 |
ACQUISTI IN RETE - FORNITURA E POSA DI N. 2 BATTERIE DA TRAZIONE SIGILLATA DA 12 VOLT PER MONTAFERETRI PRESSO CIMITERO COMUNALE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
650,00 |
650,00 |
10845740017 - CIMIT SERVICE SNC |
| Z8B10B9F71 |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2014 |
SERVIZIO INTEGRATIVO AREE CIMITERIALI - PERIODO 01.01.2015 - 31.12.2015 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
23.233,00 |
23.233,00 |
02392450025 - LA COCCINELLA B COOP.SOCIALE ONLUS |
| Z801568577 |
06/08/2015 |
06/09/2015 |
2015 |
STUDIO TECNICO DELL'ING. BADA' TIZIANO - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL DUVRI PER ATTIVITA' DI PRE-POST ORARIO A.S. 2015/2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
124,80 |
124,80 |
BDATZN66M05D094D - BADA'/TIZIANO |
| Z9D149BE98 |
18/05/2015 |
18/06/2015 |
2015 |
AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE DUVRI PER CENTRO ESTIVO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
124,80 |
124,80 |
BDATZN66M05D094D - BADA' ING. TIZIANO |
| Z0F1428D3D |
|
|
2015 |
ACQUISTI IN RETE - FORNITURA DI N. 200 SACCHI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO FREDDO IN SACCHI DA 25 KG, FRANCO MAGAZZINO COMUNALE DI VIA AMENDOLA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
935,00 |
935,00 |
00155570021 - VIABIT SRL |
| Z8B166C4A3 |
01/10/2015 |
09/10/2015 |
2015 |
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL CONTATO DEL CANAVESE DI IVREA - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DA PRESTARSI PRESSO IL TEATRO COMUNALE IN OCCASIONE DI EVENTO ORGANIZZATO IN DATA 09/10/2015. |
|
PROCEDURA RISTRETTA |
200,00 |
200,00 |
93019730014 - IL CONTATO DEL CANAVESE |
| ZB81A04BA4 |
|
|
2016 |
ACQUISTI IN RETE - RIFACIMENTO SEGNALETICA PER AREA MERCATALE DI PIAZZA CROCE ROSSA ITALIANA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
5.400,00 |
5.400,00 |
01363440023 - S.P.A.P. S.A.S. DI CACCAMO RAG. ARCANGELO |
| ZC51875D5A |
10/02/2016 |
29/02/2016 |
2016 |
AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA - FORNITURA DI BUSTE INTESTATE PER CORRISPONDENZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
285,00 |
285,00 |
02144720790 - STAMPA SUD SRL |
| ZDD14A719F |
|
|
2015 |
TRASLAZIONE ED ALLOGAMENTO PISTA COMPONIBILE SKATEBOARD SITUATA PRESSO AREA EX CASERMA CARABINIERI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
660,38 |
660,38 |
00155570021 - VIABIT SRL |
| Z8C14F3BED |
08/07/2015 |
12/10/2015 |
2015 |
DITTA GIULIO EINAUDI EDITORE DI TORINO AGENZIA DI NOVARA.IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
999,60 |
999,60 |
08367150151 - EINAUDI GIULIO EDITORE SPA |
| Z8515DAB63 |
|
|
2015 |
AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA - FORNITURA N. 2 RASTRELLIERE PORTA ANNAFFIATOI IN FERRO CON GETTONIERA 10 POSTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.206,00 |
1.206,00 |
10845740017 - CIMIT SERVICE SNC |
| Z7716BB5EF |
|
|
2015 |
ACQUISTI IN RETE - SOSTITUZIONE COMPLETA IN CABINA DI DISPOSITIVO CELLULA FOTOELETTRICA CON PROVE E REGOLAZIONI PRESSO ASCENSORE CIMITERO CAPOLUOGO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
460,00 |
460,00 |
RMNBRN52E18A314T - BRUNO ROMANO |
| Z1F1935C8A |
|
|
2016 |
PRESTAZIONI IN ECONOMIA DA RENDERSI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DA GIARDINAGGIO ? DITTA FLORAMA SAS DI MINARI GABRIELE & C. SAS CON SEDE IN GAGLIANICO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
446,00 |
446,00 |
01762590022 - FLORAMA SAS DI MINARI GABRIELE & C. |
| Z8B13B571A |
|
|
2015 |
ACCESSO ALLA BANCA DATI DELL'ACI-PRA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.160,13 |
1.160,13 |
00493410583 - A.C.I. - AUTOMOBILE CLUB ITALIA |
| Z7211DF126 |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2014 |
RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI VARIE PER GLI UFFICI COMUNALI - ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.672,68 |
2.672,68 |
02246230375 - DIAFRAMMA S.R.L. |
| ZC11131057 |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2014 |
SERVIZIO RELATIVO ALLA VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA PRESSO STABILI COMUNALI DIVERSI - PERIODO 01/01/2015 - 31/12/2015. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.760,00 |
3.760,00 |
08427870012 - ELLISSE SRL |
| Z2716ACF88 |
|
|
2015 |
ACQUISTI IN RETE - FORNITURA E POSA IN OPERA DI BRUCIATORE E RAMPA GAS CON RIMOZIONE E SMALTIMENTO DELL'ESISTENTE E RILASCIO CERTIFICAZIONI DI LEGGE PRESSO LA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELLA PALESTRA COMUNALE "AGUGGIA". AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.820,00 |
1.820,00 |
00410100028 - E.T.I. S.N.C. DI VERZA & C. |
| Z0915FAD11 |
|
|
2015 |
ALLEGATO VII D.LGS 81/2008 - PRIMA VERIFICA PERIODICA MONTAFERETRI - AFFIDAMENTO INCARICO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
284,75 |
284,75 |
02228010027 - CERTIFICAZIONI E COLLAUDI SRL |
| ZB315F18C1 |
|
|
2015 |
ACQUISTI IN RETE - FORNITURA E POSA DI LAMPADA CABINA C/O ASCENSORE DI PIAZZA GRAMSCI - UFFICIO TECNICO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
98,00 |
98,00 |
RMNBRN52E18A314T - BRUNO ROMANO |
| ZC210CC4B8 |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2014 |
ACQUISTI IN RETE - SERVIZIO CIRCA LO SFALCIO ERBA, DISERBO, TAGLIO E SFOLTIMENTO ALBERI DEI CIGLI STRADALI E PULIZIA CUNETTE STRADALI - ANNO 2015. AGGIDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
12.490,00 |
12.490,00 |
01409360029 - SIVIERO ERNESTO & C. SNC |
| ZA10FC0123 |
18/07/2014 |
30/12/2014 |
2014 |
AFFIDAMNETO FORNITURA DI VESTIARIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.060,64 |
2.060,64 |
00486900020 - PASTORELLO E POZZATI |
| ZD815AB93A |
|
|
2015 |
ACQUISTI IN RETE - FORNITURA E POSA IN OPERA DI BOILER AD USO PALESTRA "AGUGGIA" E CORRELATI SERVIZI DI RIMOZIONE DELL'ESISTENTE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
3.800,00 |
3.800,00 |
01740710023 - SCANAVINO DIANO & C. SNC |
| Z1214F4534 |
|
|
2015 |
OPERA PUBBLICA DENOMINATA "LAVORI DI CONSOLIDAMENTO VERSANTE COLLINARE SOTTOSTANTE LA S.C. CASTELLENGO - CANDELO A SEGUITO EVENTI ALLUVIONALI AUTUNNO 2014 ? 1° LOTTO // AFFIDAMENTO INCARICO A PROFESSIONISTA ESTERNO PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.119,96 |
1.119,96 |
LOIBBR69A50A859B - LOI/ BARBARA |
| ZBF3367E1F |
20/10/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
RILIEVO TOPOGRAFICO PLANO ALTIMETRICO DI VIA G. GARIBALDI, FINALIZZATO AD UN PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA CIRCA LA REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDI ? AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.562,00 |
1.562,00 |
MRLMSM65P30A859R - MORELLO/MASSIMO |
| ZA30C14B17 |
|
|
2013 |
FORNITURA FRANCO MAGAZZINO FORNITORE DI MATERIALI VARI E MINUTERIA DI FERRAMENTA - ANNO 2014 - GARA DESERTA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
,00 |
,00 |
| Z8415B416C |
|
|
2015 |
GARA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER L'ESECUZIONE DI UN CONTRATTO DI PUBBLICO SERVIZIO IN ECONOMIA CIRCA LO SFALCIO ERBA, DISERBO, TAGLIO E SFOLTIMENTO ALBERI DEI CIGLI STRADALI E PULIZIA CUNETTE STRADALI - ANNO 2016. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
,00 |
,00 |
| Z26170126D |
|
|
2015 |
ACQUISTI IN RETE - REALIZZAZIONE PRESE ELETTRICHE PERMANENTI PER MANIFESTAZIONI LUDICHE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
4.993,10 |
4.993,10 |
01461060020 - BIELETTRICA DI BANDERE'& C. S.N.C. |
| Z460BEEAA5 |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2013 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI - PERIODO 01/01/2014 - 31/12/2014 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
21.296,88 |
21.296,88 |
02126180021 - BONIFACIO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. |
| ZE6165CC98 |
07/10/2015 |
|
2015 |
ADESIONE AL SERVIZO DI CORSI DI FORMAZIONE IN ABBONAMENTO PER I DIPENDENTI COMUNALI DELLA DITTA CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L DI REGGIO EMILIA ? ISCRIZIONE DEI DIPENDENTI CHRISTIAN MOSCA E ANGELA SANTORO AL CORSO "LA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LE ULTIME NOVITA' NELLA GESTIONE DEL PERSONALE" ? MILANO 7 OTTOBRE 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
950,00 |
950,00 |
02365460357 - CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L. |
| Z0A1551366 |
|
|
2015 |
REALIZZAZIONE DI FONDAZIONE E IMPIANTO DI MESSA A TERRA A SERVIZIO DEL FABBRICATO PER USO SERVIZIO IGIENICO C/O I GIARDINI CENTRALI ? AFFIDAMENTO INCARICO A PROFESSIONISTA ESTERNO DELL'INCARICO DI COLLAUDATORE STATICO DELLE OPERE IN C.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
380,64 |
380,64 |
FRNMRC76M24D938O - FRANCESCON/MARCO |
| Z8D176A829 |
|
|
2015 |
ACQUISTI IN RETE - CABLATURA ED INSTALLAZIONE LIM PRESSO SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO E SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "L. DA VINCI". AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.807,00 |
2.807,00 |
01461060020 - BIELETTRICA DI BANDERE'& C. S.N.C. |
| ZCA169C69E |
20/10/2015 |
20/10/2015 |
2015 |
ISCRIZIONE DELLA DIPENDENTE PAOLA SGNAOLIN AL POMERIGGIO DI STUDIO ORGANIZZATI DA A.N.U.S.C.A. ? COSSATO 20 OTTOBRE 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
80,00 |
01897431209 - A.N.U.S.C.A. ASSOC.NAZIONALE UFF.STATO CIV.ANAGRAF |
| ZC215A2A08 |
04/08/2015 |
12/11/2015 |
2015 |
DITTA ETA SERVICE DI PONZONE DI TRIVERO (BI): IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE UTILIZZATE PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA ADOLFO E CELESTE FILA E SPOLINA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
209,90 |
209,90 |
01760620029 - ETA SERVICE SRL |
| Z21167CA49 |
05/11/2015 |
30/11/2015 |
2015 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POTATURA DI QUARANTA ESEMPLARI DI KOELREUTERIA PANICULATA IN VIA MAZZINI E MAFFEI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.410,80 |
3.410,80 |
01747390027 - COOP.SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS |
| Z5B1433AAD |
09/07/2015 |
15/10/2015 |
2015 |
REALIZZAZIONE DI FONDAZIONE E IMPIANTO DI MESSA A TERRA A SERVIZIO DEL FABBRICATO PER USO SERVIZIO IGIENICO C/O I GIARDINI CENTRALI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.653,00 |
2.653,00 |
02126180021 - BONIFACIO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. |
| Z281203A27 |
19/12/2014 |
|
2014 |
FORNITURA E SERVIZI DA RENDERSI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER MANUTENZIONE ARREDI PUBBLICI - BONIFACIO COSTRUZIONI GENERALI, CANDELO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
5.000,00 |
02126180021 - BONIFACIO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. |
| ZE31763EE6 |
04/12/2015 |
12/01/2016 |
2015 |
ADESIONE AL SERVIZIO DI FORMAZIONE ENTIONLINE PER I DIPENDENTI COMUNALI RELATIVO ALLA "FORMAZIONE ANTICORRUZIONE" - TRAMITE O.D.A. SU MEPA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
490,00 |
490,00 |
03139650984 - SOLUZIONE S.R.L. |
| Z1F172ECF3 |
19/11/2015 |
28/01/2016 |
2015 |
DITTA MOBILFERRO S.R.L. DI TRECENTA (RO). AFFIDAMENTO INCARICO DI FORNITURA ARREDI VARI PER SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI COSSATO. SECONDO LOTTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.418,84 |
1.418,84 |
00216580290 - MOBILFERRO S.R.L. |
| Z7C1644A27 |
|
|
2015 |
ACQUISTI IN RETE - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE A GAS PRESSO CENTRALE TERMICA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "L. DA VINCI". AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
4.400,00 |
4.400,00 |
01740710023 - SCANAVINO DIANO & C. SNC |
| Z2A1638587 |
|
|
2015 |
ACQUISTI IN RETE - FORNITURA E POSA DI CALDAIA MURALE E CORRELATI SERVIZI DI RIMOZIONE DELL'ESISTENTE PRESSO ALLOGGIO COMUNALE DI VIA MAZZINI (SIG. MIRABILE). AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.256,00 |
2.256,00 |
02033750023 - TECNOFLAM S.R.L. |
| ZF316385C7 |
|
|
2015 |
ACQUISTI IN RETE - FORNITURA E POSA DI CALDAIA MURALE E CORRELATI SERVIZI DI RIMOZIONE DELL'ESISTENTE PRESSO ALLOGGIO COMUNALE DI VIA MAZZINI (SIG.RA SPERINDIO). AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.284,80 |
2.284,80 |
02033750023 - TECNOFLAM S.R.L. |
| Z2316C354E |
27/10/2015 |
20/11/2015 |
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA PER SCUOLABUS COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
174,02 |
174,02 |
01698010020 - SDR SAS DI SCHIAPPARELLI DANIELE & C. |
| Z3C1662CF1 |
11/11/2015 |
20/11/2015 |
2015 |
ACQUISTO DI ATTREZZATURE DA GARDINAGGIO - DITTA BORRA S.RL. VALDENGO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.983,61 |
1.983,61 |
01269130025 - BORRA AGRICOLTURA DI BORRA & C. S.N.C. (VERSIONE VECCHIA) |
| Z191600D8B |
10/09/2015 |
24/11/2015 |
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI E DVD PER BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO DITTA EDICOLE' DI COSSATO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.550,00 |
2.550,00 |
MLNRCR68C03C526Z - EDICOLE' DI MELON RICCARDO |
| Z331584174 |
|
|
2015 |
ACQUISTI IN RETE - RIPARAZIONE ASCENSORE SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
565,00 |
565,00 |
RMNBRN52E18A314T - BRUNO ROMANO |
| Z9416F8B5B |
06/11/2015 |
06/11/2015 |
2015 |
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL CONTATO DEL CANAVESE DI IVREA - IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DA PRESTARSI PRESSO IL TEATRO COMUNALE DURANTE LO SPETTACOLO DEL 06/11/2015. |
|
PROCEDURA RISTRETTA |
200,00 |
200,00 |
93019730014 - IL CONTATO DEL CANAVESE |
| Z960C8BE85 |
01/01/2014 |
31/12/2015 |
2013 |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO 6 - LOTTO 1" PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE PER GLI ANNI 2014 - 2015 E ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
92.772,75 |
92.772,75 |
03105300101 - QUI! GROUP SPA |
| ZC916AB0AE |
02/11/2015 |
30/11/2015 |
2015 |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA RADAR COOP DI LIMENA (PD) PER LA FORNITURA DI TABELLONE DA BASKET IN PLEXIGLASS CON TELAIO E PROTEZIONI ,RICAMBIO E AGGIORNAMENTO CONSOLLE, PRESSO LA PALESTRA COMUNALE A. AGUGGIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.400,00 |
1.400,00 |
00415670280 - NUOVA RADAR COOP |
| Z1B16D08E4 |
05/11/2015 |
30/11/2015 |
2015 |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA VOLLEY & SPORT SRL DI TORINO PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE SPORTIVE VARIE PER PALESTRE COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.577,95 |
5.577,95 |
08552720016 - VOLLEY & SPORT SRL |
| ZE916BB549 |
|
|
2015 |
ACQUISTI IN RETE - SOSTITUZIONE AUTOMAZIONE PORTE SCORREVOLI PRESSO VILLA RANZONI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.220,00 |
2.220,00 |
01461060020 - BIELETTRICA DI BANDERE'& C. S.N.C. |
| Z0E16A0B90 |
|
|
2015 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PONTE RADIO, RIPARAZIONE RADIO ED INSTALLAZIONE RADIO VEICOLARE SUL NUOVO AUTOVEICOLO ACQUISTATO. DITTA F&B SPY TECHNOLOGY COSSATO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
235,00 |
235,00 |
BRGNDR70T02A859U - F&B SPY TECHNOLOGY DI ANDREA BORGHI |
| ZD01625E0C |
10/11/2015 |
21/11/2015 |
2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI VIOLE E CRISANTEMI COREANI BIANCHI ALLA DITTA FLORAGRICOLA FRANCO VETTORELLO CON SEDE IN CASTELLETTO CERVO E RIDETERMINAZIONE DI SPESA IMPEGNATA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
160,00 |
VTTFNC54A15A859R - FLORAGRICOLA VETTORELLO FRANCO |
| Z77162790B |
10/11/2015 |
21/11/2015 |
2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI VIOLE E CRISANTEMI COREANI BIANCHI ALLA DITTA FLORAGRICOLA FRANCO VETTORELLO CON SEDE IN CASTELLETTO CERVO E RIDETERMINAZIONE DI SPESA IMPEGNATA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
825,00 |
825,00 |
VTTFNC54A15A859R - FLORAGRICOLA VETTORELLO FRANCO |
| Z69170E69E |
13/11/2015 |
11/12/2015 |
2015 |
DITTA IDENTITA' MULTIMEDIALE S.N.C. DI TORINO. AFFIDAMENTO INCARICO DI FORNITURA E INSTALLAZIONE DI 4 LIM PER LE SCUOLE PRIMARIE DI COSSATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.256,00 |
7.256,00 |
09509520012 - IDENTITA' MULTIMEDIALE S.N.C. |
| ZD716EA55B |
05/11/2015 |
11/12/2015 |
2015 |
DITTA MOBILFERRO S.R.L. DI TRECENTA (RO). AFFIDAMENTO INCARICO DI FORNITURA ARREDI VARI PER DIVERSE SCUOLE DI COSSATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.746,55 |
8.746,55 |
00216580290 - MOBILFERRO S.R.L. |
| ZD4169A9F0 |
20/10/2015 |
11/12/2015 |
2015 |
DITTA CODEX S.R.L. DI SOSSON DI CASIER (TV). aFFIDAMENTO FORNITURA E POSA DI èPARA-SPIGOLI PER SCUOLE CMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.050,59 |
1.059,59 |
00898460266 - CODEX SRL |
| Z9F169455F |
10/11/2015 |
30/11/2015 |
2015 |
FORNITURA DI PANCHINE - CEMENTUBI, TORINO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.500,00 |
4.500,00 |
04368380012 - CEMENTUBI S.R.L |
| Z131426EF1 |
24/04/2015 |
31/10/2015 |
2015 |
AFFIDAMENTO COTTIMO FIDUCIARIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE P.ZZA TEMPIA ALLA DITTA NEGRI PAOLO CON SEDE IN BURONZO, C.SO TORINO 16 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
980,00 |
980,00 |
NGRPLA72B22L750J - NEGRI PAOLO |
| Z21150800E |
|
|
2015 |
ALLEGATO VII D.LGS 81/2008 - VERIFICA PERIODICA MONTAFERETRI E GRU SU AUTOCARRO COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
819,92 |
819,92 |
02228010027 - CERTIFICAZIONI E COLLAUDI SRL |
| ZE41131BBC |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2014 |
ACQUISTI IN RETE - SERVIZIO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI NONCHE' DI N. 1 SERVOSCALA E N. 1 MONTAVIVANDE - ANNO 2015. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.900,00 |
2.900,00 |
RMNBRN52E18A314T - BRUNO ROMANO |
| Z2C0E28EBE |
|
|
2014 |
GIARDINI CENTRALI - AFFIDAMENTO INCARICO A PROFESSIONISTA ESTERNO PER STESURA ELABORATI PROGETTUALI PER OPERE DI FONDAZIONE DI BOX PREFABBRICATO E RELATIVA DIREZIONE LAVORI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.395,68 |
1.395,68 |
02290040027 - SAI INGEGNERIA - ING. CARRERA E UBERTALLI |
| Z8811C3DDE |
12/12/2014 |
09/03/2015 |
2014 |
AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO E CALZATURE PER AUTISTI SCUOLABUS - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA CONFEZIONI PIERROT DI CERANO (NO) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.436,60 |
1.436,60 |
BLLPTR38E17C483Z - CONFEZIONI PIERROT DI BALLARDINI PIETRO |
| ZD4178757D |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
ATL - AGENZIA TURISTICA LOCALE DEL BIELLESE - PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE ATTIVITA' ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
1.100,00 |
01900780022 - A.T.L. BIELLESE |
| Z291752851 |
27/11/2015 |
15/12/2015 |
2015 |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI CONTRASSEGNI PER INVALIDI - TRAMITE O.D.A. SU MEPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
03939510651 - L.S. FORNITURE SAS DI LUIGI MARMO &C. |
| Z731645188 |
|
|
2015 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER INDAGINE SUPPLEMENTARE AI SENSI DEL D.M. 11/04/2011 PER GRU SU AUTOCARRO IVECO TARGATO BI008791 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
650,00 |
650,00 |
02228010027 - CERTIFICAZIONI E COLLAUDI SRL |
| ZC614F2D2A |
19/05/2015 |
18/08/2015 |
2015 |
DITTA S.D.R. S.A.S. DI COSSATO (BI) - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER ASILO NIDO COMUNALE. GIUGNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.235,51 |
1.235,51 |
01698010020 - SDR SAS DI SCHIAPPARELLI DANIELE & C. |
| ZF61507F9E |
22/06/2015 |
02/10/2015 |
2015 |
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "P.G. FRASSATI" DI TORINO - IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA PLESSI SCOLASTICI SEDE DI CENTRO ESTIVO - ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
1.600,00 |
06484280018 - COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI DI PRODUZ. E LAVORO SCS ONLUS |
| Z94170574B |
|
|
2015 |
AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA - FORNITURA KIT CASSETTE PRONTO SOCCORSO PER CIMITERO COMUNALE. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
152,20 |
152,20 |
07165400586 - ANTINFORTUNISTICA ROBERTI DI ELEONORA VACANTI & C. S.A.S. |
| Z5310B9F0E |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2014 |
ACQUISTI IN RETE - SERVIZIO CIRCA IL CONTROLLO PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI RILEVAZIONE ANTINCENDIO COMUNALI - ANNO 2015. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
12.900,00 |
12.900,00 |
01461060020 - BIELETTRICA DI BANDERE'& C. S.N.C. |
| Z59173A343 |
30/11/2015 |
16/12/2015 |
2015 |
DITTA BERTOLINO MOQUETTE - PAVIMENTI DI CANDELO. IMPEGNO PER FORNITURA DI TAPPETO PER LA SCUOLA PRIMARIA PARLAMENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
53,28 |
53,28 |
02248440022 - BERTOLINO MOQUETTES DI FRANCO ARENA & C. S.N.C. |
| Z3C1644992 |
|
|
2015 |
ACQUISTO LAPIDI PER CIMITERI COMUNALI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.868,85 |
2.868,85 |
00204550024 - RAMELLA GRANITI S.R.L. |
| ZA3173222D |
27/11/2015 |
04/12/2015 |
2015 |
DITTA WEB SERVICE DI GOVONE (CN) - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI UN MIXER PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI COSSATO - INDIRIZZO STRUMENTALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
418,00 |
418,00 |
02537990042 - WEB SERVICE SRL |
| ZA717B1D92 |
|
28/01/2016 |
2015 |
MAGGIOLI SPA. ACQUISTO PRONTUARIO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA E MANUALE SU FIERE, SAGRE, FESTE PAESANE E SPETTACOLI VIAGGIANTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
91,00 |
91,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z0C14FBF20 |
15/06/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
INTERVENTI A FAVORE DELLO SPORT - RIDUZIONE COSTO ABBONAMENTI ENTRATA PISCINA "RIVETTI" PER RESIDENTI A COSSATO - IMPEGNO DI SPESA A TUTTO DICEMBRE 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.447,00 |
5.447,00 |
01926190024 - ATHENEUM SRL |
| ZC7144CE53 |
13/05/2015 |
20/11/2015 |
2015 |
APPALTO DI PUBBLICO SERVIZIO DI PROFILASSI ANTIMURINA DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2015 PER PRESTAZIONI IN ECONOMIA DA RENDERE MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA DITTA MURIN STOP S.N.C. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.430,00 |
2.430,00 |
04997350014 - MURIN STOP DI CIOCCHETTI GEOM. SERGIO & C. S.N.C. |
| ZCB1974AC7 |
|
|
2016 |
ACQUISTI IN RETE - FORNITURA VESTIARIO OPERAI ASSEGNATI AD UFFICIO VIABILITA'. AGGIUDICAZIONE DEFINTIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.317,39 |
1.317,39 |
00486900020 - PASTORELLO, POZZATI & C. SAS |
| Z9710B9FBC |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2014 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI - PERIODO 01/01/2015 - 31/12/2015. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
29.435,47 |
29.435,47 |
02126180021 - BONIFACIO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. |
| ZCB1755CCE |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2015 |
SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SUL SOFTWARE "M.A.GA. PERFORMANCE" (ANNO 2016) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
08521441009 - LAB4 SRL |
| Z5D1815E57 |
28/01/2016 |
29/02/2016 |
2016 |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARTELLINE A TRE LEMBI COLORATE ALLA DITTA ARTE DELLA STAMPA SAS - TRAMITE R.D.O. SU MEPA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
148,00 |
148,00 |
00424780021 - ARTE DELLA STAMPA S.A.S. DI RENATO MIGLIETTI & C. |
| Z9411860DE |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2014 |
OPERE DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - ANNO 2015. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
37.479,34 |
37.479,34 |
00155570021 - VIABIT SRL |
| Z6D171F458 |
|
|
2015 |
AFFIDAMENTO INCARICO A PROFESSIONISTA ESTERNO PER REDAZIONE PERIZIA TECNICA SU STRUTTURA TEMPORANEA PER MANIFESTAZIONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.141,92 |
1.141,92 |
FRNMRC76M24D938O - FRANCESCON/MARCO |
| Z3316F8DA5 |
|
|
2015 |
ACQUISTI IN RETE - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE A GAS PRESSO CENTRALE TERMICA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "L. MAGGIA". AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
3.120,00 |
3.120,00 |
02033750023 - TECNOFLAM S.R.L. |
| Z7A1644B93 |
|
|
2015 |
ACQUISTI IN RETE - MODIFICA SERBATOIO PELLETS PRESSO CENTRALE TERMICA SCUOLA PRIMARIA AGLIETTI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.155,00 |
1.155,00 |
02033750023 - TECNOFLAM S.R.L. |
| Z6919EECE9 |
19/05/2016 |
05/07/2016 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI LIBRI DEL SETTORE RAGAZZI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA LIBRERIA ARCADIA DI COSSATO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
770,00 |
770,00 |
02540560022 - LIBRERIA ARCADIA DI PRETE G.& C. SAS |
| Z3816F4670 |
05/11/2015 |
29/02/2016 |
2015 |
LA SEGRETERIA DI TESSARI PAOLA & C. S.N.C. - AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI AMMINISTRATIVI INERENTI LO SCIOGLIMENTO DELL'ISTITUZIONE CIVITATIS SCHOLA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
346,70 |
346,70 |
01613340023 - LA SEGRETERIA DI TESSARI PAOLA & C. S.N.C. |
| ZE2172A6F3 |
20/11/2015 |
29/12/2015 |
2015 |
ELETTRAUTO CHIUSI FRANCO DI COSSATO. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPRISTINO IMPIANTI ELETTRICI DEGLI SCUOLABUS COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
436,70 |
436,70 |
02001570023 - ELETTRAUTO CHIUSI FRANCO |
| ZD31FB8FA5 |
29/08/2017 |
29/09/2017 |
2017 |
AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA - FORNITURA DI N. 1 ARUBA KEY 2GB AUTORUN + SIM CON CERTIFICATO DI FIRMA E CERTIFICATO CNS (CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
50,00 |
01879020517 - ARUBA PEC SPA |
| Z5C173F864 |
|
|
2015 |
ACQUISTI IN RETE - SOSTITUZIONE RACCORDERIA CANNA FUMARIA PRESSO SCUOLA ELEMMENTARE CENTRO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
315,00 |
315,00 |
00410100028 - E.T.I. S.N.C. DI VERZA & C. |
| Z9516F927D |
05/11/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMONTAGGIO, RIMONTAGGIO, EQUILIBRATURA E DEPOSITO PNEUMATICI AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE AL SETTORE ARE AMMINISTRATIVA E SERVIZI FINANZIARI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
68,85 |
68,85 |
GRSDND59M29L436P - GROSSO EDMONDO |
| Z011746630 |
|
|
2015 |
AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA - FORNITURA DI N. 4 ARUBA KEY 2GB AUTORUN + SIM CON CERTIFICATO DI FIRMA E CERTIFICATO CNS (CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
01879020517 - ARUBA PEC S.P.A. |
| ZD6172BE30 |
|
|
2015 |
ACQUISTI IN RETE - FORNITURA E POSA COMPONENTI TECNICI PER RIPARAZIONE ASCENSORE CIMITERO CAPOLUOGO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
735,00 |
735,00 |
RMNBRN52E18A314T - BRUNO ROMANO |
| Z141437113 |
21/04/2015 |
28/04/2015 |
2015 |
DITTA EDICOLE' DI MELON RICCARDO DI COSSATO. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI, AUDIOLIBRI E DVD PER BIBLIOTECA E VIDEOTECA COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
MLNRCR68C03C526Z - EDICOLE' DI MELON RICCARDO |
| Z4314762E1 |
28/05/2015 |
03/09/2015 |
2015 |
RINNOVO CANONE DI ASSISTENZA PER SOFTWARE BIBLIOS 2000 DELLA DITTA PROGETTO LEONARDO DI ARONA IN USO PRESSO IL SERVIZIO BIBLIOTECA PER L'ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.310,28 |
1.310,28 |
01791890039 - PROGETTO LEONARDO S.A.S. DI ROMERIO M & C |
| ZDA13D2C78 |
01/04/2015 |
26/06/2015 |
2015 |
ORGANIZZAZIONE GITA AL SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI TORINO SABATO 16 MAGGIO 2015. AFFIDAMENTO INCARICO PER NOLEGGIO PULLMAN ALLA DITTA BARANZELLI NA.TUR DI ROMAGNANO SESIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
590,00 |
590,00 |
00434360038 - BARANZELLI NATUR SRL |
| Z07143F9C7 |
27/04/2015 |
24/07/2015 |
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO DITTA TIPOGRAFIA ROBINO BRUNO DI SANDRO E PAOLO ROBINO S.N.C. DI COSSATO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
378,20 |
378,20 |
00305520025 - TIPOGRAFIA ROBINO BRUNO & C. S.N.C. |
| Z6211DE9E5 |
|
03/09/2015 |
2014 |
RINNOVO CANONE DI ASSISTENZA PER SOFTWARE BIBLIOS 2000 DELLA DITTA PROGETTO LEONARDO DI ARONA IN USO PRESSO IL SERVIZIO BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.310,28 |
1.310,28 |
01791890039 - PROGETTO LEONARDO S.A.S. DI ROMERIO M & C |
| ZE716FD7A7 |
06/11/2015 |
11/12/2015 |
2015 |
DITTA GIULIO EINAUDI EDITORE S.P.A. DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DESTINATI AD ACCRESCERE IL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
08367150151 - EINAUDI GIULIO EDITORE SPA |
| ZA71702F50 |
11/11/2015 |
03/12/2015 |
2015 |
AGENZIA BIVERBROKER S.R.L. - STIPULA DI UNA POLIZZA ASSICURATIVA CON FORMULA "DA CHIODO A CHIODO" PER IL RITIRO E L'ESPOSIZIONE DELLA MOSTRA "MATITE DI GUERRA. SATIRA E PROPAGANDA IN EUROPA (1914 - 1918) DI PROPRIETA' DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
01855280028 - BIVERBROKER SRL |
| ZFA11EA9DB |
25/11/2014 |
26/03/2015 |
2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI E DVD PER BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO DITTA EDICOLE' DI MELON RICCARDO DI COSSATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
MLNRCR68C03C526Z - EDICOLE' DI MELON RICCARDO |
| Z61114D5EA |
|
|
2014 |
MAGGIOLI S.P.A. - GIORNATA DI FORMAZIONE PER APPLICATIVO SIPAL CONTABILITA' - ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI D.LGS. 118/2011 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
180,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| 6025267F9B |
30/12/2014 |
31/03/2015 |
2014 |
FORNITURA E POSA IN OPERA ARREDI DEL POLO CULTURALE DEL BIELLESE ORIENTALE E DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE CONNESSI - LOTTO N. 3 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.890,00 |
2.890,00 |
04649630268 - GAM GONZAGARREDI MONTESSORI Srl |
| Z691601757 |
18/09/2015 |
13/01/2016 |
2015 |
DITTA LIBRERIA ARCADIA S.A.S DI PRETE G. & C. DI COSSATO. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DESTINATI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
999,70 |
999,70 |
02540560022 - LIBRERIA ARCADIA DI PRETE G.& C. SAS |
| Z131C4ADBE |
|
|
2016 |
PRESTAZIONI IN ECONOMIA DA RENDERSI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER POSA, NOLEGGIO E RIMOZIONE DI LUCI NATALIZIE PER ALBERO STILIZZATO E SCRITTA BUONE FESTE ALLA DITTA PAOLINI DANIELE VIA CAVOUR 10 INVERUNO (MI) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
PLNDNL73M23H264M - PAOLINI DANIELE |
| z4211a4d83 |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2014 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZI AUSILIARI E SERVIZIO DI PULIZIA ASILO NIDO COMUNALE ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
24.312,52 |
24.312,52 |
01885620029 - PROGETTO DONNA PIU' S.C.S. |
| Z551C4BE8D |
02/12/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
DITTA GROSSIPER S.P.A. DI VIGLIANO BIELLESE - IMPEGNO DI SPESA PER FESTA DI NATALE DEL CENTRO INCONTRO COSSATO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
261,26 |
261,26 |
00295960637 - GS S.P.A. CANALE GROSS IPER |
| Z101777E87 |
|
|
2015 |
ANTICIPO SPESE DI RIMOZIONE E CUSTODIA RELATIVE A VEICOLO OGGETTO DI RIMOZIONE FORZATA SUCCESSIVAMENTE SEQUESTRATO A SEGUITO DI INERZIA DEL PROPRIETARIO, AUTORIPARAZIONI MATTOTEA EZIO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
224,59 |
224,59 |
MTTZEI54R14A859R - MATTOTEA EZIO |
| ZDE14294FD |
08/08/2015 |
|
2015 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEI MEZZI PIAGGIO IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO AMBIENTE ANNO 2015 - BONIBO MOTO S.A.S. DI BONINO ALBERTO & C. COSSATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
253,39 |
253,39 |
01770800025 - BONINO MOTO SAS DI BONINO ALBERTO & C. |
| ZB513E2F25 |
30/03/2015 |
30/05/2015 |
2015 |
DITTA GROSSO GOMME DI COSSATO. AFFIDAMENTO INCARICO DI SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO PNEUMATICI PER SCUOLABUS COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
176,00 |
176,00 |
GRSDND59M29L436P - GROSSO EDMONDO |
| ZE715D96BD |
|
|
2015 |
AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA - FORNITURA E INSTALLAZIONE NUOVI PONTI RADIO A SERVIZIO DELLA TRASMISSIONE DATI, VOIP E TVCC PRESSO LA SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.888,00 |
7.788,00 |
05082080010 - M.C.E. SRL |
| Z751755C2D |
|
|
2015 |
FORNITURA DI UNO SWITCH PER LA CONNESSIONE DEI PC UTILIZZATI DAGLI UTENTI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
40,30 |
40,30 |
01408640207 - AGLIETTA MARIO DI MARIO AGLIETTA E C. SAS |
| Z3614E7A25 |
|
|
2015 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' ENEL SOLE - PROROGA TERMINE CONVENZIONE FINO ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
32.089,75 |
32.089,75 |
02322600541 - ENEL SOLE SRL |
| Z07133053E |
|
|
2015 |
BONIFICA PAVIMENTAZIONE IN VINIL AMIANTO E MIGLIORAMENTO EFFICIENZA TERMICA SCUOLA PRIMARIA PARLAMENTO ? INCARICO A PROFESSIONISTA ESTERNO DELL'ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA /ESECUTIVA E DELL'ATTIVITA' DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.981,68 |
2.981,68 |
FRNMRC76M24D938O - FRANCESCON/MARCO |
| Z530DDCBBF |
|
|
2014 |
GIARDINI CENTRALI - FORNITURA E POSA DI CELLULA BAGNO PREFABBRICATA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
15.865,00 |
15.865,00 |
01220270290 - C.M.C.2.0 PREFABBRICATI |
| Z1C1669417 |
08/10/2015 |
14/12/2015 |
2015 |
DITTA GROSSO EDMONDO - AFFIDAMENTE INCARICO SMONTAGGIO DI PNEUMATICI ESTIVI E RIMONTAGGIO DI PNEUMATICI INVERNALI, FORNITURA EVENTUALI ACCESSORI DEGLI SCUOLABUS COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
201,00 |
201,00 |
GRSDND59M29L436P - GROSSO EDMONDO |
| ZEB16C3258 |
28/10/2015 |
14/12/2015 |
2015 |
AFFIDAMENTO FORNITURA A DITTA MANUTAN ITALIA SPA PER FORNITURA SCALA TRE GRADINI PER ASILO NIDO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
138,70 |
138,70 |
09816660154 - MANUTAN ITALIA SPA |
| ZC01716BE1 |
|
|
2015 |
ACQUISTI IN RETE - RIPARAZIONE MONTAFERETRI FEDA MOD. MAGISTER C/O CIMITERO CAPOLUOGO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
310,00 |
310,00 |
10845740017 - CIMIT SERVICE SNC |
| Z6D16384F5 |
|
|
2015 |
ACQUISTI IN RETE - FORNITURA E POSA DI NUOVO KIT PANNELLI REFRATTARI E SISTEMAZIONE CALDAIA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA AGLIETTI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
822,00 |
822,00 |
02033750023 - TECNOFLAM S.R.L. |
| Z2F164DF05 |
|
|
2015 |
ACQUISTI IN RETE - ADEGUAMENTO IMPIANTO RILEVAZIONI FUMI SCUOLA DELL'INFANZIA LAVINO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.200,00 |
1.200,00 |
01461060020 - BIELETTRICA DI BANDERE'& C. S.N.C. |
| ZBC1781BAE |
|
|
2015 |
ACQUISTI IN RETE - SOSTITUZIONE CIRCOLATORE BRUCIATO ZONA AULE PRIMO PIANO PRESSO SCUOLA ELEMENTARE CENTRO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
100,00 |
100,00 |
00410100028 - E.T.I. S.N.C. DI VERZA & C. |
| Z1F15040C4 |
25/06/2015 |
30/07/2015 |
2015 |
AFFIDAMENTO INCARICO ALL'A.S.D. OCEAN DI LESSONA PER LA FREQUENZA DEI BAMBINI ISCRITTI AL CENTRO ESTIVO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
840,30 |
840,30 |
02182310025 - A.S.D. OCEAN |
| Z371750FA8 |
04/12/2015 |
28/12/2015 |
2015 |
FORNITURA DI SERVIZIO DA ELETTRICISTA PER LE LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2015 - BIELETTRICA, COSSATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
950,00 |
950,00 |
01461060020 - BIELETTRICA DI BANDERE'& C. S.N.C. |
| Z25171130A |
17/11/2015 |
30/11/2015 |
2015 |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA JUTE SPORT SRL DI MILANO PER LA FORNITURA DI TATAMI PER PALESTRA A. AGUGGIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.148,00 |
4.148,00 |
07793110961 - DITTA JUTE SPORT S.R.L. |
| 5847513062 |
|
|
2014 |
INDIVIDUAZIONE DITTA CUI AFFIDARE INCARICO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA ARREDI DEL POLO CULTURALE DEL BIELLESE ORIENTALE E DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE CONNESSI - LOTTO 5 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
,00 |
,00 |
| Z8F13F54D9 |
09/04/2015 |
25/06/2015 |
2015 |
AFFIDAMENTO INCARICO A DITTA DENTAL SERVICE S.A.S. PER FORNITURA SALVIETTE UMIDIFICATE PER SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
00578670077 - DENTAL SERVICE DI DEPLANO L. & C. SAS |
| ZA5118608C |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2014 |
OPERE DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2015. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
56.976,70 |
56.976,70 |
02126180021 - BONIFACIO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. |
| Z531AFE06B |
|
|
2016 |
PRESTAZIONI IN ECONOMIA DA RENDERSI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI DUE GIOCHI NELL'A AREA VERDE DENOMINATA PEC CENTRO TRA LE VIE AMENDOLA E PAJETTA - DITTA PROLUDIC SRL CON SEDE IN CASTELNUOVO SCRIVIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.915,00 |
14.915,00 |
03500980960 - PROLUDIC SRL |
| ZF10D1326E |
07/01/2014 |
31/12/2014 |
2013 |
PANIFICIO DI VARALLO S.R.L. - AFFIDAMENTO FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO PER L'ASILO NIDO COMUNALE - ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
790,11 |
790,11 |
00164610024 - PANIFICIO DI VARALLO S.R.L. |
| Z5415FDBC1 |
16/09/2015 |
30/09/2015 |
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO IMPREGNANTE PER FINITURA AD ACQUA DITTA FERRARONE BIELLA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
387,04 |
387,04 |
01863500029 - DITTA PEVERATI ALESSANDRO E SACCO ANGELO SNC |
| ZF815CE3F9 |
16/09/2015 |
08/10/2015 |
2015 |
MANUTENZIONE PARTI LIGNEE ARREDO URBANO ? CERIA STEFANO VIGLIANO BIELLESE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.104,75 |
1.104,75 |
CRESFN62L16A859B - CERIA STEFANO |
| ZF814827B7 |
30/06/2015 |
20/07/2015 |
2015 |
RIMOZIONE VASCA IN CEMENTO AMIANTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
280,00 |
01996580021 - CLERICO PRIMINO SRL |
| Z5214AE80D |
22/05/2015 |
23/05/2015 |
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO FUNEBRE CITTADINA NON ABBIENTE. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
692,00 |
692,00 |
00383580024 - IMPRESE FUNEBRI RIUNITE SNC |
| Z250BE13DA |
|
|
2013 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO PER FORNITURA FIORI - DITTA VILFLORA, VIGLIANO B.SE - DITTA IL MULINO DEI FIORI, GATTINARA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.081,84 |
1.081,84 |
02450400029 - IL MULINO DEI FIORI S.S.A. |
| Z341AC89ED |
|
|
2016 |
FORNITURA, FRANCO MAGAZZINO FORNITORE, DI MATERIALI VARI E MINUTERIA DI FERRAMENTA - ANNO 2017 - GARA DESERTA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
,00 |
,00 |
| ZD8179881E |
17/12/2015 |
19/01/2016 |
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PER L'ANNO 2016. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA DIAFRAMMA DI BOLOGNA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.979,25 |
1.979,25 |
02246230375 - DIAFRAMMA S.R.L. |
| Z971167A62 |
24/10/2014 |
19/12/2014 |
2014 |
FORNITURA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO DI MATERIALE PER IL GIARDINAGGIO - COMMERCALE VILFLORA, VERRONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
378,00 |
378,00 |
02133190021 - COMMERCIALE VILFLORA S.N.C. |
| Z9C166ADC4 |
01/06/2015 |
09/12/2015 |
2015 |
ACQUISTO VESTIARIO PER CANTIERI DI LAVORO DALLA DITTA PASTORELLO E POZZATI & C. S.A.S. COSSATO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
286,90 |
286,90 |
00486900020 - PASTORELLO, POZZATI & C. SAS |
| Z0B15FA9AF |
01/09/2015 |
23/09/2015 |
2015 |
ACQUISTO VESTIARIO PER CANTIERI DI LAVORO DALLA DITTA PASTORELLO E POZZATI & C. S.A.S. COSSATO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
127,92 |
127,92 |
00486900020 - PASTORELLO, POZZATI & C. SAS |
| Z2B10EF7FD |
04/10/2014 |
|
2014 |
POTATURA ALBERI IN P.ZZA PACE PRESSO SCUOLA MEDIA MAGGIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.655,00 |
1.655,00 |
01261250029 - SOCIETA' COOP. ARL "IL PICCHIO" |
| ZE210DBB99 |
01/10/2014 |
03/11/2014 |
2014 |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI FIORI - RDO 599204 - LOTTO UNO, CAPPONI GIARDINI E LOTTO DUE, FLORAGRICOLA VETTORELLO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
792,00 |
792,00 |
VTTFNC54A15A859R - FLORAGRICOLA VETTORELLO FRANCO |
| ZA30CCAA1A |
09/12/2013 |
30/01/2013 |
2013 |
PRESTAZIONE IN ECONOMIA DA RENDERE MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER PIANTUMAZIONE ALBERI ALLA SCUOLA DELLA MASSERIA - DITTA FLORAGRICOLA VETTORELLO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.516,39 |
3.516,38 |
VTTFNC54A15A859R - FLORAGRICOLA VETTORELLO FRANCO |
| Z9C0F08262 |
30/04/2014 |
20/05/2014 |
2014 |
PULIZIA DELLE FONTANE DI VIA MARCONI E VIA RANZONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
806,96 |
806,96 |
02275630024 - CANELLA SERVIZI SRL |
| ZEE16BB5A7 |
|
|
2015 |
ACQUISTI IN RETE - SOSTITUZIONE CIRCOLATORE PRESSO CENTRALE TERMICA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "L. DA VINCI". AGGIUDICAZIONE DEFINTIIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
400,00 |
400,00 |
00410100028 - E.T.I. S.N.C. DI VERZA & C. |
| Z3D1658492 |
05/10/2015 |
21/10/2015 |
2015 |
DITTA S.D.R. S.A.S. DI COSSATO (BI) - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER ASILO NIDO COMUNALE. OTTOBRE 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
950,67 |
950,67 |
01698010020 - SDR SAS DI SCHIAPPARELLI DANIELE & C. |
| ZA70B60A92 |
|
|
2013 |
PRESTAZIONI IN ECONOMIA DA RENDERE MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO - TRASPORTO DI MATERIALE PER ARREDO URBANO - BONIFACIO COSTRUZIONI GENERALI, CANDELO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
344,52 |
344,52 |
02126180021 - BONIFACIO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. |
| ZC716D55A5 |
|
|
2015 |
AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA - ACQUISTO MODULO SOFTWARE SIPAL PER LA CONSERVAZIONE DIGITALE DEI DOCUMENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.400,00 |
3.400,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z120E39D35 |
10/04/2014 |
30/04/2014 |
2014 |
FORNITURA DI RUBINETTI PER LE FONTANELLE COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
240,50 |
240,50 |
00002340420 - RAFFAELI SRL |
| ZE61661526 |
30/10/2015 |
11/12/2015 |
2015 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ABBATTIMENTO E NUOVE PIANTUMAZIONI AL CIMITERO CAPOLUOGO - DITTA BUFFA ANTONIO, TRONZANO V.SE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
4.478,60 |
4.478,60 |
BFFNTN67P22L750U - BUFFA ANTONIO |
| ZEB17483EC |
|
|
2015 |
AFFIDAMENTO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP "PC DESKTOP 14 - LOTTO 1" - FORNITURA DI N. 10 PERSONAL COMPUTER LENOVO THINK CENTRE M83 DESTINATI AD UFFICI DIVERSI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.390,00 |
3.390,00 |
04472901000 - CONVERGE SPA |
| ZC317480FC |
01/12/2015 |
02/12/2015 |
2015 |
ACQUISTO N. 4 STAMPANTI PER UFFICI DIVERSI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
848,50 |
848,50 |
01361970021 - LABORATORIO SPERIMENTALE PROTOTIPI S.N.C. |
| Z04156DBA9 |
17/07/2015 |
|
2015 |
AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA DI NR. 2 STAMPANTI LASERJET PER GLI UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
344,00 |
344,00 |
01361970021 - LABORATORIO SPERIMENTALE PROTOTIPI S.N.C.DI LACCHI |
| Z5D15F4A21 |
|
|
2015 |
AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA - FORNITURA DI N. 5 LICENZE SOFTWARE PER LA REDAZIONE DEL DUVRI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
273,00 |
273,00 |
03965190659 - BLUMATICA SRL |
| z3a160f210 |
15/09/2015 |
13/10/2015 |
2015 |
AFFIDAMENTO INCARICO A DITTA FATER SPA PER FORNITURA PANNOLINI PER ASILO NIDO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
721,63 |
721,63 |
01323030690 - FATER SPA |
| Z8115B2624 |
11/08/2015 |
07/10/2015 |
2015 |
AFFIDAMENTO INCARICO A STUDIO TECNICO BADA' ING. TIZIANO DI VIGLIANO BIELLESE - REDAZIONE DUVRI PER EDUCATORE DI SOSTEGNO PER ASILO NIDO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
166,40 |
166,40 |
BDATZN66M05D094D - BADA'/TIZIANO |
| ZE01217D4C |
07/01/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MARAZZI SAS DI CREMA PER AGGIORNAMENTO PIANO DI AUTOCONTROLLO ? ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
750,00 |
00900920190 - MARAZZI S.A.S. |
| Z3E169536D |
16/10/2015 |
11/12/2015 |
2015 |
AFFIDAMENTO INCARICO A DITTA MUNARO LUCA DI CANDELO FORNITURA TENDA PER ASILO NIDO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
MNRLCU71L05A859Z - MUNARO LUCA IMPRESA INDIVIDUALE |
| Z01170FF88 |
16/11/2015 |
11/12/2015 |
2015 |
DITTA BERTOLINO MOQUETTE - PAVIMENTI DI CANDELO. IMPEGNO PER FORNITURA DI TAPPETI PER L'ASILO NIDO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
573,77 |
573,77 |
02248440022 - BERTOLINO MOQUETTES DI FRANCO ARENA & C. S.N.C. |
| Z6414D78EA |
16/07/2015 |
30/10/2015 |
2015 |
DITTA A. Q. SYSTEM ? IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI FILTRI PER IL TRATTAMENTO DELL'ACQUA POTABILE PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,49 |
240,49 |
BRNPLA52H07A859U - AQ SYSTEM DI PAOLO BERNARDI |
| Z05125B884 |
22/12/2014 |
25/11/2015 |
2014 |
DITTA EDICOLE' DI MELON RICCARDO DI COSSATO - IMPEGNO PER FORNITURA DI LIBRI E GUIDE PER L'UFFICIO POLITICHE GIOVANILI E INFORMAGIOVANI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
799,60 |
799,60 |
MLNRCR68C03C526Z - EDICOLE' DI MELON RICCARDO |
| Z3C124FE58 |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2014 |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARBURANTE GPL PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
162,54 |
,00 |
MBRLDA52D01A859I - AMBROSI/ALDO |
| Z7211CFDFE |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2014 |
BIVERBROKER S.R.L. - PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA FURTO ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
650,00 |
01855280028 - BIVERBROKER SRL |
| Z470C8EAEB |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2013 |
FORNITURA ACQUA POTABILE - ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25.314,26 |
25.314,26 |
01866890021 - CORDAR S.P.A. - BIELLA SERVIZI |
| ZF311CFE72 |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2014 |
BIVERBROKER S.R.L. - PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA INCENDIO/FURTO/KASKO ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
01855280028 - BIVERBROKER SRL |
| Z0011CFEA4 |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2014 |
BIVERBROKER S.R.L. - PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA IMPIANTI ED APPARECHIATURE ELETTRONICHE ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.832,00 |
1.832,00 |
01855280028 - BIVERBROKER SRL |
| Z0A1CD4D4B |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA - SERVIZIO DI ASSISTENZA RELATIVO ALL'APPLICATIVO SIPAL-ICARO (ANNO 2017) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z4017EEBD9 |
|
|
2016 |
POSTE ITALIANE S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZE TASSATE C.A.N. (COMUNICAZIONE DI AVVENUTA NOTIFICA) E C.A.D. (COMUNICAZIONE DI AVVENUTO DEPOSITO)- PERIODO GENNAIO/MARZO 2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
,00 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. |
| Z9B177915D |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
AFFIDAMENTO POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA ANNO 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.160,00 |
2.160,00 |
01855280028 - BIVERBROKER SRL |
| Z5B12308DB |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2014 |
RINNOVO LICENZA ACCESSO AL PORTALE "FORMULA ANAGRAFE". ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
680,00 |
680,00 |
03222970406 - MYO S.R.L. |
| ZE707DC90C |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
ACQUISTO MATERIALE PER L'ORDINARIO FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI SERVIZI DEMOGRAFICI PER L'ANNO 2013. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.669,42 |
3.358,53 |
03222970406 - MYO S.R.L. |
| ZF21779148 |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
AFFIDAMENTO POLIZZA FURTO ANNO 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
650,00 |
01855280028 - BIVERBROKER SRL |
| ZC117793C3 |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
AFFIDAMENTO POLIZZA INCENDIO/FURTO/KASKO ANNO 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
01855280028 - BIVERBROKER SRL |
| Z9A13F357F |
02/04/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
ACQUISTO MANIFESTI RINNOVO ALBO GIUDICI POPOLARI E TIMBRI ANNOTAZIONI STATO CIVILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
369,00 |
369,00 |
03222970406 - MYO S.R.L. |
| ZF41CF7A85 |
06/02/2017 |
16/02/2017 |
2017 |
ACQUISTO PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - DITTA EGAF DI FORLI'. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
265,50 |
265,50 |
02259990402 - EGAF EDIZIONI SRL |
| 5847432D86 |
|
|
2014 |
INDIVIDUAZIONE DITTA CUI AFFIDARE INCARICO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA ARREDI DEL POLO CULTURALE DEL BIELLESE OREITNALE E DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE CONNESSI - LOTTO N. 1 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
,00 |
,00 |
| 5847470CE2 |
|
|
2014 |
FORNITURA E POSA IN OPERA ARREDI DEL POLO CULTURALE DEL BIELLESE ORIENTALE E DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE CONNESSI - LOTTO N. 3 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
,00 |
,00 |
| 5847506A98 |
|
|
2014 |
INDIVIDUAZIONE DITTA CUI AFFIDARE INCARICO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA RREDI DEL POLO CULTURALE DEL BIELLESE ORIENTALE E DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE CONNESSI - LOTTO N.4 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
,00 |
,00 |
| Z2017AFB25 |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2015 |
RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI VARIE PER GLI UFFICI COMUNALI - ANNO 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.078,90 |
1.078,90 |
02246230375 - DIAFRAMMA S.R.L. |
| Z171B4E168 |
|
|
2016 |
PRESTAZIONI IN ECONOMIA DA RENDERSI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER ABBATTIMENTI IN VIA BARAZZE ? DITTA FARAONE ROCCO CON SEDE IN CASTELLETTO CERVO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
FRNRCC68P24Z133Q - FARAONE ROCCO |
| Z4F16F904A |
06/11/2015 |
26/01/2016 |
2015 |
DITTA LA MECCANOGRAFICA S.N.C. DI CREMONA. AFFIDAMENTO INCARICO DI FORNITURA DI 6 LIM PER LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI COSSATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.375,50 |
7.375,50 |
00106290190 - LA MECCANOGRAFICA S.N.C. |
| Z121745147 |
27/11/2015 |
22/12/2015 |
2015 |
DITTA MUNARO LUCA DI CANDELO - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA E LA POSA DI TENDE OSCURANTI PER LA SALA EVENTI DI VILLA RANZONI. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.450,00 |
1.450,00 |
MNRLCU71L05A859Z - MUNARO LUCA IMPRESA INDIVIDUALE |
| Z0211E198E |
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2014 |
ISCRIZIONE AL CORSO: "LE NOVITA' PER I SOSTITUTI D'IMPOSTA" PER LA DIPENDENTE GABRIELLA VERONESE - MILANO 2 DICEMBRE 2014. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
430,00 |
430,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| ZF317B0EC2 |
21/12/2015 |
30/12/2015 |
2015 |
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL CONTATO DEL CANAVESE DI IVREA - IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PRESSO IL TEATRO COMUNALE PER EVENTI PREVISTI NEL MESE DI DICEMBRE 2015. |
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PROCEDURA RISTRETTA |
400,00 |
400,00 |
93019730014 - IL CONTATO DEL CANAVESE |
| Z61144B9B2 |
27/04/2015 |
30/05/2015 |
2015 |
DITTA SALES & SERVICE - IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE ATTREZZATURE PRESSO ASILO NIDO COMUNALE |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
249,00 |
,00 |
RMOVNT90S58A859L - SALES & SERVICE DI VALENTINA ROMEO |
| ZB9183D125 |
|
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2016 |
AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA - SERVIZIO DI BONIFICA DATI SUL SOFTWARE GISMASTER COMMERCIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
,00 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN S.R.L. |
| 5914081607 |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2014 |
ACQUISTI IN RETE - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - PERIODO 01/01/2015 - 31/12/2015. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
52.104,16 |
52.104,16 |
06484280018 - COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI DI PRODUZ. E LAVORO SCS ONLUS |
| ZF9160AAFC |
|
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2015 |
VALUTAZIONE RISCHIO FULMINAZIONE E REDAZIONE DELLE RELATIVE RELAZIONE TECNICHE EDIFICI COMUNALI DIVERSI. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE A PROFESSIONISTA ESTERNO. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.484,50 |
1.484,50 |
BDATZN66M05D094D - BADA'/TIZIANO |
| Z3217300C7 |
03/12/2015 |
25/01/2016 |
2015 |
TIPOGRAFIA ROBINO BRUNO S.N.C. DI COSSATO (BI) - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI MANIFESTI RELATIVI ALLE ISCRIZIONI SCOLASTICHE PER L'A.S. 2016/2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
00305520025 - TIPOGRAFIA ROBINO BRUNO & C. S.N.C. |
| Z0B17793BB |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
AFFIDAMENTO POLIZZA ALL RISK FOTOVOLTAICO ANNO 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
662,00 |
662,00 |
01855280028 - BIVERBROKER SRL |
| ZE617796DF |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
AFFIDAMENTO POLIZZA GLOBALE FABBRICATI ANNO 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.720,00 |
15.720,00 |
01855280028 - BIVERBROKER SRL |
| Z0717793A2 |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
AFFIDAMENTO POLIZZA ELETTRONICA ANNO 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.904,00 |
1.904,00 |
01855280028 - BIVERBROKER SRL |
| Z55128E551 |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2014 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI TRAMITE TELEPASS. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
574,83 |
09771701001 - TELEPASS S.P.A. |
| Z14117BDED |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2014 |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI CONSUMABILI PER STAMPANTI PER GLI UFFICI COMUNALI PER L'ANNO 2015 - TRAMITE R.D.O. SU MEPA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.231,96 |
2.231,96 |
02409150022 - KALIBRA UFFICIO S.R.L. |
| Z3E17EEB4F |
01/01/2016 |
25/08/2016 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA PER MESI TRE DEL SERVIZIO DI SPEDIZIONE CON MODALITA' SENZA MATERIALE DI AFFRANCATURA (SMA) DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE IN FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A.. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.200,00 |
5.200,00 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. |
| ZB71216580 |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2014 |
PANIFICIO DI VARALLO S.R.L. - AFFIDAMENTO FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO PER L'ASILO NIDO COMUNALE - ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
843,78 |
843,78 |
00164610024 - PANIFICIO DI VARALLO S.R.L. |
| ZAC1439815 |
25/04/2015 |
31/10/2015 |
2015 |
SOCIETA' NATURARTE S.N.C. - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI APERTURA E ACCOGLIENZA DELL'ECOMUSEO DEL COSSATESE E DELLE BARAGGE PER IL PERIODO DAL 25 APRILE 2015 AL 30 GIUGNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
370,00 |
370,00 |
02473170021 - NATURARTE SNC |
| Z2810B9F3B |
|
|
2014 |
ACQUISTI IN RETE - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI - PERIODO 01/01/2015 - 31/12/2015. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
16.053,83 |
16.053,83 |
01461060020 - BIELETTRICA DI BANDERE'& C. S.N.C. |
| Z4C16AD49A |
|
|
2015 |
LAVORI DI SPOSTAMENTO IMPIANTI TELEFONICI INTERFERENTI CON I LAVORI DI CONSOLIDAMENTO VERSANTE COLLINARE SOTTOSTANTE LA S.C. CASTELLENGO-CANDELO A SEGUITO EVENTI ALLUVIONALI AUTUNNO 2014 ? 1° LOTTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.606,00 |
3.606,00 |
00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A. |
| ZA21C5AB02 |
05/12/2016 |
10/12/2017 |
2016 |
LAVANDERIA "LA MODERNA" DI CAVICCHIOLI GIANNI. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI LAVAGGIO E STIRATIRA TENDE PER LA SCUOLA PRIMARIA DI RONCO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
771,00 |
771,00 |
CVCGNN46E20I802Z - LAVANDERIA 'LA MODERNA' DI CAVICCHIOLI GIANNI |
| ZF6193742C |
|
|
2016 |
FORNITURA DI DISERBANTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
109,00 |
109,00 |
01484400427 - MAXI GARDEN SRL |
| ZAB127CC8D |
05/01/2015 |
|
2014 |
LAVORI DA RENDERSI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER MANUTENZIONE ARGINI DI FIUMI E TORRENTI - BONIFACIO COSTRUZIONI GENERALI, CANDELO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.100,00 |
2.100,00 |
02126180021 - BONIFACIO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. |
| Z9E176C34B |
|
|
2015 |
ACQUISTI IN RETE - REALIZZAZIONE PRESE ELETTRICHE PERMANENTI PER MANIFESTAZIONI LUDICHE - 2° LOTTO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
5.690,00 |
5.690,00 |
01461060020 - BIELETTRICA DI BANDERE'& C. S.N.C. |
| Z0D17C02AC |
05/06/2012 |
31/05/2015 |
2015 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PARCELLA PROFESSIONALE AVVOCATO LA MASA DI BIELLA INERENTE IL DANNEGGIAMENTO GUARD RAIL DI VIA XXV APRILE - DANNEGGIANTE SERRA ROSSELLA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,32 |
190,32 |
LMSGPP71A16A859C - LA MASA/GIUSEPPE |
| Z4110CD7E0 |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2014 |
ACQUISTI IN RETE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2015 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
393,48 |
393,48 |
01461060020 - BIELETTRICA DI BANDERE' & C. S.N.C. |
| Z9317B153D |
21/12/2015 |
11/02/2016 |
2015 |
DITTA REANO S.R.L. DI SAN GIORGIO CANAVESE (TO). AFFIDAMENTO INCARICO DI FORNITURA N.3 ASPIRAPOLVERE-LIQUIDI PER SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI COSSATO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.253,40 |
1.253,40 |
07867580016 - REANO SRL |
| Z58184B8DD |
02/01/2016 |
10/02/2016 |
2016 |
AFFIDAMENTO FORNITURA PANNOLINI PER ASILO NIDO TRAMITE MEPA A DITTA FATER S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
242,64 |
242,64 |
01323030690 - FATER SPA |
| Z4B15B1B82 |
|
|
2015 |
ACQUISTI IN RETE - SERVIZIO MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2016. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
450,00 |
450,00 |
01461060020 - BIELETTRICA DI BANDERE'& C. S.N.C. |
| Z521A4C4CA |
20/06/2016 |
15/09/2016 |
2016 |
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "P.G. FRASSATI" DI TORINO - IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA PLESSI SCOLASTICI SEDE DI CENTRO ESTIVO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.967,00 |
1.967,00 |
06484280018 - COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI DI PRODUZ. E LAVORO SCS ONLUS |
| ZAC10DBFAC |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2014 |
FORNITURA FRANCO MAGAZZINO DI MATERIALI VARI DI FERRAMENTA, EDILI, ELETTRICI, IMPIANTISTICI - ANNO 2015. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
8.033,14 |
8.033,14 |
00115940025 - VITTORIO ELLENA DI GIANNI ELLENA & C. SAS |
| ZB618C9B7E |
07/03/2016 |
17/03/2016 |
2016 |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE VARIO ALLA DITTA MONDOFFICE SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
137,97 |
137,97 |
07491520156 - MONDOFFICE S.R.L. |
| Z83184BAA6 |
|
|
2016 |
ACQUISTI IN RETE - FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRUPPO DI RIEMPIMENTO IMPIANTO TERMICO C/O CENTRALE TERMICA VILLA BERLANGHINO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
118,00 |
118,00 |
CLSGCR60L21E379M - COLOSIO/GIANCARLO |
| Z8F1C796FC |
|
|
2016 |
SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI I.P. DI PROPRIETA' ENEL SOLE S.R.L. - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA EX ART. 63, COMMA 2, D.LGS. 50/2016 E PER IMPORTI SOTTO SOGLIA - PERIODO 01/01/2017-31/01/2017 . IMPEGNO DI SPESA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.884,51 |
2.884,51 |
02322600541 - ENEL SOLE SRL |
| Z011BCBA57 |
23/11/2016 |
23/11/2016 |
2016 |
DITTA CARTOLIBRI PIEMONTE DI G. FORGIARIN - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALLIEVI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO 16/17. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.217,86 |
11.217,86 |
FRGGZN48R16D094U - CARTOLIBRI PIEMONTE |
| ZF81C19770 |
|
|
2016 |
AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A. - FORNITURA CONSUMABILI PER STAMPANTI AD AGHI SIMI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
157,50 |
157,50 |
08008490156 - SIMI DI PAOLO CIONI E C. S.A.S. |
| ZA21C14182 |
|
|
2016 |
AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE - ACQUISTO LICENZA DELL'APPLICATIVO WHISTLEBLOWING PRODOTTO DALLA DITTA CLIO SPA DI LECCE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
340,00 |
340,00 |
02734350750 - CLIO SPA |
| Z461793C7D |
15/12/2015 |
08/02/2016 |
2015 |
LAVANDERIA "LA MODERNA" DI COSSATO (BI) - AFFIDAMENTO SERVIZO DI LAVAGGIO E STIRAGGIO TENDE DEL LOCALE MENSA DELLE SCUOLE PRIMARIE DI RONCO E DI PARLAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
491,50 |
491,50 |
CVCGNN46E20I802Z - LAVANDERIA 'LA MODERNA' DI CAVICCHIOLI GIANNI |
| Z3F1C49262 |
06/12/2016 |
06/12/2016 |
2016 |
DITTA ROBIN DI ZEGNA E. E C. SNC - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALLIEVI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO 2016/17 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.263,93 |
1.263,93 |
01844230027 - LIBRERIA ROBIN DI ZEGNA E. & C S.N.C. |
| ZC41C2C03B |
06/12/2016 |
06/12/2016 |
2016 |
DITTA ROBIN DI ZEGNA E. E C. SNC - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALLIEVI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO 2016/17 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
54,23 |
54,23 |
01844230027 - LIBRERIA ROBIN DI ZEGNA E. & C S.N.C. |
| ZDA1C34795 |
06/12/2016 |
06/12/2016 |
2016 |
DITTA GIOVANNACCI VITTORIO DI DAVIDE ED ELISA GIOVANNACCI & C. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALLIEVI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO 2016/17. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22,06 |
22,06 |
01242690020 - LIBRERIA VITTORIO GIOVANNACCI SNC |
| ZEF14EC38A |
|
|
2015 |
FORNITURA FRANCO MAGAZZINO FORNITORI, DI MATERIALI VARI E MINUTERIA DA FERRAMENTA - ANNO 2016. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.073,82 |
2.073,82 |
01498810025 - C.E.F. VALLONESE DI BORTOLOTTO & C. SNC |
| ZB01C185FE |
06/12/2016 |
22/12/2016 |
2016 |
DITTA LA TECNICA DI PRETI GIANCARLO E F.LLI S.N.C.- IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU SCAFFALATURE COMPATTABILI TECNOROLL PER IL COMUNE DI COSSATO - STABILE DI VILLA RANZONI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
00331540229 - LA TECNICA |
| Z630328C70 |
|
|
2013 |
AFFIDAMENTO A PROFESSIONISTA ESTERNO, DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA ED ALL'INGEGNERIA RELATIVAMENTE ALL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA "LAVORI DI CONSOLIDAMENTO VERSANTE COLLINARE SOTTOSTANTE LA S.C. CASTELLENGO -CANDELO". |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
5.363,93 |
5.363,93 |
02033900024 - MELLO RELLA & ASSOCIATI -INGEGNERIA STUDIO TECNICO |
| ZC61706C9D |
|
|
2015 |
REDAZIONE ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA EX SCUOLA COMUNALE CASTELLAZZO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE A PROFESSIONISTA ESTERNO. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
548,00 |
548,00 |
BCCMTT85S30D938I - BECCATO/MATTEO |
| Z591C0C2F6 |
21/11/2016 |
18/01/2016 |
2016 |
LA LUCERNA DI G. LONGO & C. S.A.S. DI CUNEO. AFFIDAMENTO INCARICO DI FORNITURA ARREDI ED ATTREZZATURE PER VARIE SCUOLE DI COSSATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.626,30 |
2.626,30 |
01976920049 - LA LUCERNA SAS |
| Z4F1C6E8DC |
12/12/2016 |
09/01/2017 |
2016 |
DITTA DISCO D'ORO SAS DI COSSATO. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA LEGGII PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "L. DA VINCI" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
163,93 |
163,93 |
01464840022 - DISCO D'ORO |
| Z82175C0BF |
|
|
2015 |
ACQUISTO CASSETTA PRONTO SOCCORSO |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
134,26 |
134,26 |
01498810025 - C.E.F. DI BORTOLOTTO & C. S.N.C. |
| Z791B55315 |
|
|
2016 |
ACQUISTO NUMERO QUATTRO PNEUMATICI TIPO MAXXIS MA-W2 88R PER PIAGGIO PORTER ? GROSSO EDMONDO GOMMISTA COSSATO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
227,20 |
227,20 |
GRSDND59M29L436P - GROSSO EDMONDO |
| ZAD1C17775 |
21/11/2016 |
12/12/2016 |
2016 |
FERRMENTA CANEPA DI VALLEMOSSO (BI). AFFIDAMENTO FORNITURA DI UN TAPPETO PER L'INGRESSO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO MAGGIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
57,38 |
57,38 |
02336450024 - FERRAMENTA CANEPA DEI FRATELLI CANEPA & C. S.A.S. |
| ZC416EB0E7 |
|
|
2015 |
ACQUISTI IN RETE - SERVIZIO CIRCA LO SFALCIO ERBA, DISERBO, TAGLIO E SFOLTIMENTO ALBERI DEI CIGLI STRADALI E PULIZIA CUNETTE STRADALI - ANNO 2016. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
11.341,52 |
11.341,52 |
CVLDVD63H13D094H - CAVALLARO DAVIDE - IMPRESA DI PULIZIE |
| Z841B8BFA5 |
|
|
2016 |
OPERE DI BYPASS URGENTE DELLA CONDUTTURA ACQUE METEORICHE IN LOCALITA' VIA MAFFEI 195. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA COSSATO SCAVI DEI F.LLI NEGRI SNC |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
4.846,40 |
4.846,40 |
01684750027 - COSSATO SCAVI DEI F.LLI NEGRI SNC & C |
| ZBF1987973 |
24/04/2016 |
31/10/2016 |
2016 |
SOCIETA' NATURARTE S.N.C. DI BARBARA CANEPARO E ELENA CRAVELLO - AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI APERTURA E GESTIONE DELLE ATTIVITA' DELL'ECOMUSEO DEL COSSATESE E DELLE BARAGGE - PERIODO APRILE - OTTOBRE 2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
316,56 |
316,56 |
02473170021 - NATURARTE SNC |
| Z731660ABE |
|
|
2015 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER ANALISI DI CARATTERIZZAZIONE DI MATERIALE RESIDUALE DI TIPO BITUMINOSO, RACCOLTO A SEGUITO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI BUCHE STRADALI E DELLA PULIZIA DI CADITOIE E POZZETTI STRADALI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
204,00 |
204,00 |
03371670153 - COMIE SRL |
| ZBD1741F48 |
24/11/2015 |
16/02/2016 |
2015 |
GRUPPO GIODICART S.R.L. DI TRANI. AFFIDAMENTO INCARICO DI FORNITURA APPENDI-ASCIUGAMANI PER LA SCUOLA PRIMARIA AGLIETTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
408,80 |
408,80 |
04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL |
| Z031756B88 |
11/12/2015 |
15/02/2016 |
2015 |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI BOLLETTARI PER LA RISCOSSIONE COSAP TEMPORANEA ALLA DITTA ARTE DELLA STAMPA SAS - TRAMITE O.D.A. SU MEPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
315,00 |
315,00 |
00424780021 - ARTE DELLA STAMPA S.A.S. DI RENATO MIGLIETTI & C. |
| Z6717BBCCE |
22/12/2015 |
15/02/2016 |
2015 |
DITTA CUP&CO DI . AFFIDAMENTO INCARICO DI FORNITURA 2 LAVATRICI ED 1 FRIGORIFERO PER SCUOLE PRIMARIE DI COSSATO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
837,00 |
837,00 |
02345440024 - CUP&CO |
| ZEC17B10CB |
18/12/2015 |
17/02/2016 |
2015 |
DITTA ETA SERVICE DI PONZONE DI TRIVERO (BI): IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE UTILIZZATE PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA CENTRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
33,50 |
33,50 |
01760620029 - ETA SERVICE SRL |
| Z6C16D1EB9 |
10/11/2015 |
26/02/2016 |
2015 |
AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO E CALZATURE PER I MESSI COMUNALI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA CONFEZIONI PIERROT DI CERANO (NO). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.237,10 |
1.237,10 |
BLLPTR38E17C483Z - CONFEZIONI PIERROT DI BALLARDINI PIETRO |
| Z1017BBBE8 |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2015 |
AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA - SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SU APPLICATIVI SIPAL (ANNO 2016) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
29.719,00 |
29.719,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z7417D68DA |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2015 |
O.D.A. SU MEPA - RINNOVO LICENZE ZEXTRAS SUITE PER L'ANNO 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
468,00 |
468,00 |
03488860242 - STUDIO STORTI SRL |
| Z3616F8A88 |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2015 |
AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SULLE STAMPANTI AD AGHI S.I.M.I. INSTALLATE PRESSO I SERVIZI DEMOGRAFICI (ANNO 2016) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
660,00 |
660,00 |
08008490156 - SIMI DI PAOLO CIONI E C. S.A.S. |
| Z3D17AD4E1 |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2015 |
ODA SU MEPA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SUGLI APPARATI AUDIO E VIDEO INSTALLATI PRESSO LA SALA CONSIGLIARE E L'AREA EVENTI DI VILLA RANZONI (ANNO 2016) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
02537990042 - WEB SERVICE SRL |
| Z3C1786DDB |
12/12/2015 |
11/12/2016 |
2015 |
AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA - RINNOVO LICENZA VMWARE (SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI SISTEMI DI RETE) - ANNO 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
635,00 |
635,00 |
03671520967 - MSDSYSTEMS SRL |
| Z24179C279 |
18/12/2015 |
17/12/2018 |
2015 |
RINNOVO LICENZE VEEAM BACKUP PER IL TRIENNIO 2016/2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.430,00 |
1.430,00 |
03671520967 - MSDSYSTEMS SRL |
| Z211645100 |
01/10/2015 |
30/09/2016 |
2015 |
AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA - SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SUL SISTEMA GRS800 UTILIZZATO PER LA GESTIONE DELLA REFEZIONE SCOLASTICA (PERIODO 01/10/15-30/09/16) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.630,00 |
2.630,00 |
12867930153 - ACME ITALIA SRL |
| ZA917842AE |
|
|
2015 |
AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA - FORNITURA DI N. 4 SWITCH PER SERVER |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.800,00 |
5.800,00 |
03671520967 - MSDSYSTEMS SRL |
| Z0D1747FF9 |
|
|
2015 |
AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA - FORNITURA DI UN NOTEBOOK ACER DA DESTINARE AL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
537,35 |
537,35 |
00929440592 - INFORDATA SPA |
| ZA81777C5B |
|
|
2015 |
DITTA GROSSIPER S.P.A. DI VIGLIANO BIELLESE ? IMPEGNO DI SPESA PER FESTA DI NATALE DEL CENTRO INCONTRO DI COSSATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
,00 |
,00 |
00295960637 - GS S.P.A. CANALE GROSS IPER |
| Z30128BDEE |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2014 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COLLEGAMENTO ADSL DI BACKUP ANNO 2015 ALLA SOCIETA' CITTA' STUDI S.P.A. DI BIELLA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
540,00 |
540,00 |
01491490023 - CITTA' STUDI S.P.A. |
| Z4B128BB67 |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2014 |
AFFIDAMENTO COLLEGAMENTO INTERNET PER SERVIZI STRAMING ONLINE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE A CITTA' STUDI S.P.A. DI BIELLA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
62,50 |
62,50 |
01491490023 - CITTA' STUDI S.P.A. |
| Z8C188B7C8 |
|
|
2016 |
SERVIZIO DI SMALTIMENTO E TRASPORTO RIFIUTI ? DITTA CLERICO PRIMINO SRL CON SEDE IN CAMBURZANO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
451,61 |
451,61 |
01996580021 - CLERICO PRIMINO SRL |
| Z4617ADB3A |
22/12/2015 |
04/02/2016 |
2015 |
AFFIDAMENTO FORNITURA TRAMITE MEPA DI DEFIBRILLATORI E ATTREZZATURE CORRELATE PER CITTA' DI COSSATO ATTUAZIONE PROGETTO "COSSATO CITTA' CARDIO PROTETTA" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.220,00 |
12.220,00 |
03763310012 - 3B SRL |
| ZC71069B83 |
|
|
2014 |
OPERE DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2015. AFFIDAMENTO INCARICO A PROFESSIONISTA ESTERNO DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI EX D.LGS. 81/2008 E SS.MM.II.. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.006,62 |
2.006,62 |
CCNRRT75D28A859K - CAUCINO/ROBERTO |
| ZEC1069BAE |
|
|
2014 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2015 AFFIDAMENTO INCARICO A PROFESSIONISTA ESTERNO DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI EX D.LGS. 81/2008 E SS.MM.II.. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
803,12 |
803,12 |
CCNRRT75D28A859K - CAUCINO/ROBERTO |
| Z481069B99 |
|
|
2014 |
MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - ANNO 2015: AFFIDAMENTO INCARICO A PROFESSIONISTA ESTERNO DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI EX D.LGS. 81/2008 E SS.MM.II.. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.605,45 |
1.605,45 |
CCNRRT75D28A859K - CAUCINO/ROBERTO |
| Z1014A9783 |
|
|
2015 |
SERVIZIO DI RECUPERO, CUSTODIA DEI VEICOLI OGGETTO DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO, FERMO E CONFISCA AI SENSI DEGLI ARTT. 213 E 214 DEL CDS. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.325,79 |
1.325,79 |
01746350022 - A.B.C. AUTODEMOLIZIONI DI DE LUCA & C. SRL |
| Z62132AB0E |
|
|
2015 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AUTO IN DOTAZIONE AL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - DITTA AUTORIPARAZIONI CROCCO EUGENIO DI COSSATO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.569,30 |
1.569,30 |
CRCGNE69H01A053H - AUTORIPARAZIONI DI CROCCO EUGENIO |
| Z32113A31B |
07/11/2014 |
|
2014 |
PRESTAZIONI IN ECONOMIA PRESTATE TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO PER FORNITURA VASI PER FIORI - RDO 631646 - DITTA FLORAGRICOLA VETTORELLO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
184,83 |
184,43 |
VTTFNC54A15A859R - FLORAGRICOLA VETTORELLO FRANCO |
| ZE618A4985 |
|
|
2016 |
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA ? OPERA PUBBLICA DENOMINATA "LAVORI DI CONSOLIDAMENTO VERSANTE COLLINARE SOTTOSTANTE LA S.C. CASTELLENGO-CANDELO A SEGUITO EVENTI ALLUVIONALI AUTUNNO 2014 ? 2° LOTTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.452,56 |
9.452,56 |
02033900024 - MELLO RELLA & ASSOCIATI -INGEGNERIA STUDIO TECNICO |
| ZC61D6C99A |
17/02/2017 |
28/03/2017 |
2017 |
TIPOGRAFIA MODERNA SNC - AFFIDAMENTO FORNITURA DI BUSTE INTESTATE PER LA CORRISPONDENZA IN VARI FORMATI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
301,50 |
301,50 |
00062210182 - TIPOGRAFIA MODERNA DI ROBBIO PIERCARLO & C. SNC |
| ZE515C033A |
|
|
2015 |
COTTIMO FIDUCIARIO PER L'ESECUZIONE DI OPERE IN ECONOMIA INERENTI LA MANUTENZIONE DELLE SEDI STRADALI MEDIANTE STESA PUNTUALE DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO O A FREDDO ANNO 2015. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
6.221,26 |
6.221,26 |
01684750027 - COSSATO SCAVI DEI F.LLI NEGRI SNC & C |
| Z171848020 |
03/02/2016 |
16/02/2016 |
2016 |
DITTA S.D.R. S.A.S. DI COSSATO (BI) - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER ASILO NIDO COMUNALE. FEBBRAIO 2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
302,93 |
302,93 |
01698010020 - SDR SAS DI SCHIAPPARELLI DANIELE & C. |
| Z5718AAD39 |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL IN MODALITA' INTERNET PER L'ANNO 2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.199,00 |
1.199,00 |
07196850585 - ANCITEL SPA |
| ZD716F161C |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA STABILITA' DI ALCUNI ALBERI E RELATIVE BRANCHE - STUDIO ASSOCIATO TERRITORIUM CON SEDE IN TRIVERO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.020,00 |
1.020,00 |
02090860020 - STUDIO ASSOCIATO TERRITORIUM |
| Z7018F07E4 |
14/03/2016 |
14/03/2016 |
2016 |
ISCRIZIONE SIG. GRAZIANO FAVA AL CORSO DI FORMAZIONE VIA E-MAIL "SCIA, DIA, PERMESSO DI COSTRUIRE E CIL". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
159,00 |
159,00 |
02386580209 - AIDEM S.R.L. |
| Z3213ADD11 |
|
|
2015 |
RINNOVO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI VILLA RANZONI - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
300,00 |
300,00 |
CCNRRT75D28A859K - CAUCINO/ROBERTO |
| Z9D1A579CD |
20/06/2016 |
01/08/2016 |
2016 |
DITTA I.B.E. SNC - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER L'ASILO NIDO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
641,61 |
641,61 |
01851990026 - IBE DI CELLATI BRUNO E VERONICA SNC |
| Z1E1873443 |
10/02/2016 |
10/03/2016 |
2016 |
DITTA C.R.E. CENTRO RICAMBI ELETTRODOMESTICI DI BRESCIANI C. & C. SAS - MPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE ELETTRODOMESTICI ASILO NIDO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
77,87 |
77,87 |
01241290020 - C.R.E. CENTRO RICAMBI ELETTRODOMESTICI DI BRESCIAN |
| Z77181420D |
03/02/2016 |
04/03/2016 |
2016 |
ACQUISTO PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - DITTA EGAF DI FORLI'. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
265,50 |
265,50 |
02259990402 - EGAF EDIZIONI SRL |
| Z4B1573469 |
|
|
2015 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2016 : AFFIDAMENTO INCARICO A PROFESSIONISTRA ESTERNO DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI EX D.LGS. 81/2008 E SS.MM.II.. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.019,00 |
1.019,00 |
CCNRRT75D28A859K - CAUCINO/ROBERTO |
| Z91179F762 |
|
|
2015 |
GARA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER L'ESECUZIONE DI UN CONTRATTO MISTO IN ECONOMIA A COMPONENTE LAVORI E SERVIZI - POSA GIOCHI PER BIMBI PRESSO ASILO COMUNALE DI LORAZZO ? AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
4.314,27 |
4.314,27 |
02126180021 - BONIFACIO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. |
| ZDC18A3337 |
24/02/2016 |
11/03/2016 |
2016 |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI NASTRI PER STAMPANTI SIMI ALLA DITTA SIMI SAS - TRAMITE O.D.A. SU MEPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
155,00 |
155,00 |
08008490156 - SIMI DI PAOLO CIONI E C. S.A.S. |
| Z7315A0BEA |
|
|
2015 |
SERVIZIO INTEGRATIVO AREE CIMITERIALI - PERIODO 18/06/2015 - 31/12/2015. SUBENTRO COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS DI BIELLA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
33.058,90 |
33.058,90 |
01747390027 - COOP.SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS |
| Z2310C7A7D |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2014 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI DEL SETTORE TECNICO - UFFICI ESPROPRIAZIONI, MANUTENZIONE, PROTEZIONE CIVILE E VIABILITA' - PERIODO 01/01/2015 - 31/12/2015. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.668,46 |
1.668,46 |
CRCGNE69H01A053H - AUTORIPARAZIONI DI CROCCO EUGENIO |
| Z08114E32F |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2014 |
SERVIZIO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MONTAFERETRI INSTALLATI PRESSO I CIMITERI COMUNALI - ANNO 2015. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.087,50 |
1.087,50 |
03549920175 - RAINERI SERVICE S.A.S. |
| ZD41918E80 |
|
|
2016 |
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI. AFFIDAMENTO IMPRESA CLERICO PRIMINO S.R.L. DI CAMBURZANO. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
427,00 |
427,00 |
01996580021 - CLERICO PRIMINO SRL |
| Z8A1C02496 |
|
|
2016 |
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI. AFFIDAMENTO IMPRESA CLERICO PRIMINO S.R.L. DI CAMBURZANO. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
420,55 |
420,55 |
01996580021 - CLERICO PRIMINO SRL |
| ZC716449C7 |
|
|
2015 |
ACQUISTI IN RETE - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "L.DA VINCI". AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
3.553,66 |
3.553,66 |
00410100028 - E.T.I. S.N.C. DI VERZA & C. |
| ZA21644A97 |
|
|
2015 |
ACQUISTI IN RETE - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE PRESSO LA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
4.020,58 |
4.020,58 |
00410100028 - E.T.I. S.N.C. DI VERZA & C. |
| Z7B16449E2 |
|
|
2015 |
ACQUISTI IN RETE - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "L. MAGGIA". AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.865,00 |
2.865,00 |
02033750023 - TECNOFLAM S.R.L. |
| Z3C184B929 |
|
|
2016 |
ACQUISTI IN RETE - SOSTITUZIONE CIRCOLATORE RICIRCOLO SANITARIO C/O CENTRALE TERMICA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "L. DA VINCI". AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
240,00 |
240,00 |
CLSGCR60L21E379M - COLOSIO/GIANCARLO |
| ZC11329D71 |
18/02/2015 |
18/02/2015 |
2015 |
ISCRIZIONE DEI DIPENDENTI CARUSO IVANO E DI GENUA ANDREA AL CORSO "LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI E SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE ? ULTIME NOVITA' DALLA REGIONE PIEMONTE" - SAVIGLIANO 18 FEBBRAIO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
205,00 |
205,00 |
02931490045 - CONSORZIO ENTI FORM |
| ZEE17CE5FF |
28/01/2016 |
28/01/2016 |
2015 |
ISCRIZIONE AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO: "LE NOVITA' NORMATIVE NEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE, FIERE E MECATI" PER I DIPENDENTI COMUNALI IVANO CARUSO ED ANDREA DI GENUA ? CARMAGNOLA 28 GENNAIO 2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
330,00 |
330,00 |
MJTMHL70L22F839B - PROGETTO SOFIS di Michele Majetta |
| ZE0184A98E |
02/02/2016 |
02/02/2016 |
2016 |
ISCRIZIONE DELLA DIPENDENTE VITTORIA VERNA AL POMERIGGIO DI STUDIO ORGANIZZATI DA A.N.U.S.C.A. ? BIELLA 02 FEBBRAIO 2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
90,00 |
01897431209 - A.N.U.S.C.A. ASSOC.NAZIONALE UFF.STATO CIV.ANAGRAF |
| ZE117F530D |
12/01/2016 |
12/01/2016 |
2016 |
ISCRIZIONE DOTT. CLEMENTE COMOLA E DOTT.SSA PIERA BORI AL CORSO DI AGGIORNAMENTO: "IL BILANCIO DI PREVISIONE ARMONIZZATO 2016-2018" ? CARISIO 12 GENNAIO 2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
340,00 |
340,00 |
00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI SRL |
| ZB6125FDCB |
18/12/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
ELETTRAUTO CHIUSI FRANCO DI COSSATO - LAVORI DI MANUTENZIONE DELLO SCUOLABUS TARGATO BH120DB |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
02001570023 - ELETTRAUTO CHIUSI FRANCO |
| ZDC12F82B2 |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA - SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DI REGISTRAZIONI AUDIO DI SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE - VERBIALE DA VIDEO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.533,60 |
1.533,60 |
01170440422 - A.F.R.O. SRL |
| Z3A1B813BA |
|
|
2016 |
PRESTAZIONI IN ECONOMIA DA RENDERSI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER LA FORNITURA DI VESTIARIO PER CANTIERISTI DITTA PASTORELLO E POZZATI & C. SAS CON SEDE IN COSSATO |
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AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
188,80 |
188,80 |
00486900020 - PASTORELLO, POZZATI & C. SAS |
| Z2A19DE5D5 |
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2016 |
PRESTAZIONI IN ECONOMIA DA RENDERSI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER LA RISISTEMAZIONE DEI GIARDINI DI VIA VERCELLOTTO ? DITTA BELLAN EMANUELE CON SEDE IN MOTTALCIATA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.054,63 |
874,63 |
BLLMNL66L20A859B - BELLAN/EMANUELE |
| ZCB13E7AB0 |
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2015 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO DELLE AUTO IN DOTAZIONE AL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - DITTA AUTOLAVAGGIO B.N. DI COSSATO. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
163,93 |
163,93 |
02515900021 - AUTOLAVAGGIO B.N. S.N.C. |
| Z7719D4242 |
12/05/2016 |
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2016 |
AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A SU MEPA - ACQUISTO DI N. 16 BATTERIE PER IL GRUPPO DI CONTINUITA' RIELLO INSTALLATO PRESSO LA SALA SERVER DI PIAZZA ANGIONO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
340,00 |
340,00 |
01634070435 - REMATARLAZZI SPA |
| ZE01B6109F |
29/09/2016 |
29/09/2017 |
2016 |
ADESIONE AL SERVIZO DI CORSI DI FORMAZIONE IN ABBONAMENTO PER I DIPENDENTI COMUNALI DELLA DITTA CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L DI REGGIO EMILIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.125,00 |
1.125,00 |
02365460357 - CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L. |
| ZC417BBB66 |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2015 |
AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SU IMPIANTO TELEFONICO VOIP (ANNO 2016) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.904,00 |
2.904,00 |
05082080010 - M.C.E. SRL |
| Z9518FA4EF |
01/04/2016 |
31/03/2017 |
2016 |
AFFIDAMENTO TRAMITE R.D.O. SU MEPA - SERVIZIO DI ESTENSIONE GARANZIA E ASSISTENZA TECNICA SULLO SCANNER FUJITSU INSTALLATO PRESSO L'UFFICIO PROTOCOLLO (PERIODO 01/04/16 - 31/03/17) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
690,00 |
690,00 |
06432300017 - ZIA SRL |
| Z7417AD309 |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2015 |
ODA SU MEPA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANTENIMENTO LICENZE E BANCHE DATI BASIC SUITE (ANNO 2016) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
1.600,00 |
04231460017 - EXECUTIVE COMPUTER S.N.C.DI MAGNANO E FLORIO |
| Z7E1934329 |
|
|
2016 |
APPALTO DI PUBBLICO SERVIZIO RELATIVO ALL'ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 17 APRILE PRESSO LE AULE DELLE SCUOLE ELEMENTARI DI RONCO, MASSERIA E CAPOLUOGO - IMPRESA BONIFACIO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. DI CANDELO - PRESTAZIONI IN ECONOMIA DA RENDERE MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.544,16 |
1.544,16 |
02126180021 - BONIFACIO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. |
| Z851AEA766 |
|
|
2016 |
ACQUISTI IN RETE - FORNITURA E TRASPORTO DI SALE ANTIGELO IN SACCHI DA 25 KG FRANCO LUOGO DI STOCCAGGIO COMUNALE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
3.274,26 |
3.274,26 |
02013300021 - CABRIO EDILIZIA SRL |
| Z0F1605658 |
01/10/2015 |
30/06/2016 |
2015 |
CONCESSIONE DEL SERVIZIO INERENTE L'IMPIANTO SPORTIVO "EZIO ABATE" ALL'UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CITTA' DI COSSATO PER IL PERIODO 1° OTTOBRE 2015 ? 30 GIUGNO 2016. IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.295,09 |
12.295,09 |
02321140028 - U.S.D. CITTA' DI COSSATO |
| Z7B17A7F9F |
22/12/2015 |
31/03/2016 |
2015 |
AFFIDAMENTO INCARICO TRAMITE MEPA PER FORNITURA ARREDI ALLOGGI COMUNALI ALLA DITTA PLASTI FOR MOBIL DI MILANO (MI) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.151,00 |
9.151,00 |
01040690156 - PLASTI FOR MOBIL S.A.S |
| ZB91C02678 |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2016 |
AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA - SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA APPLICATIVO GRS SOCIALI (ANNO 2017) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
12867930153 - ACME ITALIA SRL |
| ZEA1B590EA |
01/10/2016 |
30/09/2017 |
2016 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA, AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SUGLI APPARATI E GLI APPLICATIVI UTILIZZATI PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA DELLA MENSA SCOLASTICA (PERIODO OTTOBRE 2016/SETTEMBRE 2017) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.630,00 |
2.630,00 |
12867930153 - ACME ITALIA SRL |
| Z7B185D6CA |
|
|
2016 |
APPALTO DI PUBBLICO SERVIZIO DI RICERCA AMIANTO IN ARIA CON METODO SEM PRESSO SCUOLA ELEMENTARE PARLAMENTO - DITTA COMIE S.R.L. DI SIZZANO - PRESTAZIONI IN ECONOMIA DA RENDERE MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.250,00 |
1.250,00 |
03371670153 - COMIE SRL |
| Z5816DFAD7 |
01/11/2015 |
31/12/2016 |
2015 |
AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A SU MEPA - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SUI SISTEMI DI RETE E VIRTUALIZZAZIONE (PERIODO 01/11/15 - 31/12/16) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.250,00 |
5.250,00 |
03671520967 - MSDSYSTEMS SRL |
| ZD7188BF40 |
|
|
2016 |
ACQUISTI IN RETE - FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVO CAVETTO ELETTRICO IN FUNZIONE DEL DISPOSITIVO CON ATTACCO SUL BRACCIO OPERATORE DI CABINA PRESSO ASCENSORE MUNICIPIO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
235,00 |
235,00 |
RMNBRN52E18A314T - BRUNO ROMANO |
| Z291290499 |
30/12/2014 |
05/04/2016 |
2014 |
ELETTRAUTO CHIUSI RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO SPECCHIO ESTERNO ANTERIORE SINISTRO SCUOLABUS TARGATO CT626FT |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
197,00 |
197,00 |
02001570023 - ELETTRAUTO CHIUSI FRANCO |
| Z6E18FAA1C |
15/03/2016 |
15/04/2016 |
2016 |
AFFIDAMENTO INCARICO TRAMITE MEPA A DITTA S.I.L.C. SPA FORNITURA SALVIETTE UMIDIFICATE PER ASILO NIDO. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
364,80 |
364,80 |
00163160195 - S.I.L.C. SPA |
| Z3A174882E |
|
|
2015 |
AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA - ACQUISTO SOFTWARE ICARO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.200,00 |
2.200,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z811625B62 |
24/09/2015 |
12/05/2016 |
2015 |
FORMAZIONE PERSONALE SU DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI - DEGLI SCHEMI DI BILANCIO E DEI LORO ORGANISMI - INTRODOTTI DAL D.LGS 118/2011. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.800,00 |
4.800,00 |
06367820013 - DASEIN SRL |
| ZF21870288 |
10/02/2016 |
08/04/2016 |
2016 |
DITTA GROSSO GOMME DI COSSATO. AFFIDAMENTO INCARICO DI FORNITURA N.6 PNEUMATICI INVERNALI PER SCUOLABUS COMUNALE TARGATO CT626FT. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.488,60 |
1.488,60 |
GRSDND59M29L436P - GROSSO EDMONDO |
| ZA01815BCF |
|
|
2016 |
VERIFICA CONDIZIONI IMPIANTO RISCALDAMENTO TEATRO COMUNALE E PREDISPOSIZIONE PRATICA I.N.A.I.L. - AFFIDAMENTO A PROFESSIONISTA ESTERNO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
761,28 |
761,28 |
MTTFRZ78M21A859X - MATTOTEA/FABRIZIO |
| ZCE17678F8 |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2015 |
AFFIDAMENTO DEL RINNOVO DELL'ABBONAMENTO A UFFICIOSTUDI.NET ALLA DITTA OPEN SOFTWARE MEDIA SRL - ANNO 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
380,00 |
380,00 |
03631140278 - OPEN SOFTWARE MEDIA SRL |
| ZB71644A5E |
|
|
2015 |
ACQUISTI IN RETE - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PRESSO SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.724,00 |
2.724,00 |
02033750023 - TECNOFLAM S.R.L. |
| ZD6187C10A |
|
|
2016 |
ACQUISTI IN RETE - SOSTITUZIONE COMPONENTI SICUREZZA CENTRALE TERMICA TEATRO COMUNALE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.798,89 |
1.798,89 |
02033750023 - TECNOFLAM S.R.L. |
| Z961BD4D5F |
|
|
2016 |
ACQUISTI IN RETE - FORNITURA E POSA IN OPERA DI OROLOGIO DA CENTRALE TERMICA - CALDAIA RITMODANZA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
178,50 |
178,50 |
02033750023 - TECNOFLAM S.R.L. |
| Z131A89CDE |
|
|
2016 |
FORNITURA, FRANCO MAGAZZINO FORNITORE, DI MATERIALI VARI E MINUTERIA DI FERRAMENTA - ANNO 2016 - SECONDO SEMESTRE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.277,04 |
1.277,04 |
02336450024 - FERRAMENTA CANEPA DEI FRATELLI CANEPA & C. S.A.S. |
| ZB7128F5ED |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2014 |
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO TRA IL COMUNE DI COSSATO E LA SOCIETA' NEXIVE S.P.A. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA POSTALE DELL'ENTE PER L'ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.019,49 |
6.019,49 |
12383760159 - NEXIVE SPA |
| Z8B118C469 |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2014 |
FORNITURA MATERIALE PER L'ORDINARIO FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI SERVIZI DEMOGRAFICI PER L'ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.897,00 |
2.897,00 |
03222970406 - MYO S.R.L. |
| Z74197CA52 |
19/04/2016 |
01/06/2016 |
2016 |
DITTA BORGO AGNELLO S.P.A. ? FILIALE DI COSSATO. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPRISTINO CRONOTACHIGRAFO DELLO SCUOLABUS COMUNALE TARGATO BP334RC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
374,98 |
374,98 |
00574710034 - BORGO AGNELLO S.P.A. |
| Z6814EE6BA |
|
|
2015 |
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA ? OPERA PUBBLICA DENOMINATA "LAVORI DI CONSOLIDAMENTO VERSANTE COLLINARE SOTTOSTANTE LA S.C. CASTELLENGO-CANDELO A SEGUITO EVENTI ALLUVIONALI AUTUNNO 2014 ? 1° LOTTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.434,24 |
12.434,24 |
02033900024 - MELLO RELLA & ASSOCIATI -INGEGNERIA STUDIO TECNICO |
| Z99185239B |
|
|
2016 |
ACQUISTI IN RETE - RIPARAZIONE CALDAIA MURALE C/O ALLOGGIO ASSISTITI SCUOLA PRIMARIA MASSERIA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
113,50 |
113,50 |
02033750023 - TECNOFLAM S.R.L. |
| Z8218AD92B |
24/02/2016 |
21/04/2016 |
2016 |
PHOTOFILMFARM DI RICCARDO POMA - IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTAZIONE E CONDUZIONE LABORATORIO DI ANALISI FILMICA ? 2° CICLO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
PMORCR88S19A859P - PHOTOFILMFARM DI POMA RICCARDO |
| Z941B541D9 |
27/09/2016 |
02/11/2016 |
2016 |
DITTA ROSSETTI PAVIMENTI SRL DI BIELLA. AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA DI UN TAPPETO PER LA PALESTRINA DELLA SCUOLA MASSERIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.076,00 |
1.076,00 |
01768330027 - ROSSETTI MOQUETTES SRL |
| Z5C1836A9F |
|
29/04/2016 |
2016 |
ODA SU MEPA ? AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E TARATURA ANNUALE DEL MISURATORE DI VELOCITA' TELELASER. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.350,00 |
1.350,00 |
08625900157 - ELTRAFF S.R.L. |
| Z031C52ADA |
|
|
2016 |
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA PER L'INTERVENTO DENOMINATO "LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI" ? AGGIUDICAZIONE |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
4.720,39 |
4.720,39 |
NGLMRO68L10L669Q - ANGELINO MACCHINA/OMAR |
| ZF318CEBAA |
|
|
2016 |
ACQUISTI IN RETE - SOSTITUZIONE SCHEDA DIGITALE BOILER CENTRALE TERMICA ASILO NIDO LORAZZO BARETTO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
280,00 |
280,00 |
00410100028 - E.T.I. S.N.C. DI VERZA & C. |
| zcc19527f2 |
|
|
2016 |
AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA A DITTA FATER SPA FORNITURA PANNOLINI PER ASILO NIDO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
716,43 |
716,43 |
01323030690 - FATER SPA |
| Z311EB7440 |
|
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA. ACQUISTO BLOCCHI DI PREAVVISO DI VIOLAZIONI A NORME DEL CDS. DITTA ARTE DELLA STAMPA DI GAGLIANICO (BI) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
360,00 |
00424780021 - ARTE DELLA STAMPA S.A.S. DI RENATO MIGLIETTI & C. |
| Z0319AD7BI |
|
|
2016 |
ACQUISTO DI MATERIALE INERTE, SABBIA FINE, DALLA DITTA MOSCA & C. CAVE CALCESTRUZZI SRL CON SEDE IN CASTELLETTO CERVO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
139,20 |
,00 |
00154670020 - MOSCA & C. CAVE E CALCESTRUZZI SRL |
| Z2E1842251 |
|
|
2016 |
APPALTO DI PUBBLICO SERVIZIO DI RICERCA AMIANTO IN ARIA CON METODO MOCF PRESSO SCUOLA MATERNA SPOLINA - DITTA COMIE S.R.L. DI SIZZANO - PRESTAZIONI IN ECONOMIA DA RENDERE MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
225,00 |
225,00 |
03371670153 - COMIE SRL |
| Z8F193FB2B |
|
|
2016 |
ACQUISTI IN RETE - ALLESTIMENTO DI IMPIANTO ELETTRICO PROVVISORIO NELLE CABINE ELETTORALI PRESSO LE AULE SCOLASTICHE SEDI DI SEGGI REFERENDARI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.386,00 |
1.386,00 |
01461060020 - BIELETTRICA DI BANDERE'& C. S.N.C. |
| ZC61848427 |
|
|
2016 |
SPOSTAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INTERFERENTI CON I LAVORI DI CONSOLIDAMENTO VERSANTE COLLINARE SOTTOSTANTE LA S.C. CASTELLENGO-CANDELO A SEGUITO EVENTI ALLUVIONALI AUTUNNO 2014 ? 1° LOTTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.425,00 |
1.425,00 |
02322600541 - ENEL SOLE SRL |
| ZB719A375E |
06/05/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
INCARICO PER AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI AUTOCONTROLLO E FORMAZIONE DEL PERSONALE PER MANTENIMENTO E ATTUAZIONE DEL SISTEMA HACCP IN BASE A C.E. 852 E 853/2004 E C.E. 178/2002 - CUCINA COMUNALE PRESSO MERCATO COPERTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
780,00 |
780,00 |
ZPPLNE76B57F952B - ZOPPETTI/ELENA |
| 5908350CA6 |
01/11/2014 |
30/04/2016 |
2014 |
ACQUISTI IN RETE - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE DAL RETICOLO VIARIO COMUNALE E SPARGIMENTO SALE ANTIGELIVO - PERIODO 01/11/2014 - 30/04/2014 - LOTTO 1. DITTA GREENWORK DI CARBONE E. & C. S.N.C..AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
25.762,90 |
25.762,90 |
02165480027 - GREENWORK SNC |
| Z7F1085EBB |
01/11/2014 |
30/04/2016 |
2014 |
ACQUISTI IN RETE - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE DAL RETICOLO VIARIO COMUNALE E SPARGIMENTO SALE ANTIGELIVO - PERIODO 01/11/2014 -30/04/2016 - LOTTO 2. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
11.413,87 |
11.413,87 |
01684750027 - COSSATO SCAVI DEI F.LLI NEGRI SNC & C |
| ZE117B3EDA |
|
10/05/2016 |
2015 |
ATTESTAZIONE RDO DESERTA. ACQUISTO CASSETTA PRONTO SOCCORSO ? DITTA CEF VALLONESE COSSATO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
134,26 |
134,26 |
01498810025 - C.E.F. VALLONESE DI BORTOLOTTO & C. SNC |
| Z911BEB3DB |
09/11/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SIG.RA LAURA BIANCHETTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ARTE (IN) POSSIBILE" IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI ? ATTUAZIONE ANNI 2016/2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
915,20 |
915,20 |
BNCLRA80M42A859Y - BIANCHETTO LAURA |
| Z6D10860BE |
01/11/2014 |
30/04/2016 |
2014 |
ACQUISTI IN RETE - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE DAL RETICOLO VIARIO COMUNALE E SPARGIMENTO SALE ANTIGELIVO - PERIODO 01.11.2014 - 30.04.2016 - LOTTO 4 - DITTA FARAONE ROCCO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
7.927,20 |
7.927,20 |
FRNRCC68P24Z133Q - FARAONE ROCCO |
| ZF51619633 |
|
|
2015 |
REDAZIONE ATTESTAZIONI DI PRESTAZIONE ENERGETICA STABILI COMUNALI DIVERSI. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE A PROFESSIONISTA ESTERNO. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.796,00 |
1.796,00 |
BCCMTT85S30D938I - BECCATO ING. MATTEO |
| Z4819D93B7 |
21/05/2016 |
21/05/2016 |
2016 |
COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI PRODUZIONE LAVORO - AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI DI ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO AREA ESPOSITIVA DELLA MANIFESTAZIONE "LA SCUOLA SCENDE IN PIAZZA 2016". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
313,50 |
313,50 |
06484280018 - COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI DI PRODUZ. E LAVORO SCS ONLUS |
| ZBD16BAB63 |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2015 |
AFFIDAMENTO TRAMITE R.D.O. SU MEPA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SUGLI ARCHIVI ROTANTI E COMPATTABILI (ANNO 2016) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.490,00 |
1.490,00 |
10735840018 - EDA SYSTEM SRL |
| 6426920E26 |
10/12/2015 |
|
2015 |
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO VERSANTE COLLINARE SOTTOSTANTE LA S.C. CASTELLENGO - CANDELO A SEGUITO EVENTI ALLUVIONALI AUTUNNO 2014 ? 1° LOTTO - CIG 6426920E26 // CUP C26J15000270005 - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GIUSTA DETERMINA N. 1216/2015 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
64.588,90 |
64.588,90 |
00217910025 - SCARLATTA UMBERTO S.A.S. COSTRUZIONI |
| Z6C1423688 |
22/04/2015 |
23/12/2015 |
2015 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEI MEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO AMBIENTE ANNO 2015 ? DITTA AUTORIPARAZIONI EUGENIO CROCCO COSSATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
399,71 |
399,71 |
CRCGNE69H01A053H - AUTORIPARAZIONI DI CROCCO EUGENIO |
| ZDB1BC6DCB |
14/12/2016 |
14/12/2016 |
2016 |
DITTA LEONARD SRL - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALLIEVI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO 2016/17. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22,06 |
22,06 |
01838610069 - LEONARD SRL |
| Z6217D554B |
07/01/2016 |
06/05/2016 |
2015 |
AFFIDAMENTO INCARICO AL SIG. MASSIMILIANO MONTI PER LE ATTIVITÀ DIDATTICHE DEL PROGETTO AGENDA DIGITALE, CON RIFERIMENTO ALL'AZIONE #BIELLAINCLUDE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
788,15 |
788,15 |
MNTMSM76C11A859Z - MONTI MASSIMILIANO |
| Z3318FF178 |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE INSTALLATO NEL LOCALE SALA SERVER. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
180,00 |
02458190028 - ECOTEAM SRL |
| Z8715EC93E |
01/09/2015 |
31/07/2016 |
2015 |
AFFIDAMENTO INCARICO A COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI ONLUS DI BIELLA PER SERVIZIO SOSTEGNO MINORE DIVERSAMENTE ABILE FREQUENTANTE ASILO NIDO COMUNALE ANNO EDUCATIVO 205/16 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.561,60 |
15.561,60 |
02103600025 - COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI ONLUS |
| Z4018EAE7A |
|
|
2016 |
ACQUISTI IN RETE - SERVIZIO DI ASSESTENZA PER PROBLEMATICHE VANO ASCENSORE C/O VILLA RANZONI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
98,00 |
98,00 |
RMNBRN52E18A314T - BRUNO ROMANO |
| Z9018D5071 |
|
|
2016 |
FORNITURA E POSA DI INSEGNA COMMEMORATIVA C/O CAMPO SPORTIVO "EZIO ABATE". AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
490,00 |
490,00 |
00204550024 - RAMELLA GRANITI S.R.L. |
| Z9B19D4228 |
11/05/2016 |
|
2016 |
AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA - ACQUISTO DI DUE GRUPPI DI CONTINUITA' DI SUPPORTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
121,98 |
121,98 |
07491520156 - MONDOFFICE S.R.L. |
03695400964 - MONDOFFICE S.R.L. |
| Z2E1926F63 |
|
|
2016 |
AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA - ACQUISTO GRUPPO DI CONTINUITA' A SUPPORTO DEL SERVER IN USO PRESSO GLI UFFICI TECNICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
805,00 |
805,00 |
00870670791 - SITEC DI V. FALVO & C. SAS |
| ZE61086005 |
|
|
2014 |
ACQUISTI IN RETE - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE DAL RETICOLO VIARIO COMUNALE E SPARGIMENTO SALE ANTIGELIVO ? PERIODO 01/11/2014 ? 30/04/2016 _LOTTO 3. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
6.582,34 |
6.582,34 |
CVLDVD63H13D094H - CAVALLARO DAVIDE - IMPRESA DI PULIZIE |
| ZA01A30817 |
|
|
2016 |
PRESTAZIONI IN ECONOMIA DA RENDERSI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO FORNITURA DI IMPREGNANTE PER FINITURA AD ACQUA MANUTENZIONE DEGLI ARREDI LIGNEI - DITTA COLORIFICIO FERRARONE DI PEVERATI ALESSANDRO E SACCO ANGELO SNC, BIELLA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
245,63 |
245,63 |
01863500029 - COLORIFICIO FERRARONE DI PEVERATI A. E SACCO A. SNC |
| Z69189445C |
|
|
2016 |
ACQUISTI IN RETE - SOSTITUZIONE SERVOMOTORE COMANDO CARICO BOILER PRESSO LA SCUOLA MEDIA L. DA VINCI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
350,00 |
350,00 |
CLSGCR60L21E379M - COLOSIO/GIANCARLO |
| Z26193AAE7 |
|
|
2016 |
ACQUISTI IN RETE - FORNITURA VESTIARIO OPERAIO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
437,29 |
437,29 |
00486900020 - PASTORELLO, POZZATI & C. SAS |
| Z1417B5318 |
22/12/2015 |
04/02/2016 |
2015 |
DITTA GROSSO GOMME DI COSSATO. AFFIDAMENTO INCARICO DI FORNITURA N.6 PNEUMATICI INVERNALI PER SCUOLABUS COMUNALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.486,80 |
1.486,80 |
GRSDND59M29L436P - GROSSO EDMONDO |
| Z8019D40C3 |
21/05/2016 |
21/05/2016 |
2016 |
DITTA ALCO IMPIANTI DI COSSAVELLA ALESSIO - AFFIDAMENTO INCARICO PER L'INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO ELETTRICO TEMPORANEO IN PIAZZA TEMPIA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "LA SCUOLA IN PIAZZA 2016". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
160,00 |
CSSLSS53B10F369D - ALCO IMPIANTI |
| Z1D19ADCBD |
06/05/2016 |
26/05/2016 |
2016 |
AFFIDAMENTO FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOMEZZO FIAT PANDA TARGATA DZ833CH IN DOTAZIONE AL SETTORE AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI FINANZIARI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
167,20 |
167,20 |
02321320026 - GRASSETTO S.N.C. DI GRASSETTO S. E C. snc |
| ZB416EFDF8 |
10/11/2015 |
30/11/2015 |
2015 |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS & C. S.N.C. PER LA FORNITURA DELLE ZONE DI CADUTA DEL SALTO CON L'ASTA E DEL SALTO IN ALTO PRESSO L'IMPIANTO POLISPORTIVO "E.ABATE". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.400,00 |
13.400,00 |
01317370169 - SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS & C. SNC |
| ZAE19359E7 |
05/04/2016 |
15/06/2016 |
2016 |
ORGANIZZAZIONE GITA AL SALONE INTERNAZIONALE DELLIBRO DI TORINO SABATO 14 MAGGIO 2016. AFFIDAMENTO INCARICO PER NOLEGGIO PULLMAN ALLA DITTA BARANZELLI NA.TUR DI ROMAGNANO SESIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
480,00 |
00434360038 - BARANZELLI NATUR SRL |
| Z1C19ED828 |
23/05/2016 |
15/06/2016 |
2016 |
DITTA S.D.R. S.A.S. DI COSSATO (BI) - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER ASILO NIDO COMUNALE. MAGGIO 2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
702,49 |
702,49 |
01698010020 - SDR SAS DI SCHIAPPARELLI DANIELE & C. |
| Z7819142B8 |
31/03/2016 |
15/06/2016 |
2016 |
DITTA CIZETA S.A.S. DI GAGLIANICO (BI) - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER ASILO NIDO COMUNALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
195,40 |
195,40 |
02032680023 - CIZETA SAS |
| ZDD161057C |
01/10/2015 |
31/05/2016 |
2015 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI GINNASTICA E GINNASTICA DOLCE ? PERIODO OTTOBRE 2015 ? MAGGIO 2016 E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.700,00 |
5.700,00 |
01864280027 - SOCIETA' GINNASTICA LA MARMORA - A.S.D. |
| ZB21A3E4A5 |
|
|
2016 |
ACQUISTI IN RETE - SERVIZIO MANUTENTIVO DI REALIZZAZIONE LINEA ELETTRICA VOTIVA PRESSO IL CAMPO C8 DEL CIMITERO CAPOLUOGO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.830,00 |
1.830,00 |
01461060020 - BIELETTRICA DI BANDERE'& C. S.N.C. |
| Z0E175C4C7 |
|
|
2016 |
PRESTAZIONI D'OPERA DI NATURA INTELLETTUALE RELATIVE ALL'ACCATASTAMENTO DELL'ASILO NIDO IN LOCALITA' LORAZZO BARETTO - AGGIUDICAZIONE ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO R.G.M. - GEOM. MASSIMO MORELLO, 2° CONCORRENTE IN GRADUATORIA DOPO LA PRONUNCIA DI DECADENZA DALL'AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ATTRIBUITA AL CONCORRENTE GEOM. NICOLO' PERRETTA, CON STUDIO IN VIA DELLE NOCCHETTE 31/A- QUAREGNA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
3.019,98 |
3.019,98 |
01549170023 - STUDIO TECNICO ASSOCIATO R.G.M. |
| Z8E181134E |
30/05/2016 |
29/05/2017 |
2016 |
SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO A ITALIA OGGI DIGITAL EDITION A FAVORE DELLA DITTA M.F. SERVICE SRL (PERIODO 30/05/2016 - 29/05/2017) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
221,14 |
221,14 |
08931350154 - MF SERVICE SRL |
| Z3819CF578 |
|
|
2016 |
TAGLIO ERBA IN VIA CORTEGGIANO VIA MAFFEI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,00 |
420,00 |
FRNRCC68P24Z133Q - FARAONE ROCCO |
| ZE319DCF24 |
|
|
2016 |
PRESTAZIONI IN ECONOMIA DA RENDERSI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO PRIMAVERA 2016 - BELLAN EMANUELE CON SEDE IN MOTTALCIATA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.750,00 |
1.750,00 |
BLLMNL66L20A859B - BELLAN/EMANUELE |
| Z5C1A25CCF |
01/07/2016 |
30/06/2017 |
2016 |
BIVERBROKER SRL - AFFIDAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA R.C. PATRIMONIALE - PERIODO 01/07/2016-30/06/2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.093,00 |
12.093,00 |
01855280028 - BIVERBROKER SRL |
| ZF219ADE43 |
02/05/2016 |
31/05/2016 |
2016 |
SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - GESINT SRL - ACQUISTO SOFTWARE PER GESTIONE CONTO ANNUALE 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,00 |
290,00 |
06711271004 - GESINT S.R.L. |
| ZE519F0196 |
|
|
2016 |
ACQUISTI IN RETE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALI TERMICHE PLESSI SCOLASTICI MASSERIA E PARLAMENTO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
380,00 |
380,00 |
00223520024 - S.I.T.I.S. DI ALESSANDRO E ROBERTO CALVO S.N.C. |
| Z211948C0B |
|
|
2016 |
PRESTAZIONI IN ECONOMIA DA RENDERSI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI RICAMBI PER ATTREZZATURE LUDICHE PRESENTI PRESSO I GIARDINI CENTRALI DI VIA REPUBBLICA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
635,00 |
635,00 |
03500980960 - PROLUDIC SRL |
| Z6719F39D4 |
|
|
2016 |
ACQUISTI IN RETE - RIPARAZIONE CALDAIA ALLAGATA CENTRALE TERMICA SCUOLA ELEMENTARE PARLAMENTO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
820,00 |
820,00 |
CLSGCR60L21E379M - COLOSIO/GIANCARLO |
| ZDD160F1E0 |
01/10/2015 |
31/07/2016 |
2015 |
AFFIDAMENTO INCARICO A COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI ONLUS DI BIELLA PER EDUCATORE DI SUPPORTO CON COMPETENZE LIS PRESSO ASILO NIDO COMUNALE 2015/16 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.963,20 |
7.963,20 |
02103600025 - COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI ONLUS |
| Z291A47034 |
20/06/2016 |
29/07/2016 |
2016 |
STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA A COPERTURA DELL'INIZIATIVA CENTRI ESTIVI 2016 PER I BAMBINI DI ETA' COMPRESA TRA 3 E 11 ANNI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
547,50 |
547,50 |
01855280028 - BIVERBROKER SRL |
| ZAE1A3ADA4 |
16/07/2016 |
15/07/2017 |
2016 |
AFFIDAMENTO TRAMITE R.D.O. SU MEPA - RINNOVO LICENZE ANNUALI ANTIVIRUS KASPERSKY E FORNITURA DI SERVIZI INTEGRATIVI PER GLI ADDETTI DEL C.E.D. (FORMAZIONE E ASSISTENZA) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.577,50 |
1.577,50 |
01561040245 - ICOM SRL |
| Z531ABEE89 |
25/07/2016 |
29/08/2016 |
2016 |
FARMACIA FRIOLOTTO SNC - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI FARMACI PER LE CASSETTE DI PRIMO SOCCORSO IN DOTAZIONE AL SETTORE SOCIO CULTURALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
78,45 |
78,45 |
02227880024 - FARMACIA FRIOLOTTO SNC |
| ZF61877D30 |
19/05/2016 |
01/07/2016 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DVD VIDEO PER BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO DITTA EDICOLE' DI COSSATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
899,98 |
899,98 |
MLNRCR68C03C526Z - EDICOLE' DI MELON RICCARDO |
| Z311099907 |
15/10/2014 |
14/10/2016 |
2014 |
ACQUISTI IN RETE - SERVIZIO CIRCA LA PRODUZIONE E LA GESTIONE CALORE PER LA SCUOLA PRIMARIA AGLIETTI DOTATA DI CENTRALE TERMICA A PELLETS- PERIODO 15/10/2014 - 14/10/2016. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
18.389,64 |
18.389,64 |
00410100028 - E.T.I. S.N.C. DI VERZA & C. |
| Z3A18A4D2A |
|
|
2016 |
OPERA PUBBLICA DENOMINATA "LAVORI DI CONSOLIDAMENTO VERSANTE COLLINARE SOTTOSTANTE LA S.C. CASTELLENGO - CANDELO A SEGUITO EVENTI ALLUVIONALI AUTUNNO 2014 ? 2° LOTTO // AFFIDAMENTO INCARICO A PROFESSIONISTA ESTERNO PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
622,20 |
622,20 |
LOIBBR69A50A859B - LOI/ BARBARA |
| ZA01B83CF2 |
|
|
2016 |
FORNITURA DI CARTELLI INDICATORI AREE SOGGETTE A VIDEOSORVEGLIANZA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
600,00 |
600,00 |
01363440023 - S.P.A.P. S.A.S. DI CACCAMO RAG. ARCANGELO |
| Z85192347A |
|
|
2016 |
ACQUISTI IN RETE - INTERVENTO DI PULIZIA PRESO LE AULE SCOLASTICHE SEDE DI REFERENDUM. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
170,00 |
170,00 |
06484280018 - COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI DI PRODUZ. E LAVORO SCS ONLUS |
| zdf150796b |
01/09/2015 |
31/07/2016 |
2015 |
INCARICO PER SERVIZIO INTEGRAZIONE ORARIA PRESSO ASILO NIDO COMUNALE ANNO EDUCATIVO 2015/2016. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
27.422,00 |
27.422,01 |
02103600025 - COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI ONLUS |
| Z3A19EBAFC |
|
|
2016 |
PRESTAZIONI IN ECONOMIA DA RENDERSI MEDIANTE COTTIMO FIUCIARIO PER PULIZIA FONTANA E SMALTIMENTO FANGHI - CANELLA SERVIZI, COSSATO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
215,00 |
215,00 |
02275630024 - CANELLA SERVIZI SRL |
| Z8219F0938 |
|
|
2016 |
PRESTAZIONI IN ECONOMIA DA RENDERSI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER L'ACQUISTO DI NUMERO 5 CARTELLI PER IL PROGETTO "10.000 PASSI AL GIORNO PER STARE BENE " ALLO STUDIO FRANCO GROSSO CON SEDE IN MOSSO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
01250060025 - STUDIO GRASSO FRANCO |
| Z5A1A7414F |
|
|
2016 |
INCARICO PROFESSIONALE PER OTTENIMENTO DEL C.P.I. DELLA SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.015,04 |
,00 |
BDATZN66M05D094D - BADA'/TIZIANO |
| Z7E1A28B3B |
|
|
2016 |
PRESTAZIONI IN ECONOMIA DA RENDERSI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER LA DEMOLIZIONE DI AUTOVETTURA IN STATO DI ABBANDONO ? A.B.C. AUTODEMOLIZIONI DI DE LUCA & C. S.R.L. CON SEDE IN BIELLA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
225,71 |
225,71 |
01746350022 - A.B.C. AUTODEMOLIZIONI DI DE LUCA & C. SRL |
| ZAA1A6D95F |
30/06/2016 |
|
2016 |
RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA DI PROCEDURE INFORMATICHE BIBLIOS 2000 IN USO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO DITTA PROGETTO LEONARDO DI ROMERIO R. & C. S.A.S. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.074,00 |
,00 |
01791890039 - PROGETTO LEONARDO S.A.S. DI ROMERIO M & C |
| Z761A38122 |
08/06/2016 |
10/06/2016 |
2016 |
DITTA BARANZELLI N.A.TUR SRL DI ROMAGNANO SESIA. SERVIZIO SOSTITUTIVO SCUOLABUS. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
727,27 |
727,27 |
00434360038 - BARANZELLI NATUR SRL |
| ZF71822F82 |
|
12/07/2016 |
2016 |
ACCESSO ALLA BANCA DATI DELL'ACI-PRA ANNO 2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.160,13 |
1.160,13 |
00493410583 - A.C.I. - AUTOMOBILE CLUB ITALIA |
| Z4319EEF6A |
19/05/2016 |
12/07/2016 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DESTINATI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO PUNTO EINAUDI NOVARA ZONA DI BIELLA E VERCELLI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
08367150151 - EINAUDI GIULIO EDITORE SPA |
| Z8317D2A39 |
29/12/2015 |
12/01/2016 |
2015 |
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' ALBA S.C.S. ONLUS PER SERVIZIO DI INTERPRETARIATO ITALIANO/LINGUA DEI SEGNI ITALIANA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
07844330014 - ALBA S.C.S. ONLUS |
| ZB51C08E4D |
|
|
2016 |
REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 04 DICEMBRE 2016 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.330,00 |
1.330,00 |
01461060020 - BIELETTRICA DI BANDERE'& C. S.N.C. |
| Z1A1AB31A1 |
|
|
2016 |
SERVIZIO DI SFALCIO ERBA,DISERBO,TAGLIO E SFOLTIMENTO ALBERI DEI CIGLI STRADALI E PULIZIA CUNETTE STRADALI - PERIODO 01/01/2017-31/12/2017 (GARA DESERTA) |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
,00 |
,00 |
| ZF30D07F8B |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2013 |
POLIZZA TUTELA GIUDIZIARIA ANNO 2014 - EUROP ASSISTANCE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.244,85 |
4.244,85 |
01855280028 - BIVERBROKER SRL |
| Z9A1626EDE |
14/09/2015 |
18/07/2016 |
2015 |
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI COSSATO, LA SOCIETÀ SO.RI.SO. S.R.L. E IL COMUNE DI COSSATO PER IL CONFERIMENTO AL PERSONALE A.T.A. IN SERVIZIO PRESSO LE SCUOLE DI COSSATO DI FUNZIONI DI SUPPORTO AL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA, DISTRIBUZIONE PASTI, SORVEGLIANZA E ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI ISCRITTI AL SERVIZIO SCUOLABUS E PULIZIA PLESSI DURANTE I CENTRI ESTIVI PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.804,11 |
2.804,11 |
92017970028 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI COSSATO |
| ZC41987CC2 |
22/04/2016 |
19/07/2016 |
2016 |
SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "AMBIENTE E SICUREZZA" A FAVORE DELLA DITTA DIAFRAMMA SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
209,00 |
209,00 |
02246230375 - DIAFRAMMA S.R.L. |
| ZD81C197A3 |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2016 |
AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A. - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SU STAMPANTI AD AGHI SIMI INSTALLATE PRESSO I SERVIZI DEMOGRAFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
780,00 |
780,00 |
08008490156 - SIMI DI PAOLO CIONI E C. S.A.S. |
| Z341B0E4B6 |
|
|
2016 |
PRESTAZIONI IN ECONOMIA DA RENDERSI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER ABBATTIMENTO NUMERO 5 ALBERI PRESSO L'ASILO NIDO E PARCO IN FRAZIONE LORAZZO ? DITTA BELLAN EMANUELE CON SEDE IN MOTTALCIATA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
BLLMNL66L20A859B - BELLAN/EMANUELE |
| Z071D6ABB1 |
|
|
2017 |
ACQUISTI IN RETE - FORNITURA E POSA IN OPERA DI BOILER PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA PRESSO IL COMPLESSO SCOLASTICO DELLA MASSERIA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.853,35 |
1.853,35 |
02033750023 - TECNOFLAM S.R.L. |
| Z71195C5C9 |
16/05/2016 |
26/05/2016 |
2016 |
ISCRIZIONE DEI DIPENDENTI DEBIANCHI LIVIO - MOTTERLE RICCARDO AL CORSO PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI ABILITAZIONE PER L'USO SOSTENIBILE DEI PRODOTTI FITOSANITARI - DGR 44-645/2014 - ORGANIZZATO DALL'ASSOCIAZIONE CNOS-FAP REGIONE PIEMONTE. MUZZANO DAL 16 MAGGIO AL 26 MAGGIO 2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
80097760013 - ASS.NE C.N.O.S. F.A.P. REGIONE PIEMONTE |
| Z9917EB661 |
07/01/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
AFFIDAMENTO PER L'IMPIEGO DI COLLABORATORI AUTISTA SCUOLABUS ATTRAVERSO AGENZIA DI LAVORO INTERINALE - CATEGORIA B3 ACCESSO B3 - DA ADIBIRE ALLA CONDUZIONE DEGLI SCUOLABUS PRESSO L'UFFICIO ISTRUZIONE E SCUOLE, CULTURA, MANIFESTAZIONI E SPORT DEL SETTORE SOCIO CULTURALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.051,01 |
3.051,01 |
11629770154 - GI GROUP S.P.A. |
| Z1E203FCEA |
|
|
2017 |
FORNITURA CALZATURE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
957,00 |
957,00 |
06315200011 - LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. SNC |
| ZD91A45520 |
|
|
2016 |
AFFIDAMENTO TRAMITE R.D.O. SU MEPA ? FORNITURA STRUMENTI DI AUTOTUTELA PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
625,00 |
625,00 |
BZODLF59T03L219Z - BOZ FORNITURE DI BOZ ADOLFO |
| Z3E15733D9 |
|
|
2015 |
OPERE DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2016 AFFIDAMENTO INCARICO A PROFESSIONISTRA ESTERNO DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI EX D.LGS. 81/2008 E SS.MM.II.. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.546,00 |
2.546,00 |
CCNRRT75D28A859K - CAUCINO/ROBERTO |
| ZAD157335F |
|
|
2015 |
MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - ANNO 2016: AFFIDAMENTO INCARICO A PROFESSIONISTRA ESTERNO DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI EX D.LGS. 81/2008 E SS.MM.II.. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.037,00 |
2.037,00 |
CCNRRT75D28A859K - CAUCINO/ROBERTO |
01684750027 - COSSATO SCAVI DEI F.LLI NEGRI SNC & C |
| Z901A16700 |
|
|
2016 |
ACQUISTI IN RETE - SOSTITUZIONE QUADRO ELETTRICO PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.100,00 |
1.100,00 |
01461060020 - BIELETTRICA DI BANDERE'& C. S.N.C. |
| ZDF1A28BE2 |
|
|
2016 |
ACQUISTI IN RETE - FORNITURA DI POMPA DI CALORE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA CENTRO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.090,00 |
1.090,00 |
01461060020 - BIELETTRICA DI BANDERE'& C. S.N.C. |
| Z671821476 |
|
|
2016 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLIA DI PROPRIETA' ENEL SOLE - PROROGA TERMINE CONVENZIONE FINO ALLA DATA DEL 30 GIUGNO 2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
31.927,00 |
31.927,00 |
02322600541 - ENEL SOLE SRL |
| ZC81387A77 |
01/05/2015 |
30/04/2016 |
2015 |
BIVERBROKER SRL - AFFIDAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA RCT/O - PERIODO 01/05/2015-30/04/2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
32.421,00 |
32.421,00 |
01855280028 - BIVERBROKER SRL |
| ZDF15A8A17 |
14/09/2015 |
30/06/2016 |
2015 |
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI ONLUS DI BIELLA PER PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO, GESTIONE E VERIFICA DELLE ATTIVITA' DI PRE-POST ORARIO PER L'ANNO 2015-2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
37.684,20 |
37.684,20 |
02103600025 - COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI ONLUS |
| Z901A725B4 |
|
|
2016 |
APPALTO DI PUBBLICO SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLA GRU EFFER 3500 AZ/2S MONTATA SULL'AUTOCARRO IN USO AI CANTONIERI COMUNALI - DITTA PASTORE AUTOVEICOLI S.R.L. - PRESTAZIONE IN ECONOMIA DA RENDERE MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.180,00 |
1.180,00 |
01877140028 - PASTORE AUTOVEICOLI SRL |
| Z8817BBAEA |
|
|
2015 |
AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA - FORNITURA DI UN GRUPPO DI CONTINUITA' PER LA SALA SERVER DI PIAZZA ANGIONO E N. 8 BATTERIE DESTINATE ALLA SALA SERVER DI PIAZZA GRAMSCI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.108,20 |
1.108,20 |
09234221001 - NADA 2008 SRL |
| Z3016BB377 |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2015 |
AFFIDAMENTO TRAMITE R.D.O. SU MEPA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SUGLI ARCHIVI ROTANTI E COMPATTABILI (ANNO 2016) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.800,00 |
1.800,00 |
10735840018 - EDA SYSTEM SRL |
| Z77185893C |
|
|
2016 |
AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA - ACQUISTO DI UNA LICENZA DEL SOFTWARE MOTUS PER IL RESPONSABILE DELLA SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
11840900150 - EADE SRL |
| ZB918AB7F3 |
|
|
2016 |
ACQUISTO DI UNA LICENZA DEL SOFTWARE INFORISK2014 PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI CHIMICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
158,00 |
158,00 |
01601070020 - SEICON SRL |
| Z3C1920E2C |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
O.D.A. SU MEPA - ATTIVAZIONE SERVIZIO DI ESTENSIONE GARANZIA SU STORAGE DELL E SU N. 2 SERVER |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
1.800,00 |
03671520967 - MSDSYSTEMS SRL |
| ZC81773E63 |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2015 |
AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA - SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SUL SOFTWARE GRS SOCIALI (ANNO 2016) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
12867930153 - ACME ITALIA SRL |
| Z3D1875B03 |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
AFFIDAMENTO TRAMITE R.D.O. SU MEPA - SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SOFTWARE CONCILIA WINDOWS UTILIZZATO DAL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE (ANNO 2016) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.399,00 |
2.399,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| ZAD1920F37 |
16/04/2016 |
17/04/2016 |
2016 |
AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA - ESTENSIONE ORARIO REPERIBILITA' ASSISTENZA TECNICA SU SOFTWARE SIPAL IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 17/04/16 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
740,00 |
740,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z6C1721569 |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2015 |
AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SOFTWARE GISMASTER E AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA CATASTALE 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.865,00 |
11.865,00 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN S.R.L. |
| Z9B1A50E64 |
20/06/2016 |
29/07/2016 |
2016 |
AFFIDAMENTO INCARICO ALL'A.S.D. OCEAN DI LESSONA PER LA FREQUENZA DEI BAMBINI ISCRITTI AL CENTRO ESTIVO 2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
890,00 |
890,00 |
02182310025 - A.S.D. OCEAN |
| Z731AE7D4A |
|
|
2016 |
AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA - ATTIVAZIONE PORTALE TRIBUTI ON-LINE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z781AE9C0D |
|
|
2016 |
AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA - ACQUISTO DI UNA GIORNATA DI FORMAZIONE SUGLI ATTI DIGITALI (ATTUAZIONE DPCM 13/11/14) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
490,00 |
490,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z301BEB81B |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
AFFIDAMENTO INCARICO A DI PHOTOFILMFARM DI POMA RICCARDO PER LA REALIZZAZIONE DEL LABORATORIO DI ANALISI FILMICA ALL'INTERNO DEL PROGETTO "ARTE (IN) POSSIBILE" IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI ? ATTUAZIONE ANNO 2016/2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
800,00 |
PMORCR88S19A859P - PHOTOFILMFARM DI POMA RICCARDO |
| Z881A2C1E4 |
|
|
2016 |
ACQUISTI IN RETE - MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI COMUNALI PRESSO STABILI VARI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
930,00 |
930,00 |
RMNBRN52E18A314T - BRUNO ROMANO |
| Z0C20F8FF1 |
01/01/2018 |
31/12/2020 |
2017 |
SOLUZIONE SRL - SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO TRIENNALE AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ENTIONLINE "TRIBUTI LOCALI + RAGIONERIA + PERSONALE + AFFARI GENERALI" PER IL TRIENNIO 2018/2020 - TRAMITE O.D.A. SU MEPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.560,00 |
1.560,00 |
03139650984 - SOLUZIONE S.R.L. |
| 0000000000 |
20/06/2016 |
29/07/2016 |
2016 |
SOCIETA' SO.RI.SO. S.R.L. - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI PASTI AGLI UTENTI DEI CENTRI ESTIVI COMUNALI 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
8.972,61 |
8.972,61 |
01982830026 - SO.RI.SO. |
| ZDF199171B |
29/04/2016 |
17/08/2016 |
2016 |
DITTA CUP&CO DI OCCHIEPPO SUPERIORE (BI) . AFFIDAMENTO INCARICO DI RIPARAZIONE DELLA LAVATRICE UTILIZZATA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA SPOLINA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
185,00 |
185,00 |
02345440024 - CUP & CO. SRL |
| Z7316CADE5 |
|
|
2015 |
OPERE DI MANUTENZIONE DEGLI STABILI COMUNALI - ANNO 2016. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
60.136,39 |
60.136,39 |
02237400029 - GUGLIOTTA SRL |
| Z8508BA180 |
|
|
2013 |
SOSTITUZIONE PEZZI AMMALORATI, FONTANE DI P.ZZA ANGIONO E VIA MILANO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
593,27 |
593,27 |
01499900023 - MENDIZZA SRL |
| ZDB1932F20 |
31/03/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
ISCRIZIONE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE E PROVE DI TIRO AL FINE DEL RILASCIO DEL PATENTINO DI IDONEITA' AL MANEGGIO DI ARMI PER GLI OPERATORI APPARTENENTI AL SETTORE DI POLIZIA MUNICIPALE AVENTI LA QUALIFICA DI AGENTE DI P.S. ANNO 2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
910,00 |
910,00 |
81065460024 - TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI BIELLA |
| Z3F1A72E44 |
|
|
2016 |
ACQUISTI IN RETE - INSTALLAZIONE DI APPARECCHIMN ILLUMINANTI DI EMERGENZA PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE DI VIA AMENDOLA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.300,00 |
2.300,00 |
01461060020 - BIELETTRICA DI BANDERE'& C. S.N.C. |
| Z591B71F1F |
|
|
2016 |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TARGA COMMEMORATIVA METALLICA PRESSO IL CENTRO POLISPORTIVO "EZIO ABATE". AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
00204550024 - RAMELLA GRANITI S.R.L. |
| ZEB1A3872D |
|
|
2016 |
PRESTAZIONI IN ECONOMIA DA RENDERSI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER SERVIZIO DI SPARGIMENTO REPELLENTE PER ZANZARE IN OCCASIONE DEI CENTRI ESTIVI ALLA SCUOLA MASSERIA ? DITTA MURIN STOP CON SEDE IN BIELLA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
300,00 |
300,00 |
04997350014 - MURIN STOP DI CIOCCHETTI GEOM. SERGIO & C. S.N.C. |
| ZD11AB0BB1 |
19/07/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA - FORNITURA DI N. 13 ARUBA KEY 2GB AUTORUN + SIM CON CERTIFICATO DI FIRMA E CERTIFICATO CNS (CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
650,00 |
01879020517 - ARUBA PEC S.P.A. |
| ZB01ADFD9A |
|
|
2016 |
ACQUISTI IN RETE - SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2017. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
3.760,00 |
3.760,00 |
08427870012 - ELLISSE SRL |
| Z6914EC79F |
|
|
2015 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MONTAFERETRI INSTALLATI PRESSO I CIMITERI COMUNALI - ANNO 2016. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.341,88 |
1.341,88 |
10845740017 - CIMIT SERVICE SNC |
| ZD71B4DB4F |
|
|
2016 |
ACQUISTO DI ATTREZZATURA DA GIARDINAGGIO DECESPUGLIATORE BATTERIA E SOFFIATORE DALLA DITTA BORRA SRL CON SEDE IN VALDENGO (BI) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
852,46 |
852,46 |
02499380026 - BORRA SRL |
| Z4B1B13377 |
|
|
2016 |
ACQUISTO DI DISERBANTE TIPO CHIKARA 25WG CONFEZIONE DA DUECENTO GRAMMI DALL DITTA AGRIVAL DI TOVAGLIERI A. & C. S.A.S. CON SEDE IN GOLASECCA (VA) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
188,00 |
02060720121 - AGRIVAL DI TOVAGLIERI A. & C. S.A.S. |
| Z461AF3832 |
|
|
2016 |
ACQUISTO VESTIARIO PER L'UTILIZZO DI FOTOFARMACI E ALTRO MATERIALE - DITTA PASTORELLO POZZATI SNC DI COSSATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
293,76 |
293,76 |
00486900020 - PASTORELLO, POZZATI & C. SAS |
| Z681B8436C |
|
|
2016 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE PRESSO IL MERCATO COPERTO |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
800,00 |
800,00 |
01363440023 - S.P.A.P. S.A.S. DI CACCAMO RAG. ARCANGELO |
| Z0A182F083 |
|
|
2016 |
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO VERSANTE COLLINARE SOTTOSTANTE LA S.C. CASTELLENGO - CANDELO A SEGUITO EVENTI ALLUVIONALI AUTUNNO 2014 ? 1° LOTTO - CUP C26J15000270005 ? INCARICO DI COLLAUDATORE STATICO DELLE OPERE IN C.A: AFFIDAMENTO A PROFESSIONISTA ESTERNO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
761,28 |
761,28 |
01855680029 - RONDI VISCONTINO INGEGNERI ASSOCIATI S.S. |
| Z5218309CD |
|
|
2016 |
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO VERSANTE COLLINARE SOTTOSTANTE LA S.C. CASTELLENGO - CANDELO - CUP C22J10000260002 ? INCARICO DI COLLAUDATORE STATICO DELLE OPERE IN C.A: AFFIDAMENTO A PROFESSIONISTA ESTERNO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
761,28 |
761,28 |
01855680029 - RONDI VISCONTINO INGEGNERI ASSOCIATI S.S. |
| ZE21A98A0C |
|
|
2016 |
INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PERIZIA STATICO STRUTTURALE PASSERELLA PEDONALE SUL TORRENTE STRONA CHE COLLEGA VIA MAFFEI E VIA CORSICO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
951,60 |
951,60 |
STNFRZ56L31L436X - STANZANI/FABRIZIO |
| Z3E14EC7CC |
|
|
2015 |
ACQUISTI IN RETE - MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI COMUNALI - ANNO 2016. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.281,00 |
1.281,00 |
02869180014 - CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO SAS |
| Z481ACA2EB |
|
|
2016 |
RIPRISTINO PASSERELLA LIGNEA LUNGO IL TORRENTE STRONA, PRESSI CENTRO COMMERCIALE U2. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
3.035,00 |
3.035,00 |
02126180021 - BONIFACIO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. |
| ZDE19EC4DF |
|
|
2016 |
ACQUISTI IN RETE- SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO CENTRALE TERMICA PLESSO SCOLASTICO DELLA MASSERIA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.340,00 |
1.340,00 |
01461060020 - BIELETTRICA DI BANDERE'& C. S.N.C. |
| ZC01B7C426 |
11/10/2016 |
22/11/2016 |
2016 |
DITTA S.D.R. S.A.S. DI COSSATO (BI) - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER ASILO NIDO COMUNALE. OTTOBRE 2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
256,03 |
256,03 |
01698010020 - SDR SAS DI SCHIAPPARELLI DANIELE & C. |
| Z4D1B8984F |
|
|
2016 |
PRESTAZIONI IN ECONOMIA DA RENDERSI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER INTERVENTI DI PULIZIA AREA VERDE LATO PARCHEGGIO STAZIONE FERROVIARIA E PULIZIA ROVI CON DECESPUGLIATORE RIO VALLELUNGA NEI PRESSI DEL PONTE E DELLE ABITAZIONI - DITTA CAVALLARO DAVIDE CON SEDE IN COSSATO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.380,00 |
1.380,00 |
CVLDVD63H13D094H - CAVALLARO DAVIDE - IMPRESA DI PULIZIE |
| Z771B54F9A |
27/09/2016 |
30/09/2016 |
2016 |
AFFIDAMENTO INCARICO A DITTA MUNARO LUCA DI CANDELO PER MANUTENZIONE TENDONE PARASOLE COLLOCATO PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
MNRLCU71L05A859Z - MUNARO LUCA IMPRESA INDIVIDUALE |
| Z301AC9691 |
|
|
2016 |
FORNITURA LAPIDI PER CIMITERI COMUNALI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.010,00 |
2.010,00 |
00204550024 - RAMELLA GRANITI S.R.L. |
| ZDD1ABE3B0 |
|
|
2016 |
RIPRISTINO PALIZZATA LIGNEA PRESSO VILLA RANZONI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.280,60 |
2.280,60 |
02126180021 - BONIFACIO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. |
| ZF11B5D288 |
12/09/2016 |
31/07/2017 |
2016 |
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI COSSATO, LA SOCIETÀ SO.RI.SO. S.R.L. E IL COMUNE DI COSSATO PER IL CONFERIMENTO AL PERSONALE A.T.A. IN SERVIZIO PRESSO LE SCUOLE DI COSSATO DI FUNZIONI DI SUPPORTO AL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA, DISTRIBUZIONE PASTI, SORVEGLIANZA E ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI ISCRITTI AL SERVIZIO SCUOLABUS E PULIZIA PLESSI DURANTE I CENTRI ESTIVI PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.804,11 |
2.804,11 |
92017970028 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI COSSATO |
| Z0D1A8FE47 |
|
|
2016 |
ACQUISTI IN RETE - SOSTITUZIONE PROGRAMMATA LAMPADE DI EMERGENZA PRESSO STABILI COMUNALI DIVERSI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
6.160,00 |
6.160,00 |
01461060020 - BIELETTRICA DI BANDERE'& C. S.N.C. |
| Z3719EB641 |
|
|
2016 |
ACQUISTI IN RETE - FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANIGLIONI ANTIPANICO PRESSO TEATRO COMUNALE COMPRESA RIMOZIONE DEGLI ESISTENTI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
7.095,00 |
7.095,00 |
02386530063 - GLOBAL SAFETY S.R.L. |
| Z641AC1E42 |
|
|
2016 |
FORNITURA TARGHE PER VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
107,00 |
107,00 |
01364260024 - TIMBRIFICIO TORINESE DI RAMELLA M. & BIDER P. |
| Z1D1E0BD64 |
30/03/2017 |
30/03/2018 |
2017 |
ADESIONE AL SERVIZO DI CORSI DI FORMAZIONE IN ABBONAMENTO PER I DIPENDENTI COMUNALI DELLA DITTA CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L DI REGGIO EMILIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.300,00 |
1.300,00 |
02365460357 - CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L. |
| Z1B14EC053 |
|
|
2015 |
ACQUISTI IN RETE - SERVIZIO CIRCA LA CONDUZIONE, LA MANUTENZIONE ORDINARIA, IL PRONTO INTERVENTO E LA QUALIFICAZIONE DEL TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI - PERIODO 15/10/2015 - 14/10/2016. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
17.100,00 |
17.100,00 |
00410100028 - E.T.I. S.N.C. DI VERZA & C. |
| ZF81B62CA9 |
|
|
2016 |
SERVIZIO RIPARAZIONE AUTOCARRO FIAT IVECO IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO VIABILITA'. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.208,70 |
1.208,70 |
CRCGNE69H01A053H - AUTORIPARAZIONI DI CROCCO EUGENIO |
| Z1E1B362F3 |
|
|
2016 |
ASILO NIDO DI LORAZZO BARETTO - CAMPIONAMENTO ARIA INDOOR PER MONITORAGGIO DELLE SOSTANZE AERODISPERSE ? CUP: C24H16000100006 --- CIG Z1E1B362F3) - DITTA COMIE SRL SI SIZZANO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.550,00 |
1.550,00 |
03371670153 - COMIE SRL |
| Z181AE31C7 |
19/08/2016 |
30/09/2016 |
2016 |
AFFIDAMENTO INCARICO DI ANALISI DELLE ACQUE DI RETE DELLA CUCINA COMUNALE PRESSO IL MERCATO COPERTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
258,00 |
258,00 |
03371670153 - COMIE S.R.L. |
| ZEF1B5F645 |
29/09/2016 |
02/11/2016 |
2016 |
DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO DI SAN MAURIZIO CANAVESE (TO). FORNITURA DI BRANDINE PER LA SCUOLA INFANZIA SPOLINA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
521,31 |
521,31 |
02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. |
| Z751B4FBB9 |
26/09/2016 |
26/10/2016 |
2016 |
IMPRESA INDIVIDUALE MUNARO LUCA DI CANDELO. AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE OSCURANTI PRESSO DUE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA PARLAMENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.140,00 |
1.140,00 |
MNRLCU71L05A859Z - MUNARO LUCA IMPRESA INDIVIDUALE |
| Z641B8CAA1 |
14/10/2016 |
17/10/2016 |
2016 |
ADESIONE AL SERVIZIO DI FORMAZIONE ENTIONLINE PER I DIPENDENTI COMUNALI RELATIVO ALLA "FORMAZIONE ANTICORRUZIONE" - TRAMITE O.D.A. SU MEPA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
495,00 |
495,00 |
03139650984 - SOLUZIONE S.R.L. |
| Z881A5084A |
29/06/2016 |
12/10/2016 |
2016 |
ISCRIZIONE DEL DOTT. CLEMENTE COMOLA AL CORSO "PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DIGITALE ? ATTI DIGITALI OBBLIGATORI AL VIA DAL 12 AGOSTO 2016" ? TORINO 29 GIUGNO 2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
235,00 |
235,00 |
02365460357 - CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L. |
| Z67194BC53 |
|
|
2016 |
PRESTAZIONI IN ECONOMIA DA RENDERSI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER LA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DI PIAZZA TEMPIA DITTA S.T.I.A. DI NEGRI S.R.L. CON SEDE IN BURONZO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
980,00 |
980,00 |
NGRPLA71D25A859I - S.T.I.A. DI NEGRI PAOLO |
| ZC71A371B5 |
|
|
2016 |
ALLEGATO VII D. LGS 81/2008 - VERIFICA PERIODICA MONTAFERETRI COMUNALI E GRU MONTATA SU AUTOCARRO COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.031,76 |
1.031,76 |
02228010027 - CERTIFICAZIONI E COLLAUDI SRL |
| Z3E1B8577A |
|
|
2016 |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI 202 CRISANTEMI COREANI CON GABBIETTA ALLA FLORAGRICOLA SERRA GIORGIO DI VIGLIANO B.SE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
909,00 |
909,00 |
SRRGRG55M05L880P - SERRA GIORGIO |
| ZA41BAB95E |
|
|
2016 |
ACQUISTI IN RETE - FORNITURA E POSA IN OPERA DI POMPA DI RICIRCOLO PRESSO LA PALESTRA COMUNALE AGUGGIA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
520,00 |
520,00 |
00223520024 - S.I.T.I.S. DI ALESSANDRO E ROBERTO CALVO S.N.C. |
| ZE01BD7CC5 |
|
|
2016 |
ACQUISTI IN RETE - FORNITURA E POSA IN OPERA DI POMPE DI RICIRCOLO PRESSO C.T. DEI MAGAZZINI COMUNALI DI VIA AMENDOLA E CASERMA CARABINIERI DI VIA G. MARCONI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.330,00 |
1.330,00 |
02033750023 - TECNOFLAM S.R.L. |
| ZEC14EC0C5 |
|
|
2015 |
SERVIZIO INTEGRATIVO GESTIONE AREE CIMITERIALI - PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2016. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
55.792,57 |
55.792,57 |
01747390027 - COOP.SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS |
| ZE31B97234 |
|
|
2016 |
ACQUISTI IN RETE - FORNITURA E POSA DI CALDAIA A CONDENSAZIONE AD USO SALA ASSOCIAZIONI C/O TEATRO COMUNALE |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.450,00 |
1.450,00 |
00223520024 - S.I.T.I.S. DI ALESSANDRO E ROBERTO CALVO S.N.C. |
| ZCC1BEC6B3 |
15/11/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA OLPA' COMUNICAZIONE DI ELENA CECCONELLO PER REALIZZAZIONE DEL MATERIALE GRAFICO E PROMOZIONALE ALL'INTERNO DEL PROGETTO "ARTE (IN) POSSIBILE" IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI ? ATTUAZIONE ANNI 2016/2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
370,00 |
370,00 |
CCCLNE74A44L750M - OPLA' COMUNICAZIONE DI ELENA CECCONELLO |
| Z1619E01C7 |
01/07/2016 |
30/06/2017 |
2016 |
AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA RELATIVO ALL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA (PERIODO 01/07/16 - 30/06/17) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.740,00 |
1.740,00 |
05082080010 - M.C.E. SRL |
| Z171ABEA21 |
25/07/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
AFFIDAMENTO INCARICO TRAMITE MEPA A DITTA CUP & CO DI OCCHIEPPO SUPERIORE (BI) DI ATTREZZATURE PER ASILO NIDO: ASCIUGATRICE / LAVATRICE / MIXER A IMMERSIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.072,60 |
4.072,60 |
02345440024 - CUP & CO. SRL |
| ZD00BE74ED |
14/10/2013 |
17/10/2013 |
2013 |
LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE PORZIONE DI PARQUET LIGNEO PRESSO LA PALESTRA AGUGGIA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.044,12 |
3.044,12 |
NDRLCU78C06A859B - ANDREOTTI LUCA |
| Z4E1C224E3 |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2016 |
R.D.O. SU MEPA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SU APPARATI AUDIO E VIDEO INSTALLATI PRESSO LA SALA CONSIGLIARE DI VILLA BERLANGHINO E L'AREA EVENTI DI VILLA RANZONI (ANNO 2017) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.400,00 |
1.400,00 |
02537990042 - WEB SERVICE SRL |
| Z531B354CD |
|
|
2016 |
ASILO NIDO DI LORAZZO BARETTO - SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEI LOCALI INTERESSATI DAI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ? SOSTITUZIONE PARZIALE SERRAMENTI ? COOPERATIVA P.G. FRASSATI DI PRODUZIONE E LAVORO SCS ONLUS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.224,00 |
1.224,00 |
06484280018 - COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI DI PRODUZ. E LAVORO SCS ONLUS |
| Z251C48483 |
01/12/2016 |
19/01/2017 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE AUDIOVISIVO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EDICOLE' DI COSSATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
409,33 |
409,33 |
MLNRCR68C03C526Z - EDICOLE' DI MELON RICCARDO |
| ZB01ACFDB3 |
29/07/2016 |
23/11/2016 |
2016 |
DITTA CUP&CO DI OCCHIEPPO SUPERIORE (BI) . AFFIDAMENTO INCARICO DI RIPARAZIONE DELLA LAVATRICE UTILIZZATA PRESSO LA SCUOLA DI MASSERIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
80,00 |
02345440024 - CUP&CO |
| ZBD1ACDFDE |
|
|
2016 |
FORNITURA DI TARGHE VIARIE DA INSTALLARE NEL TERRITORIO COMUNALE. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
700,00 |
700,00 |
01876020049 - SEP SRL |
| Z79146194A |
|
|
2015 |
SDOPPIAMENTO LINEA E POSA NUOVO CONTATORE DELL'ACQUA IN VIA FECIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
,00 |
,00 |
01866890021 - CORDAR S.P.A. - BIELLA SERVIZI |
| Z240E9C1D4 |
15/04/2014 |
15/04/2014 |
2014 |
RIPARAZIONE ASPIRAPOLVERE SCUOLA PRIMARIA (GARA SENZA ESITO) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
,00 |
,00 |
| Z751BACB18 |
23/11/2016 |
23/11/2016 |
2016 |
DITTA IL MATITONE DI SARA CARUSO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALLIEVI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 16/17 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
78,12 |
78,12 |
CRSSRA81L44D938N - IL MATITONE DI CARUSO SARA |
| ZA31BC6B72 |
23/11/2016 |
23/11/2016 |
2016 |
DITTA CARTOLERIA EDICOLA NEVENZI MARISA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALLIEVI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO 16/17. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21,25 |
21,25 |
NVNMRS80C46A859F - CARTOLERIA EDICOLA NEVENZI MARISA |
| ZE714EC649 |
|
|
2015 |
SERVIZIO VERIFICA PERIODICA IMPIANTI MESSA A TERRA DI IMMOBILI COMUNALI DIVERSI - ANNO 2016. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
4.100,00 |
4.100,00 |
08427870012 - ELLISSE SRL |
| Z3E1BD3A8E |
24/11/2016 |
24/11/2016 |
2016 |
DITTA LIBRERIA DE ALESSI S.R.L. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALLIEVI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO 16/17 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
28,94 |
28,94 |
02092970025 - LIBRERIA DE ALESSI SRL |
| Z3C1731EED |
09/12/2015 |
15/07/2016 |
2015 |
RDO MEPA N. 1029052. ACQUISTO VESTIARIO SETTORE POLIZIA MUNICIPALE. ANNO 2015 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
5.064,90 |
5.064,94 |
BLLPTR38E17C483Z - CONFEZIONI PIERROT DI BALLARDINI PIETRO |
| ZAA15B518C |
|
|
2015 |
ACQUISTI IN RETE - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2016. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
10.860,45 |
10.860,45 |
01461060020 - BIELETTRICA DI BANDERE'& C. S.N.C. |
| Z051B19D1E |
|
|
2016 |
APPALTO DI FORNITURA DI MANICHETTE E CASSETTE ANTINCENDIO_IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.138,85 |
2.138,85 |
02869180014 - CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO SAS |
| ZBC1B8CBCC |
20/10/2016 |
27/10/2016 |
2016 |
ADESIONE AL SERVIZIO DI FORMAZIONE ENTIONLINE PER I DIPENDENTI COMUNALI RELATIVO AL "NUOVO CODICE APPALTI" - TRAMITE O.D.A. SU MEPA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
340,00 |
340,00 |
03139650984 - SOLUZIONE S.R.L. |
| Z601C5CC34 |
05/12/2016 |
31/01/2017 |
2016 |
DITTA CUP & CO. SRL DI OCCHIEPPO SUPERIORE (BI) . AFFIDAMENTO INCARICO DI FORNITURA UN TAVOLO PER LA MENSA DELLA SCUOLA DI MASSERIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
650,00 |
02345440024 - CUP & CO. SRL |
| Z571C2BE4E |
01/12/2016 |
01/12/2016 |
2016 |
DITTA LIBRERIA ARCADIA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALLIEVI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO 2016/17. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.388,49 |
5.388,49 |
02540560022 - LIBRERIA ARCADIA DI PRETE G.& C. SAS |
| ZEE1BDF633 |
|
|
2016 |
ACQUISTO NUMERO UN KIT DI RICARICA PER CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO D. LGS 81/2008 ALLEGATO UNO - FARMACIA BIANCHI MARCELLA CON SEDE IN PASTURANA (AL) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
58,00 |
58,00 |
BNCMCL55C67H810Q - FARMACIA BIANCHI MARCELLA |
| Z361B9F314 |
26/10/2016 |
26/10/2016 |
2016 |
ISCRIZIONE DELLA DIPENDENTE VITTORIA VERNA AL POMERIGGIO DI STUDIO ORGANIZZATO DA A.N.U.S.C.A. ? GAGLIANICO 26 OTTOBRE 2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
60,00 |
01897431209 - A.N.U.S.C.A. ASSOC.NAZIONALE UFF.STATO CIV.ANAGRAF |
| Z1D1C4825B |
01/12/2016 |
19/01/2017 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EDICOLE' DI COSSATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
649,32 |
649,32 |
MLNRCR68C03C526Z - EDICOLE' DI MELON RICCARDO |
| ZD61B8C31E |
25/10/2016 |
02/12/2016 |
2016 |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARTELLINE COLORATE A TRE LEMBI PER L'UFFICIO EDILIZIA PRIVATA ALLA DITTA ARTE DELLA STAMPA SAS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
220,00 |
220,00 |
00424780021 - ARTE DELLA STAMPA S.A.S. DI RENATO MIGLIETTI & C. |
| 6707882F53 |
|
|
2016 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ASILO NIDO DI LORAZZO-BARETTO ? SOSTITUZIONE PARZIALE SERRAMENTI ? CODICE CUP: C24H16000100006 // CODICE CIG: 6707882F53 - AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA AL.FER SERRAMENTI SRL |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
45.880,86 |
45.880,86 |
05656171211 - AL.FER SERRAMENTI SRL |
| Z0B1B47D1B |
|
|
2016 |
AFFIDAMENTO LAVORO PUBBLICO PER LA SISTEMAZIONE AIUOLE - DITTA FLORAMA, GAGLIANICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.510,00 |
2.510,00 |
01762590022 - FLORAMA SAS DI MINARI GABRIELE & C. |
| ZF21B86D85 |
|
|
2016 |
AFFIDAMENTO FORNITURA VIOLE ALLA FLORAGRICOLA VILFLORA CON SEDE IIN VIGLIANO B.SE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
140,00 |
00520970021 - AZIENDA AGRICOLA VILFLORA S.S. DI TUBIA & C. |
| ZEA1C350CC |
05/12/2016 |
05/12/2016 |
2016 |
DITTA CARTOLIBRI PIEMONTE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALLIEVI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
293,19 |
293,19 |
FRGGZN48R16D094U - CARTOLIBRI PIEMONTE |
| ZBD1C8E9E1 |
|
|
2016 |
ORDINE DIRETTO TRAMITE MEPA - FORNITURA DI N. DUE NOTEBOOK PER IL SETTORE AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI FINANZIARI E PER IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.186,00 |
1.186,00 |
12289830155 - DELL S.P.A. |
| Z2A1C8FD16 |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2016 |
AON S.P.A. - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA COPERTURA DELLA POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI CUMULATIVA ANNO 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.160,00 |
2.160,00 |
10203070155 - AON SPA |
| Z271C9012E |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2016 |
AON S.P.A. - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA COPERTURA DELLA POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISK FOTOVOLTAICO ANNO 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
662,00 |
662,00 |
10203070155 - AON SPA |
| Z721C900CE |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2016 |
AON S.P.A. - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA COPERTURA DELLA POLIZZA ASSICURATIVA GLOBALE FABBRICATI ANNO 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.720,00 |
15.720,00 |
10203070155 - AON SPA |
| Z001C8F99C |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2016 |
AON S.P.A. - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA COPERTURA DELLA POLIZZA ASSICURATIVA FURTO ANNO 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
650,00 |
10203070155 - AON SPA |
| Z571C60887 |
12/09/2016 |
19/12/2016 |
2016 |
DITTA "DI TUTTO UN PO'" DI FERLA ALESSANDRO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALLIEVI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21,25 |
21,25 |
FRLLSN74S17A859K - DI TUTTO UN PO' DI FERLA ALESSANDRO |
| Z4B1BF340F |
15/11/2016 |
16/12/2016 |
2016 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO PNEUMATICI SUGLI AUTOMEZZI FIAT PANDA TARGATI DZ833CH E BR298LE IN DOTAZIONE AL SETTORE AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI FINANZIARI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
49,18 |
49,18 |
GRSDND59M29L436P - GROSSO EDMONDO |
| Z8E1C87839 |
20/12/2016 |
20/12/2016 |
2016 |
DITTA L'IMPRONTA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALLIEVI DELLA SCUOLA PRIMARI PER L'ANNO 2016/17. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
65,75 |
65,75 |
RNUPTR69H07F952V - L'IMPRONTA DI URANI PIETRO |
| Z2B1BCFC91 |
|
|
2016 |
PRESTAZIONI IN ECONOMIA DA RENDERSI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER NOLO ALBERO DI NATALE CON LUMINARIE ? DITTA TULLIO ZENONE CON SEDE IN MEZZOMERICO (NO) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.000,00 |
3.000,00 |
ZNNTLL58E18F952U - ZENONE DI TULLIO ZENONE |
| Z2F1C22460 |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2016 |
AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA - ASSISTENZA SOFTWARE CONCILIA WINDOWS - ANNO 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.519,00 |
2.519,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| ZD820086B3 |
|
|
2017 |
ACQUISTI IN RETE - OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI E SICUREZZA URBANA IN REGIME DI REPERIBILITA' H24 - ANNO 2017. AGGIUDICAZIONE DEFINTIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
7.610,00 |
,00 |
01684750027 - COSSATO SCAVI DEI F.LLI NEGRI SNC & C |
| ZA914EC739 |
|
|
2015 |
ACQUISTI IN RETE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI NONCHE' DI N. 1 SERVOSCALA E N. 1 MONTAVIVANDE - ANNO 2016. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.900,00 |
2.900,00 |
RMNBRN52E18A314T - BRUNO ROMANO |
| Z2314EC180 |
|
|
2015 |
ACQUISTI IN RETE - SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI RILEVAZIONE ANTINCENDIO COMUNALI - ANNO 2016. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
13.019,40 |
13.019,40 |
01461060020 - BIELETTRICA DI BANDERE'& C. S.N.C. |
| Z3210DE07B |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2014 |
FORNITURA FRANCO MAGAZZINO FORNITORE, DI MATERIALI VARI E MINUTERIA DI FERRAMENTA - ANNO 2015. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.673,29 |
3.673,29 |
01498810025 - C.E.F. VALLONESE DI BORTOLOTTO & C. SNC |
| Z3D1D088D4 |
|
|
2017 |
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE DAL RETICOLO VIARIO COMUNALE E SPARGIMENTO SALE ANTIGELIVO CON PRELIEVO PRESSO LUOGO DI PROPRIETA' DELL'ENTE IN REGIME ORDINARIO - 2° IMPEGNO PERIODO 01/01/2017-15/04/2017 - LOTTO 1. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
3.580,33 |
3.580,33 |
02165480027 - GREENWORK SNC |
| Z381A83907 |
01/11/2016 |
30/04/2017 |
2016 |
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE DAL RETICOLO VIARIO COMUNALE E SPARGIMENTO SALE ANTIGELIVO CON PRELIEVO PRESSO LUOGO DI PROPRIETA' DELL'ENTE IN REGIME ORDINARIO - PERIODO 01/11/2016-30/04/2017 - LOTTO UNO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
16.026,28 |
16.026,28 |
02165480027 - GREENWORK SNC |
| Z6C1C15159 |
23/11/2016 |
22/12/2016 |
2016 |
AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA - FORNITURA DI N. 3 ARUBA KEY 2GB AUTORUN + SIM CON CERTIFICATO DI FIRMA E CERTIFICATO CNS (CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
01879020517 - ARUBA PEC S.P.A. |
| ZD21C0ADA6 |
|
|
2016 |
PRESTAZIONI IN ECONOMIA DA RENDERSI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER FORNITURA, POSA E NOLEGGIO LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2016 - BIELETTRICA COSSATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
950,00 |
950,00 |
01461060020 - BIELETTRICA DI BANDERE'& C. S.N.C. |
| Z041C51E60 |
12/12/2016 |
11/12/2017 |
2016 |
AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA - RINNOVO LICENZA APPLICATIVO VMWARE VSPHERE5 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
800,00 |
03671520967 - MSDSYSTEMS SRL |
| Z281C4E568 |
|
|
2016 |
ACQUISTI IN RETE - LAVORI DI BYPASS URGENTE DELLA CONDUTTURA ACQUE METEORICHE IN LOCALITA' VIA MAFFEI 195 - OPERE AGGIUNTIVE MIGLIORATIVE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.380,00 |
1.380,00 |
01684750027 - COSSATO SCAVI DEI F.LLI NEGRI SNC & C |
| ZDA1C0258F |
|
|
2016 |
SERVIZIO DI AUSILIAZIONE DEGLI OPERAI IN ORGANICO AL SETTORE TECNICO, PER L'ALLESTIMENTO E LO SGOMBERO DEI SEGGI ELETTORALI DA UTILIZZARE DURANTE LA CONSULTAZIONE REFERENDARIA DEL 4 DICEMBRE 2016 - IMPEGNO DI SPESA E RIDETERMINAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON D.D. N. 1311 IN DATA 03/11/2016, CIRCA IL SERVIZIO RELATIVO ALLA POSA DEI TABELLONI ELETTORALI. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.520,00 |
2.520,00 |
01684750027 - COSSATO SCAVI DEI F.LLI NEGRI SNC & C |
| Z732050DD8 |
18/10/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
ADESIONE AL SERVIZIO DI FORMAZIONE ENTIONLINE PER I DIPENDENTI COMUNALI RELATIVO ALLA "FORMAZIONE ANTICORRUZIONE" - TRAMITE O.D.A. SU MEPA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
495,00 |
495,00 |
03139650984 - SOLUZIONE S.R.L. |
| Z091B9B6E8 |
|
|
2016 |
FORNITURA LASTRE MARMO PER CIMITERI COMUNALI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.964,00 |
2.964,00 |
00204550024 - RAMELLA GRANITI S.R.L. |
| Z30099ED3B |
21/06/2013 |
|
2013 |
AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO D'OPERA DI NATURA INTELLETTUALE RELATIVO AD ACCATASTAMENTO PRESSO IL CATASTO URBANO, DI PIATTAFORMA DOTATA DI SERVIZI, PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI TEMPORANEE ALL'APERTO E DI LOCALE DA ADIBIRE AL POSIZIONAMENTO DEI |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.217,09 |
1.217,09 |
BLLNRC74S25F952S - BELLORA ENRICO |
| Z1F1E4E4C2 |
20/04/2017 |
22/06/2017 |
2017 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO PNEUMATICI SUGLI AUTOMEZZI FIAT PANDA TARGATI DZ833CH E BR298LE IN DOTAZIONE AL SETTORE AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI FINANZIARI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
49,18 |
49,18 |
GRSDND59M29L436P - GROSSO EDMONDO |
| Z751DE095E |
01/04/2017 |
31/03/2018 |
2017 |
AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SU SCANNER FUJITSU INSTALLATO PRESSO L'UFFICIO PROTOCOLLO (PERIODO 01/04/17 - 31/03/18) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
690,00 |
690,00 |
06432300017 - ZIA SRL |
| Z0F1890CBA |
17/02/2016 |
09/01/2017 |
2016 |
AUTORIPARAZIONI CROCCO EUGENIO DI COSSATO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DELLE PARTI MECCANICHE DEGLI SCUOLABUS COMUNALI E DELLA FIAT PANDA BK483EP IN DOTAZIONE AL SETTORE SOCIO CULTURALE PER L'ANNO 2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.572,74 |
4.572,74 |
CRCGNE69H01A053H - AUTORIPARAZIONI DI CROCCO EUGENIO |
| Z1619EED17 |
08/11/2016 |
20/12/2016 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DELLA BIBLIOTECA COMINALE PRESSO DITTA EDITORE EINAUDI DI TORINO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
499,70 |
499,70 |
08367150151 - EINAUDI GIULIO EDITORE SPA |
| Z981599F40 |
|
|
2015 |
ACQUISTI IN RETE - FORNITURA SEGNALETICA STRADALE CARTELLONISTICA E COMPLEMENTARE (GARA DESERTA) |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
,00 |
,00 |
| ZC71BA94B8 |
16/11/2016 |
16/11/2016 |
2016 |
ISCRIZIONE AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO: "APPROFONDIMENTI APPLICATIVI E NOVITA' IN MATERIA DI ATTIVITA' COMMERCIALI" PER I DIPENDENTI COMUNALI IVANO CARUSO ED PAOLA POLO ? CARMAGNOLA 16 NOVEMBRE 2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
330,00 |
330,00 |
MJTMHL70L22F839B - PROGETTO SOFIS di Michele Majetta |
| ZBB1B594EA |
|
|
2016 |
RDO MEPA N.1344932 - AFFIDAMENTO FORNITURA DI CALZATURE PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE. DITTA LA ROCHELLE DI PISTO ILARIA & C. SNC CON SEDE A SAN GIORNO CANAVESE (TO). |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.571,57 |
1.571,57 |
06315200011 - LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. SNC |
| Z3A1B61AC9 |
|
|
2016 |
FORNITURA TARGA PER VEICOLO A TRAZIONE ANIMALE, TRASPORTO PERSONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
107,00 |
107,00 |
01364260024 - TIMBRIFICIO TORINESE DI RAMELLA M. & BIDER P. |
| ZBC11FAF99 |
|
|
2014 |
MERCATO COPERTO DI PIAZZA CROCE ROSSA - INCARICO A PROFESSIONISTA ESTERNO PER PROGETTO DI MODIFICA IMPIANTO DI ADDUZIONE GAS METANO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.306,62 |
1.306,62 |
01833630021 - BONOMI PALMINO |
| Z810C32647 |
17/01/2013 |
|
2013 |
FORNITURA E POSA DI PELLICOLE PROTETTIVE PER VETRATE INTERNE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
14.800,05 |
14.800,05 |
00100190610 - 3M italia srl |
| Z541AA5302 |
|
|
2016 |
LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE STRONA A DIFESA DEL CENTRO ABITATO // AFFIDAMENTO INCARICO A PROFESSIONISTA ESTERNO PER ASSISTENZA PALONTOLIGICA ALLE OPERAZIONI DI SCAVO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.772,00 |
1.772,00 |
CLMSMN81T30I470Q - COLOMBERO SIMONE |
| Z8A16F9568 |
|
|
2015 |
LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE STRONA A DIFESA DEL CENTRO ABITATO ? AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COMPITI EX D.LGS. 81/2008 - CUP: C29H12000270005 // CIG: Z8A16F9568 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.693,12 |
15.693,12 |
02290040027 - SAI INGEGNERIA - ING. CARRERA E UBERTALLI |
| Z281986D2F |
20/04/2016 |
13/06/2016 |
2016 |
DITTA GROSSO GOMME DI COSSATO. AFFIDAMENTO INCARICO DI SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO PNEUMATICI PER SCUOLABUS COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
146,50 |
146,50 |
GRSDND59M29L436P - GROSSO EDMONDO |
| Z851BAC59A |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
ATL - AGENZIA TURISTICA LOCAE DEL BIELLESE - PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE ATTIVITA' ANNO 2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
1.100,00 |
01900780022 - A.T.L. BIELLESE |
| Z4B1B49E0B |
05/10/2016 |
09/01/2017 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI, AUDIOLIBRI E DVD PER BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO DITTA FASTBOOK DI TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.905,12 |
3.905,12 |
02690950403 - FASTBOOK SPA |
| ZE516A3BB5 |
20/10/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
DITTA EDICOLE' DI MELON RICCARDO DI COSSATO - IMPEGNO PER FORNITURA DI LIBRI E GUIDE PER L'UFFICIO POLITICHE GIOVANILI E INFORMAGIOVANI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.295,68 |
1.295,68 |
MLNRCR68C03C526Z - EDICOLE' DI MELON RICCARDO |
| Z1918352AE |
18/05/2016 |
18/07/2016 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DVD PRESSO DITTA KUMAVIDEO-PRODUZIONE DOCUMENTARI DI VIAGGIO DI VILLAR FIOCCARDO (TO) DESTINATI AD ACCRESCERE IL PATRIMONIO AUDIOVISIVO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
206,20 |
206,20 |
GDALFR45D27H355C - Kumavideo-Produzione documentari di viaggio |
| Z7B09AB1EE |
01/05/2013 |
31/12/2014 |
2013 |
FORNITURA INERTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
41,21 |
41,21 |
00154670020 - MOSCA & C. CAVE E CALCESTRUZZI SRL |
| Z1C1591DBE |
|
|
2015 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI DEL SETTORE AREA TECNICA - UFFICI ESPROPRIAZIONI, MANUTENZIONE, PROTEZIONE CIVILE E VIABILITA' PER L'ANNO 2016. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.673,60 |
1.673,60 |
CRCGNE69H01A053H - AUTORIPARAZIONI DI CROCCO EUGENIO |
| ZD61C5E32F |
|
|
2016 |
ACQUISTI IN RETE - FORNITURA E POSA IN OPERA DI BATTERIE AD USO MONTAFERETRI ELETTRICO PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
350,00 |
350,00 |
10845740017 - CIMIT SERVICE SNC |
| Z771B90B8F |
13/10/2016 |
23/11/2016 |
2016 |
DITTA CUP&CO DI OCCHIEPPO SUPERIORE (BI) . AFFIDAMENTO INCARICO DI FORNITURA UNA LAVATRICE E DUE LAVASTOVIGLIE PER SCUOLE DI COSSATO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.447,00 |
3.447,00 |
02345440024 - CUP & CO. SRL |
| ZEA1751BA0 |
11/12/2015 |
02/05/2016 |
2015 |
AFFIDAMENTO INCARICO A GONZAGARREDI MONTESSORI PER LA FORNITURA DI ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO PER IL POLO CULTURALRE DEL BIELLESE ORIENTALE DI VILLA RANZONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.745,89 |
6.745,89 |
04649630268 - GAM GONZAGARREDI MONTESSORI Srl |
| Z171C446E4 |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2016 |
INFOCLIP SRL - RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI VARIE PER GLI UFFICI COMUNALI - ANNO 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
657,90 |
657,90 |
04842560965 - INFOCLIP SRL |
| ZB119F3A2A |
21/05/2016 |
21/05/2016 |
2016 |
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE SONORIA - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA, L'INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI UN IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE AUDIO NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE "LA SCUOLA IN PIAZZA 2016". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
163,94 |
163,94 |
90050050021 - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE SONORIA |
| Z4820C56DF |
27/11/2017 |
27/11/2017 |
2017 |
DITTA ROBIN DI ZEGNA E C. SNC- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALLIEVI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 17/18 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.257,85 |
1.257,85 |
01844230027 - LIBRERIA ROBIN DI ZEGNA E. & C S.N.C. |
| ZEA18C2620 |
29/02/2016 |
29/03/2016 |
2016 |
AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA - FORNITURA DI N. 1 ARUBA KEY 2GB AUTORUN + SIM CON CERTIFICATO DI FIRMA E CERTIFICATO CNS (CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
50,00 |
01879020517 - ARUBA PEC S.P.A. |
| ZEA1C901C6 |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2016 |
AON S.P.A. - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA COPERTURA DELLA POLIZZA ASSICURATIVA FURTO/INCENDIO/KASKO ANNO 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
10203070155 - AON SPA |
| Z6E1C8FDC4 |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2016 |
AON S.P.A. - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA COPERTURA DELLA POLIZZA ASSICURATIVA ELETTRONICA ANNO 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.904,00 |
1.904,00 |
10203070155 - AON SPA |
| Z5A1C4B422 |
01/12/2016 |
13/01/2017 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI IN USO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE PER L'ANNO 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.094,58 |
2.094,58 |
04842560965 - INFOCLIP SRL |
| Z8216F1D98 |
|
|
2015 |
AFFIDAMENTO LAVORI DI PULIZIA CORSI D'ACQUA - DITTA BONIFACIO COSTRUZIONI GENERALI, CANDELO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
861,97 |
861,97 |
02126180021 - BONIFACIO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. |
| Z441C7393C |
|
|
2016 |
PRESTAZIONI IN ECONOMIA DA RENDERE MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER LA POSA DI BACHECA PRESSO I GIARDINI DI VIA MARCONI DITTA COSSATO SCAVI DEI FRATELLI NEGRI CON SEDE IN LESSONA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
450,00 |
450,00 |
01684750027 - COSSATO SCAVI DEI F.LLI NEGRI SNC & C |
| ZB0180E97C |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MARAZZI SAS DI CREMA PER AGGIORNAMENTO PIANO DI AUTOCONTROLLO ? ANNO 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
750,00 |
00900920190 - MARAZZI S.A.S. |
| Z951CEE465 |
|
|
2017 |
ACQUISTI IN RETE - FORNITURA E POSA IN OPERA DI COMPONENTI TERMOIDRAULICI DELLA CALDAIA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DELLA MASSERIA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.100,00 |
2.100,00 |
02033750023 - TECNOFLAM S.R.L. |
| Z3413D2BD9 |
02/04/2015 |
|
2015 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DELLE ATTREZZATURE AGRICOLE COMUNALI DEL SETTORE TECNICO UFFICIO AMBIENTE ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.619,31 |
1.619,31 |
02499380026 - BORRA SRL |
| ZA30EE9B04 |
05/05/2014 |
|
2014 |
COTTIMO FIDUCIARIO PER FORNITURA MATERIALE INERTE - MOSCA E C. S.R.L - CASTELLETTO CERVO (BI) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
,00 |
,00 |
00154670020 - MOSCA & C. CAVE E CALCESTRUZZI SRL |
| Z781BEB7E7 |
10/11/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI PHOTOFILMFARM DI POMA RICCARDO PER LA REALIZZAZIONE DEL LABORATORIO DI INTRODUZIONE ALLA TECNICA VIDEO E LA SERATA INFORMATIVA SULL'USO DEI SOCIAL ALL'INTERNO DEL PROGETTO "ARTE (IN) POSSIBILE" IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI ? ATTUAZIONE ANNO 2016/2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
940,00 |
940,00 |
PMORCR88S19A859P - PHOTOFILMFARM DI POMA RICCARDO |
| Z640F59037 |
03/06/2014 |
09/03/2015 |
2014 |
DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DELLE ATTREZZATURE AGRICOLE COMUNALI DEL SETTORE TECSERVIZIO NICO, UFFICIO AMBIENTE - BORRA AGRICOLTURA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
482,45 |
482,45 |
02499380026 - BORRA SRL |
| ZDE106AF70 |
19/08/2014 |
30/12/2014 |
2014 |
ACQUISTO VESTIARIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.126,28 |
1.126,28 |
00486900020 - PASTORELLO E POZZATI |
| Z4A12604F6 |
01/01/2015 |
|
2014 |
FORNITURA DI MATERIALE - EDILNOL SPA, VIGLIANO B.SE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
,00 |
,00 |
01239820028 - EDILNOL S.R.L. |
| Z3D1C756B9 |
14/12/2016 |
28/02/2017 |
2016 |
DITTA A. Q. SYSTEM ? IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI FILTRI PER IL TRATTAMENTO DELL'ACQUA POTABILE PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,49 |
240,49 |
MNZMFR53L53A859R - AQ SYSTEM DI MANZATO MARIA FRANCESCA |
| ZEF08CC2E0 |
08/04/2013 |
28/02/2014 |
2013 |
APPALTO MANUTENZIONE DI ROTONDE COMUNALI ED AREE VERDI IN FREGIO A STRADE E PARCHEGGI AFFIDAMENTO ALLA DITTA FARAONE ROCCO, CASTELLETTO CERVO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
15.739,53 |
15.739,53 |
FRNRCC68P24Z133Q - FARAONE ROCCO |
| ZAB1C9E102 |
22/12/2016 |
31/01/2017 |
2016 |
AFFIDAMENTO INCARICO TRAMITE MEPA A DITTA 3B SRL DI SETTIMO TORINESE PER LA FORNITURA DI UN DEFIBRILLATORE, PIASTRE PEDIATRICHE E SEGNALETICA DI PERTINENZA. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.360,00 |
2.360,00 |
03763310012 - 3B SRL |
| Z9715DCDA7 |
02/09/2015 |
20/09/2015 |
2015 |
PULIZIA FONTANA VIA RANZONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,50 |
160,50 |
02275630024 - CANELLA SERVIZI SRL |
| Z1E167CF5C |
10/10/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
SERVIZIO DI PULIZIA DEI BAGNI SITI PRESSO I GIARDINI CENTRALI DI VIA REPUBBLICA ? COOPERATIVA P.G. FRASSATI DI PRODUZIONE E LAVORO SCS ONLUS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
372,00 |
372,00 |
06484280018 - COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI DI PRODUZ. E LAVORO SCS ONLUS |
| Z6A0DDB67E |
28/02/2014 |
|
2014 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI DEL SETTORE AREA TECNICO- AMBIENTE-PERIODO 01.01.2014,31.12.2014; |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
889,49 |
889,49 |
CRCGNE69H01A053H - AUTORIPARAZIONI DI CROCCO EUGENIO |
| Z820DE424E |
05/03/2014 |
|
2014 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEGLI AUTOMEZZI (APECAR) COMUNALI DEL SETTORE TECNICO AMBIENTE- PERIODO 01.01.2014 - 31.12.2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
112,40 |
112,40 |
01770800025 - BONINO MOTO SAS DI BONINO ALBERTO & C. |
| 6084572BA5 |
|
|
2015 |
PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI PADIGLIONE DA DESTINARSI A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GIUSTA DETERMINA N. 121/2015 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
,00 |
,00 |
02212300343 - GRUPPO MICHELOTTI SRL |
| ZC814BA7AC |
|
|
2015 |
GIARDINI CENTRALI ? ATTIVAZIONE NUOVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
440,13 |
440,13 |
00488490012 - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOP. |
| ZA814F35BF |
|
|
2015 |
MERCATO COPERTO DI PIAZZA CROCE ROSSA - INCARICO A PROFESSIONISTA ESTERNO DELLE ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLA DEFINIZIONE DELLA PRATICA DI PREVENZIONI INCENDI PER LA CUCINA PROFESSIONALE ALIMENTATA A GAS METANO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.617,72 |
1.617,72 |
01833630021 - BONOMI PALMINO |
| 6072808FAE |
|
|
2015 |
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO VERSANTE COLLINARE SOTTOSTANTE LA S.C. CASTELLENGO-CANDELO ? CUP C22J10000260002 / CODICE CIG: 6072808FAE- DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GIUSTA DETERMINA N. 1217/2015 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
45.083,00 |
45.083,00 |
00217910025 - SCARLATTA UMBERTO S.A.S. COSTRUZIONI |
| Z681573753 |
16/12/2015 |
23/12/2015 |
2015 |
AFFIDAMENTO VESTIARIO - PASTORELLO e POZZATI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.622,93 |
1.622,93 |
00486900020 - PASTORELLO, POZZATI & C. SAS |
| Z6D16C6F7D |
|
|
2015 |
PRESTAZIONI IN ECONOMIA DA RENDERSI MEDIANTE COTTIMO FIUCIARIO PER MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO AUTUNNO 2015 - BELLAN SERVIZI, MOTTALCIATA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
4.180,00 |
4.180,00 |
BLLMNL66L20A859B - BELLAN/EMANUELE |
| ZE81502590 |
16/06/2015 |
17/07/2015 |
2015 |
STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA A COPERTURA DELL'INIZIATIVA CENTRI ESTIVI 2015 PER I BAMBINI DI ETA' COMPRESA TRA 3 E 11 ANNI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
472,50 |
472,50 |
01855280028 - BIVERBROKER SRL |
| Z2618DFAE8 |
|
|
2016 |
SISTEMAZIONE GIOCHI PRESSO AREE GIARDINI NEL COMUNE DI COSSATO ? AFFIDAMENTO DITTA BONIFACIO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. CON SEDE IN COSSATO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.031,52 |
1.031,52 |
02126180021 - BONIFACIO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. |
| z5218f165b |
|
|
2016 |
ACQUISTO NUMERO SEI PNEUMATICI TIPO KLEBER DYNAXER HP3 ? GROSSO EDMONDO GOMMISTA COSSATO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
337,80 |
337,80 |
GRSDND59M29L436P - GROSSO EDMONDO |
| Z351786420 |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2015 |
AFFIDAMENTO INCARICO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO DONNA PIU' DI BIELLA PER SVOLGIMENTO SERVIZI DI PULIZIA E AUSILIARI PRESSO ASILO NIDO COMUNALE ANNO 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
38.829,50 |
38.829,50 |
01885620029 - PROGETTO DONNA PIU' S.C.S. |
| Z8B19D9BF8 |
|
|
2016 |
PRESTAZIONI IN ECONOMIA DA RENDERSI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER INTERVENTO DI ABBATTIMENTO URGENTE DI ALBERI ROBINIA PSEUDO ACACIA VIA LORAZZO BARETTO - BELLAN SERVIZI, MOTTALCIATA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
950,00 |
950,00 |
BLLMNL66L20A859B - BELLAN/EMANUELE |
| Z801896AEA |
24/02/2016 |
30/06/2016 |
2016 |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI ELETTORALI PER IL REFERENDUM DEL 17 APRILE 2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
808,00 |
593,00 |
03222970406 - MYO S.R.L. |
| Z771A2EF50 |
|
|
2016 |
PRESTAZIONI IN ECONOMIA DA RENDERSI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER L'ACQUISTO DI UN SOFFIATORE STIHL DITTA BORRA SRL CON SEDE IN VALDENGO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
409,02 |
409,02 |
02499380026 - BORRA SRL |
| Z3D1A9C38B |
|
|
2016 |
PRESTAZIONI IN ECONOMIA DA RENDERSI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PRESSO L'ECOMUSEO E PIAZZETTA CASTELLAZZO DITTA BUFFA ANTONIO TRONZANO VERCELLESE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
976,31 |
976,31 |
BFFNTN67P22L750U - BUFFA ANTONIO |
| ZDD1AB5C62 |
|
|
2016 |
PRESTAZIONI IN ECONOMIA DA RENDERSI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER LA MANUTENZIONE DELLE PARTI LIGNEE DELL'ARREDO URBANO ? FALEGNAMERIA CERIA STEFANO CON SEDE IN VIGLIANO BIELLESE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.336,02 |
1.336,02 |
CRESFN62L16A859B - CERIA STEFANO |
| 56953775C7 |
26/05/2014 |
22/11/2014 |
2014 |
LAVORI DI SISTEMAZIONE VIARIA ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - ANNO 2012 - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GIUSTA DETERMINA N.465/2014 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
158.857,28 |
158.857,28 |
07634680016 - CANTIERI MODERNI SRL |
| ZAC093DA4B |
|
|
2013 |
PRESTAZIONI IN ECONOMIA DA RENDERE MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DELLE PARTI MECCANICHE DEI MEZZI PIAGGIO PER L'ANNO 2013 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA DITTA BONINO ALBERTO E &. C DI COSSATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
841,38 |
841,38 |
01770800025 - BONINO MOTO SAS DI BONINO ALBERTO & C. |
| ZB00C629D4 |
|
|
2013 |
PRESTAZIONI IN ECONOMIA DA RENDERE MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL VANO TECNICO DELLA FONTANA DEL SINDACO IN P.ZZA ANGIONO A COSSATO - BONIFACIO COSTRUZIONI, CANDELO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
882,95 |
882,95 |
02126180021 - BONIFACIO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. |
| ZCF0B2586A |
|
|
2013 |
PRESTAZIONI IN ECONOMIA DA RENDERE MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO - PULIZIA FONTANE - CANELLA SERVIZI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
922,72 |
922,72 |
02275630024 - CANELLA SERVIZI SRL |
| Z180D2745D |
|
|
2013 |
PRESTAZIONI IN ECONOMIA DA RENDERE MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO - LAVORI DI MANUTENZIONE ARGINI DI TORRENTI E RII - BONIFACIO COSTRUZIONI, CANDELO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.562,09 |
1.562,09 |
02126180021 - BONIFACIO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. |
| Z750D33321 |
30/12/2013 |
28/02/2014 |
2013 |
PER RICONOSCIMENTO CREDITI E INCASSO SOMME PER VENDITA CHIAVETTE E INTROITO CAUZIONI NON RIMBORSATE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.236,07 |
2.236,07 |
01347650036 - INTERMARK SRL |
| ZD210E1373 |
01/10/2014 |
20/10/2014 |
2014 |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI FIORI - RDO 599204 - LOTTO UNO, CAPPONI GIARDINI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
144,26 |
144,26 |
02446030021 - CAPPONI GIARDINI |
| Z451777548 |
11/12/2015 |
01/02/2016 |
2015 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA C.R.E. CENTRO RICAMBI ELETTRODOMESTICI DI BRESCIANO C. & C. SAS PER RIPARAZIONE ELETTRODOMESTICI ASILO NIDO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
196,72 |
196,72 |
01241290020 - C.R.E. CENTRO RICAMBI ELETTRODOMESTICI DI BRESCIAN |
| Z141624FA7 |
23/09/2015 |
05/01/2016 |
2015 |
AFFIDAMENTO INCARICO A DITTA DENTAL SERVICE DI AOSTA PER LA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO PER ASILO NIDO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
276,36 |
276,36 |
00578670077 - DENTAL SERVICE DI DEPLANO L. & C. SAS |
| Z7A14F9F01 |
17/06/2015 |
05/02/2016 |
2015 |
FARMACIA FRIOLOTTO - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI FARMACI PER LE CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO DEGLI SCUOLABUS COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
66,60 |
66,60 |
02227880024 - FARMACIA FRIOLOTTO SNC |
| Z571778004 |
20/12/2015 |
09/02/2016 |
2015 |
AFFIDAMENO INCARICO A DITTA CUP & CO SRL DI OCCHIEPPO SUPERIORE PER LA FORNITURA DI ROBOT / GRATTUGGIA PER ASILO NIDO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
378,70 |
378,70 |
02345440024 - CUP & CO. SRL |
| ZE517AFF38 |
29/12/2015 |
26/02/2016 |
2015 |
AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA FORNITURA LIBRI PER ASILO NIDO COMUNALE A LIBRERIA GIOVANNACCI DI BIELLA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
01242690020 - LIBRERIA VITTORIO GIOVANNACCI SNC |
| Z3F1777B82 |
11/12/2015 |
23/02/2016 |
2015 |
AFFIDAMENTO INACARICO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI BIELLA "IL CAMMINO" PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI FALEGNAMERIA PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
01565810023 - IL CAMMINO - SOC. COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. |
| ZCC19527F2 |
13/04/2016 |
19/04/2016 |
2016 |
AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA A DITTA FATER SPA FORNITURA PANNOLINI PER ASILO NIDO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
726,04 |
726,04 |
01323030690 - FATER SPA |
| ZB31A46751 |
17/06/2016 |
06/07/2016 |
2016 |
AFFIDAMENTO TRAMITE M.E.P.A. A DITTA FATER SPA FORNITURA PANNOLINI PER ASILO NIDO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
963,01 |
963,01 |
01323030690 - FATER SPA |
| ZFA1C0BE50 |
23/11/2016 |
30/12/2016 |
2016 |
DITTA REANO S.R.L. DI SAN GIORGIO CANAVESE (TO). AFFIDAMENTO INCARICO DI FORNITURA N.1 ASPIRAPOLVERE-LIQUIDI PER SCUOLA SECONDARIA L. MAGGIA DI COSSATO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
238,50 |
238,50 |
07867580016 - REANO SRL |
| Z061BCF975 |
15/11/2016 |
15/12/2016 |
2016 |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALL TENNIS TAVOLO S.A.S. PER LA FORNITURA DI N. DUE TAVOLI DA TENNIS TAVOLO E RELATIVE RETI PER LE PALESTRE COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.090,00 |
1.090,00 |
11518640013 - ALL TENNIS TAVOLO S.A.S. DI LOVA SILVIA |
| Z361BD3A5C |
01/10/2016 |
30/06/2017 |
2016 |
CONCESSIONE DEL SERVIZIO INERENTE L'IMPIANTO SPORTIVO "EZIO ABATE" ALL'UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CITTA' DI COSSATO PER IL PERIODO 1° OTTOBRE 2016 ? 30 GIUGNO 2017. IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.295,08 |
12.295,08 |
02321140028 - U.S.D. CITTA' DI COSSATO |
| Z981BFF079 |
21/11/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
AFFIDAMENTO INCARICO A DITTA NET4MARKET -CSAMED SRL DI CREMONA PER PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO DI GESTIONE RESIDENZA MARIA GRAZIA DI COSSATO E LESSONA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.272,87 |
2.272,87 |
02362600344 - NET4MARKET - CSA MED SRL |
| Z6913F9424 |
08/04/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
AFFIDAMENTO PER L'IMPIEGO DI N. 1 COLLABORATORE AUTISTA SCUOLABUS ATTRAVERSO AGENZIA DI LAVORO INTERINALE - CATEGORIA B3 ACCESSO B3 - DA ADIBIRE ALLA CONDUZIONE DEGLI SCUOLABUS PRESSO L'UFFICIO ISTRUZIONE E SCUOLE, CULTURA, MANIFESTAZIONI E SPORT DEL SETTORE SOCIO CULTURALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
496,44 |
496,44 |
11629770154 - GI GROUP S.P.A. |
| Z4217C0FFA |
01/01/2016 |
30/04/2016 |
2015 |
QUI! GROUP S.P.A. - AFFIDAMENTO FORNITURA DI BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE PER IL PERIODO DICEMBRE 2015- MARZO 2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.585,28 |
11.585,28 |
03105300101 - QUI! GROUP SPA |
| Z311CBF1EF |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2016 |
AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA - SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SU APPLICATIVI SIPAL (ANNO 2017) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
29.910,00 |
29.910,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z001DE0935 |
|
|
2017 |
AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA - FORNITURA E INSTALLAZIONE MODULO APPLICATIVO SIPAL PER LA GESTIONE DELLA RELAZIONE AL RENDICONTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
800,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| ZB71963DA4 |
16/06/2016 |
29/07/2016 |
2016 |
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CENTRO ESTIVO ANNO 2016. CIG: ZB71963DA4. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GIUSTA DETERMINA N. 614/2016 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
46.823,51 |
46.823,51 |
02103600025 - COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI ONLUS |
| Z3F1A0CAD8 |
|
|
2016 |
RESTAZIONI IN ECONOMIA DA RENDERSI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER LA SISTEMAZIONE DI AIUOLE IN VIA MATTEOTTI E PIAZZA PACE ? DITTA VERDE D'INVIDIA DI BORELLI MAURO & C. SAS CON SEDE IN DONATO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.710,00 |
1.710,00 |
02583590027 - VERDE D'INVIDIA DI BORELLI MAURO & C. SAS |
| ZC617ECF41 |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
RINNOVO LICENZA D'USO ALPORTALE - FORMULA ANAGRAFE - ANNO 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
680,00 |
680,00 |
03222970406 - MYO S.R.L. |
| ZD01625EC0 |
|
|
2015 |
PRESTAZIONI IN ECONOMIA DA RENDERSI MEDIANTE COTTIMO FIUCIARIO PER L'ACQUISTO DI FIORI E PRECISAMENTE VIOLE E CRISANTEMI COREANI BIANCHI ? AZIENDA FLORAGRICOLA VETTORELLO FRANCO CON SEDE IN CASTELLETTO CERVO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
160,00 |
160,00 |
VTTFNC54A15A859R - FLORAGRICOLA VETTORELLO FRANCO |
| Z0B1793082 |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2015 |
ACQUISTO MATERIALE PER L'ORDINARIO FUNZIONAMEMENTO DEGLI UFFICI SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.049,18 |
3.620,00 |
03222970406 - MYO S.R.L. |
| Z8E1B6D52A |
04/10/2016 |
10/11/2016 |
2016 |
ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE PER IL REFERENDUM DEL 4 DICEMBRE 2016 - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
839,20 |
839,20 |
03222970406 - MYO S.R.L. |
| Z21128B306 |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2014 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE AL SETTORE AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI FINANZIARI - ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
626,47 |
626,47 |
CRCGNE69H01A053H - AUTORIPARAZIONI DI CROCCO EUGENIO |
| Z4D19DCA02 |
24/05/2016 |
01/07/2016 |
2016 |
AFFIDAMENTO RIPARAZIONE CASSETTO ARMADIO DELL' UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
40,00 |
40,00 |
01565810023 - IL CAMMINO - SOC. COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. |
| Z6C16CAC02 |
|
|
2015 |
OPERE DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - ANNO 2016 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
39.324,23 |
39.324,23 |
01684750027 - COSSATO SCAVI DEI F.LLI NEGRI SNC & C |
| ZD318B91C2 |
28/02/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
ASSOCIAZIONE IL CONTATO DEL CANAVESE - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO TECNICO PRESSO IL TEATRO COMUNALE IN OCCASIONE DI INIZIATIVE ORGANIZZATE NEL CORSO DELL'ANO 2016. |
|
PROCEDURA RISTRETTA |
2.200,00 |
2.200,00 |
93019730014 - IL CONTATO DEL CANAVESE |
| Z3C20CBB91 |
|
|
2017 |
SOSTITUZIONE DI OROLOGIO ASTRONOMICO DA RISCALDAMENTO PRESSO CENTRALE TERMICA ASILO NIDO DI LORAZZO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
180,00 |
01461060020 - BIELETTRICA DI BANDERE'& C. S.N.C. |
| ZB6219C59C |
|
|
2018 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO ASCENSORE DI VILLA BERLANGHINO IN VIA CORRIDONI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
69,00 |
69,00 |
RMNBRN52E18A314T - BRUNO ROMANO |
| 08686711FC |
29/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI A.S.R.A.B. S.P.A., CAVAGLIA. |
|
PROCEDURA APERTA |
,00 |
,00 |
01929160024 - A.S.R.A.B. SPA |
| 0000000000 |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
RACCOLTA RIFIUTI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 - SEAB SPA, BIELLA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
1.819,26 |
1.819,26 |
02132350022 - S.E.A.B S.P.A |
| Z001C304FB |
24/11/2016 |
16/12/2016 |
2016 |
COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI DI PRODUZIONE LAVORO S.C.S. ONLUS - AFFIDAMENTO INCARICO PER UN SERVIZIO DI PULIZIA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA FECIA AL CIVICO 6/B DI PROPRIETA' DELLA SIG.RA OTTINA MARISA UTILIZZATO DAL COMUNE QUALE DEPOSITO DELLA COLLEZIONE ECOMUSEALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
306,00 |
306,00 |
06484280018 - COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI DI PRODUZ. E LAVORO SCS ONLUS |
| 5519707E4C |
28/04/2014 |
|
2014 |
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNI 2014 - 2015 - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GIUSTA DETERMINAZIONE N. 438 DEL 10/04/2014 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
97.072,40 |
97.072,40 |
VTTFNC54A15A859R - FLORAGRICOLA VETTORELLO FRANCO |
| Z660F5BED6 |
26/05/2014 |
|
2014 |
PRESTAZIONE IN ECONOMIA DA RENDERE MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER POTATURA CEDRI, P.ZZA PEROTTI - FLORAGRICOLA VETTORELLO, CASTELLETTO CERVO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
,00 |
,00 |
VTTFNC54A15A859R - FLORAGRICOLA VETTORELLO FRANCO |
| 577646273C |
|
|
2014 |
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ROTONDE COMUNALI ED AREE VERDI IN FREGIO A STRADE E PARCHEGGI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
37.097,81 |
37.097,81 |
FRNRCC68P24Z133Q - FARAONE ROCCO |
| Z8210A6926 |
05/09/2014 |
|
2014 |
SEVIZIO TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO PER LO SPURGO DI SCOLMATORE POSTO SU ARGINE RIO CLAROLO - CANELLA SERVIZI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
127,50 |
127,50 |
02275630024 - CANELLA SERVIZI SRL |
| Z201C1F822 |
|
|
2016 |
SECONDO SERVIZIO DI AUSILIAZIONE DEGLI OPERAI IN ORGANICO AL SETTORE TECNICO, PER L'ALLESTIMENTO E LO SGOMBERO DEI SEGGI ELETTORALI DA UTILIZZARE DURANTE LA CONSULTAZIONE REFERENDARIA DEL 4 DICEMBRE 2016 - IMPEGNO DI SPESA E RIDETERMINAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON D.D. N. 1311, IN DATA 03/11/2016, CIRCA IL SERVIZIO RELATIVO ALLA POSA DEI TABELLONI ELETTORALI. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
3.700,00 |
3.700,00 |
02237400029 - GUGLIOTTA SRL |
| ZEE174A12A |
|
|
2015 |
FORNITURA, FRANCO MAGAZZINO FORNITORE, DI MATERIALI VARI DI FERRAMENTA ED EDILI - ANNO 2016 - LOTTO CON PREVALENZA DI MATERIALI DA FERRAMENTA ED IDRAULICI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.657,19 |
1.657,19 |
00153560024 - CATTO SRL |
| Z4E1589149 |
|
|
2015 |
FORNITURA FRANCO MAGAZZINO FORNITORE, DI MATERIALI VARI DI FERRAMENTA ED EDILI - ANNO 2016 - LOTTO CON PREVALENZA DI MATERIALI EDILI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.538,88 |
3.538,88 |
00153560024 - CATTO SRL |
| X5D0CB55A4 |
05/03/2014 |
|
2014 |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 27 PERSONAL COMPUTER (TRAMITE RDO SU MEPA) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
8.478,00 |
8.478,00 |
01193630520 - STUDIO DI INFORMATICA SNC |
| Z4C1C04DB9 |
23/11/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
CEDIMENTO STRUTTURALE DI PARTE DELLA MURATURA PERIMETRALE DEL CIMITERO CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO INCARICO RELATIVO ALLA REDAZIONE DI UNA PERIZIA STATICO STRUTTURALE - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.268,80 |
1.268,80 |
STNFRZ56L31L436X - STANZANI/FABRIZIO |
| ZE41C7D713 |
|
|
2016 |
ACQUISTI IN RETE - FORNITURA E POSA IN OPERA DI BOILER ELETTRICO PRESSO LA SCUOLA MEDIA "L. DA VINCI" AL 1°PIANO E DI CIRCOLATORE PER ACQUA CALDA SANITARIA IN CENTRALE TERMICA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE MASSERIA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
630,00 |
630,00 |
01740710023 - SCANAVINO DIANO & C. SNC |
| Z7F21FDB75 |
01/03/2018 |
28/02/2019 |
2018 |
SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO ALLA RIVISTA BAMBINI PER L'ASILO NIDO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
59,00 |
,00 |
02578750347 - BAMBINI SRL |
| Z5D17234AA |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2015 |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI CONSUMABILI PER STAMPANTI ALLA DITTA KALIBRA UFFICIO SRL PER L'ANNO 2016 - TRAMITE R.D.O. SU MEPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.120,61 |
4.120,61 |
02409150022 - KALIBRA UFFICIO S.R.L. |
| Z861A8E9F2 |
|
|
2016 |
SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' ENEL SOLE S.R.L.- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA EX ART. 63, COMMA 2, D.LGS. 50/2016 E PER IMPORTI SOTTO SOGLIA. AFFIDAMENTO FINO AL 31.12.2016. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
24.000,00 |
24.000,00 |
02322600541 - ENEL SOLE SRL |
| Z3F0F3DAC2 |
11/06/2014 |
11/06/2014 |
2014 |
AFFIDAMENTO INCARICO A DITTA DENTAL SERVICE S.A.S. DI DEPLANO LUIGI & C. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
00578670077 - DENTAL SERVICE DI DEPLANO L. & C. SAS |
| Z330AD221C |
13/09/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
INCARICO A NOTAIO PER STESURA ROGITO NOTARILE INERENTE AD ACQUISIZIONE DI TERRENI, A SEGUITO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO LATO SUD DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE IN VIA MAZZINI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.456,00 |
2.666,67 |
RJNPLV55P03C725J - RAJANI/PIERLEVINO |
| Z951B970CA |
|
|
2016 |
APPALTO DI PUBBLICO SERVIZIO RELATIVO ALLA POSA DEI TABELLONI ELETTORALI DA UTILIZZARE DURANTE LA CONSULTAZIONE REFERENDARIA DEL 4 DICEMBRE 2016. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA COSSATO SCAVI DEI F.LLI NEGRI S.N.C. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
400,00 |
400,00 |
01684750027 - COSSATO SCAVI DEI F.LLI NEGRI SNC & C |
| 64084525E2 |
21/10/2016 |
21/10/2028 |
2016 |
PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA "RESIDENZA MARIA GRAZIA" DI COSSATO E LESSONA - CIG: 64084525E2 - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GIUSTA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1.000 DEL 09/08/2016. |
|
PROCEDURA RISTRETTA |
1.116.000,00 |
,00 |
81065890022 - OPERA PIA ANTONIO EMMA CERINO ZEGNA ONLUS |
01633420029 - OPERA PIA ANTONIO EMMA CERINO ZEGNA ONLUS |
| ZEA11D1874 |
01/01/2015 |
31/12/2017 |
2014 |
SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO TRIENNALE AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ENTIONLINE "TRIBUTI LOCALI + RAGIONERIA + PERSONALE + AFFARI GENERALI" PER GLI ANNI 2015/2017 - TRAMITE O.D.A. SU MEPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.440,00 |
1.440,00 |
03139650984 - SOLUZIONE S.R.L. |
| ZD7182EEE6 |
26/01/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
INTERVENTI A FAVORE DELLO SPORT - RIDUZIONE COSTO ABBONAMENTI ENTRATA PISCINA "RIVETTI" PER RESIDENTI A COSSATO - IMPEGNO DI SPESA A TUTTO IL MESE DI DICEMBRE 2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.352,01 |
8.352,01 |
02050250964 - IN SPORT SRL |
| Z5A2010D61 |
27/09/2017 |
|
2017 |
POSTE ITALIANE S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE CON MODALITA' "SENZA MATERIALE AFFRANCATURA (SMA)". RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 1095 DEL 14/09/2016 A FAVORE DI NEXIVE S.C.A.R.L.. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
,00 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. |
| Z1E1C59C05 |
|
|
2016 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO FORNITURA MATERIALE GIARDINAGGIO - DITTA IL MULINO DEI FIORI, GATTINARA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
229,10 |
229,10 |
02450400029 - IL MULINO DEI FIORI S.S.A. |
| ZCF1C5E924 |
09/12/2016 |
23/12/2016 |
2016 |
TIPOGRAFIA NOVOGRAF DI BIELLA- AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI MANIFESTI RELATIVI ALLE ISCRIZIONI SCOLASTICHE PER L'A.S. 2017/2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
00349860023 - TIPOLITIGRAFIA NOVOGRAF |
| Z7A1BF178C |
03/12/2016 |
04/12/2016 |
2016 |
ATTIVAZIONE ESTENSIONE SERVIZIO DI REPERIBILITA' ASSISTENZA TECNICA SU APPLICATIVO SIPAL DEMOGRAFICI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
740,00 |
740,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z8911CFFA4 |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2014 |
BIVERBROKER S.R.L. - PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA TUTELA GIUDIZIARIA ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.244,85 |
4.244,85 |
01855280028 - BIVERBROKER SRL |
| Z921B7DD02 |
|
|
2016 |
AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA - LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO LA PALESTRA AGUGGIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.381,44 |
4.381,44 |
05082080010 - M.C.E. SRL |
| ZD91B5A2E2 |
|
|
2016 |
AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA - FORNITURA DI UNA TELECAMERA PER VIDEOSORVEGLIANZA (SOSTITUZIONE APPARECCHIO RUBATO) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.110,00 |
1.110,00 |
05082080010 - M.C.E. SRL |
| ZAA17AD5D3 |
18/12/2015 |
|
2015 |
O.D.A. SU MEPA - AFFIDAMENTO INTERVENTI DI AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.151,00 |
13.151,00 |
05082080010 - M.C.E. SRL |
| ZA4071D498 |
01/01/2013 |
31/12/2015 |
2012 |
BIVERBROKER SRL - AFFIDAMENTO POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE AUTO (LIBRO MATRICOLA) - PERIODO 01/01/2013 - 31/12/2015 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
29.944,02 |
29.944,02 |
01855280028 - BIVERBROKER SRL |
| Z020D07F4C |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2013 |
POLIZZA INFORTUNIO CUMULATIVA - UNIPOL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.825,00 |
1.825,00 |
01855280028 - BIVERBROKER SRL |
| Z2A11CFE32 |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2014 |
BIVERBROKER S.R.L. - PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI CUMULATIVA ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.739,00 |
1.739,00 |
01855280028 - BIVERBROKER SRL |
| 6537787082 |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2015 |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA SCR PIEMONTE E L'A.E.G. SOC. COOP. DI IVREA (TO) PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA (ANNO 2016) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
532.535,41 |
532.535,41 |
00488490012 - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOP. |
02616630022 - NOVA AEG S.P.A. |
| ZA814FA199 |
01/07/2015 |
30/06/2016 |
2015 |
BIVERBROKER SRL - AFFIDAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA R.C. PATRIMONIALE - PERIODO 01/07/2015-30/06/2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.093,00 |
12.093,00 |
01855280028 - BIVERBROKER SRL |
| Z5919480AA |
07/04/2016 |
14/05/2016 |
2016 |
ORGANIZZAZIONE GITA AL SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI TORINO SABATO 14 MAGGIO 2016. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO BIGLIETTI PRESSO DITTA G.L. EVENTS ITALIA S.P.A. DI TORINO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
576,00 |
576,00 |
01956421208 - GL EVENTS ITALIA SPA |
| Z681A6D25E |
11/07/2016 |
31/07/2016 |
2016 |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER BIBLIOTECA COMUNALE ALLA DITTA TIPOGRAFIA ROBINO BRUNO DI SANDRO E PAOLO ROBINO S.N.C. DI COSSATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
327,00 |
327,00 |
00305520025 - TIPOGRAFIA ROBINO BRUNO & C. S.N.C. |
| ZC41C59BA9 |
|
|
2016 |
SERVIZI DA RENDERSI TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO PER POTATURA DI OTTO PLATANI PRESSO SCUOLA ELEMENTARE RONCO - FLORAGRICOLA VETTORELLO, CASTELLETTO CERVO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.647,80 |
2.647,80 |
VTTFNC54A15A859R - FLORAGRICOLA VETTORELLO FRANCO |
| ZF7103D4DD |
|
|
2014 |
PRESTAZIONI IN ECONOMIA DA RENDERE MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE MONTAFERETRI LEM 215/17 (N. FABBRICA 862) INSTALLATO PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO E REDAZIONE INDAGINE SUPPLEMENTARE VOLTA AD INDICARE IL CICLO DI VITA RESIDUA MONTAFERETRI. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
745,00 |
745,00 |
10845740017 - CIMIT SERVICE SNC |
| ZB115A2864 |
|
|
2015 |
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO L. MAGGIA - RINNOVO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
,00 |
,00 |
CCNRRT75D28A859K - CAUCINO/ROBERTO |
| Z541C794CF |
|
|
2016 |
FORNITURA, FRANCO MAGAZZINO FORNITORE, DI MATERIALI VARI E MINUTERIA DI FERRAMENTA - ANNO 2017 - 2° ESPERIMENTO - GARA DESERTA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
,00 |
,00 |
| Z9214BFF16 |
|
|
2015 |
FORNITURA MATERIALI VARI DI FERRAMENTA ED EDILI - GARA DESERTA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
,00 |
,00 |
| Z0E1548A3B |
|
|
2015 |
KIT COMPLETO PER LA MISURAZIONE DI VIBRAZIONI MANO BRACCIO E CORPO INTERO - DELTA OHM HD2070 HA-WB - GARA DESERTA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
,00 |
,00 |
| Z8C1593511 |
|
|
2015 |
ACQUISTI IN RETE - FORNITURA DI N. 4 PNEUMATICI 140/70R12 86J PER MEZZO APE COMUNALE CON SMONTAGGIO, RIMONTAGGIO, EQUILIBRATURA, SOSTITUZIONE VALVOLA, CONVERGENZA E CONTRIBUTO AMBIENTALE - GARA DESERTA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
,00 |
,00 |
| Z6D1131DFA |
|
|
2014 |
SERVIZIO RELATIVO ALLE VERIFICHE PERIODICHE AI SENSI DEL D.P.R. 162/99 - IMPIANTI ELEVATORI ANNI 2015-2016 - GARA DESERTA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
,00 |
,00 |
| ZC70E9C68B |
|
|
2014 |
AMPLIAMENTO LINEA PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRAVERSA LATERALE DI VIA MARTIRI LIBERTA' - NUOVA FORNITURA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN BASSA TENSIONE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
,00 |
,00 |
12930940155 - ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA |
| Z730D7BA7C |
|
|
2014 |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI COMBINATORE TELEFONICO E KIT GSM PER FUNZIONAMENTO DEL COMBINATORE TELEFONICO MEDIANTE SMART CARD PRESSO ASCENSORE INSTALLATO C/O VILLA RANZONI - GARA DESERTA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
,00 |
,00 |
| ZF914EC34B |
|
|
2015 |
Fornitura franco magazzino fornitore materiali vari di ferramenta ed edili - anno 2016 - lotto con prevalenza di materiale da ferramenta e idraulici - gara deserta |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
,00 |
,00 |
| Z2F0EF2A46 |
|
|
2014 |
LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO PER N. 2 NUOVI PUNTI LUCE, A SERVIZIO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA, IN VIA MARTIRI DELLA LIBERTA', NEI PRESSI DEL CIVICO N. 426 - PRESTAZIONI IN ECONOMIA DA RENDERE MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. DITTA BIELETTRICA DI BANDERE' & C. S.N.C. DI COSSATO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
,00 |
,00 |
01461060020 - BIELETTRICA DI BANDERE'& C. S.N.C. |
| ZA1174A100 |
|
|
2015 |
Fornitura franco magazzino fornitore materiali vari di ferramenta ed edili - anno 2016 - lotto con prevalenza di materiale da ferramenta e idraulici - 3° esperimento - gara deserta |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
,00 |
,00 |
| Z6A163BDFF |
|
|
2015 |
Fornitura franco magazzino fornitore materiali vari di ferramenta ed edili - anno 2016 - lotto con prevalenza di materiale da ferramenta e idraulici - 2° esperimento - gara deserta |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
,00 |
,00 |
| Z9919233FC |
|
|
2016 |
ALLESTIMENTO DI IMPIANTO ELETTRICO PROVVISORIO NELLE CABINE ELETTORALI PRESSO AULE SCOLASTICHE SEDE DI SEGGI REFERENDARI |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.330,00 |
1.330,00 |
01461060020 - BIELETTRICA DI BANDERE' & C. S.N.C. |
| Z941290115 |
|
|
2014 |
GROSSO GOMME - FORNITURA DI PNEUMATICI PER SCUOLABUS COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
,00 |
,00 |
GRSDND59M29L436P - GROSSO EDMONDO |
| ZD1128F903 |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2014 |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER LA SPEDIZIONE CON MODALITA' "SENZA MATERIALE AFFRANCATURA (SMA)" DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
,00 |
,00 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. |
| ZC50B9AD47 |
22/10/2013 |
24/10/2013 |
2013 |
LAVORI URGENTI DI RIFACIMENTO DELL'INTONACO ESTERNO PRESSO L'INGRESSO DELLA SCUOLA MEDIA L. MAGGIA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
7.470,40 |
7.470,40 |
02126180021 - BONIFACIO COSTRUZIONI GENERALI SRL |
| ZB307BB267 |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2012 |
MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - PERIODO 01/01/2013 - 31/12/2013 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
4.660,51 |
4.660,51 |
CRCGNE69H01A053H - CROCCO EUGENIO |
| Z940855D93 |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2012 |
SERVIZIO FRANCO NEGOZIO DI MATERIALI VARI DI FERRAMENTA, DUPLICAZIONE CHIAVI - ANNO 2013 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.470,29 |
2.470,29 |
01498810025 - C.E.F. DI BORTOLOTTO & C. S.N.C. |
| Z7507CEE12 |
01/01/2103 |
31/12/2013 |
2012 |
FORNITURA FRANCO MAGAZZINO DI MATERIALI VARI DI FERRAMENTA, EDILI, ELETTRICI, IMPIANTISTICI, IDRAULICI E DA VERNICIATORE - ANNO 2013 - |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
5.743,76 |
5.743,76 |
00115940025 - VITTORIO ELLENA DI GIANNI ELLENA & C. S.A.S. |
| ZD80B9854C |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2013 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE - ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
4.183,61 |
4.183,61 |
01363440023 - S.P.A.P. DI CACCAMO RAG. ARCANGELO S.A.S. |
| Z450C14C3A |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2013 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI SETTORE AREA TECNICA - UFFICI ESPROPRIAZIONI, MANUTENZIONE E VIABILITA' - ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.411,64 |
1.411,64 |
CRCGNE69H01A053H - AUTORIPARAZIONI CROCCO EUGENIO |
| Z550BF9D36 |
06/11/2013 |
08/11/2013 |
2013 |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PULSANTE DI ALLARME ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA CENTRO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
105,00 |
105,00 |
RMNBRN52E18A314T - ROMANO BRUNO |
| Z0F0B49C16 |
11/10/2013 |
|
2013 |
REVISIONE DEGLI ESTINTORI INSTALLATI PRESSO GLI STABILI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.809,00 |
1.809,00 |
02471380028 - S.A.R.E.M. S.R.L. |
| Z5C0A9E9CD |
18/07/2013 |
22/09/2013 |
2013 |
INCARICO PROFESSIONALE PER PRESENTAZIONE RINNOVO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI PALESTRA AGUGGIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
955,04 |
955,04 |
BDATZN66M05D094D - BADA' ING. TIZIANO |
| ZC9091DF5D |
28/03/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
ALLACCIAMENTO PER FORNITURA E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN BASSA TENSIONE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PIATTAFORMA PER L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI IN LOCALITA' CASTELLENGO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
,00 |
,00 |
05779711000 - ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. |
| ZC614EC150 |
|
|
2015 |
ACQUISTI IN RETE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI - PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2016. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
14.525,94 |
14.525,94 |
01461060020 - BIELETTRICA DI BANDERE'& C. S.N.C. |
| 0000000000 |
19/12/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
AFFIDAMENTO A S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A. DI BIELLA DEL SERVIZIO DI POSA, PRELIEVO E SVUOTAMENTO CASSONETTI PER AVVIO ALLA DISTRUZIONE DI MATERIALI DOCUMENTARI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
276,00 |
276,00 |
02132350022 - S.E.A.B S.P.A |
| ZDE17C77CB |
01/01/2016 |
30/09/2016 |
2015 |
SOCIETA' NEXIVE S.P.A. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA POSTALE DELL'ENTE - PRIMO TRIMESTRE ANNO 2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.187,46 |
5.187,46 |
12383760159 - NEXIVE SPA |
| Z031B1C4C7 |
|
|
2016 |
FORNITURA E POSA MANIGLIONE ANTIPANICO C/O IL TEATRO COMUNALE |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
280,00 |
280,00 |
02386530063 - GLOBAL SAFETY S.R.L. |
| Z7509F8A91 |
14/06/2013 |
15/09/2013 |
2013 |
FORNITURA DI N. 143 SACCHI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.236,95 |
1.236,95 |
00155570021 - VIABIT S.R.L. |
| Z781AB3584 |
|
|
2016 |
FORNITURA DI VESTIRARIO DA LAVORO PER OPERAI_DETERMINAZIONE A CONTRARRE |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
777,99 |
777,99 |
00486900020 - PASTORELLO, POZZATI & C. SAS |
| ZC81C1A208 |
|
|
2016 |
FORNITURA DI D.P.I. AD USO DEGLI OPERAI DEL SETTORE TECNICO_IMPEGNO DI SPESA_DITTA PASTORELLO & POZZATI S.N.C. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
347,68 |
347,68 |
00486900020 - PASTORELLO, POZZATI & C. SAS |
| ZCF07FE2BD |
01/01/2013 |
31/01/2013 |
2012 |
SERVIZIO RELATIVO ALLA VERIFICA PERIODICA BIENNALE DEGLI ASCENSORI, AI SENSI DEL D.P.R. 162/99 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
960,00 |
960,00 |
02576330365 - PRO-CERT S.R.L. |
| ZB80DA6CB4 |
01/01/2014 |
30/06/2014 |
2013 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' ENEL SOLE S.P.A. - PROROGA TERMINE CONVENZIONE FINO ALLA DATA DEL 30 GIUGNO 2014. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
32.696,80 |
32.696,80 |
02322600541 - ENEL SOLE SRL |
| Z2914A7126 |
|
|
2015 |
FORNITURA E POSA TENDE SOCURANTI PER SCUOLA PRIMARIA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
,00 |
,00 |
| ZA21FC5F0B |
|
|
2017 |
FORNITURA DI ESTINTORI IN ACCORDO CON LA NORMA "NORMA UNI 994-1:2013 ? APPARECCHIATURE PER ESTINZIONE INCENDI ? ESTINTORI D'INCENDIO ? PARTE 1", IN SOSTITUZIONE DI QUELLI CO2 E POLVERE NON PIÙ A NORMA, E SMALTIMENTO DI QUELLI IN SOSTITUZIONE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.077,00 |
5.077,00 |
02869180014 - CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO SAS |
| Z5F1C5C02B |
06/12/2016 |
30/12/2016 |
2016 |
DITTA ETA SERVICE S.R.L. DI PONZONE DI TRIVERO (BI). AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLA LAVASCIUGA OMM 430 UTILIZZATA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA "L. MAGGIA" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
274,00 |
274,00 |
01760620029 - ETA SERVICE SRL |
| ZFA1C73F26 |
12/12/2016 |
30/12/2016 |
2016 |
DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO DI SAN MAURIZIO CANAVESE (TO). FORNITURA DI DUE MOBILI PER SCUOLE PRIMARIE DI COSSATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
457,38 |
457,38 |
02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. |
| ZB01C3DC14 |
20/12/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI LIBRI E GUIDE PER L'UFFICIO POLITICHE GIOVANILI E INFORMAGIOVANI ALLA DITTA FASTBOOK DI TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.480,34 |
1.480,34 |
02690950403 - FASTBOOK SPA |
| Z601D21D64 |
01/03/2017 |
28/02/2018 |
2017 |
INFOCAMERE S.C.P.A. - ADESIONE AL SERVIZIO ON LINE REGISTRO DELLE IMPRESE TELEMACO - CANONE DI GESTIONE ANNO 2017.IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.110,00 |
,00 |
02313821007 - INFOCAMERE S.C.P.A. |
| ZED1844CF9 |
01/02/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AUTO IN DOTAZIONE AL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2016 - DITTA AUTORIPARAZIONI CROCCO EUGENIO DI COSSATO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.818,70 |
1.818,70 |
CRCGNE69H01A053H - AUTORIPARAZIONI DI CROCCO EUGENIO |
| Z9D1853B3C |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA - SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DI REGISTRAZIONI AUDIO DI SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE - VERBIALE DA VIDEO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
684,04 |
684,04 |
01170440422 - A.F.R.O. SRL |
| Z9621412DF |
23/07/2018 |
|
2018 |
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ESTINTORI COMUNALI ? BIENNIO 2018-2019. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 5 DEL D. LGS 50/2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.532,50 |
3.140,00 |
02869180014 - CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO SAS |
| ZBA1D5966C |
|
|
2017 |
ACQUISTI IN RETE - FORNITURA E POSA IN OPERA, IN REGIME DI URGENZA, DI LAMPADA AL NEON CON STARTER DI ACCENSIONE E REATTORE, IN CABINA ASCENSORE PRESSO VILLA BERLANGHINO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
135,00 |
,00 |
RMNBRN52E18A314T - BRUNO ROMANO |
| ZD7183EAE1 |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI TRAMITE TELEPASS. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
685,45 |
685,45 |
09771701001 - TELEPASS S.P.A. |
| ZB71B8ECC4 |
|
|
2016 |
ACQUISTI IN RETE - OPERE DI MANUTENZIONE STABILI COMUNALI 2016 - 2° LOTTO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
13.237,46 |
13.237,46 |
02237400029 - GUGLIOTTA SRL |
| Z8F176B768 |
03/12/2015 |
31/12/2016 |
2015 |
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA UTILIA S.R.L. DI BIELLA PER FORNITURA MATERIALE DA CUCINA VARIO - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
560,13 |
560,13 |
02252320029 - UTILIA SRL |
| Z4F1AC1E7B |
|
|
2016 |
FORNITURA DI N. 86 SACCHI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO FREDDO FRANCO MAGAZZINO COMUNALE DI VIA AMENDOLA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
567,60 |
567,60 |
00155570021 - VIABIT SRL |
| Z8D1FD206B |
21/09/2017 |
21/09/2017 |
2017 |
ISCRIZIONE DEI DIPENDENTI - CASTELLIN SABRINA, MARABELLO GIUSEPPA E FORGIARINI ALESSIO AL CORSO DI FORMAZIONE TEORICO PRATICO PER MESSI NOTIFICATORI - MILANO 21 SETTEMBRE 2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
480,00 |
02365460357 - CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L. |
| Z7E1C5403D |
15/12/2016 |
30/01/2017 |
2016 |
AFFIDAMENTO INCARICO TRAMITE MEPA A DITTA MULTIPRIME S.A.S. DI ZOPPO MARIA C. PER LA FORNITURA DI PANNOLINI E DETERGENTI PER BAMBINI PER ASILO NIDO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
819,80 |
819,80 |
04911540658 - MULTIPRIME SAS DI ZOPPO M. |
| Z0D18BF267 |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE AL SETTORE AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI FINANZIARI - ANNO 2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
705,20 |
705,20 |
CRCGNE69H01A053H - AUTORIPARAZIONI DI CROCCO EUGENIO |
| ZF512DB5C0 |
22/01/2015 |
05/03/2015 |
2015 |
AFFIDAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA RCT/O (GARA DESERTA) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
,00 |
,00 |
| ZC41779397 |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
AFFIDAMENTO POLIZZA RCA / ARD ANNO 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.767,90 |
8.767,90 |
01855280028 - BIVERBROKER SRL |
| 482235091A |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2012 |
RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI VARIE PER GLI UFFICI. ANNO 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.930,95 |
2.930,95 |
02246230375 - DIAFRAMMA S.R.L. |
| ZEC07C6581 |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE E SERVIZI TIPOGRAFICI - BIENNIO 2013/2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.734,93 |
1.734,93 |
00305520025 - TIPOGRAFIA ROBINO BRUNO #amp; C. S.N.C. |
| Z562053030 |
|
|
2017 |
ACQUISTO MACCHINARI E ATTREZZATURE ELETTRICHE PER MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI DITTA DEMO SPACON SEDE A CASALE MONFERRATO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.026,00 |
,00 |
01743040063 - DEMO S.P.A. |
| 66185708BD |
|
|
2016 |
LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE STRONA A DIFESA DEL CENTRO ABITATO ? (CODICE IDENTIFICATIVO BI080A/10) - CUP C29H12000270005 ? CIG 66185708BD ? PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI A FAVORE DELL'IMPRESA LERTA & c. SRL DI FABBRICA CURONE (AL) ED APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI ASSESTATO |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
145.505,59 |
145.505,59 |
01397270065 - LERTA S.R.L. & C. |
| Z1811AA829 |
01/01/2015 |
31/12/2016 |
2014 |
SERVIZIO RELATIVO ALLE VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI AI SENSI DEL D.P.R. 162/99 - IMPIANTI ELEVATORI - ANNI 2015/2016. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.015,70 |
1.015,70 |
02576330365 - PRO-CERT SRL |
| 6287150050 |
|
|
2015 |
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2016. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
53.304,24 |
53.304,24 |
06484280018 - COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI DI PRODUZ. E LAVORO SCS ONLUS |
| Z161BF180C |
|
|
2016 |
AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A SU MEPA - FORNITURA DI WEB SERVICES PER LA PROTOCOLLAZIONE AUTOMATICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.300,00 |
1.300,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| ZEA1863A52 |
|
|
2016 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO DELLE AUTO IN DOTAZIONE AL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - DITTA AUTOLAVAGGIO B.N. DI COSSATO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
177,04 |
177,04 |
02515900021 - AUTOLAVAGGIO B.N. S.N.C. |
| ZF51AC30C0 |
|
|
2016 |
APPALTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE, VERTICALE ED INDICATORIA - ANNO 2017. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
3.800,00 |
3.800,00 |
01363440023 - S.P.A.P. S.A.S. DI CACCAMO RAG. ARCANGELO |
| Z401C354FB |
13/12/2016 |
07/03/2017 |
2016 |
AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO E CALZATURE PER I MESSI COMUNALI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA BOZ FORNITURE DI BOZ ADOLFO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
771,50 |
771,50 |
BZODLF59T03L219Z - BOZ FORNITURE DI BOZ ADOLFO |
| Z6A1D3C6AB |
15/02/2017 |
28/02/2017 |
2017 |
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE FONOMETRICA, CIRCA LA PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE DURANTE IL LAVORO, EX ART. 190, D.LGS. 81/2008 E SS.MM.II.. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.015,04 |
1.015,04 |
BDATZN66M05D094D - BADA'/TIZIANO |
| ZD11AC8A13 |
|
|
2016 |
ACQUISTI IN RETE - FORNITURA, REVISIONE E COLLAUDO DI ESTINTORI COMUNALI. AGGIUDICAZIONE DEFINTIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.308,00 |
1.308,00 |
02869180014 - CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO SAS |
| Z891CB2FFD |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2016 |
AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA - ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL IN MODALITA' INTERNET PER L'ANNO 2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.199,00 |
1.199,00 |
07196850585 - ANCITEL SPA |
| Z2320D2B77 |
20/11/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
DITTA IMP S.R.L. DI SAN BENIGNO CANAVESE (TO). AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER SCUOLE DI COSSATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.876,63 |
1.876,63 |
09734640015 - IMP SRL |
| Z7720BF9A6 |
14/11/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
DITTA MOBILFERRO S.R.L. DI TRECENTA (RO). AFFIDAMENTO INCARICO DI FORNITURA ARREDI VARI PER SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI COSSATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.971,01 |
3.971,01 |
00216580290 - MOBILFERRO S.R.L. |
| Z901655554 |
06/10/2015 |
31/07/2016 |
2015 |
FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE ASILO NIDO COMUNALE ? IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
CNRKSD64L01Z112B - CONRAD KLAUS DIETER |
| Z4D215BF45 |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2017 |
AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA - ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI DI BASE ANCITEL IN MODALITA' INTERNET PER L'ANNO 2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.199,00 |
1.199,00 |
07196850585 - ANCITEL SPA |
| Z9C1D18FB5 |
|
|
2017 |
SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI I.P. DI PROPRIETA' ENEL SOLE S.R.L. - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA EX ART. 63, COMMA 2, D.LGS. 50/2016 E PER IMPORTI SOTTO SOGLIA- PERIODO FEBBRAIO 2017. IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
3.984,51 |
3.984,51 |
02322600541 - ENEL SOLE SRL |
| Z9A1E16372 |
10/04/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
INCARICO PROFESSIONALE ATTINENTE LA PRESENTAZIONE AL COMANDO PROVINCIALE VV.F. DI BIELLA DELLA S.C.I.A. DI PREVENZIONE INCENDI EX ART. 4 D.P.R. 151/2001, RELATIVAMENTE ALL'ASILO NIDO DI LORAZZO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.015,04 |
,00 |
BDATZN66M05D094D - BADA'/TIZIANO |
| Z951C954C1 |
19/12/2016 |
30/03/2017 |
2016 |
EUROPOLTRONE SAS - AFFIDAMENTO FORNITURA DI SEDIE PER GLI UFFICI DELLO STABILE COMUNALE - TRAMITE O.D.A. SU MEPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.230,00 |
2.230,00 |
04640870756 - EUROPOLTRONE SAS |
| Z5A1DF99F7 |
01/04/2017 |
31/03/2018 |
2017 |
AFFIDAMENTO TRAMITE R.D.O. SU MEPA - ESTENSIONE DELLE GARANZIE RELATIVE AI SERVER ED ALLO STORAGE DELL FINO AL 31 MARZO 2018 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.450,00 |
1.450,00 |
03671520967 - MSDSYSTEMS SRL |
| Z1A31425E8 |
08/04/2021 |
06/12/2021 |
2021 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - SPOSTAMENTO RUOTE ESTIVE/INVERNALI E VICEVERSA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
105,00 |
105,00 |
GRSDND59M29L436P - GROSSO EDMONDO |
| Z271F5A295 |
|
|
2017 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ATABILI COMUNALI ANNO 2017 - II LOTTO - PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D. LGS.50/2016. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - BENEFICIARIO. DITTA PROGETTI COSTRUZIONE E SICUREZZA S.R.L.. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
38.808,36 |
38.808,36 |
09479100019 - PROGETTI COSTRUZIONE E SICUREZZA SRL |
| Z7A1D87A18 |
24/02/2017 |
05/04/2017 |
2017 |
KALIBRA UFFICIO SRL - AFFIDAMENTO FORNITURA DI ETICHETTE PER L'UFFICIO PROTOCOLLO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
87,00 |
87,00 |
02409150022 - KALIBRA UFFICIO S.R.L. |
| 6353397D0D |
01/10/2015 |
30/09/2016 |
2015 |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 7 - LOTTO 1" - FORNITURA DI GAS METANO PER GLI STABILI COMUNALI (PERIODO 01/10/15 - 30/09/16) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
258.873,87 |
258.873,87 |
00484960588 - ENI SPA |
| ZA21D52CED |
10/02/2017 |
05/04/2017 |
2017 |
DITTA CIZETA SAS DI ZAPPATERRA ENRICO & C. DI GAGLIANICO (BI) - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO DI CONSUMO PER ASILO NIDO COMUNALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
288,15 |
288,15 |
02032680023 - CIZETA SAS |
| Z6D210D03A |
|
|
2017 |
FORNITURA E POSA DI NUOVA ELETTROPOMPA DI CIRCOLAZIONE PRESSO CALDAIA "CAMPO SPORTIVO EZIO ABATE", SITO IN VIA DEGLI ALPINI D'ITALIA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
673,00 |
673,00 |
02033750023 - TECNOFLAM S.R.L. |
| Z0221C4467 |
|
|
2018 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE URGENTE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA MEDIA LUCIA MAGGIA. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 50/2016. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.358,58 |
4.358,58 |
09479100019 - PROGETTI COSTRUZIONE E SICUREZZA SRL |
| Z421D093FB |
|
|
2017 |
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE DAL RETICOLO VIARIO COMUNALE E SPARGIMENTO SALE ANTIGELIVO CON PRELIEVO PRESO LUOGO DI PROPRIETA' DELL'ENTE IN REGIME ORDINARIO - 2° IMPEGNO PERIODO 01/01/2017-15/04/2017 - LOTTO 3. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
961,34 |
961,34 |
CVLDVD63H13D094H - CAVALLARO DAVIDE - IMPRESA DI PULIZIE |
| Z0E1D5D8D1 |
21/03/2017 |
21/03/2018 |
2017 |
AFFIDAMENTO SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO UFFICIOSTUDI.NET ALLA DITTA OPEN SOFTWARE MEDIA SRL - PERIODO 21/03/2017-21/03/2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
03631140278 - OPEN SOFTWARE MEDIA SRL |
| Z291C3F08F |
|
|
2016 |
AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA - FORNITURA DI N. 15 MONITOR A COLORI HANNSG |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.436,55 |
1.436,55 |
02509001208 - MA.PO SRL UNIPERSONALE |
| Z771BF17B8 |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2016 |
AGGIUDICAZIONE TRAMITE O.D.A. SU MEPA - SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.100,00 |
2.100,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z7C1CD613C |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
AFFIDAMENTO TRAMITE R.D.O. SU MEPA - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SU SISTEMI DI RETE E VIRTUALIZZAZIONE (ANNO 2017) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
4.400,00 |
4.400,00 |
03671520967 - MSDSYSTEMS SRL |
| Z471CD5002 |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SUGLI APPARATI TELEFONICI VOIP (ANNO 2017) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.904,00 |
2.904,00 |
05082080010 - M.C.E. SRL |
| Z651C261FE |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2016 |
R.D.O. SU MEPA - AFFIDAMENTO RINNOVO LICENZE ZEXTRAS SUITE PER ZIMBRA OSS (ANNO 2017) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
489,00 |
489,00 |
03488860242 - STUDIO STORTI SRL |
| Z101C25DB6 |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2016 |
AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA - RINNOVO LICENZA SOFTWARE MOTUS PER L'ANNO 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
65,00 |
65,00 |
11840900150 - EADE SRL |
| Z5C1CBD35D |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2016 |
AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA - SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SU APPLICATIVI GISMASTER, CIMITERI, CARTOGRAFIA, SUAP, ARCGIS, COMMERCIO FORNITI DALLA DITTA TECHNICAL DESIGN SRL (ANNO 2017) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.865,00 |
11.865,00 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN S.R.L. |
| Z4617DAAE4 |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2015 |
FORNITURA DI ACQUA POTABILE 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
41.169,04 |
41.169,04 |
01866890021 - CORDAR S.P.A. - BIELLA SERVIZI |
| Z6F1D96467 |
|
|
2017 |
SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI I. P. DI PROPRIETA' ENEL SOLE S.R.L. - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA EX ART. 63, COMMA 2, D.LGS. 50/2016 E PER IMPORTI SOTTO SOGLIA - PERIODO MARZO 2017. IMPEGNO DI SPESA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
3.984,51 |
3.984,51 |
02322600541 - ENEL SOLE SRL |
| Z041CA6A5D |
|
|
2016 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER TRASCRIZIONE E VOLTURAZIONE DI DECRETO DI ESPROPRIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
406,02 |
406,02 |
01549170023 - STUDIO TECNICO ASSOCIATO R.G.M. |
| Z2F1CD5162 |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA - SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SU APPLICATIVO M.A.GA PERFORMANCE (ANNO 2017) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
08521441009 - LAB4 SRL |
| Z201D0959A |
|
|
2017 |
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE DAL RETICOLO VIARIO COMUNALE E SPARGIMENTO SALE ANTIGELIVO CON PRELIEVO PRESSO LUOGO DI PROPRIETA' DELL'ENTE IN REGIME ORDINARIO - 2° IMPEGNO PERIODO 01/01/2017-15/04/2017 - LOTTO 4. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.328,84 |
1.328,84 |
FRNRCC68P24Z133Q - FARAONE ROCCO |
| ZC81C95F8F |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2016 |
IL SOLE 24 ORE SPA - ATTIVAZIONE ABBONAMENTO "QUOTIDIANO ENTI LOCALI CON IL SOLE 24ORE QUOTIDIANO DIGITALE" PER L'ANNO 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
160,00 |
00777910159 - IL SOLE 24 ORE SPA |
| ZA81DFDE0D |
|
|
2017 |
ACQUISTI IN RETE - SERVIZIO CIRCA LE INDAGINI ED IL RILIEVO DEI DISTACCHI DI INTONACI E DI SFONDELLAMENTO NEI SOLAI DELLE SCUOLE DEL COMUNE DI COSSATO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
8.846,20 |
8.846,20 |
06383520969 - TECNOINDAGINI S.R.L. |
| Z5D1E39480 |
|
|
2017 |
RDO MEPA N. 1556717. SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO VESTIARIO PER L'AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO IN MOBILITA'. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.166,50 |
1.166,50 |
BZODLF59T03L219Z - BOZ FORNITURE DI BOZ ADOLFO |
| ZC01BFF464 |
|
|
2016 |
RDO MEPA N. 1417283. ACQUISTO VESTIARIO SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2016 - |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
4.881,00 |
4.881,00 |
BZODLF59T03L219Z - BOZ FORNITURE DI BOZ ADOLFO |
| ZC61BF1B5D |
03/05/2017 |
03/05/2017 |
2017 |
CARTOLIBRERIA MONICA DI BORIN MONICA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALLIEVI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO 2016/17. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
99,21 |
99,21 |
BRNMNC65L68A859J - CARTOLIBRERIA MONICA DI BORIN MONICA |
| Z0D1EF9C29 |
01/07/2017 |
30/06/2018 |
2017 |
AON SPA - AFFIDAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA R.C. PATRIMONIALE - PERIODO 01/07/2017-30/06/2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.093,00 |
12.093,00 |
10203070155 - AON SPA |
| Z981E4CC81 |
09/05/2017 |
09/11/2017 |
2017 |
FORNITURA DETERGENTE LIQUIDO PER BAMBINI PER ASILO NIDO COMUNALE - FORNITURA TRAMITE MEPA A MEDA PHARMA S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
258,00 |
258,00 |
00846530152 - MEDA PHARMA S.P.A. |
| ZDB1A59742 |
|
|
2016 |
AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A SU MEPA - ACQUISTO MODULO APPLICATIVO ANPR E BONIFICA DATI PROVINCE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
4.000,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| ZB11FE8B17 |
|
|
2017 |
FORNITURA DI AUTOVETTURA A KM ZERO PER IL SERVIZIO TECNICO - PROTEZIONE CIVILE. GARA DESERTA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
,00 |
,00 |
| ZAB1CBD025 |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2016 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO APPLICATIVO DA-TE + CONTROLLI (ANNO 2017) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
06367820013 - DASEIN SRL |
| Z2C1DE2F8A |
06/04/2017 |
05/04/2018 |
2017 |
IL SOLE 24 ORE SPA - SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO A QUOTIDIANO DELL'EDILIZIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
00777910159 - IL SOLE 24 ORE SPA |
| 67842067E4 |
|
|
2016 |
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO VERSANTE COLLINARE SOTTOSTANTE LA S.C. CASTELLENGO - CANDELO ? 2° LOTTO - CUP: C26J16000070002 --- CIG: 67842067E4 - AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELL'IMPRESA F.LLI SOGNO E FIGLI SRL |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
37.992,00 |
37.992,00 |
00466790011 - IMPRESA FRATELLI SOGNO & FIGLI SRL |
| ZE11E51425 |
21/04/2017 |
31/05/2017 |
2017 |
SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - GESINT SRL - ACQUISTO SOFTWARE PER GESTIONE CONTO ANNUALE 2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
06711271004 - GESINT S.R.L. |
| Z1B1F3B618 |
|
|
2017 |
ACQUISTI IN RETE - INTEGRAZIONE ED AUTOMAZIONE CANCELLO D'INGRESSO AREA CIMITERIALE DEL CIMITERO CAPOLUOGO, FRONTE PARCHEGGIO LATISTANTE VIA G. MAZZINI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.740,00 |
1.740,00 |
01461060020 - BIELETTRICA DI BANDERE'& C. S.N.C. |
| ZE91E2B85F |
10/04/2017 |
15/05/2017 |
2017 |
DITTA ETA SERVICE S.R.L. DI PONZONE DI TRIVERO (BI). AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI VARIE ATTREZZATURE UTILIZZATE PRESSO LE SCUOLE DI COSSATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
416,50 |
416,50 |
01760620029 - ETA SERVICE SRL |
| ZC51C23837 |
|
|
2016 |
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO VERSANTE COLLINARE SOTTOSTANTE LA S.C. CASTELLENGO - CANDELO A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI AUTUNNO 2014 ? 2° LOTTO" - CUP: C26J16000070002 ? INCARICO DI COLLAUDATORE STATICO DELLE OPERE IN C.A: AFFIDAMENTO A PROFESSIONISTA ESTERNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
761,28 |
761,28 |
01855680029 - RONDI VISCONTINO INGEGNERI ASSOCIATI S.S. |
| Z281E3AA7E |
26/05/2017 |
|
2017 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. ACQUISTO VERBALI SU AUTOIMBUSTANTI. DITTA MAGGIOLI SPA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.389,40 |
2.389,40 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| ZDA1C052A9 |
|
|
2016 |
INCARICO PERITALE PER LA DETERMINAZIONE IN CONTRADDITTORIO DEL VALORE CONTABILE RESIDUO E DEL VALORE DI RIVALUTAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' ENEL SOLE S.R.L., RISCATTANDI DAL COMUNE DI COSSATO AI SENSI DELL'ART. 24 DEL R.D. 15/10/1925, N. 2578 E DEGLI ARTT. 9, 10, 11 DEL D.P.R. N. 902 DEL 04/10/1986 SS.MM.II. (STATO DI CONSISTENZA E INDENNITA' DI RISCATTO) - IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
8.196,00 |
8.196,00 |
03831120989 - INERGY SRL |
| ZBB1E056DE |
18/04/2017 |
28/02/2018 |
2017 |
CONFERIMENTO INCARICO ALLO STUDIO ASSOCIATO PERITI T&T DI CARLO E PIETRO TORRISI DI BIELLA PER LA REDAZIONE DI PERIZIE DI STIMA DEGLI SCUOLABUS COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
01932960022 - STUDIO ASSOCIATO PERITI T&T DI TORRISI |
| Z3A1B812BF |
|
|
2016 |
ACQUISTO AUTOMEZZO PER IL SETTORE MANUTENZIONE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN ACQUISTO 8 - LOTTO 10. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
14.722,73 |
14.722,73 |
00224830133 - FCA FLEET & TENDERS SRL |
| Z7A1E50135 |
26/04/2017 |
05/06/2017 |
2017 |
NOVALI EGIDIO SNC - AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 3 BANDIERE PER LO STABILE COMUNALE DI PIAZZA ANGIONO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
64,90 |
64,90 |
01462770171 - NOVALI EGIDIO SNC |
| Z6B1EAA93D |
20/05/2017 |
20/05/2017 |
2017 |
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL CAMMINO ONLUS - AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO AREA ESPOSITIVA DELLA MANIFESTAZIONE "LA SCUOLA SCENDE IN PIAZZA 2017". |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
240,00 |
240,00 |
01565810023 - IL CAMMINO - SOC. COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. |
| ZF61AD271E |
|
|
2016 |
PRESTAZIONI IN ECONOMIA DA RENDERSI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER INTERVENTI PRESSO AREA VERDE IN VIA PARLAMENTO ? DITTA FARAONE ROCCO CON SEDE IN CASTELLETTO CERVO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.700,00 |
3.700,00 |
FRNRCC68P24Z133Q - FARAONE ROCCO |
| Z541B27C63 |
|
|
2016 |
AFFIDAMENTO LAVORO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA AI GIARDINI CENTRALI - DITTA FLORAMA, GAGLIANICO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
7.324,80 |
7.324,80 |
01762590022 - FLORAMA SAS DI MINARI GABRIELE & C. |
| ZCA1ADBA18 |
|
|
2016 |
ACQUISTI IN RETE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ESTINTORI COMUNALI - ANNO 2017. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.281,00 |
1.281,00 |
02869180014 - CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO SAS |
| ZE71BB8C94 |
|
|
2016 |
PRESTAZIONI IN ECONOMIA DA RENDERSI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER INTERVENTI DI POTATURE, ABBATTIMENTI E NUOVE PIANTUMAZIONI AL CIMITERO CAPOLUOGO - BUFFA ANTONIO - TRONZANO V.SE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.000,00 |
6.685,98 |
BFFNTN67P22L750U - BUFFA ANTONIO |
| ZAE1C47965 |
|
|
2016 |
PRESTAZIONI IN ECONOMIA DA RENDERSI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER INTERVENTI DI POTATURA ALBERI PRESSO IL CIMITERO CENTRALE, VIA TRENTO E REGIONE MARGHERITA ALLA COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS CON SEDE IN BIELLA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.836,00 |
3.836,00 |
PLNDNL73M23H264M - PAOLINI DANIELE |
01747390027 - COOP.SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS |
| Z4B18570A1 |
|
|
2016 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DELLE ATTREZZATURE AGRICOLE COMUNALI DEL SETTORE TECNICO UFFICIO AMBIENTE ANNO 2016 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.142,62 |
845,48 |
02499380026 - BORRA SRL |
| Z6E1C3B99F |
|
|
2016 |
ACQUISTO DI CAVO DI COLLEGAMENTO TRA L'ATTREZZATURA E LA BATTERIA E UNA CARRIOLA DALLA DITTA BORRA SRL CON SEDE IN VALDENGO (BI) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
177,05 |
177,05 |
02499380026 - BORRA SRL |
| ZB21BCA956 |
|
|
2016 |
SERVIZIO DI SMALTIMENTO E TRASPORTO RIFIUTI ABBANDONATI TIPO CER 080111 ? DITTA CLERICO PRIMINO SRL CON SEDE IN CAMBURZANO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
870,00 |
676,80 |
01996580021 - CLERICO PRIMINO SRL |
| ZE51C97615 |
09/01/2017 |
31/07/2017 |
2016 |
AFFIDAMENTO FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO PER ASILO NIDO A DITTA PANIFICIO DI VARALLO SRL PER PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2017. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
471,32 |
471,32 |
00164610024 - PANIFICIO DI VARALLO S.R.L. |
| Z4B0CF9508 |
25/10/2013 |
31/07/2014 |
2013 |
PRESIDIO SOCIO ASSISTENZIALE IN COMUNE DI LESSONA. AFFIDAMENTO ALL'AVV. MAURIZIO ZOPPOLATO DELL'INCARICO DI ASSISTENZA E SUPPORTO LEGALE AL RUP. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
34.623,56 |
34.623,56 |
13286640159 - ZOPPOLATO & ASSOCIATI STUDIO LEGALE |
| Z7E31CF76D |
21/05/2021 |
09/12/2021 |
2021 |
ISCRIZIONE AL TSN - TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI BIELLA E RILASCIO ATTESTATO DI IDONEITÀ AL TIRO PER GLI APPARTENENTI ALL'UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE COMANDO E SERVIZI AVENTI LA QUALIFICA DI AGENTE DI PS - ANNO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
780,00 |
780,00 |
81065460024 - TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI BIELLA |
| Z741A83983 |
|
|
2016 |
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE DAL RETICOLO VIARIO COMUNALE E SPARGIMENTO SALE ANTIGELIVO CON PRELIEVO PRESSO LUOGO DI PROPRIETA' DELL'ENTE IN REGIME ORDINARIO - PERIODO 01/11/2016-30/04/2017 - LOTTO TRE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
5.167,10 |
5.167,10 |
CVLDVD63H13D094H - CAVALLARO DAVIDE - IMPRESA DI PULIZIE |
| ZD71E7A453 |
|
|
2017 |
SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO E STOCCAGGIO RIFIUTI COMPRESA EMISSIONE FIR PRESSO IL CIMITERO CAPOLUOGO - IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
350,00 |
350,00 |
01996580021 - CLERICO PRIMINO SRL |
| Z961B5D961 |
03/10/2016 |
30/05/2017 |
2016 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI GINNASTICA E GINNASTICA DOLCE PER IL PERIODO OTTOBRE 2016 - MAGGIO 2017 E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.700,00 |
5.700,00 |
01864280027 - SOCIETA' GINNASTICA LA MARMORA - A.S.D. |
| Z541DC999F |
|
|
2017 |
ACQUISTI IN RETE - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE, VERTICALE ED INDICATORIA - ANNO 2017 - 2°LOTTO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.650,00 |
2.650,00 |
01363440023 - S.P.A.P. S.A.S. DI CACCAMO RAG. ARCANGELO |
| ZE21A839BF |
|
|
2016 |
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE DAL RETICOLO VIARIO COMUNALE E SPARGIMENTO SALE ANTIGELIVO CON PRELIEVO PRESSO LUOGO DI PROPRIETA' DELL'ENTE IN REGIME ORDINARIO - PERIODO 01/11/2016-30/04/2017 - LOTTO QUATTRO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
6.248,32 |
6.248,32 |
FRNRCC68P24Z133Q - FARAONE ROCCO |
| ZF01DE81C8 |
|
|
2017 |
ACQUISTI IN RETE - MIGLIORIE FUNZIONALI SU ASCENSORI DEI SERVIZI TECNICI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
695,00 |
695,00 |
RMNBRN52E18A314T - BRUNO ROMANO |
| ZEC1B842B9 |
05/06/2018 |
20/03/2020 |
2016 |
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI VARI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA ED ATTIVITÀ CONNESSE DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00 ? LAVORI DI SISTEMAZIONE VIARIA ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - ANNO 2016 ? AGGIUDICAZIONE |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
5.218,29 |
4.277,28 |
RCHNMR47R53L528A - RACHETTA ANNA MARIA |
| ZF61E98D1C |
|
|
2017 |
DEMOLIZIONE AUTOMEZZO DI PROPRIETA' COMUNALE, NISSAN "VANETTE CARGO", TARGATO ZA844FB. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
90,17 |
90,17 |
01414820025 - AUTODEMOLIZIONE BIELLESE S.N.C. DI LOMBARDI L. & C |
| Z381E3D21A |
19/04/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
ISCRIZIONE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE E PROVE DI TIRO AL FINE DEL RILASCIO DEL PATENTINO DI IDONEITA' AL MANEGGIO DI ARMI PER GLI OPERATORI APPARTENENTI AL SETTORE DI POLIZIA MUNICIPALE AVENTI LA QUALIFICA DI AGENTE DI P.S. ANNO 2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
662,99 |
662,99 |
81065460024 - TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI BIELLA |
| ZBD26A6562 |
14/01/2019 |
20/01/2019 |
2019 |
DITTA BIELETTRICA S.A.S. - AFFIDAMENTO INCARICO PER SISTEMAZIONE LINEE INTERNET A COMPLETAMENTO DELL'INCARICO AFFIDATO IN DATA 21/12/2018 CON DETERMINAZIONE N. 1693 DEL 21/12/2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
220,00 |
220,00 |
01461060020 - BIELETTRICA DI SECCO ALBERTO & C. S.A.S. |
| ZED1EE0EA8 |
14/06/2017 |
29/06/2017 |
2017 |
MISCO ITALY SRL - AFFIDAMENTO FORNITURA N. 6 CASSETTE PER IL BACKUP |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
177,04 |
177,04 |
08376630151 - MISCO ITALIY SRL |
| z971d9c76d |
02/03/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
ACCESSO ALLA BANCA DATI DELL'ACI-PRA ANNO 2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.160,13 |
1.160,13 |
00493410583 - A.C.I. - AUTOMOBILE CLUB ITALIA |
| Z301A8864A |
04/10/2016 |
31/12/2017 |
2016 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2017: AFFIDAMENTO INCARICO A PROFESSIONISTRA ESTERNO DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI EX D.LGS. 81/2008 E SS.MM.II.. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.018,99 |
1.018,99 |
CCNRRT75D28A859K - CAUCINO/ROBERTO |
| Z541ED8C32 |
|
|
2017 |
AFFIDAMENTO TRAMITE RDO SU MEPA - RINNOVO BIENNALE LICENZE ANTIVIRUS KASPERSKY E ATTIVAZIONE SERVIZIO INTEGRATIVO DI ASSISTENZA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.932,50 |
1.932,50 |
02246890129 - ARGONAVIS SRL |
| Z311AF1FE8 |
|
|
2016 |
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE DAL RETICOLO VIARIO COMUNALE E SPARGIMENTO SALE ANTIGELIVO CON PRELIEVO PRESSO LUOGO DI PROPRIETA' DELL'ENTE IN REGIME ORDINARIO - PERIODO 01/11/2016-30/04/2017 - LOTTO DUE 2° ESPERIMENTO DI GARA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
7.432,43 |
7.432,43 |
01684750027 - COSSATO SCAVI DEI F.LLI NEGRI SNC & C |
| ZCB1D091B0 |
|
|
2017 |
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE DAL RETICOLO VIARIO COMUNALE E SPARGIMENTO SALE ANTIGELIVO CON PRELIEVO PRESSO LUOGO DI PROPRIETA' DELL'ENTE IN REGIME ORDINARIO - 2° IMPEGNO PERIODO 01/01/2017-15/04/2017 - LOTTO 2. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.510,49 |
1.510,49 |
01684750027 - COSSATO SCAVI DEI F.LLI NEGRI SNC & C |
| ZEA177DA9F |
09/12/2015 |
10/02/2016 |
2015 |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO DI RIVOLI (TO). AFFIDAMENTO INCARICO DI FORNITURA ARREDI ED ATTREZZATURE PER VARIE SCUOLE PRIMARIE E DELL'INFANZIA DI COSSATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.312,66 |
2.312,66 |
02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. |
| ZBE1EFB260 |
20/06/2017 |
31/07/2017 |
2017 |
AFFIDAMENTO, TRAMITE MEPA, FORNITURA PANNOLINI PER ASILO NIDO COMUNALE A DITTA FATER SPA. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
680,17 |
680,17 |
01323030690 - FATER SPA |
| Z181EEA51B |
14/06/2017 |
03/07/2017 |
2017 |
ARTE DELLA STAMPA - AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA - FORNITURA MANIFESTI PER IL CONSIGLIO COMUNALE STAMPATI IN QUADRICROMIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
00424780021 - ARTE DELLA STAMPA S.A.S. DI RENATO MIGLIETTI & C. |
| ZEC1E3B529 |
12/04/2017 |
30/06/2017 |
2017 |
AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA - FORNITURA DI N. 1 ARUBA KEY 2GB AUTORUN + SIM CON CERTIFICATO DI FIRMA E CERTIFICATO CNS (CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
50,00 |
01879020517 - ARUBA PEC S.P.A. |
| ZE31F37F2B |
03/07/2017 |
11/07/2017 |
2017 |
B.S.I. SERVIZI INTEGRATI - FORNITURA DI N. 1 DISTRUGGIDOCUMENTI PER LO STABILE COMUNALE DI PIAZZA ANGIONO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
660,00 |
660,00 |
02008370997 - B.S.I. SERVIZI INTEGRATI SAS |
| 870028564E |
17/12/2021 |
17/12/2021 |
2021 |
CUP: C26J20000380001 ? INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTO ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA SERRAMENTI ESTERNI DELLA SCUOLA PRIMARIA AGLIETTI DI COSSATO. OPERE DI COMPLETAMENTO DEI SERRAMENTI ESTERNI. IMPEGNO DI SPESA. CIG: 870028564E |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.250,00 |
3.250,00 |
01307980027 - TECNALLUMINIO SNC DEI F.LLI BALLADA |
| Z871E8D251 |
|
|
2017 |
MAGGIOLI SPA. ACQUISTO DI PRONTUARIO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, MANUALE RILIEVO INCIDENTE STRADALE E CODICE DELLA STRADA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
233,00 |
233,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| ZE612536F3 |
01/06/2014 |
31/05/2017 |
2014 |
ORGANISMO DI VALUTAZIONE DOTT. DANILO GRIMALDI ESPERTO DELLA SOCIETA' DASEIN S.R.L. . ANNI 2014 - 2015 - 2016. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.836,06 |
9.836,06 |
06367820013 - DASEIN SRL |
| ZA41BC8FFE |
27/10/2016 |
11/07/2017 |
2016 |
FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE ASILO NIDO COMUNALE ? IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
CNRKSD64L01Z112B - CONRAD KLAUS DIETER |
| 6849068DB3 |
|
|
2016 |
ACQUISTI IN RETE - OPERE DI MANUTENZIONE DEGLI STABILI COMUNALI - ANNO 2017. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
45.016,00 |
45.016,00 |
02126180021 - BONIFACIO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. |
| ZE51F6EF30 |
|
|
2017 |
SOSTITUZIONE DI PIANTONE SERVOSTERZO DELL'AUTOMEZZO COMUNALE FIAT PANDA TARGATA CP451AM A SERVIZIO DEGLI UFFICI DEL SETTORE AREA TECNICA, CON SEDE IN PIAZZA GRAMSCI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
468,00 |
468,00 |
CRCGNE69H01A053H - AUTORIPARAZIONI DI CROCCO EUGENIO |
| Z101F5C68B |
14/07/2017 |
25/07/2017 |
2017 |
FARMACIA FRIOLOTTO SNC - AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE FARMACEUTICO PER IL REINTEGRO DELLE CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO DELLO STABILE COMUNALE DI PIAZZA ANGIONO E DELL'ARCHIVIO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
152,00 |
152,00 |
02227880024 - FARMACIA FRIOLOTTO SNC |
| ZB91F81C19 |
|
|
2017 |
SERVIZIO SGOMBERO E SMALTIMENTO RIFIUTI LITOIDI-CIMITERIALI PRESSO IL CIMITERO CAPOLUOGO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
790,00 |
790,00 |
01996580021 - CLERICO PRIMINO SRL |
| ZDC1F12A23 |
21/06/2017 |
28/06/2017 |
2017 |
ISCRIZIONE DOTT.SSA PIERA BORI E DOTT. ALESSIO FORGIARINI AL CORSO: "IL BILANCIO CONSOLIDATO DEGLI ENTI LOCALI." ? ARONA 28 GIUGNO 2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
99330670797 - A.N.U.T.E.L. |
| ZB7098933C |
16/04/2013 |
26/04/2013 |
2013 |
FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
,00 |
,00 |
| ZF91F4E807 |
|
|
2017 |
ACQUISTI IN RETE - MANUTENZIONE ED INTEGRAZIONE LINEA ELETTRICA 380 V PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO - SETTORI L6, L7 E L8. AGGIUDICAZIONE DEFINTIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
4.630,00 |
4.630,00 |
01461060020 - BIELETTRICA DI BANDERE'& C. S.N.C. |
| Z1C200B322 |
|
|
2017 |
ACQUISTI IN RETE - FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO STRADALE A FREDDO, FRANCO MAGAZZINI COMUNALI, AD ALTO COEFFICIENTE DI INFILTRAZIONE STRADALE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
3.120,00 |
3.120,00 |
02330250404 - ASPEX S.P.A. |
| Z102012398 |
09/10/2017 |
30/11/2017 |
2017 |
14^ VARIANTE PARZIALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE, EX ART. 17, COMMA 5, L.R. 05/12/1977, N. 56 SS.MM.II. - CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI INDAGINE GEOLOGICA A CORREDO DELLA VARIANTE - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.841,71 |
1.841,71 |
01910250024 - STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA MAFFEO |
| Z9E2BD1E04 |
20/03/2020 |
20/03/2020 |
2020 |
CONTROLLO E REVISIONE DI ALCUNE PARTI MECCANICHE DELL' AUTOCARRO COMUNALE "ISUZU" ? TARGATO DB 436BL. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,00 |
290,00 |
01806610026 - NUOVA VIB |
| Z671ABB919 |
|
|
2016 |
OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARZIALE DELLE TRIBUNE DEL CENTRO POLISPORTIVO "EZIO ABATE". AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
18.537,52 |
18.537,52 |
02126180021 - BONIFACIO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. |
| Z5D1D11BB3 |
07/02/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
RDO MEPA N. 1482657. SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO VESTIARIO PER L'AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE NEOASSUNTO. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.355,50 |
1.355,50 |
BZODLF59T03L219Z - BOZ FORNITURE DI BOZ ADOLFO |
| Z22221FA15 |
08/02/2019 |
20/03/2020 |
2018 |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) ED ART. 31 COMMA 8 DEL D. LGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DENOMINATI: A) MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2018 B) MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI BIENNIO 2018-2019. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 5 ED ART. 33 COMMA 1 DEL D. LGS 50/2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.009,58 |
1.647,20 |
CCNRRT75D28A859K - CAUCINO/ROBERTO |
| ZCB1F822E9 |
|
|
2017 |
ESECUZIONE DI ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI CIMITERIALI 2017 E NOLEGGIO CASSONE PER LO STOCCAGGIO PROVVISORIO E LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI CIMITERIALI - 2° LOTTO - GARA DESERTA- |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
,00 |
,00 |
| Z9F1117820 |
|
|
2014 |
CONCESSIONE A COSTRUIRE E GESTIRE UN PARCHEGGIO INTERRATO E RELATIVA SISTEMAZIONE DELLA SOVRASTANTE PIAZZA SU AREA COMUNALE SITA IN PIAZZA ELVO TEMPIA EX MERCATO COPERTO, COSSATO (BI), NONCHÉ LA GESTIONE DEI PARCHEGGI IN SUPERFICIE A PAGAMENTO - AFFIDAMENTO AGLI AVV. MAURIZIO ZOPPOLATO E AVV. LUCIA MARTEGANI DELLO STUDIO LEGALE AVV. ZOPPOLATO & ASSOCIATI DI MILANO DELL'INCARICO DI ASSISTENZA E SUPPORTO LEGALE AL RUP. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.558,80 |
7.558,80 |
13286640159 - ZOPPOLATO & ASSOCIATI STUDIO LEGALE |
| ZB31B63970 |
|
|
2016 |
ACQUISTI IN RETE - OPERE DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELLE TRIBUNE DEL CAMPO POLISPORTIVO "EZIO ABATE". AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
9.778,28 |
9.778,28 |
02126180021 - BONIFACIO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. |
| Z3D1F6F0F8 |
|
|
2017 |
SOSTITUZIONE DI CONDIZIONATORE PRESSO SALA SERVER DISLOCATA NELLA SEDE DEGLI UFFICI TECNICI COMUNALI DI PIAZZA GRAMSCI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.600,00 |
1.600,00 |
01671990024 - CAPPELLO S.N.C. - CLIMATIZZATORI |
| Z881FDEDF3 |
13/09/2017 |
17/09/2017 |
2017 |
DITTA ALCO IMPIANTI DI COSSAVELLA ALESSIO - INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE DI UN IMPIANTO ELETTRICO TEMPORANEO E REDAZIONE DI RELATIVO PROGETTO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DEDICATA AL 30° ANNIVERSARIO DI ISTITUZIONE DELL'UFFICIO INFORMAGIOVANI DI COSSATO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
CSSLSS53B10F369D - ALCO IMPIANTI |
| Z971F44940 |
|
|
2017 |
AFFIDAMENTO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP - FORNITURA DI N. 2 STAMPANTI MULTIFUNZIONE A COLORI KYOCERA E DEI RELATIVI CONSUMABILI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
691,46 |
961,46 |
01788080156 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA |
| Z131F38BBD |
|
|
2017 |
AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA - FORNITURA E INSTALLAZIONE MODULO SOFTWARE SIPAL PER LO SMISTAMENTO DEI DOCUMENTI TRAMITE E-MAIL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z0C1FE0B47 |
25/09/2017 |
25/10/2017 |
2017 |
DITTA ETA SERVICE S.R.L. DI PONZONE DI TRIVERO (BI). AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI ASPIRATORI GHIBLI AS 59 (02) - ASILO LORAZZO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
163,80 |
163,80 |
01760620029 - ETA SERVICE SRL |
| Z762242037 |
|
|
2018 |
SOSTITUZIONE DI CARTUCCE STRINGA SCARICATORI SOVRATENSIONE PRESSO IMPIANTO FOTOVOLTAICO CIMITERO DEL CAPOLUOGO IN VIA BARAZZE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
390,00 |
390,00 |
01461060020 - BIELETTRICA DI BANDERE'& C. S.N.C. |
| Z6622100BE |
|
|
2018 |
REALIZZAZIONE DI IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZO DEI SEGGI ELETTORALI PRESSO SCUOLE ELEMENTARI CAPOLUOGO, MASSERIA E RONCO, IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE INDETTE PER IL 04.03.2018.. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.470,00 |
1.470,00 |
01461060020 - BIELETTRICA DI BANDERE'& C. S.N.C. |
| Z941FEDD7A |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
AZIENDA TURISTICA LOCALE BIELLESE - PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE ATTIVITA' PER SERVIZI RESI ANNO 2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
1.100,00 |
01900780022 - A.T.L. BIELLESE |
| Z031F4B569 |
|
|
2017 |
ACQUISTI IN RETE - FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO STRADALE A FREDDO, FRANCO MAGAZZINI COMUNALI, AD ALTO COEFFICIENTE DI INFILTRAZIONE STRADALE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.560,00 |
1.560,00 |
02330250404 - ASPEX S.P.A. |
| Z0B1EDD4AF |
19/06/2017 |
20/09/2017 |
2017 |
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "P.G. FRASSATI" DI TORINO - IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA PLESSI SCOLASTICI SEDE DI CENTRO ESTIVO |
|
PROCEDURA RISTRETTA |
1.850,00 |
1.850,00 |
06484280018 - COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI DI PRODUZ. E LAVORO SCS ONLUS |
| Z1B1F1B64A |
26/06/2017 |
28/07/2017 |
2017 |
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' TRIALOM SRL DI BORGOSESIA (VC) PER LA FREQUENZA IN PISCINA DEI BAMBINI ISCRITTI AL CENTRO ESTIVO 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
552,87 |
552,87 |
01935060028 - TRIALOM SRL |
| Z491FFE0B2 |
21/09/2017 |
29/11/2017 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO DITTA TIPOGRAFIA ROBINO BRUNO DI SANDRO E PAOLO ROBINO S.N.C. DI COSSATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
327,00 |
327,00 |
00305520025 - TIPOGRAFIA ROBINO BRUNO & C. S.N.C. |
| Z2E1ECB509 |
|
|
2017 |
SERVIZIO VERIFICA PERIODICA DEI MONTAFERETRI INSTALLATI PRESSO I CIMITERI COMUNALI. AGGIUDICAZIONE DEFINTIVA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
819,09 |
819,09 |
11113100017 - AD S.R.L. |
| 6850524F3A |
|
|
2016 |
ACQUISTI IN RETE - OPERE DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2017. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
48.219,82 |
48.219,82 |
01684750027 - COSSATO SCAVI DEI F.LLI NEGRI SNC & C |
| Z131FE6E3B |
|
|
2017 |
ACQUISTO SOFTWARE AL.PI.RIS.CH. PER REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO AZIENDALE. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
90,00 |
03965190659 - BLUMATICA SRL |
| ZB01FA282F |
|
|
2017 |
SERVIZIO CARICO, TRASPORTO E STOCCAGGIO RIFIUTI COMPRESA EMISSIONE FIR PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
01996580021 - CLERICO PRIMINO SRL |
| 733329172B |
23/08/2018 |
26/03/2020 |
2018 |
ACQUISTI IN RETE - APPALTO DI PUBBLICO SERVIZIO INTEGRATIVO GESTIONE AREE CIMITERIALI - PERIODO 01/04/2018 - 31/12/2019 - 2° ESPERIMENTO DI GARA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
104.148,95 |
104.148,95 |
01747390027 - COOP.SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS |
| Z8F25E920B |
14/06/2019 |
20/03/2020 |
2018 |
ACQUISTI IN RETE - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2019. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
36.382,25 |
36.382,25 |
00466790011 - IMPRESA FRATELLI SOGNO & FIGLI SRL |
| Z232782CC8 |
29/10/2019 |
16/04/2020 |
2019 |
ACQUISTI IN RETE - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE, VERTICALE ED INDICATORIA ANNO 2019 - 2° ESPERIMENTO DI GARA. AGGIUDICAZIONE DEFINTIIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
18.800,00 |
18.800,00 |
01363440023 - S.P.A.P. S.A.S. DI CACCAMO RAG. ARCANGELO |
| Z3D22A9988 |
01/01/2018 |
31/12/2019 |
2018 |
AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA - SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DI REGISTRAZIONI AUDIO SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE - ANNI 2018 E 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.116,04 |
1.054,90 |
01170440422 - A.F.R.O. SRL |
| ZF41EC594B |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
POSTE ITALIANE S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZE TASSATE C.A.N. (COMUNICAZIONE DI AVVENUTA NOTIFICA) E C.A.D. (COMUNICAZIONE DI AVVENUTO DEPOSITO). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
,00 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. |
| ZDA1AE2F29 |
08/08/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE PRESSO IL COMUNE DI COSSATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.495,90 |
5.495,90 |
02009140027 - CONSORZIO SOCIALE IL FILO DA TESSERE ONLUS |
| Z331FD043D |
12/09/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA VIBRAZIONI MECCANICHE MEDIANTE MISURAZIONI CON ACCELEROMETRO TRIASSALE, EX ART. 202 D.LGS. 81/2008 SS.MM.II.. - CONFERIMENTO INCARICO. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
900,00 |
900,00 |
01650590027 - CRAB MEDICINA AMBIENTE S.R.L. |
| ZAF1DCEDF5 |
10/04/2017 |
|
2017 |
PRESTAZIONI IN ECONOMIA DA RENDERSI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DELLE PARTI MECCANICHE DEI MEZZI AGRICOLI E FORNITURA UTENSILERIA - DITTA BORRA SRL CON SEDE IN VALDENGO BIENNIO 2017/2018 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.500,00 |
3.500,00 |
02499380026 - BORRA SRL |
02275630024 - CANELLA SERVIZI SRL |
| ZF21FC1485 |
|
|
2017 |
VERIFICA STATICA PEDANE MODULARI A PANTOGRAFO E FISSE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
07071810019 - SACIMEX |
| ZA92BA06CD |
22/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ATTRAVERSO AGENZIA DI LAVORO INTERINALE DELLA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER L'IMPIEGO DEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE EDUCATORE ? CATEGORIA C - DA ADIBIRE ALL'ASILO NIDO COMUNALE PRESSO L' UFFICIO SERVIZI SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA DEL SETTORE AREA AMMINISTRATIVA, SERVIZI FINANZIARI E SERVIZI ALLA PERSONA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
4.395,15 |
12730090151 - RANDSTAD ITALIA SPA |
| ZCC197B104 |
|
|
2016 |
SERVIZIO INTEGRATIVO AREE CIMITERIALI - ANNO 2017. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
39.399,14 |
39.399,14 |
01747390027 - COOP.SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS |
| ZFA1C2FCDE |
|
|
2016 |
A CQUISTI IN RETE - SERVIZIO DI SFALCIO ERBA, DISERBO, TAGLIO E SFOLTIMENTO ALBERI DEI CIGLI STRADALI E PULIZIA CUNETTE STRADALI - PERIODO 01/01/2017-31/12/2017 - 2° ESPERIMENTO DI GARA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
12.287,36 |
12.287,36 |
02165480027 - GREENWORK SNC |
| 7216405DC8 |
|
|
2017 |
SERVIZIO INTEGRATIVO AREE CIMITERIALI - PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2018 - GARA DESERTA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
,00 |
,00 |
| Z01206039C |
01/12/2017 |
30/11/2018 |
2017 |
NEW BUSINESS MEDIA SRL - SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA "AMBIENTE E SICUREZZA" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
209,00 |
209,00 |
08449540965 - NEW BUSINESS MEDIA SRL |
| ZCE1FE3CA0 |
14/09/2017 |
16/09/2017 |
2017 |
DITTA COMOLI FERRARI & C. S.P.A. - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI LAMPADE DI EMERGENZA E ALTRO MATERIALE PER LA MANIFESTAZIONE DEDICATA AL 30° ANNIVERSARIO DELL'UFFICIO INFORMAGIOVANI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
175,49 |
175,49 |
00123060030 - COMOLI FERRARI & C. S.P.A. |
| ZAA20710B5 |
|
|
2017 |
MANUTENZIONE DEL MEZZO COMUNALE FIAT IVECO DAILY TARGATO BH530CW_DITTA CROCCO EUGENIO - VIA GARIBALDI 59/B - COSSATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
528,30 |
528,30 |
CRCGNE69H01A053H - AUTORIPARAZIONI DI CROCCO EUGENIO |
| Z4229EEABC |
20/11/2019 |
22/12/2021 |
2019 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE. OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA E TINTEGGIATURA INTERNA DELLA SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO ALL'ARCH. LUCIO DI VIESTI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) ED ART. 31 COMMA 8 DEL D. LGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.847,90 |
5.613,03 |
DVSLCU71T01A859X - DI VIESTI ARCH. LUCIO |
| ZC0205A5FB |
02/11/2017 |
02/11/2017 |
2017 |
DITTA IL MATITONE DI SARA CARUSO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALLIEVI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 17/18 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
47,73 |
47,73 |
CRSSRA81L44D938N - IL MATITONE DI CARUSO SARA |
| Z2D1FF4CF1 |
25/09/2017 |
23/10/2017 |
2017 |
ISCRIZIONE DEI DIPENDENTI DEGLI UFFICI URP E SERVIZI SOCIALI AL CORSO DI FORMAZIONE - I LUNEDI' DEI SERVIZI SOCIALI - WEBINAR 25 SETTEMBRE - 9 E 23 OTTOBRE 2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
148,50 |
148,50 |
03222970406 - MYO S.p.A. |
| Z992017B81 |
|
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA. ACQUISTO BLOCCHI DI VERBALI DI CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI A NORME DEL CDS. DITTA ARTE DELLA STAMPA DI GAGLIANICO (BI) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
360,00 |
00424780021 - ARTE DELLA STAMPA S.A.S. DI RENATO MIGLIETTI & C. |
06315200011 - LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. SNC |
| ZED22EC2B2 |
|
|
2018 |
RIPARAZIONE AUTOCARRO COMUNALE FIAT IVECO DAILY ? TARGATO BI 008791. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
571,10 |
571,10 |
CRCGNE69H01A053H - AUTORIPARAZIONI DI CROCCO EUGENIO |
| Z1816118F1 |
25/09/2015 |
24/09/2017 |
2015 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE FORZATA E CUSTODIA DEI VEICOLI. DITTA AUTORIPARAZIONI MATTOTEA EZIO, COSSATO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
675,41 |
,00 |
MTTZEI54R14A859R - MATTOTEA EZIO |
| ZA12090252 |
08/11/2017 |
13/12/2017 |
2017 |
AFFIDAMENTO INCARICO A LIBRERIA DE ALESSI S.R.L. PER LA FORNITURA DI LIBRI PER ASILO NIDO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
399,71 |
399,71 |
02092970025 - LIBRERIA DE ALESSI SRL |
| ZE01FBD3DC |
|
|
2017 |
FORNITURA DI N. 1 TRANSPALLET DA DESTINARE AL PERSONALE OPERAIO PRESSO IL MAGAZZINO DI VIA AMENDOLA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
275,00 |
275,00 |
01239820028 - EDILNOL S.R.L. |
| Z9A201BD77 |
09/10/2017 |
09/11/2017 |
2017 |
AFFIDAMENTO FORNITURA TRAMITE MEPA DI ROBOT DA CUCINA MARCA KENWOOD MODELLO KM098 A DITTA SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. PER CUCINA ASILO NIDO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.130,00 |
1.130,00 |
02778750246 - SOLUZIONE UFFICIO SRL |
| Z171F9BE3C |
|
|
2017 |
ACQUISTI IN RETE - ASFALTATURE PUNTUALI STRADE COMUNALI - ANNO 2017. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
29.997,95 |
29.997,95 |
00466790011 - IMPRESA FRATELLI SOGNO & FIGLI SRL |
| 6562719F07 |
|
|
2016 |
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ROTONDE COMUNALI ED AREE VERDI IN FREGIO A STRADE E PARCHEGGI - CIG6562719F07 - EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE 415 DEL 30/03/2016 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
36.150,46 |
16.653,70 |
02237300021 - SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE IL BUCANEVE |
| ZF6208E158 |
|
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA POSA E RIMOZIONE LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2017 DITTA PAOLINI DANIELE CON SEDE IN INVERUNO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
9.120,00 |
9.120,00 |
PLNDNL73M23H264M - PAOLINI DANIELE |
| Z122125A5C |
|
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI 4 PNEUMATICI INVERNALI PER LA FIAT PANDA IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO AMBIENTE E DI UNA CAMERA D'ARIA PER CARRIOLA DITTA GROSSO GOMMISTA CON SEDE IN COSSATO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
203,28 |
203,28 |
GRSDND59M29L436P - GROSSO EDMONDO |
| Z5B20F112F |
|
|
2017 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE LUDICHE PRESENTI PRESSO IL PARCO GIOCHI DI VIA REPUBBLICA DITTA PROLUDIC S.R.L. CON SEDE IN CASTELNUOVO SCRIVIA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
819,00 |
819,00 |
03500980960 - PROLUDIC SRL |
| ZC7190B541 |
17/03/2016 |
31/12/2017 |
2016 |
NOMINA MEDICO COMPETENTE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO EX D.LGS. 81/2008 ? IMPEGNO DI SPESA PER SORVEGLIANZA SANITARIA PER I LAVORATORI PER GLI ANNI 2016 E 2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.692,00 |
9.692,00 |
02343140022 - CNA AMBIENTE SRL |
| ZB51C96F07 |
|
|
2016 |
FORNITURA, FRANCO MAGAZZINO FORNITORE, DI MATERIALI VARI E MINUTERIA DI FERRAMENTA - ANNO 2017. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.796,08 |
4.589,68 |
01498810025 - C.E.F. VALLONESE DI BORTOLOTTO & C. SNC |
| ZED204F7D2 |
|
|
2017 |
MANUTENZIONE MEZZO COMUNALE FIAT DAILY TARGATO BH530CW |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
473,60 |
473,60 |
CRCGNE69H01A053H - AUTORIPARAZIONI DI CROCCO EUGENIO |
| ZE41F4D69A |
|
|
2017 |
ACQUISTI IN RETE - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE, VERTICALE ED INDICATORIA ANNO 2017 - 3° LOTTO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
8.795,55 |
8.795,55 |
01876020049 - SEP SRL |
| 67456205B8 |
|
|
2016 |
ACQUISTI IN RETE - SERVIZIO PULIZIA STABILI COMUNALI - ANNO 2017. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
66.555,30 |
66.555,30 |
06484280018 - COOP. SOCIALE P.G. FRASSATI DI PRODUZIONE E LAVORO SCS ONLUS |
| Z911F4D6C8 |
|
|
2017 |
ACQUISTI IN RETE - ESECUZIONE DI ESUMAZIONI CIMITERIALI 2017 E NOLEGGIO CASSONE PER LO STOCCAGGIO PROVVISORIO E LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI CIMITERIALI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.980,00 |
1.980,00 |
01747390027 - COOP.SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS |
| Z251FA0A90 |
|
|
2017 |
ACQUISTI IN RETE - ESECUZIONE DI ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI CIMITERIALI 2017 E NOLEGGIO CASSONE PER LO STOCCAGGIO PROVVISORIO E LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI CIMITERIALI - 2° LOTTO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
3.445,00 |
3.445,00 |
01747390027 - COOP.SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS |
| Z56232FAAC |
01/05/2018 |
30/04/2019 |
2018 |
EDITTRICE IL BIELLESE SRL - SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO CARTACEO A IL BIELLESE PER L'UFFICIO INFORMAGIOVANI - PERIODO 01/05/2018-30/04/2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
99,00 |
99,00 |
00243580024 - EDITRICE IL BIELLESE SRL |
| zc120589d1 |
|
|
2017 |
DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS. 50/2016 DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONI PRESSO AIUOLE IN FREGIO A STRADE COMUNALI". |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
14.835,50 |
,00 |
04746980657 - APPALTI E COSTRUZIONI |
| ZCA20DF364 |
24/11/2017 |
24/11/2017 |
2017 |
DITTA LIBRERIA DE ALESSI S.R.L. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALLIEVI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/18. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
63,00 |
63,00 |
02092970025 - LIBRERIA DE ALESSI SRL |
| ZC2208677A |
02/11/2017 |
02/11/2017 |
2017 |
DITTA CARTOLERIA EDICOLA NEVENZI MARISA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALLIEVI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO 17/18. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
78,80 |
78,80 |
NVNMRS80C46A859F - CARTOLERIA EDICOLA NEVENZI MARISA |
| 656160688F |
|
|
2016 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - ANNI 2016 ? 2017 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
77.790,36 |
36.071,97 |
06484280018 - COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI DI PRODUZ. E LAVORO SCS ONLUS |
| Z2F1F39E12 |
|
|
2017 |
FORNITURA DI LASTRE DI MARMO BIANCO CARRARA E BOTTICINO PER I CIMITERI COMUNALI, FRANCO LUOGHI DI POSA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
8.421,95 |
8.421,95 |
FNTSVT50T22C222F - FANTINI SALVATORE ANTONIO |
01657110027 - FANTINI SALVATORE ANTONIO |
| Z4E1F819BB |
|
|
2017 |
LAVORI DI ASFALTATURE PUNTUALI STRADE COMUNALI - ANNO 2017 - CONFERIMENTO INCARICO DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE EX ART. 90 D.LGS. 81/2008 E SS.MM.II. - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.998,36 |
1.998,36 |
DVSLCU71T01A859X - DI VIESTI ARCH. LUCIO |
| Z98204EF9E |
|
|
2017 |
ACQUISTI IN RETE - FORNITURA DI SALE ANTIGELIVO IN SACCHI DA 25 KG, FRANCO LUOGO STOCCAGGIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
799,80 |
799,80 |
02013300021 - CABRIO EDILIZIA SRL |
| Z211AD7117 |
|
|
2016 |
ACQUISTI IN RETE- SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MONTAFERETRI COMUNALI - ANNO 2017. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.360,00 |
1.360,00 |
10845740017 - CIMIT SERVICE SNC |
| ZEB1ED0178 |
|
|
2017 |
ACQUISTI IN RETE - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE DAL RETICOLO VIARIO COMUNALE E SPARGIMENTO SALE ANTIGELIVO CON PRELIEVO PRESSO LUOGO DI PROPRIETA' DELL'ENTE IN REGIME ORDINARIO - PERIODO 01/11/2017 - 30/04/2018 - LOTTO 2. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
18.634,52 |
18.634,52 |
01684750027 - COSSATO SCAVI DEI F.LLI NEGRI SNC & C |
| Z4C1ED01C1 |
|
|
2017 |
ACQUISTI IN RETE - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE DAL RETICOLO VIARIO COMUNALE E SPARGIMENTO SALE ANTIGELIVO CON PRELIEVO PRESSO LUOGO DI PROPRIETA' DELL'ENTE IN REGIME ORDINARIO - PERIODO 01/11/2017 - 30/04/2018 - LOTTO 3. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
12.433,10 |
12.433,10 |
CVLDVD63H13D094H - CAVALLARO DAVIDE - IMPRESA DI PULIZIE |
| ZB933A959B |
15/12/2021 |
15/12/2021 |
2021 |
RIPARAZIONE MACCHINA LAVASCIUGA GANSOW CT 51. CIG: ZB933A959B. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA a) DELLA LEGGE 120/2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
284,00 |
284,00 |
02032680023 - CIZETA SAS |
| ZBC2042685 |
27/11/2017 |
01/12/2017 |
2017 |
DITTA DIGITALISSIMO DI SIMONA GUALA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALLIEVI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 17/18 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22,25 |
22,25 |
GLUSMN84T66A859M - DIGITALISSIMO DI GUALA SIMONA |
| ZD42412417 |
|
|
2018 |
ACQUISTI IN RETE - OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2018. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
37.016,73 |
37.016,73 |
RVGTTR60L13L750Z - RAVAGNANI ETTORE |
| Z4E3362F9F |
16/12/2021 |
16/12/2021 |
2021 |
INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DELLA CALDAIA A SERVIZIO DELL' IMPIANTO DI RISCADALDAMENTO DELLA PALAZZINA, SEDE DEGLI UFFICI TECNICI COMUNALI, DI PIAZZA GRAMSCI 5. - CIG: Z4E3362F9F. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA a) DELLA LEGGE 120/2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
650,00 |
CLZGRL74A12A859H - TECNOSERVICE DI CALZAVARA GEOM. GABRIELE |
| ZC42063B1C |
27/10/2017 |
24/11/2017 |
2017 |
FORNITURA TESTI SCOLASTICI SCUOLE PRIMARIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.022,08 |
17.022,08 |
FRGGZN48R16D094U - CARTOLIBRI PIEMONTE |
| ZCF1EE8FD6 |
19/06/2017 |
28/07/2017 |
2017 |
STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA A COPERTURA DELL'INIZIATIVA CENTRO ESTIVO 2017 PER I BAMBINI DI ETA' COMPRESA TRA 3 E 11 ANNI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
547,50 |
547,50 |
10203070155 - AON SPA |
| ZC31F4DB6F |
18/07/2017 |
09/08/2017 |
2017 |
DITTA S.D.R. S.A.S. DI COSSATO (BI) - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER ASILO NIDO COMUNALE. LUGLIO 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,73 |
600,73 |
01698010020 - SDR SAS DI SCHIAPPARELLI DANIELE E C. |
| ZCD2003160 |
|
|
2017 |
ACQUISTI IN RETE - FORNITURA DI AUTOVETTURA A KM ZERO PER IL SERVIZIO TECNICO - PROTEZIONE CIVILE - 2° ESPERIMENTO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
10.983,61 |
10.983,61 |
02165250032 - FERRARIS RAG. GIUSEPPE S.R.L. |
| ZDB1FD53D6 |
|
|
2017 |
ALLEGATO VII D. LGS 81/2008 - VERIFICA PERIODICA DI GRU SU AUTOCARRO COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
184,21 |
184,21 |
02228010027 - CERTIFICAZIONI E COLLAUDI SRL |
| Z36210C167 |
11/12/2017 |
11/12/2017 |
2017 |
DITTA GIOVANNACCI VITTORIO DI DAVIDE ED ELISA GIOVANNACCI & C - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALLIEVI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/18 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
82,54 |
82,54 |
01242690020 - LIBRERIA VITTORIO GIOVANNACCI SNC |
| Z531A67281 |
23/06/2016 |
30/06/2019 |
2016 |
INCARICO ALLA DITTA TE.BE.SCO. SRL DI LODIVECCHIO (LO) PER IL RECUPERO DEI CONTRIBUTI CE SUI PRODOTTI LATTIERO CASEARI CONTENUTI NEI PASTI DELLA REFEZIONE SCOLASTICA DI QUESTO ENTE. PERIODO 01/07/2016 - 30/06/2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.677,16 |
1.482,81 |
10428330152 - TE.BE.SCO SRL |
| Z2B2C81C57 |
16/04/2020 |
16/04/2020 |
2020 |
DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI PROROGA PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE RELATIVE ALLA PROCEDURA APERTA AVVIATA PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA "INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA DENOMINATA MASSERIA" ? APPROVAZIONE AVVISO ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SU G.U.R.I. E SU DUE QUOTIDIANI ? DETERMINAZIONE A CONTRARRE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
472,95 |
472,95 |
09147251004 - LEXMEDIA SRL |
| ZF622EC715 |
27/03/2018 |
18/05/2018 |
2018 |
DITTA ETA SERVICE S.R.L. - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA RIPARAZIONE DI LAVATAPPETI UTILIZZATA PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
75,00 |
75,00 |
01760620029 - ETA SERVICE SRL |
| Z341B850DC |
|
|
2016 |
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI VARI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA ED ATTIVITÀ CONNESSE DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00 ? MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATO COPERTO ? AGGIUDICAZIONE |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
10.407,77 |
5.203,89 |
GDDGRL58R41E379S - GEDDA ARCH. GABRIELLA |
04836120016 - GEDDA ARCH. GABRIELLA |
| ZEB25A9A90 |
|
|
2018 |
FORNITURA DI LASTRE DI MARMO BIANCO CARRARA PER IL CIMITERO COMUNALE CAPOLUOGO, FRANCO LUOGHI DI POSA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
4.890,02 |
4.890,02 |
00204550024 - RAMELLA GRANITI S.R.L. |
| Z6720C70E0 |
20/11/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (P.I.P.), EX ART. 42 L.R. 05/12/1977, N, 56, SS.MM.II. ? NORDIND S.P.A., CON SEDE IN VIA A. MANZONI, 3 ? 13100 VERCELLI ? CONVENZIONE REP. 684, IN DATA 10/07/2002 ? FIDEJUSSIONE BIVERBANCA N. 11597, IN DATA 19/04/2002, PROT. 6515. (A PROTOCOLLO COMUNALE N. 11416, DEL 13/05/2002 ? SOMMA GARANTITA € 520.000,00 ? INCARICO LEGALE PROPEDEUTICO ALL'EVENTUALE CHIAMATA IN GIUDIZIO DI BIVERBANCA S.P.A. PER OPPOSIZIONE ALL'ESCUSSIONE FIDEIUSSORIA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
317,20 |
317,20 |
06088110017 - STUDIO LEGALE FINOCCHIARO FORMENTIN SARACCO E ASSOCIATI |
| 7324091F14 |
|
|
2018 |
ACQUISTI IN RETE - MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - ANNO 2018 - 2° ESPERIMENTO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
45.878,95 |
45.878,95 |
01684750027 - COSSATO SCAVI DEI F.LLI NEGRI SNC & C |
| ZCE2474B11 |
27/07/2018 |
30/09/2018 |
2018 |
CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - SERVIZIO LUCE 3 - LOTTO 1 ? INCARICO DI VERIFICA PROPEDEUTICA ALLA VALIDAZIONE, DA PARTE DEL RUP, DEL PROGETTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.000,00 |
9.000,00 |
03831120989 - INERGY SRL |
| Z7A20EEC70 |
|
|
2017 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO ASCENSORE DEL CIMITERO CAPOLUOGO DI VIA BARAZZE E ASCENSORE PRESSO SEDE UFFICI TECNICI COMUNALI IN PIAZZA GRAMSCI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
415,00 |
415,00 |
RMNBRN52E18A314T - BRUNO ROMANO |
| ZEC2079F04 |
|
|
2017 |
"OPERE DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - 2018" - CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE EX ART. 90, D.LGS. 81/2008, SS.MM.II.. - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.030,06 |
2.030,06 |
DVSLCU71T01A859X - DI VIESTI ARCH. LUCIO |
| Z39232D08A |
|
|
2018 |
PULIZIA CORRIDOIO PIANO TERRENO DELLA SCUOLA MEDIA L. DA VINCI, IN PIAZZA TEMPIA, A SEGUITO DI INTERVENTO DI ANTISFONDELLAMENTO SOLAI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
320,00 |
320,00 |
01747390027 - COOP.SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS |
| Z47246B4F2 |
|
|
2018 |
SERVIZIO DI PRENOTAZIONE INCENTIVI DM 16 FEBBRAIO 2016 - C.D. "CONTO TERMICO 2.0 PREVIA RIDEFINIZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA DENOMINATA MASSERIA VOLTO ALLA PARTECIPAZIONE AL BANDO PER L'EFFICIENZA ENERGETICA E FONTI RINNOVABILI DEGLI ENTI LOCALI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 5.000 ABITANTI, CODICE BANDO IV4C.1 ENERGIA_ENTI LOCALI, F.E.S.R. 2014-2020". DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.688,00 |
12.688,00 |
CNSGTA91T51C351B - CONSOLI AGATA Ruolo: MANDANTE |
SRVLRT76E13A859G - SERVO ALBERTO Ruolo: MANDANTE |
04325430967 - ADVANCED ENGINEERING S.R.L. Ruolo: CAPOGRUPPO |
| Z1F2136A83 |
11/12/2017 |
22/12/2017 |
2017 |
LIBRERIA DE ALESSI S.R.L. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI GUIDE TURISTICHE PER UFFICIO POLITICHE GIOVANILI E INFORMAGIOVANI. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
994,64 |
994,64 |
02092970025 - LIBRERIA DE ALESSI SRL |
| 7305742903 |
|
|
2017 |
APPALTO DI PUBBLICO SERVIZIO INTEGRATIVO GESTIONE AREE CIMITERIALI - GESTIONE AREE CIMITERIALI - PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2019 - GARA DESERTA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
,00 |
,00 |
| 728925752A |
|
|
2017 |
MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2018 - GARA DESERTA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
,00 |
,00 |
| ZFA23D97A2 |
|
|
2018 |
AON SPA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE PER RUOLO DI PROGETTISTA INTERNO EX ART. 24 D.LGS. 50/2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
230,00 |
,00 |
10203070155 - AON SPA |
| ZA325ACBCA |
09/11/2018 |
20/02/2019 |
2018 |
AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO MESSO COMUNALE ALLA DITTA CONFEZIONI PIERROT DI BALLARDINI PIETRO DI CERANO (NO). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
398,76 |
398,76 |
BLLPTR38E17C483Z - CONFEZIONI PIERROT DI BALLARDINI PIETRO |
| Z1931838DB |
15/07/2021 |
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO A CHIAMATA DI PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE, CADITOIE, TOMBINI PRESSO AREE VERDI COMUNALI NONCHE' INTERVENTI DI LAVAGGIO AREE GIOCO ALLA DITTA CANELLA SERVIZI SRL CON SEDE IN COSSATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.094,26 |
910,00 |
02275630024 - CANELLA SERVIZI SRL |
| Z7534274C5 |
08/04/2022 |
08/04/2022 |
2021 |
SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE ARCHIVIO AUTORIZZAZIONI EDILIZIE. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTA A) DEL D.LGS. 50/2016 IN FAVORE DELLA DITTA ALOGIS Srl DI MILANO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.400,00 |
5.400,00 |
03288230968 - aLogis S.r.l. |
| ZC821336FF |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2017 |
SOCIETA' NATURARTE S.N.C. DI BARBARA CANEPARO E ELENA CRAVELLO - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI APERTURA E ACCOGLIENZA PRESSO L'ECOMUSEO DEL COSSATESE E DELLE BARAGGE- ANNO 2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
393,00 |
393,00 |
02473170021 - NATURARTE SNC |
| Z5B23AFD33 |
26/05/2018 |
26/05/2018 |
2018 |
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE SONORIA - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA E LA GESTIONE DI UN IMPIANTO AUDIO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "LA SCUOLA SCENDE IN PIAZZA 2018". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
163,94 |
163,94 |
90050050021 - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE SONORIA |
| Z0923E9554 |
07/06/2018 |
19/06/2018 |
2018 |
FARMACIA BOGLIO DOTT. ANGELO DI QUAREGNA - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI FARMACI PER L'ECOMUSEO DI COSSATO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
71,65 |
71,65 |
BGLNLS57C05L436R - FARMACIA BOGLIO DOTT. ANGELO SANDRO |
| Z82272D233 |
|
|
2019 |
DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA.. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZO COMUNALE. RABBOCCO LIQUIDI FIAT GRANDE PUNTO TARGATA DM680ZN. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
34,18 |
34,18 |
MTTZEI54R14A859R - MATTOTEA EZIO |
| Z5F25D67CA |
07/12/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27.020,07 |
25.679,43 |
03543000370 - DAY RISTOSERVICE SPA |
| Z1723A84E7 |
|
|
2018 |
SOSTITUZIONE DI N° 2 ELETTROPOMPE DI RICIRCOLO SANITARIO PRESSO IMPIANTO TERMICO DELLA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE DELLA MASSERIA, IN VIA MILANO. . DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
980,00 |
980,00 |
02033750023 - TECNOFLAM S.R.L. |
| ZEE22B9337 |
|
|
2018 |
INTERVENTO DI SOSTITUZIONE COMPONENTI GUASTI ALLA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA INFANZIA SPOLINA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
304,00 |
304,00 |
02033750023 - TECNOFLAM S.R.L. |
| ZB322BD1C0 |
|
|
2018 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE DI VENTILCONVETTORE PRESSO UFFICI COMUNALI DI VILLA RANZONI . DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
293,00 |
293,00 |
02033750023 - TECNOFLAM S.R.L. |
| ZE52323DBF |
|
|
2018 |
SOSTITUZIONE DI BOILER ELETTRICO GUASTO A SERVIZIO DELLA SALA MENSA PRESSO LA SCUOLA MEDIA L. DA VINCI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
230,00 |
230,00 |
02033750023 - TECNOFLAM S.R.L. |
| ZA2225DB7B |
03/03/2018 |
|
2018 |
ATTIVAZIONE ESTENSIONE ORARIO DI REPERIBILITA' DEI TECNICI SIPAL IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.320,00 |
1.320,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z922306848 |
|
|
2018 |
AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA - FORNITURA MODULO APPLICATIVO SIPAL PER LA GESTIONE DELLE RELAZIONI DEL REVISORE DEI CONTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z0420BCAF7 |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2017 |
AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SU STAMPANTI AD AGHI SIMI INSTALLATE PRESSO I SERVIZI DEMOGRAFICI (ANNO 2018) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
780,00 |
780,00 |
08008490156 - SIMI DI PAOLO CIONI E C. S.A.S. |
| Z7D20CEB7B |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2017 |
AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA - RINNOVO LICENZE ZEXTRAS SUITE (ANNO 2018) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
490,00 |
490,00 |
03488860242 - STUDIO STORTI SRL |
| Z5220C1AD1 |
12/12/2017 |
11/12/2020 |
2017 |
AFFIDAMENTO TRAMITE R.D.O. SU MEPA - RINNOVO TRIENNALE LICENZA VMWARE VSPHERE 5 ESSENTIAL PLUS |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.824,44 |
1.824,44 |
00879420321 - SPRING FIRM SRL |
| Z902188D62 |
29/12/2017 |
|
2017 |
FORNITURA DI UN'ANTENNA PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
99,71 |
99,71 |
04170440012 - G.P.M. SRL |
| Z3521C2120 |
01/02/2018 |
|
2018 |
AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA - FORNITURA MODULO DI COLLEGAMENTO ALL'INPS PER L'APPLICATIVO GRS SOCIALI E ATTIVAZIONE SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
830,00 |
830,00 |
12867930153 - ACME ITALIA SRL |
| Z60205B353 |
11/09/2017 |
15/07/2018 |
2017 |
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO AL PERSONALE A.T.A. IN SERVIZIO PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI COSSATO DI FUNZIONI DI SUPPORTO AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA, SORVEGLIANZA E ACCOMPAGNAMENTO DI ALUNNI ISCRITTI AL TRASPORTO SCOLASTICO, SORVEGLIANZA ALUNNI ISCRITTI AL PRE ORARIO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI AGLIETTI E PULIZIA LOCALI SCOLASTICI DURANTE I CENTRI ESTIVI ? ANNO SCOLASTICO 2017/2018. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.866,72 |
2.866,72 |
92017970028 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI COSSATO |
| ZA11E310D1 |
|
|
2017 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AUTO IN DOTAZIONE AL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2017 - DITTA AUTORIPARAZIONI MATTOTEA EZIO DI COSSATO. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.000,00 |
1.556,30 |
MTTZEI54R14A859R - MATTOTEA EZIO |
| ZDB20B3CE6 |
|
|
2017 |
FORNITURA DI ETILOMETRO PRECURSORE A CELLA ELETTROCHIMICA "LION ALCOBLOW ? PLUS" PER I SERVIZI DI POLIZIA STRADALE ? DITTA MORGAN ITALIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
490,00 |
490,00 |
04181370372 - MORGAN ITALIA SRL |
| ZEB23A4B54 |
26/05/2018 |
26/05/2018 |
2018 |
COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI PRODUZIONE LAVORO - AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO AREA ESPOSITIVA DELLA MANIFESTAZIONE "LA SCUOLA SCENDE IN PIAZZA 2018". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
417,24 |
417,24 |
06484280018 - COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI DI PRODUZ. E LAVORO SCS ONLUS |
| ZA31E24D43 |
06/04/2017 |
10/01/2018 |
2017 |
DITTA GROSS IPER DI VIGLIANO BIELLESE. AFFIDAMENTO FORNITURA DI TAPPETI ANTISCIVOLO PER ASILO NIDO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
124,43 |
124,43 |
00295960637 - GS S.P.A. CANALE GROSS IPER |
| Z3520A6493 |
04/10/2017 |
03/10/2019 |
2017 |
RINNOVO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE FORZATA E CUSTODIA DEI VEICOLI. DITTA AUTORIPARAZIONI MATTOTEA EZIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
,00 |
,00 |
MTTZEI54R14A859R - MATTOTEA EZIO |
| Z4D211DD13 |
04/12/2017 |
11/01/2018 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PER L'ANNO 2018 PRESSO DITTA INFOCLIP S.R.L. DI MILANO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.286,48 |
2.286,48 |
04842560965 - INFOCLIP SRL |
| Z2F1ADE1B2 |
|
|
2016 |
ACQUISTI IN RETE - SERVIZIO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI E N. 1 SERVOSCALA E N. 1 MONTAVIVANDE - ANNO 2017. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.900,00 |
2.900,00 |
RMNBRN52E18A314T - BRUNO ROMANO |
| Z281ADBD7E |
|
|
2016 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI DEL SETTORE AREA TECNICA - UFFICI ESPROPRIAZIONI, MANUTENZIONE, PROTEZIONE CIVILE E VIABILITA' E MOTORE AREA COINARCO - ANNO 2017. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.329,83 |
1.191,80 |
CRCGNE69H01A053H - AUTORIPARAZIONI DI CROCCO EUGENIO |
| Z9E21286F5 |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2017 |
AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA - SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SULL'APPLICATIVO MA.G.A. PERFORMANCE - ANNO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
08521441009 - LAB4 SRL |
| Z44235316F |
|
|
2018 |
SOSTITUZIONE DI BOILER ELETTRICO GUASTO PRESSO SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA MATERNA DELLA MASSERIA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
132,00 |
132,00 |
00153560024 - CATTO SRL |
| Z5323ED07E |
|
|
2018 |
SOSTITUZIONE DI BOILER ELETTRICO GUASTO, PRESSO MAGAZZINO COMUNALE CANTONIERI DI VIA AMENDOLA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
125,00 |
125,00 |
00153560024 - CATTO SRL |
| Z5C238B908 |
|
|
2018 |
FORNITURA DI SCALA A CASTELLO DA UTILIZZARE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO AMBULANTE BISETTIMANALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
619,35 |
619,35 |
01239820028 - EDILNOL S.R.L. |
| Z261750727 |
15/12/2015 |
31/12/2017 |
2015 |
PROSEGUIMENTO ATTIVITA' DI RIORDINO, AGGIORNAMENTO E VALORIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO STORICO COMUNALE E RIORDINO E SCARTO DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25.840,00 |
25.840,00 |
02473170021 - NATURARTE SNC |
| Z2A1C91B7B |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2016 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI TRAMITE TELEPASS. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
306,61 |
09771701001 - TELEPASS S.P.A. |
| ZA22080B83 |
20/11/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
AFFIDAMENTO TRAMITE RDO SU MEPA - AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO PER IL MESSO COMUNALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
575,00 |
575,00 |
06315200011 - LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. SNC |
| Z8A20B127A |
17/11/2017 |
15/01/2018 |
2017 |
AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA FORNITURA PANNOLINI PER ASILO NIDO COMUNALE A DITTA FATER SPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.181,75 |
2.181,75 |
01323030690 - FATER SPA |
| Z881E1637F |
10/04/2017 |
09/06/2017 |
2017 |
PRESTAZIONI IN ECONOMIA DA RENDERSI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER LAVORI DI FRESATURA DI ALCUNI CEPPI E PULIZIA ROVI PRESSO AREE COMUNALI DITTA FARAONE ROCCO CON SEDE IN CASTELLETTO CERVO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.850,00 |
1.850,00 |
FRNRCC68P24Z133Q - FARAONE ROCCO |
| Z7D1E158B0 |
05/04/2017 |
06/11/2017 |
2017 |
PRESTAZIONI IN ECONOMIA DA RENDERSI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLE AREE DI ARREDO E VERDE PUBBLICO AFFIDAMENTO ALLA DITTA COSSATO SCAVI DEI FRATELLI NEGRI SNC COSSATO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.459,02 |
1.389,84 |
01684750027 - COSSATO SCAVI DEI F.LLI NEGRI SNC & C |
| Z741DF8B67 |
03/04/2017 |
|
2017 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEI MEZZI AD USO DELL'UFFICIO AMBIENTE - ANNI 2017 E 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.967,21 |
782,14 |
MTTZEI54R14A859R - AUTORIPARAZIONI MATTOTEA EZIO |
| Z2D1DF54F8 |
05/04/2017 |
07/04/2017 |
2017 |
FRESATURA DI CEPPO - DITTA BELLAN EMANUELE, MOTTALCIATA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,16 |
120,16 |
BLLMNL66L20A859B - BELLAN/EMANUELE |
| Z33208BF6A |
02/11/2017 |
15/01/2017 |
2017 |
DITTA A. Q. SYSTEM ? IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI FILTRI PER IL TRATTAMENTO DELL'ACQUA POTABILE PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,49 |
240,49 |
MNZMFR53L53A859R - AQ SYSTEM DI MANZATO MARIA FRANCESCA |
| ZAA1DE0DD9 |
26/05/2017 |
07/07/2017 |
2017 |
ACQUISTO PIRODISERBATORE TIPO PIRO BAG ONE 15 DALLA DITTA MAITO SRL CON SEDE IN AREZZO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
702,50 |
702,50 |
02006910513 - MAITO SRL |
| ZEE1CBDF43 |
13/03/2017 |
28/04/2017 |
2017 |
REALIZZAZIONE PIAZZOLA PER AMBULANTI AI GIARDINI CENTRALI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
7.746,36 |
7.746,36 |
02126180021 - BONIFACIO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. |
| Z421F0AE45 |
22/06/2017 |
30/06/2017 |
2017 |
SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE SCARAFAGGI PRESSO ALCUNI LOCALI DI VILLA BERLANGHINO ALLA DITTA MURIN STOP DI CHIOCCHETTI GEOM. SERGIO & C. SNC CON SEDE IN BIELLA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
150,00 |
150,00 |
04997350014 - MURIN STOP DI CIOCCHETTI GEOM. SERGIO & C. S.N.C. |
| Z4D1EF09AC |
19/06/2017 |
06/07/2017 |
2017 |
SERVIZIO DI SPURGO E SMALTIMENTO FANGHI DELLA FONTANA SITA IN VIA RANZONI ALLA DITTA CANELLA SERVIZI S.R.L. CON SEDE IN COSSATO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
322,00 |
227,00 |
02275630024 - CANELLA SERVIZI SRL |
| Z8A1ED796A |
16/06/2017 |
19/07/2017 |
2017 |
SERVIZIO SPARGIMENTO REPELLENTE ZANZARE PER CENTRI ESTIVI ALLA SCUOLA DELLA MASSERIA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECOLOGICA DI VAUDAGNA PIER ANTONIO, SANTHIA' |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
920,00 |
920,00 |
VDGPNT53H07I337L - ECOLOGICA DI VAUDAGNA PIER ANTONIO |
| Z511EB76FE |
09/06/2017 |
02/10/2017 |
2017 |
ACQUISTO DI UNA BOMBOLA A GAS EUROCAMPING DA 5 KG. E NUMERO 5 RICARICHE DALLA DITTA COELGAS DI MOTTO MARCO & C. SNC CON SEDE IN COSSATO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
209,02 |
94,26 |
02528730027 - COELGAS DI MOTTO MARCO & C. SNC |
| Z7C1CA2F86 |
|
|
2016 |
PRESTAZIONI IN ECONOMIA DA RENDERE MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER LA FORNITURA, POSA DI GIOCHI, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI QUELLI ESISTENTI PRESSO PRESSO I GIARDINI DI LORAZZO BARETTO? DITTA PLAYGROUND S.R.L. CON SEDE IN SAN MAURIZIO CANAVESE (TO) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.850,00 |
13.850,00 |
08200710013 - PLAYGROUND SRL |
| ZCD2C94301 |
16/04/2020 |
16/04/2020 |
2020 |
EMERGENZA SANITARIA COVID-19. FORNITURA DI MASCHERINE FILTRANTI AI SENSI DEL COMMA 2 DELL'ART. 16 DEL D.L. 17 MARZO 2020 N. 18. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.000,00 |
15.000,00 |
03075090161 - PRATRIVERO S.P.A. |
| ZC71E8B57C |
26/06/2017 |
30/11/2017 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ABBATTIMENTO DI ALCUNI ALBERI SOSTITUZIONE DI UN ESEMPLARE E SISTEMAZIONE AIUOLA ALLA DITTA VETTORELLO SERVIZI SRL CON SEDE IN BIELLA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.420,25 |
870,00 |
VTTFNC54A15A859R - FLORAGRICOLA VETTORELLO FRANCO |
| Z7B1E62899 |
17/05/2017 |
18/05/2017 |
2017 |
ACQUISTO PIANTE PER FIORITURA PRIMAVERILE DALLA DITTA VILFLORA DI TUBBIA S. SOLA F. & C. SS CON SEDE IN VERRONE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
361,00 |
361,00 |
00520970021 - AZIENDA AGRICOLA VILFLORA S.S. DI TUBIA & C. |
| Z381E51899 |
17/07/2017 |
17/07/2017 |
2017 |
ACQUISTO DI NUMERO QUATTRO PENUMATICI PER PIAGGIO PORTER DITTA CAVAGION GOMME CON SEDE IN CERRETO CASTELLO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
205,93 |
205,93 |
CVGRRT58D11D548X - CAVAGION GOMME |
| ZBB1E253BB |
02/05/2017 |
31/07/2017 |
2017 |
ACQUISTO VESTIARIO PER OPERAI E CANTIERISTI COMUNALI - DITTA PASTORELLO E POZZATI & C. SAS CON SEDE IN COSSATO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.487,79 |
1.487,79 |
00486900020 - PASTORELLO, POZZATI & C. SAS |
| Z7223B441C |
|
|
2018 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'ING. PICCINELLI LAURA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) ED ART. 31 COMMA 8 DEL D. LGS 50/2016 DELL'INCARICO DI COLLAUDO STATICO DELLE OPERE STRUTTURALI REALIZZATE NELL'AMBITO DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA "LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA AGLIETTI" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.508,00 |
1.508,00 |
PCCLRA74S65Z345A - PICCINELLI ING. LAURA |
| Z8D1BFED82 |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2016 |
AFFIDAMENTO TRAMITE R.D.O. SU MEPA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA SU ARCHIVIO MECCANICO BERTELLO (ANNO 2017) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.490,00 |
1.490,00 |
10735840018 - EDA SYSTEM SRL |
| Z961BFEDF9 |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2016 |
AFFIDAMENTO TRAMITE R.D.O. SU MEPA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA SUGLI ARCHIVI ROTANTI LEKTRIEVER E MECCANICI TECNOMOBIL INSTALLATI PRESSO I VARI UFFICI (ANNO 2017) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.800,00 |
1.800,00 |
10735840018 - EDA SYSTEM SRL |
| Z9F2048C84 |
|
|
2017 |
AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA - FORNITURA MODULO SIPAL PER GESTIONE CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z111838282 |
|
|
2016 |
SERVIZIO DI PULIZIA DEI BAGNI SITI PRESSO I GIARDINI CENTRALI DI VIA REPUBBLICA ? COOPERATIVA P.G. FRASSATI DI PRODUZIONE E LAVORO SCS ONLUS |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.920,00 |
1.308,00 |
06484280018 - COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI DI PRODUZ. E LAVORO SCS ONLUS |
| Z4C1E1BF2D |
|
|
2017 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE FONTANA PIAZZA TEMPIA ANNO 2017 DITTA S.T.I.A. DI NEGRI S.R.L. CON SEDE IN BURONZO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
980,00 |
980,00 |
NGRPLA71D25A859I - S.T.I.A. DI NEGRI PAOLO |
| ZAF20523E6 |
|
|
2017 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE AREA BOSCHIVA RETRO PALESTRA COMUNALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIVIERO DAVIDE & C. S.A.S. CON SEDE IN MOTTALCIATA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
250,00 |
250,00 |
01409360029 - SIVIERO DAVIDE & C. SNC |
| Z292052314 |
|
|
2017 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE AREA BOSCHIVA DI PROPRIETA' COMUNALE IN FREGIO A STRADA COMUNALE E PROVINCIALE NEL TERRITORIO DI LESSONA AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIVIERO DAVIDE & C. S.A.S. CON SEDE IN MOTTALCIATA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.800,00 |
3.800,00 |
01409360029 - SIVIERO DAVIDE & C. SNC |
| ZBB2050DA4 |
|
|
2017 |
INTERVENTO DI DISERBO ECOLOGICO AREE INGHIAIATE DI VILLA BERLANGHINO DITTA SIVIERO DAVIDE & C. S.A.S. CON SEDE IN MOTTALCIATA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
750,00 |
750,00 |
01409360029 - SIVIERO DAVIDE & C. SNC |
| Z3B20172D6 |
|
|
2017 |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DA GIARDINAGGIO DALLA FLORAGRICOLA VILFLORA CON SEDE IN VIGLIANO B.SE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
510,00 |
510,00 |
00520970021 - AZIENDA AGRICOLA VILFLORA S.S. DI TUBIA & C. |
| ZB61FACD8A |
|
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELLE RINGHIERE PRESENTI NELLE AREE VERDI E IN PARTICOLARE PRESSO I GIARDINI CENTRALI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
124,48 |
124,48 |
01863500029 - COLORIFICIO FERRARONE DI PEVERATI ALESSANDRO E SAC |
| Z802009051 |
|
|
2017 |
ACQUISTO DI CRISANTEMI COREANI DALLA DITTA FLORAGRICOLTURA SERRA GIORGIO DI VIGLIANO B.SE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
909,00 |
909,00 |
SRRGRG55M05L880P - SERRA GIORGIO |
| Z011FACCCC |
|
|
2017 |
ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE DELLE PARTI LIGNEE PRESENTI NELLE AREE VERDI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
149,18 |
149,18 |
01907700023 - ARIELLA S.R.L. |
| ZF51FA1D5E |
|
|
2017 |
ACQUISTO DI NUMERO VENTI PANCHINE TIPO NEOBARCINO DALLA DITTA CEMENTUBI S.P.A. CON SEDE IN TORINO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
7.500,00 |
7.500,00 |
04368380012 - CEMENTUBI SPA |
| Z431FA0BC9 |
|
|
2017 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE LUDICHE PRESENTI PRESSO IL PARCO GIOCHI VIA REPUBBLICA DITTA PROLUDIC S.R.L. CASTELNUOVO SCRIVIA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
589,00 |
589,00 |
03500980960 - PROLUDIC SRL |
| Z5720585C2 |
|
|
2017 |
INTERVENTO DI SPURGO E LAVAGGIO IDRODINAMICO PER SPURGO FOGNATURA IN VIA VERCELLOTTO AFFIDAMENTO ALLA DITTA CANELLA SERVIZI S.R.L. CON SEDE IN COSSATO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
380,00 |
380,00 |
02275630024 - CANELLA SERVIZI SRL |
| Z5F184ECC1 |
|
|
2016 |
ACQUISTO VESTIARIO PER CANTIERI DI LAVORO DALLA DITTA PASTORELLO E POZZATI & C. S.A.S. COSSATO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
192,64 |
192,64 |
00486900020 - PASTORELLO, POZZATI & C. SAS |
| Z12184A504 |
|
|
2016 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DELLE AUTOVETTURE DATE IN GESTIONE ALL'UFFICIO AMBIENTE ANNO 2016 ? AUTORIPARAZIONI CROCCO EUGENIO COSSATO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.393,43 |
1.211,99 |
CRCGNE69H01A053H - AUTORIPARAZIONI DI CROCCO EUGENIO |
| Z7B1844AAE |
|
|
2016 |
ACQUISTO NUMERO DUE CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO D. LGS 81/2008 ALLEGATO UNO - FARMACIA BIANCHI MARCELLA CON SEDE IN PASTURANA (AL) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
180,00 |
180,00 |
01398280063 - FARMACIA BIANCHI MARCELLA |
| Z96181F01B |
|
|
2016 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEI MEZZI PIAGGIO IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO AMBIENTE ANNO 2016 - BONINO MOTO S.A.S. DI BONINO ALBERTO & C. COSSATO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
308,78 |
308,78 |
01770800025 - BONINO MOTO SAS DI BONINO ALBERTO & C. |
| Z201C08584 |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2016 |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI CONSUMABILI PER STAMPANTI ALLA DITTA DPS INFORMATICA SNC PER L'ANNO 2017 - TRAMITE R.D.O. SU MEPA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.781,58 |
3.316,10 |
01486330309 - DPS INFORMATICA SNC |
| Z161814457 |
|
|
2016 |
APPALTO DI PUBBLICO SERVIZIO DI PROFILASSI ANTIMURINA DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2016 PER PRESTAZIONI IN ECONOMIA DA RENDERE MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA DITTA MURIN STOP S.N.C. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.430,00 |
2.430,00 |
04997350014 - MURIN STOP DI CIOCCHETTI GEOM. SERGIO & C. S.N.C. |
| ZD917CB437 |
|
|
2016 |
LAVORI DI SISTEMAZIONE ARGINI, SPONDE ED ALVEI DEI CORSI D'ACQUA PUBBLICI NEL COMUNE DI COSSATO ? CUP: C24H15000990004 / CIG ZD917CB437 - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GIUSTA DETERMINA N. 184/2016 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
16.817,17 |
16.817,17 |
00428240022 - PAOLETTO F.LLI SRL |
| ZAA17BD8AB |
|
|
2016 |
PRESTAZIONI IN ECONOMIA DA RENDERSI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER INTERVENTO URGENTE DI ABBATTIMENTO BETULLA PRESSO I GIARDINI CENTRALI - BELLAN SERVIZI, MOTTALCIATA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
BLLMNL66L20A859B - BELLAN/EMANUELE |
| ZBF1AE7D2F |
|
|
2016 |
AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA - ATTIVAZIONE PORTALE JCITY SIPAL PER PRESENTAZIONE ISTANZE CITTADINI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.600,00 |
3.600,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| ZBE19C596A |
|
|
2016 |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI 200 GERANI ALLA FLORAGRICOLA SERRA DI VIGLIANO B.SE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
330,00 |
330,00 |
SRRGRG55M05L880P - SERRA GIORGIO |
| Z39197E494 |
|
|
2016 |
PRESTAZIONI IN ECONOMIA DA RENDERSI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER LA SISTEMAZIONE DI ALCUNI CHIUSINI POSA NUMERO 10 PANCHINE E NUMERO 10 CESTINI NEL TERRITORIO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.400,00 |
3.280,00 |
01684750027 - COSSATO SCAVI DEI F.LLI NEGRI SNC & C |
| Z2F195F3BA |
|
|
2016 |
SERVIZIO DI SMALTIMENTO E TRASPORTO RIFIUTI ? DITTA CLERICO PRIMINO SRL CON SEDE IN CAMBURZANO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
216,00 |
216,00 |
01996580021 - CLERICO PRIMINO SRL |
| Z28195058C |
|
|
2016 |
PRESTAZIONI IN ECONOMIA DA RENDERSI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER LA FORNITURA DI VESTIARIO OPERAI COMUNALI DELL'UFFICIO AMBIENTE DITTA PASTORELLO E POZZATI & C. SAS CON SEDE IN COSSATO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
585,24 |
585,24 |
00486900020 - PASTORELLO, POZZATI & C. SAS |
| Z9421424F6 |
|
|
2017 |
AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA - FORNITURA DI N. 7 PERSONAL COMPUTER FUJITSU PER UFFICI DIVERSI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.628,36 |
2.628,36 |
03509620484 - TT TECNOSISTEMI SPA |
| ZD92088E08 |
|
|
2017 |
AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A SU MEPA - FORNITURA DI UN PC PORTATILE DA ASSEGNARE AL RESPONSABILE DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
805,50 |
805,50 |
01121130197 - C2 SRL |
| Z7C22F3D31 |
|
|
2018 |
NUOVA PREDISPOSIZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLE AULE DI INFORMATICA E CLASSI 3° e 4° PRESSO SCUOLA ELEMENTARE AGLIETTI IN VIA CORRIDONI, A SEGUITO DI INTERVENTO DI ANTISFONDELLAMENTO SOLAI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.400,00 |
2.400,00 |
01461060020 - BIELETTRICA DI SECCO ALBERTO & C. S.A.S. |
| ZE2208278C |
|
|
2017 |
AFFIDAMENTO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP - FORNITURA DI UN TABLET SAMSUNG GALAXY PER IL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
337,00 |
337,00 |
04472901000 - CONVERGE SPA |
| Z9F2CDE3C2 |
05/05/2020 |
02/07/2020 |
2020 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE ? TAGLIANDO RENAULT MEGANE TARGATA YA262AC - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
280,00 |
CRCGNE69H01A053H - AUTORIPARAZIONI DI CROCCO EUGENIO |
| Z7627729C2 |
14/03/2019 |
15/03/2019 |
2019 |
DITTA VIVAI E GIARDINI DI SAVIOLO MARCO - AFFIDAMENTO INCARICO PER IL CONFEZIONAMENTO E LA FORNITURA DI FIORI PER L'EVENTO CULTURALE "LA DONNA, IERI, OGGI E DOMANI - PERCORSO STORICO MUSICALE" - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
265,45 |
265,45 |
SVLMRC78E03A859P - VIVAI E GIARDINI DI SAVIOLO MARCO |
| Z811F42DC0 |
01/08/2017 |
31/07/2018 |
2017 |
EDITRICE IL BIELLESE SRL - SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO AL BISETTIMANALE IL BIELLESE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
119,00 |
119,00 |
00243580024 - EDITRICE IL BIELLESE SRL |
| ZB21EDE157 |
30/05/2017 |
29/05/2018 |
2017 |
MF SERVICE SRL - SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO A ITALIA OGGI DIGITALE FINO AL 29/05/2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
221,14 |
221,14 |
08931350154 - MF SERVICE SRL |
| ZAB21638B1 |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2017 |
AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA SUGLI APPARATI AUDIO E VIDEO INSTALLATI PRESSO LA SALA CONSIGLIARE DI VILLA BERLANGHINO E L'AREA EVENTI DI VILLA RANZONI (ANNO 2018) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.400,00 |
1.400,00 |
02537990042 - WEB SERVICE SRL |
| Z8E2A95195 |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2019 |
AFFIDAMENTO TRAMITE T.D. SU MEPA - SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA RELATIVO ALL'APPLICATIVO NAPOLEONE.PA UTILIZZATO PER LA GESTIONE DI OBIETTIVI E PERFORMANCE DEL PERSONALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
1.800,00 |
06367820013 - DASEIN SRL |
| Z0F1B491CB |
|
|
2016 |
PRESTAZIONI IN ECONOMIA DA RENDERSI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER LA RIPARAZIONE DI UNO SCIVOLO AL PARCO GIOCHI IN FRAZIONE LORAZZO ALLA DITTA COLOR COAT SRL CON SEDE IN GRAVELLONA TOCE (VB) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
240,00 |
01355500032 - COLOR COAT S.R.L. |
| Z47246D743 |
20/07/2018 |
31/07/2018 |
2018 |
MAGGIOLI SPA ? FORNITURA CORSO ON-LINE - GLI AFFIDAMENTI DIRETTI E LE PROCEDURE SOTTO-SOGLIA DOPO L'AGGIORNAMENTO DELLE LINEE GUIDA ANAC N.4. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
99,00 |
99,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| ZEA1F5035C |
14/09/2017 |
13/09/2018 |
2017 |
DMEDIA GROUP SPA - SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO DIGITALE ANNUALE A LA NUOVA PROVINCIA DI BIELLA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
173,07 |
173,07 |
13428550159 - DMEDIA GROUP SPA |
| Z98158EDC9 |
|
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2015 |
AFFIDAMENTO TRAMITE R.D.O. SU MEPA - PROROGA DI 24 MESI DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO RELATIVO ALLA MULTIFUNZIONE A COLORI XEROX INSTALLATA PRESSO L'UFFICIO URBANISTICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.920,00 |
1.920,00 |
04763060961 - XEROX ITALIA RENTAL SERVICE SRL |
00747880151 - XEROX SPA |
| ZC91F6B0BC |
|
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2017 |
AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA - ACQUISTO SPAZIO SU SERVER ESTERNO PER HOSTING AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E STORICO ATTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| ZF0211C460 |
05/12/2017 |
17/01/2018 |
2017 |
DITTA ANGELONE MARIA DI BIELLA - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE UTILIZZATE PRESSO SCUOLE DI COSSATO |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
98,36 |
98,36 |
NGLMRA50L56G878I - ANGELONE MARIA |
| ZA31AB80B7 |
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2016 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALI - ANNO 2017. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
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PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
6.813,20 |
6.813,20 |
01461060020 - BIELETTRICA DI BANDERE'& C. S.N.C. |
| Z8E2088E68 |
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2017 |
AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A SU MEPA - ACQUISTO SCHEDA PER CONNESSIONE AUDIO/VIDEO DA UTILIZZARE PER LA TRASMISSIONE IN STREAMING DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE TRAMITE PC PORTATILE |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
185,00 |
185,00 |
02537990042 - WEB SERVICE SRL |
| Z1B2055E0E |
17/10/2017 |
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2017 |
AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA - INTERVENTO PER IL RIPRISTINO DEL FIREWALL COMUNALE |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
270,00 |
270,00 |
09680340016 - AXITALIA SRL |
| Z6B11827BC |
01/01/2015 |
31/12/2017 |
2015 |
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO PER AGGIO PER RISCOSSIONE 2017 |
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PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
51.383,63 |
52.228,52 |
02478610583 - CITELUM S.A. |
| Z441DE3311 |
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2017 |
ACQUISTI IN RETE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRIMA DETENUTI DA ENEL SOLE S.R.L. - PERIODO APRILE/DICEMBRE 2017. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
19.508,83 |
19.508,83 |
01461060020 - BIELETTRICA DI BANDERE'& C. S.N.C. |
| Z552139D58 |
14/12/2017 |
17/01/2018 |
2017 |
DITTA S.D.R. S.A.S. DI COSSATO (BI) - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER ASILO NIDO COMUNALE |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
701,53 |
701,53 |
01698010020 - SDR SAS DI SCHIAPPARELLI DANIELE E C. |
| Z372B24505 |
20/02/2020 |
20/02/2020 |
2019 |
AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA - ACQUISTO DI UNA LICENZA MICROSOFT OFFICE 2019 STARDARD GOV DA DESTINARE AL RESPONSABILE DEGLI UFFICI GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA, ECONOMATO E PROVVEDITORATO, ENTRATE PATRIMONIALI, TRIBUTARIE E FISCALI |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
372,72 |
372,72 |
01486330309 - DPS INFORMATICA SNC |
| Z6923E33AA |
30/05/2018 |
29/05/2019 |
2018 |
MF SERVICE SRL - SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO A ITALIA OGGI DIGITALE FINO AL 29/05/2019 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
221,14 |
221,14 |
08931350154 - MF SERVICE SRL |
| ZE90FABD61 |
28/11/2014 |
27/11/2019 |
2014 |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "FOTOCOPIATRICI 22 - LOTTO 1" PER IL NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE MONOCROMATICA DESTINATA AGLI UFFICI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI COSSATO (EX DIREZIONE DIDATTICA) - DURATA 60 MESI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.017,43 |
3.017,43 |
01788080156 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA |
| Z88248E4AA |
29/08/2018 |
28/09/2018 |
2018 |
BE.MA. COPY SNC - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL DISTRUGGIDOCUMENTI IN DOTAZIONE ALLO STABILE COMUNALE DI PIAZZA ANGIONO |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
317,32 |
317,32 |
02666830282 - BE.MA. COPY SNC |
| Z7320D6162 |
20/11/2017 |
17/01/2018 |
2017 |
DITTA CODEX DI DOSSON DI CASIER (TV). AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA COPRI-TERMOSIFONI PER LA SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.024,77 |
1.024,77 |
00898460266 - CODEX SRL |
| Z3C1F73169 |
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2017 |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI "REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA DENOMINATA MASSERIA VOLTO ALLA PARTECIPAZIONE AL BANDO PER L'EFFICIENZA ENERGETICA E FONTI RINNOVABILI DEGLI ENTI LOCALI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 5.000 ABITANTI, CODICE BANDO IV4C.1 ENERGIA _ENTI LOCALI. F.E.S.R. 2014-2020". IMPEGNO DI SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.123,16 |
15.123,16 |
04325430967 - ADVANCED ENGINEERING S.R.L. |
| ZF420CAB78 |
20/11/2017 |
17/01/2018 |
2017 |
DITTA HELIOPOLIS DI ROSSANIGO CLAUDIO. AFFIDAMENTO FORNITURA ATTREZZATURE PER SCUOLE DI COSSATO |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
534,59 |
534,59 |
RSSCLD60S16L219Y - HELIOPILIS DI ROSSANIGO CLAUDIO |
| Z372123F13 |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2017 |
AON S.P.A. - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA COPERTURA DELLE POLIZZE ASSICURATIVE INCENDIO/FURTO/KASKO ANNO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
10203070155 - AON SPA |
| ZD22123EB1 |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2017 |
AON S.P.A. - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA COPERTURA DELLA POLIZZA ASSICURATIVA ELETTRONICA ANNO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.904,00 |
1.904,00 |
10203070155 - AON SPA |
| ZA52123E54 |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2017 |
AON S.P.A. - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA COPERTURA DELLA POLIZZA ASSICURATIVA FURTO ANNO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
650,00 |
10203070155 - AON SPA |
| ZCF2123DE2 |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2017 |
AON S.P.A. - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA COPERTURA DELLA POLIZZA ASSICURATIVA GLOBALE FABBRICATI ANNO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.720,00 |
15.720,00 |
10203070155 - AON SPA |
| Z8A2123CEF |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2017 |
AON S.P.A. - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA COPERTURA DELLA POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI CUMULATIVA ANNO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.160,00 |
2.160,00 |
10203070155 - AON SPA |
| ZE62123C3D |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2017 |
AON S.P.A. - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA COPERTURA DELLA POLIZZA ASSICURATIVA FOTOVOLTAICO ANNO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
662,00 |
662,00 |
10203070155 - AON SPA |
| 7257356F9D |
|
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2017 |
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D. LGS. 50/2016 RELATIVA ALL'ESECUZIONE DELLE OPERE DI "LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DA AZIONI DI POTENZIALE SFONDELLAMENTO DI ALCUNE PORZIONI DI SOLAIO AMMALORATE PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETÀ COMUNALE ? CATEGORIA OG1" CON INVITO DIRETTO DEI CONCORRENTI SELEZIONATI A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO. CUP: C22B17000000004 ? C.I.G. 7257356F9D - NUMERO GARA 6882627 - APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 5 |
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PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
46.595,12 |
46.595,12 |
09479100019 - PROGETTI COSTRUZIONE E SICUREZZA SRL |
| ZE115B258B |
|
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2015 |
ACQUISTI IN RETE - SERVIZIO CIRCA LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE - ANNO 2016. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
12.416,89 |
12.416,89 |
01876020049 - SEP SRL |
| Z5E16EFB61 |
03/11/2015 |
27/01/2016 |
2015 |
PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA GIARDINI CENTRALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.250,00 |
4.250,00 |
01762590022 - FLORAMA SAS |
| ZDB12AB1FA |
19/01/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
NOMINA MEDICO COMPETENTE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO EX D.LGS. 81/2008 ? IMPEGNO DI SPESA PER SORVEGLIANZA SANITARIA PER I LAVORATORI PER L'ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.329,00 |
7.329,00 |
02343140022 - CNA AMBIENTE SRL |
| Z6E0D07FF9 |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2013 |
POLIZZA RCT/O - CARIGE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
37.142,42 |
37.142,42 |
01855280028 - BIVERBROKER SRL |
| Z11116BF2D |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2014 |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2015 - TRAMITE R.D.O. SU MEPA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.491,95 |
2.491,95 |
01997440043 - IL PAPIRO SRL |
| Z0C217FCF9 |
27/12/2017 |
31/12/2018 |
2017 |
ADESIONE AL SERVIZIO DI FORMAZIONE IN ABBONAMENTO PER I DIPENDENTI COMUNALI - TRAMITE O.D.A. SU MEPA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.700,00 |
2.700,00 |
02365460357 - CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L. |
| Z111973AF6 |
15/04/2016 |
23/03/2018 |
2016 |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO 7 - LOTTO 1" PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE PER GLI ANNI 2016 - 2018 - RIDETERMINAZIONE IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N.1474 DEL 26/11/2015 E ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
88.647,08 |
88.647,08 |
03105300101 - QUI! GROUP SPA |
| Z241DF9537 |
27/03/2017 |
19/06/2017 |
2017 |
ORGANIZZAZIONE GITA AL SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI TORINO SABATO 20 MAGGIO 2017. AFFIDAMENTO INCARICO PER NOLEGGIO PULLMAN ALLA DITTA BARANZELLI NA.TUR DI ROMAGNANO SESIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
481,82 |
481,82 |
00434360038 - BARANZELLI NATUR SRL |
| ZBC1DF769C |
24/03/2017 |
10/05/2017 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO LIBRERIA ARCADIA DI COSSATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
905,00 |
905,00 |
02540560022 - LIBRERIA ARCADIA DI PRETE G.& C. SAS |
| ZB11E2AF29 |
21/04/2017 |
21/04/2017 |
2017 |
ORGANIZZAZIONE GITA AL SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI TORINO IN DATA 20 MAGGIO 2017.IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER FORNITURA BIGLIETTI D'INGRESSO PRESSO FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MUSICA E LA CULTURA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
519,50 |
519,50 |
97557320013 - FONDAZIONE PER IL LIBRO LA MUSICA E LA CULTURA |
| Z7F1F407F4 |
06/07/2017 |
19/09/2017 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE BIBLIOGRAFICO E AUDIOVISIVO PER BIBLIOTECA COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
799,02 |
799,02 |
MLNRCR68C03C526Z - EDICOLE' DI MELON RICCARDO |
| Z1E1E07CF3 |
04/04/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
ACQUISTO MATERIALE PER L'ORDINARIO FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI SERVIZI DEMIGRAFICI ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.346,00 |
3.226,00 |
03222970406 - MYO S.p.A. |
| Z841F40852 |
06/07/2017 |
30/08/2017 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO DITTA EDITORE EINAUDI DI TORINO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
08367150151 - EINAUDI GIULIO EDITORE SPA |
| Z6B2076A99 |
25/10/2017 |
15/01/2018 |
2017 |
AUTORIPARAZIONI MATTOTEA EZIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELL'AUTOMEZZO FIAT PANDA AD USO DEL SETTORE SOCIO CULTURALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,03 |
200,03 |
MTTZEI54R14A859R - AUTORIPARAZIONI MATTOTEA EZIO |
| Z7920F2AEB |
01/12/2017 |
11/01/2018 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO E AUDIOVISIVO PER BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO DITTA EDICOLE' DI COSSATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
499,88 |
499,88 |
MLNRCR68C03C526Z - EDICOLE' DI MELON RICCARDO |
| Z311F3F9CB |
11/07/2017 |
11/07/2017 |
2017 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE RDO SU MEPA DELLA FORNITURA DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO E AUDIOVISIVO
DESTINATO AD INCREMENTARE IL PATRIMONIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
,00 |
,00 |
| ZB91F567E3 |
21/07/2017 |
30/08/2017 |
2017 |
AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA - FORNITURA DI CONDIZIONATORE PORTATILE DE LONGHI PAC AN112 SILENT. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
695,90 |
695,90 |
02491851206 - LUCA P. ELETTRONICA S.R.L. |
| 0000000000 |
19/06/2017 |
28/07/2017 |
2017 |
SOCIETA' SO.RI.SO. S.R.L. - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI PASTI AGLI UTENTI DEI CENTRI ESTIVI COMUNALI 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
8.668,69 |
8.668,69 |
01982830026 - SO.RI.SO. |
| Z9D19EED33 |
19/05/2016 |
06/07/2016 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EDICOLE' DI MELON RICCARDO DI COSSATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
978,08 |
978,08 |
MLNRCR68C03C526Z - EDICOLE' DI MELON RICCARDO |
| ZF119EED4A |
20/05/2016 |
18/07/2016 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EDICOLE' DI COSSATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
979,60 |
979,60 |
MLNRCR68C03C526Z - EDICOLE' DI MELON RICCARDO |
| Z541F3CE48 |
05/07/2017 |
17/07/2017 |
2017 |
AFFIDAMENTO INCARICO A IMPRESE FUNEBRI RIUNITE S.N.C. DI MOSSO PER SVOLGIMENTO SERVIZIO FUNEBRE CITTADINA INDIGENTE. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
799,00 |
799,00 |
00383580024 - IMPRESE FUNEBRI RIUNITE SNC |
| Z281EC7992 |
26/05/2017 |
27/05/2017 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO FUNEBRE CITTADINA INDIGENTE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
799,00 |
799,00 |
00383580024 - IMPRESE FUNEBRI RIUNITE SNC |
| ZF726247B7 |
11/12/2018 |
|
2018 |
MAGRIS SPA DI SERIATE (BG). AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE E RICAMBI PER SCUOLE DI COSSATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
222,00 |
132,00 |
01792020354 - MAGRIS SERVIZI SPA |
| Z8B2782F52 |
12/03/2019 |
30/03/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA - FORNITURA DI N. 1 ARUBA KEY CON CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE PERSONALE CNS. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
71,00 |
71,00 |
01918680024 - PROGETTO INFORMATICA DI A. SCANZIO & C. SAS |
| Z5F1007061 |
10/07/2014 |
10/07/2014 |
2014 |
FORNITURA DI N. 2 MEDIA CONVERTER TRAMITE MEPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
155,42 |
155,42 |
00865531008 - INTERSYSTEM |
01203550353 - INTERSYSTEM SRL |
| 539035774F |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2013 |
OPERE DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
51.866,99 |
51.866,99 |
00155570021 - VIABIT S.R.L. |
| Z1F1076C2C |
|
|
2014 |
ACQUISTO DI UNA PLASTIFICATRICE A CALDO - TRAMITE MEPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
135,66 |
135,66 |
00936630151 - CORPORATE EXPRESS |
| ZC3343D240 |
06/12/2021 |
16/12/2021 |
2021 |
DITTA L'IGLOO REFRIGERAZIONE INDUSTRIALE DI PERAZZONE FRANCO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI UN NUOVO EVAPORATORE PER BANCONE FRIGO DEL LOCALE BAR PRESSO LA STRUTTURA COMUNALE DEL CENTRO INCONTRO COSSATO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
880,00 |
880,00 |
PRZFNC72T04E379V - L'IGLOO REFRIGERAZIONE INDUSTRIALE DI PERAZZONE FRANCO |
| Z8D24AC285 |
|
|
2018 |
SERVIZIO DI AUTOSPURGO E LAVAGGIO DELLA FOGNATURA PRESENTE ALL' INTERNO DELLA CUCINA PRESSO LE SCUOLE DELLA MASSERIA, IN VIA MILANO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
142,50 |
142,50 |
02275630024 - CANELLA SERVIZI SRL |
| ZBC2129DC0 |
06/12/2017 |
22/01/2018 |
2017 |
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL CAMMINO ONLUS - AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ARREDI PRESSO LA SCUOLA INFANZIA SPOLINA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
60,00 |
01565810023 - IL CAMMINO - SOC. COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. |
| Z3F27A15BD |
01/05/2019 |
30/04/2021 |
2019 |
EDITRICE IL BIELLESE SRL - SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO CARTACEO A "IL BIELLESE" PER L'UFFICIO INFORMAGIOVANI - PERIODO 01/05/2019-30/04/2021 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
199,00 |
199,00 |
00243580024 - EDITRICE IL BIELLESE SRL |
| Z512780C14 |
15/03/2019 |
14/03/2020 |
2019 |
DMEDIA GROUP SPA - SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO CARTACEO E ONLINE A ECO DI BIELLA - PERIODO 15/03/2019-14/03/2020 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
169,00 |
169,00 |
13428550159 - DMEDIA GROUP SPA |
| ZFA21305B9 |
11/12/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
AFFIDAMENTO FORNITURA PNEUMATICI INVERNALI PER AUTOMEZZO FIAT PANDA TARGATA DZ833CH IN DOTAZIONE AL SETTORE AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI FINANZIARI. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
272,00 |
272,00 |
GRSDND59M29L436P - GROSSO EDMONDO |
| Z0B1C9CE65 |
20/12/2016 |
28/02/2017 |
2016 |
AFFIDAMENTO INCARICO A LIBRERIA VITTORIO GIOVANNACCI DI DAVIDE ED ELISA GIOVANNACCI & S.N.C. PER LA FORNITURA DI LIBRI PER ASILO NIDO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA |
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AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
400,00 |
400,00 |
01242690020 - LIBRERIA VITTORIO GIOVANNACCI SNC |
| Z8619DC3CD |
13/05/2016 |
08/06/2016 |
2016 |
CARROZZERIA M.P. DI MAGISTRO VALTER - INTERVENTO SU SCUOLABUS TARGATO BP334RC |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
648,08 |
648,08 |
MGSVTR61E24L840D - CARROZZERIA M.P. DI MAGISTRO VALTER |
| Z78247B454 |
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2018 |
ACQUISTI IN RETE - SERVIZIO CIRCA LO SGOMBERO NEVE DAL RETICOLO VIARIO COMUNALE E SPARGIMENTO SALE ANTIGELIVO ANCHE CON PRELIEVO PRESSO LUOGO DI PROPRIETA' DELL'ENTE IN REGIME ORDINARIO - PERIODO 01/01/2018 - 30/04/2019 - LOTTO 4. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
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PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
10.089,08 |
10.089,08 |
FRNRCC68P24Z133Q - FARAONE ROCCO |
| ZF3247B425 |
|
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2018 |
ACQUISTI IN RETE - SERVIZIO CIRCA LO SGOMBERO NEVE DAL RETICOLO VIARIO COMUNALE E SPARGIMENTO SALE ANTIGELIVO ANCHE CON PRELIEVO PRESSO LUOGO DI PROPRIETA' DELL'ENTE IN REGIME ORDINARIO - PERIODO 01/01/2018 - 30/04/2019 - LOTTO 1. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
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PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
22.841,21 |
22.841,21 |
02165480027 - GREENWORK SNC |
| Z2E1C1D1BF |
13/12/2016 |
31/01/2017 |
2016 |
AFFIDAMENTO INCARICO TRAMITE MEPA A DITTA DANIELE ARREDAMENTI S.R.L. DI CUNEO PER LA FORNITURA DI ARREDI E COMPLEMENTI D'ARREDO PER RIPRISTINO UTILIZZO ALLOGGIO COMUNALE - VIA MAZZINI 67. IMPEGNO DI SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.098,36 |
4.098,36 |
02490630049 - DANIELE ARREDAMENTI SRL |
| ZB3183AC3B |
02/02/2016 |
28/02/2017 |
2016 |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROSSATO COPPE DI SOSTEGNO PER LA FORNITURA DI COPPE, TROFEI, TARGHE E MEDAGLIE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 2016. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
967,21 |
967,21 |
CLDCRL44S69I868S - ROSSATO COPPE DI CALDERA CARLA |
| ZF321688E3 |
21/12/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
DITTA CROCCO EUGENIO - IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE BATTERIE SCUOLABUS. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
482,00 |
482,00 |
CRCGNE69H01A053H - AUTORIPARAZIONI DI CROCCO EUGENIO |
| ZAF1E3B65E |
20/04/2017 |
12/01/2018 |
2017 |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROSSATO COPPE DI SOSTEGNO PER LA FORNITURA DI COPPE, TROFEI, TARGHE E MEDAGLIE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 2017. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
965,42 |
965,42 |
CLDCRL44S69I868S - ROSSATO COPPE DI CALDERA CARLA |
| ZE819FA622 |
23/05/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
PARAFARMACIA MARZAGLIA - AFFIDAMENTO FORNITURA DI MEDICINALI PER ASILO NIDO COMUNALE |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
87,53 |
87,53 |
MRZSRA73R47A859W - PARAFARMACIA DI MARZAGLIA SARA |
| ZF21C95163 |
09/01/2017 |
31/12/2017 |
2016 |
AFFIDAMENTO INCARICO A SOCIETA' COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE "LA FAMIGLIA" DI BIELLA PER SVOLGIMENTO SERVIZI DI PULIZIA E SERVIZI AUSILIARI PRESSO ASILO NIDO COMUNALE PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2017. IMPEGNO DI SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
38.746,14 |
38.746,14 |
01543570020 - SOCIETA' COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE "LA FAMIGLIA" |
| Z522A42090 |
29/04/2020 |
28/10/2021 |
2019 |
ACQUISTI IN RETE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA MONTAFERETRI COMUNALI - PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2021 - 2° ESPERIMENTO DI GARA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
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PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.720,00 |
2.720,00 |
10845740017 - CIMIT SERVICE SNC |
| Z7722BAEF3 |
13/03/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA HACCP PER CUCINA COMUNALE (REG. C.E. 852/04 E D. LGS. 3172001). AFFIDAMENTO INCARICO A DITTA MARAZZI SAS DI BONIZZI LILIANA & C. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
750,00 |
00900920190 - MARAZZI S.A.S. |
| Z63282C848 |
29/04/2019 |
15/05/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ EUR&CA DI MILANO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALLA PARTECIPAZIONE AL BANDO "LUOGHI DELLA CULTURA 2019" DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
12636440153 - EURECA SRL |
| Z6320F7759 |
06/12/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
AFFIDAMENTO FORNITURA TRAMITE MEPA A DITTA DENTAL SERVICE S.A.S. DE DEPLANO LUIGI & C. DI SALVIETTE / DETERGENTI E CREME PER BAMBINI PER ASILO NIDO COMUNALE |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.177,80 |
1.177,80 |
00578670077 - DENTAL SERVICE DI DEPLANO L. & C. SAS |
| Z151E1166B |
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2017 |
SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI I.P. DETENUTI DA ENEL SOLE S.R.L. SINO ALLA DATA DEL 31 MARZO 2017 - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA EX ART. 63, COMMA 2, D.LGS. 50/2016 E PER IMPORTI SOTTO SOGLIA - PERIODO APRILE 2017. IMPEGNO DI SPESA. |
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PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
3.984,51 |
3.984,51 |
02322600541 - ENEL SOLE SRL |
| Z6E2161795 |
19/12/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
FORNITURA TRAMITE MEPA A DITTA CUP & CO SRL DI LAVASTOVIGLIE PROFESSIONALE PER CUCINA ASILO NIDO COMUNALE DI COSSATO |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.432,00 |
1.432,00 |
02345440024 - CUP & CO. SRL |
| Z68239B744 |
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2018 |
ACQUISTI IN RETE ? FORNITURA URGENTE DI UN AUTOCARRO DA DESTINARE AL SERVIZIO VIABILITA', TIPO FORD TRAN V363 TP CC ENT 20 105CV 350 L2 (QBML) DIESEL. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
23.900,00 |
23.900,00 |
01299640027 - NUOVA SA-CAR SPA |
| Z5517E54A2 |
07/01/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
PANIFICIO DI VARALLO S.R.L. - AFFIDAMENTO FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO PER L'ASILO NIDO COMUNALE - ANNO 2016 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
703,68 |
703,68 |
00164610024 - PANIFICIO DI VARALLO S.R.L. |
| Z241B6C943 |
24/10/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
AFFIDAMENTO INCARICO TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA - MEPA A DITTA MUNARO LUCA DI CANDELO PER FORNITURA TENDE OSCURANTI ASILO NIDO COMUNALE |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
580,00 |
580,00 |
MNRLCU71L05A859Z - MUNARO LUCA IMPRESA INDIVIDUALE |
| Z641B10B24 |
06/09/2016 |
31/07/2017 |
2016 |
AFFIDAMENTO INCARICO A COOPERATIVA TANTINTENTI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - PER SUPPORTO EDUCATIVO CON COMPETENZE L.I.S. PER ASILO NIDO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.321,60 |
9.321,60 |
02103600025 - COOPERATIVA TANTINTENTI SCSARL |
| ZD01A7D4CF |
06/09/2016 |
31/07/2017 |
2016 |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A COOPERATIVA EUROTREND SOCIALE EUROTREND S.C.R.L. DI CERRIONE PER INCARICO PER PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO E VERIFICA DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE ORARIA PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE - ANNO EDUCATIVO 2016/2017. IMPEGNO DI SPESA |
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AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
22.730,15 |
22.730,15 |
01914840028 - COOPERATIVA SOCIALE EUROTREND ASSISTENZA S.C.R.L. |
| Z301E7BFDE |
16/05/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RESPONSABILI ED ADDETTI DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE ? I MERCOLEDI' DELLA SICUREZZA 2017 - ISCRIZIONE DIPENDENTE ARCH. ANDREA BARBERO. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
280,00 |
01491490023 - CITTA' STUDI S.P.A. |
| 6773980123 |
01/10/2016 |
30/09/2017 |
2016 |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 8 - LOTTO 1 (PERIODO 01/10/16 - 30/09/17) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
278.925,11 |
278.925,11 |
00875940793 - ENERGETIC SPA |
| Z3B1FCA263 |
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2017 |
RIPARAZIONE IMPIANTO ASCENSORE DELLA SEDE MUNICIPALE DI PIAZZA ANGIONO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
670,00 |
670,00 |
RMNBRN52E18A314T - BRUNO ROMANO |
| Z9B206D7B8 |
|
|
2017 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE PERDITE DELLE LINEE DI DISTRIBUZIONE DELL''IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A SERVIZIO DEL PALAZZO MUNICIPALE DI PIAZZA ANGIONO N° 14. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.168,58 |
10.168,58 |
02033750023 - TECNOFLAM S.R.L. |
| ZC018C49DE |
01/05/2016 |
31/12/2017 |
2016 |
BIVERBROKER SRL - AFFIDAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA RCT/O - PERIODO 01/05/2016-30/04/2017 PROROGA FINO AL 31/12/2017 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
34.507,93 |
34.507,93 |
10203070155 - AON SPA |
01855280028 - BIVERBROKER SRL |
| Z5A1EDDB45 |
|
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2017 |
SOSTITUZIONE DI N. 2 VALVOLE DI ZONA DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A PAVIMENTO PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI FRAZIONE SPOLINA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
905,00 |
905,00 |
02033750023 - TECNOFLAM S.R.L. |
| ZB2212D6DD |
19/12/2017 |
29/12/2017 |
2017 |
DITTA ARREDOTENDA S.N.C. DI ALFIERI E TERZO - AFFIDAMENTO INCARICO PER IL CONFEZIONAMENTO DI TOVAGLIE COPRITAVOLO PER LA SALA EVENTI DI VILLA RANZONI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
319,67 |
319,67 |
02493450023 - ARREDOTENDA SNC - DI ALFIERI ISABELLA |
| Z5F24FE89E |
20/09/2018 |
19/10/2018 |
2018 |
DITTA DISCO D'ORO DI BUOSO GIUSEPPE & C. SAS - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI UN MEGAFONO ALTOPARLANTE PER LE SCUOLE E AD USO MANIFESTAZIONI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,32 |
80,32 |
01464840022 - DISCO D'ORO |
| ZCB1C24599 |
|
|
2016 |
LAVORI VARI DI ADEGUAMENTO ALLE PREVISIONI DEL VIGENTE P.R.C.C. - CUP: C27B14000160004 ? INCARICO DI COLLAUDATORE STATICO DELLE OPERE IN C.A: AFFIDAMENTO A PROFESSIONISTA ESTERNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.205,36 |
1.205,36 |
FRNMRC76M24D938O - FRANCESCON/MARCO |
| Z712504A9D |
|
|
2018 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALL' AUTOCARRO COMUNALE FIAT IVECO DAILY TARGATO BI 008791 E DUPLICAZIONE CHIAVE AUTOMEZZO FIAT PANDA TARGATA CP 451AM, A SERVIZIO DEL SETTORE AREA TECNICA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
383,50 |
383,50 |
CRCGNE69H01A053H - AUTORIPARAZIONI DI CROCCO EUGENIO |
| Z4E2B1CAC7 |
17/12/2020 |
17/12/2020 |
2019 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE T.D. SU MEPA - INTERVENTO STRAORDINARIO SU ARCHIVI ROTANTI LEKTRIEVER INSTALLATI PRESSO GLI UFFICI DEMOGRAFICI PER ADEGUAMENTO DEI DISPOSITIVI ALLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.500,00 |
13.500,00 |
01079680995 - TEAM SRL |
| ZCE2D524B0 |
|
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2020 |
INCARICO A NOTAIO PER STESURA ROGITO NOTARILE, INERENTE ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI TERRENI, A SEGUITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SCUOLA MEDIA ("L. MAGGIA") E PALESTRA COMUNALE "AGUGGIA" IN PIAZZA PACE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
,00 |
PRDFNC48D13F205F - PARODI/FRANCESCO |
| 7709693FEA |
21/06/2019 |
22/04/2020 |
2019 |
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2019. CUP: C25B18001080004 ? CIG: 7709693FEA ? Numero Gara 7267494. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 5 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
51.791,43 |
51.791,43 |
09479100019 - PROGETTI COSTRUZIONE E SICUREZZA SRL |
| Z5E2046472 |
16/10/2017 |
30/11/2017 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE PRESSO IL COMUNE DI COSSATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.495,90 |
5.495,90 |
02009140027 - CONSORZIO SOCIALE IL FILO DA TESSERE ONLUS |
| Z4C1DEBE7D |
01/03/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
ASSOCIAZIONE IL CONTATO DEL CANAVESE DI IVREA - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DA PRESTARSI PRESSO IL TEATRO COMUNALE IN OCCASIONE DI EVENTI CHE VERRANNO ORGANIZZATI NEL CORSO DELL'ANNO 2017. |
|
PROCEDURA RISTRETTA |
1.800,00 |
1.800,00 |
93019730014 - IL CONTATO DEL CANAVESE |
| Z262847DCC |
30/05/2019 |
29/05/2020 |
2019 |
ITALIA OGGI EDITORI ERINNE SRL - SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO DIGITALE A "ITALIA OGGI" - PERIODO 30/05/2019-29/05/2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
221,14 |
221,14 |
10277500152 - ITALIA OGGI EDITORI ERINNE SRL |
| 541112599A |
07/01/2014 |
31/12/2016 |
2013 |
AFFIDAMENTO FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER L'ASILO NIDO COMUNALE PER IL PERIODO GENNAIO 2014 - DICEMBRE 2016 ALLA DITTA GROSS IPER DI VIGLIANO BIELLESE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
56.159,45 |
56.159,45 |
00295960637 - GS S.P.A. CANALE GROSS IPER |
| ZCB34770FD |
17/12/2021 |
18/12/2021 |
2021 |
IMPRESE FUNEBRI RIUNITE S.N.C. - AFFIDAMENTO SERVIZIO FUNEBRE PERSONA INSERITA IN NUCLEO INDIGENTE CON CONTESTUALE DETERMINAZIONE A CONTRARRE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
884,00 |
884,00 |
00383580024 - IMPRESE FUNEBRI RIUNITE SNC |
| Z4B2538E84 |
|
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2018 |
INTERVENTO DI SISTEMAZIONE PORTONE D'INGRESSO DELLA PALESTRA COMUNALE "AGUGGIA" IN REG. PASCHETTO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
175,00 |
175,00 |
00153750021 - NAZZI INFISSI SRL |
| ZD31ECD9AA |
|
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2017 |
CONFERIMENTO DI CONTRATTO D'OPERA DI NATURA INTELLETTUALE PER REDAZIONE DEL TIPO DI FRAZIONAMENTO CATASTALE E SUCCESSIVA ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE, IN SEGUITO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI NEL PIANO URBANO DEL TRAFFICO. SISTEMAZIONE DI VIA DANTE ALIGHIERI E VIA REMO PELLA (I° LOTTO). IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.953,12 |
1.953,12 |
BSCFRZ78B05L750D - BUSCA FABRIZIO |
| ZC81AC288B |
|
|
2016 |
FORNITURA, FRANCO MAGAZZINO FORNITORE, DI MATERIALI EDILI, IDRAULICI, DI MINUTERIA IDRAULICA E DI FERRAMENTA - ANNO 2017. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
4.652,35 |
4.652,35 |
00153560024 - CATTO SRL |
| ZB319FCFBC |
15/10/2016 |
14/10/2017 |
2016 |
ACQUISTI IN RETE - SERVIZIO CIRCA LA PRODUZIONE E LA GESTIONE CALORE PER LA SCUOLA PRIMARIA AGLIETTI, DOTATA DI CENTRALE TERMICA A PELLETS, CON FORNITURA DIRETTA DI COMBUSTIBILE A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO - PERIODO 15.10.2016//14.10.2017. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
12.530,23 |
12.530,23 |
02033750023 - TECNOFLAM S.R.L. |
| Z3419FD0CD |
15/10/2016 |
14/10/2017 |
2016 |
ACQUISTI IN RETE - SERVIZIO CIRCA LA CONDUZIONE, LA MANUTENZIONE ORDINARIA, IL PRONTO INTERVENTO E LA QUALIFICAZIONE DEL TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI - PERIODO 15.10.2016//14.10.2017. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
20.724,44 |
20.724,44 |
02033750023 - TECNOFLAM S.R.L. |
| ZF71AE04F9 |
|
|
2016 |
ACQUISTI IN RETE - SERVIZIO CONTROLLO PERIODICO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI RILEVAZIONE ANTINCENDIO COMUNALI - ANNO 2017. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
13.399,87 |
13.399,87 |
01461060020 - BIELETTRICA DI BANDERE'& C. S.N.C. |
| ZDB207E3F8 |
|
|
2017 |
FORNITURA E POSA DI NUOVA CALDAIA A SERVIZIO DELLA SEDE DELL' ECOMUSEO, IN FRAZIONE CASTELLENGO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.305,00 |
2.305,00 |
02033750023 - TECNOFLAM S.R.L. |
| 6925351487 |
|
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DI DUE PUNTI DI ALLACCIO PER LA FORNITURA TEMPORANEA DI ENERGIA ELETTRICA PER LUMINARIE NATALIZIE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
103,10 |
,00 |
02616630022 - NOVA AEG S.P.A. |
| Z6425B3B40 |
15/11/2018 |
31/12/2019 |
2018 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2019 ? AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI E RUOLI E COMPITI CORRELATI PREVISTI DAL DECRETO MINISTERIALE (MIT) 7 MARZO 2018, N. 49: REGOLAMENTO RECANTE: «APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA SULLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DEL DIRETTORE DEI LAVORI E DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE» - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.370,00 |
4.370,00 |
RMLRTR63E18A859I - RAMELLA BAGNERI/ARTURO |
| ZC6266EE86 |
|
|
2018 |
PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS 50/2016 PER L'ESECUZIONE DELLA MODIFICA DELL'IMPIANTO DI SFIATO DEL RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA AGLIETTI, IN VIA CORRIDONI A COSSATO (BI). DETERMINAZIONE A CONTRARRE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
1.100,00 |
01480340023 - NEGRO PIERGIORGIO & C SNC |
| ZAB24B1424 |
|
|
2018 |
PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS 50/2016 PER L'ESECUZIONE DEI "LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA CON COMBUSTIBILE A PELLET DELLA SCUOLA PRIMARIA AGLIETTI, IN VIA CORRIDONI A COSSATO (BI). APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 5 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.800,00 |
18.800,00 |
01480340023 - NEGRO PIERGIORGIO & C SNC |
| ZEF284FD82 |
10/05/2019 |
31/05/2019 |
2019 |
SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - GESINT SRL - ACQUISTO SOFTWARE PER GESTIONE CONTO ANNUALE 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
360,00 |
06711271004 - GESINT S.R.L. |
| Z021FBBD48 |
01/10/2017 |
31/12/2018 |
2017 |
AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA - SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA RELATIVO ALL'APPLICATIVO GRS800 UTILIZZATO PER LA GESTIONE DELLA REFEZIONE SCOLASTICA (PERIODO DAL 1 OTTOBRE 2017 AL 31 DICEMBRE 2018). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.500,00 |
3.500,00 |
12867930153 - ACME ITALIA SRL |
| ZD924AB89C |
|
|
2018 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MODIFICA DELLE ALTEZZE DI N° 4 AEROTERMI PRESSO PALESTRA COMUNALE "AGUGGIA", IN REG. PASCHETTO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.556,00 |
5.556,00 |
02033750023 - TECNOFLAM S.R.L. |
| ZA21FC50B |
|
|
2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO S.A.S. DI RIVAROLO CANAVESE. FORNITURA DI ESTINTORI IN ACCORDO CON LA NORMA "NORMA UNI 994-1:2013 ? APPARECCHIATURE PER ESTINZIONE INCENDI ? ESTINTORI D'INCENDIO ? PARTE 1", IN SOSTITUZIONE DI QUELLI CO2 E POLVERE NON PIU' A NORMA, E SMALTIMENTO DI QUELLI IN SOSTITUZIONE E PARZIALE RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1537 DEL 13.12.2017. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
557,00 |
,00 |
02869180014 - CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO SAS |
| Z261EAA363 |
20/05/2017 |
20/05/2017 |
2017 |
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE SONORIA - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA E LA GESTIONE DI UN IMPIANTO AUDIO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "LA SCUOLA SCENDE IN PIAZZA 2017". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
163,94 |
163,94 |
90050050021 - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE SONORIA |
| Z662130317 |
19/12/2017 |
05/02/2018 |
2017 |
LAVANDERIA "LA MODERNA" DI CORONA MARGHERITA. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI LAVAGGIO E STIRATURA TENDE PER LA SCUOLA PRIMARIA DI PARLAMENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
688,00 |
688,00 |
CRNMGH63E70D938B - LAVANDERIA LA MODERNA DI CORONA MARGHERITA |
| ZE32136774 |
11/12/2017 |
14/12/2017 |
2017 |
TIPOGRAFIA GARIAZZO MARIO DI GARIAZZO B.& C. S.N.C.- AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI MANIFESTI RELATIVI ALLE ISCRIZIONI SCOLASTICHE PER L'A.S. 2018/2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
225,00 |
225,00 |
01490030028 - TIPOGRAFIA GARIAZZO MARIO SNC |
| Z881F39D8C |
|
|
2017 |
ACQUISTI IN RETE - OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - ANNO 2017. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
29.966,68 |
29.966,68 |
01684750027 - COSSATO SCAVI DEI F.LLI NEGRI SNC & C |
| ZB02805FBB |
|
|
2019 |
SERVIZIO DI POSA E SUCCESSIVA RIMOZIONE DI TABELLONI ELETTORALI E 'ALLESTIMENTO CON SUCCESSIVO SGOMBERO DEI SEGGI ELETTORALI, PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI COMUNALI, REGIONALI ED EUROPEE, DEL 26.05.2019. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.476,23 |
8.476,23 |
02555370036 - IL TETTO SOCIETA' COOPERATIVA |
| Z111DFC700 |
|
|
2017 |
LOCAZIONE CASSONE SCARRABILE PER RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
402,00 |
402,00 |
01996580021 - CLERICO PRIMINO SRL |
| ZB12885E3D |
22/05/2019 |
31/05/2019 |
2019 |
PROGETTO INFORMATICA DI A. SCANZIO & C. S.A.S. - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 ARUBA KEY CON CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE PERSONALE CNS. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
71,31 |
71,31 |
01918680024 - PROGETTO INFORMATICA DI A. SCANZIO & C. SAS |
| 6347483CAA |
01/10/2015 |
30/06/2020 |
2015 |
GARA UFFICIORA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INERENTE LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL TEATRO COMUNALE E ORGANIZZAZIONE DELLE STAGIONI TEATRALI PER IL PERIODO DI CINQUE ANNI DAL 01/10/2015 AL 30/06/2020 - AFFIDAMENTO INCARICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE IL CONTATO DEL CANAVESE DI IVREA. |
|
PROCEDURA RISTRETTA |
400.000,00 |
399.994,33 |
93019730014 - IL CONTATO DEL CANAVESE |
| Z6523A11A4 |
28/05/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2018 ? AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI E RUOLI E COMPITI CORRELATI PREVISTI DECRETO MINISTERIALE (MIT) 7 MARZO 2018, N. 49: REGOLAMENTO RECANTE: «APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA SULLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DEL DIRETTORE DEI LAVORI E DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE» - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.128,40 |
7.128,40 |
RMLRTR63E18A859I - RAMELLA BAGNERI/ARTURO |
| ZB7219D39B |
18/01/2018 |
18/01/2018 |
2018 |
ISCRIZIONE DIPENDENTI COMUNALI AL CORSO: "IL BILANCIO CONSOLIDATO E LA DEFINIZIONE DELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO PER IL 2017 - 2018" ? VERCELLI 18 GENNAIO 2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
99330670797 - A.N.U.T.E.L. |
| Z872472452 |
|
|
2018 |
REALIZZAZIONE DI NUOVA LINEA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PRESSO ASILO NIDO DI LORAZZO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.587,00 |
7.587,00 |
02033750023 - TECNOFLAM S.R.L. |
| Z6C22E3BEB |
|
|
2018 |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) ED ART. 31 COMMA 8 DEL D. LGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, CONTABILITÀ, DIREZIONE LAVORI E REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA "RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA AGLIETTI" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.624,63 |
12.624,63 |
GLTMNL55R02L219W - GILETTI/ EMANUELE |
| ZA1239A355 |
23/05/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO INCARICO DI ADEGUAMENTO AL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, INCLUSA LA MESSA A DISPOSIZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD/DPO) ALLA SOCIETÀ ISIMPLY LEARNING S.R.L. DI IVREA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.364,78 |
8.364,78 |
09519800016 - iSIMPLY LEARNING S.R.L. |
| Z982DC0E96 |
23/07/2020 |
06/08/2020 |
2020 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE ? SOSTITUZIONE SILENZIATORE USURATO AUTOVEICOLO FIAT PUNTO TARGATO CM111VK - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
104,00 |
104,00 |
CRCGNE69H01A053H - AUTORIPARAZIONI DI CROCCO EUGENIO |
| ZDB17C410F |
01/01/2016 |
31/12/2018 |
2015 |
SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO TRIENNALE A "VIGILARE SULLA STRADA" PER GLI ANNI 2016/2018 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - TRAMITE O.D.A. SU MEPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.080,00 |
1.080,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z771A96949 |
12/09/2016 |
30/06/2017 |
2016 |
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRE-POST ORARIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017. CIG: Z771A96949. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GIUSTA DETERMINA N. 1040/2016 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
56.417,25 |
56.417,25 |
02103600025 - COOPERATIVA TANTINTENTI SCSARL |
| ZDA212BE59 |
|
|
2017 |
ACQUISTI IN RETE - IMPLEMENTAZIONE DELLA CARTOGRAFIA IN USO ED INTEGRAZIONE DELLA STESSA CON L'APPLICATIVO GISMASTER A SEGUITO DI ADOZIONE DEL PIANO PAESAGGISTICO DELLA REGIONE PIEMONTE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN S.R.L. |
| ZEA215D6F5 |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2017 |
IL SOLE 24 ORE SPA - SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO A "IL SOLE 24 ORE QUOTIDIANO DIGITALE + QUOTIDIANO ENTI LOCALI" ANNO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
288,46 |
288,46 |
00777910159 - IL SOLE 24 ORE SPA |
| Z032128F2F |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2017 |
MAGGIOLI SPA - SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO A "DISCIPLINA DEL COMMERCIO E DEI SERVIZI" DIGITALE - ANNO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
140,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| 523877266A |
02/12/2013 |
|
2013 |
CONCESSIONE IN GESTIONE DI DUE FONTANE |
|
PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
94.500,00 |
,00 |
01347650036 - INTERMARK SRL |
| Z621A8860A |
20/07/2016 |
31/12/2017 |
2016 |
MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - ANNO 2017: AFFIDAMENTO INCARICO A PROFESSIONISTRA ESTERNO DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI EX D.LGS. 81/2008 E SS.MM.II.. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.036,99 |
2.036,99 |
CCNRRT75D28A859K - CAUCINO/ROBERTO |
| Z791F36394 |
|
|
2017 |
OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI COMUNALI - ANNO 2017. CONFERIMENTO INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.037,00 |
2.037,00 |
CCNRRT75D28A859K - CAUCINO/ROBERTO |
| Z151F3B670 |
|
|
2017 |
OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - ANNO 2017. CONFERIMENTO INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.037,00 |
2.037,00 |
CCNRRT75D28A859K - CAUCINO/ROBERTO |
| ZA41F39E3B |
|
|
2017 |
ACQUISTI IN RETE - OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI COMUNALI ANNO 2017. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
30.223,70 |
30.223,70 |
02126180021 - BONIFACIO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. |
| ZDA2052A96 |
|
|
2017 |
ACQUISTI IN RETE - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE, VERTICALE ED INDICATORIA - ANNO 2017 - LOTTO AUTUNNALE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
4.300,00 |
4.300,00 |
01363440023 - S.P.A.P. S.A.S. DI CACCAMO RAG. ARCANGELO |
| Z441A600A6 |
24/06/2016 |
28/02/2015 |
2016 |
ELETTRAUTO CHIUSI FRANCO - AFFIDAMENTO INCARICO SOSTITUZIONE BATTERIE SCUOLABUS IVECO BP334RC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
360,00 |
02001570023 - ELETTRAUTO CHIUSI FRANCO |
| ZCD2845291 |
01/05/2019 |
30/06/2019 |
2019 |
INTERVENTO DI SOSTITUZIONE PARTI MECCANICHE E CAMBIO PNEUMATICI INVERNALI, NELLE AUTOVETTURE A SERVIZIO DEL SETTORE AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI FINANZIARI ? DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
449,30 |
449,30 |
CRCGNE69H01A053H - AUTORIPARAZIONI DI CROCCO EUGENIO |
| 689938509E |
|
|
2016 |
ACQUISTI IN RETE - OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI COMUNALI - ANNO 2017. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
28.655,65 |
28.655,65 |
02237400029 - GUGLIOTTA SRL |
| ZCC28B548E |
06/06/2019 |
30/06/2019 |
2019 |
PROGETTO INFORMATICA DI A. SCANZIO & C. S.A.S. - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 ARUBA KEY CON CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE PERSONALE CNS. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
71,31 |
71,31 |
01918680024 - PROGETTO INFORMATICA DI A. SCANZIO & C. SAS |
| ZBD1BF355F |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2016 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE INSTALLATO NEL LOCALE SALA SERVER. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
245,90 |
245,90 |
02458190028 - ECOTEAM SRL |
| ZEF2200E3C |
|
|
2018 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO ASCENSORE DEL CIMITERO CAPOLUOGO DI VIA BARAZZE, (ULTIMO AMPLIAMENTO). DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
98,00 |
98,00 |
RMNBRN52E18A314T - BRUNO ROMANO |
| Z64214C39B |
15/12/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA - FORNITURA DI N. 1 ARUBA KEY 2GB AUTORUN + SIM CON CERTIFICATO DI FIRMA E CERTIFICATO CNS (CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
50,00 |
01879020517 - ARUBA PEC SPA |
| ZBC21D1D37 |
22/01/2018 |
07/03/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA - FORNITURA DI N. 1 ARUBA KEY 2GB AUTORUN + SIM CON CERTIFICATO DI FIRMA E CERTIFICATO CNS (CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
50,00 |
01879020517 - ARUBA PEC SPA |
| Z171A8866A |
20/07/2016 |
31/12/2017 |
2016 |
OPERE DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2017 : AFFIDAMENTO INCARICO A PROFESSIONISTRA ESTERNO DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI EX D.LGS. 81/2008 E SS.MM.II.. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.545,99 |
2.545,99 |
CCNRRT75D28A859K - CAUCINO/ROBERTO |
| Z7D21EEDA5 |
|
|
2018 |
FORNITURA DI N° 1 TRAMEZZA DIVISORIA IN LEGNO COMPENSATO, PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI PRESSO SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO, IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE INDETTE PER IL 04.03.2018. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
95,25 |
95,25 |
01490340021 - CENTROLEGNO |
| Z3A28691B3 |
|
|
2019 |
INTERVENTI DI PULIZIA PRESSO LE AULE SCOLASTICHE SEDI DI SEGGI ELETTORALI NELLE SCUOLE ELEMENTARI CAPOLUOGO, MASSERIA E RONCO, IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI COMUNALI, REGIONALI ED EUROPEE, INDETTE PER IL 26.05.2019. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
305,00 |
305,00 |
01747390027 - COOP.SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS |
| Z8022BC6F2 |
16/03/2018 |
16/03/2018 |
2018 |
DITTA ROBIN DI ZEGNA E C. SNC- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALLIEVI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 17/18 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
427,11 |
427,11 |
01844230027 - LIBRERIA ROBIN DI ZEGNA E. & C S.N.C. |
| Z9E1C8BC44 |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2016 |
AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA - SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DI REGISTRAZIONI AUDIO DI SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE - VERBIALE DA VIDEO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
791,69 |
791,69 |
01170440422 - A.F.R.O. SRL |
| Z6728F2D2D |
26/06/2019 |
04/07/2019 |
2019 |
PROGETTO INFORMATICA DI A. SCANZIO & C. S.A.S. - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 ARUBA KEY CON CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE PERSONALE CNS. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
71,31 |
71,31 |
01918680024 - PROGETTO INFORMATICA DI A. SCANZIO & C. SAS |
| ZF12046DAC |
01/01/2018 |
27/03/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO INCARICO A PHOTOFILMFARM DI POMA RICCARDO PER LA REALIZZAZIONE UN LABORATORIO DI ANALISI FILMICA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
800,00 |
PMORCR88S19A859P - PHOTOFILMFARM DI POMA RICCARDO |
| Z3D2619A0B |
04/12/2018 |
31/12/2019 |
2018 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA HACCP PER CUCINA COMUNALE (REG. C.E. 852/04 E D. LGS. 31/2001). AFFIDAMENTO INCARICO A DITTA MARAZZI SAS DI BONIZZI LILIANA & C. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
,00 |
00900920190 - MARAZZI S.A.S. |
| Z8B25CABA2 |
20/11/2018 |
29/11/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA - FORNITURA DI N. 4 ARUBA KEY CON CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE PERSONALE CNS, CONSEGNA E RICONOSCIMENTO DE VISU. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
313,00 |
313,00 |
03424200164 - PROXIMA LAB S.A.S. |
| Z212265E69 |
|
|
2018 |
FORNITURA DI MATERIALE DA VERNICIATURA, PER ALLESTIMENTO DI TABELLONI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE INDETTE PER IL 04.03.2018. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
78,28 |
78,28 |
01907700023 - ARIELLA S.R.L. |
| ZD721B9862 |
|
|
2018 |
SERVIZIO DI AUSILIAZIONE DEGLI OPERAI IN ORGANICO AL SETTORE TECNICO, PER LA POSA DI TABELLONI ELETTORALI E L'ALLESTIMENTO E LO SGOMBERO DEI SEGGI ELETTORALI, PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.302,88 |
7.302,88 |
01684750027 - COSSATO SCAVI DEI F.LLI NEGRI SNC & C |
| ZD92D109A6 |
13/08/2020 |
13/08/2020 |
2020 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO VIDEOCITOFONICO PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.400,00 |
3.400,00 |
01461060020 - BIELETTRICA DI SECCO ALBERTO & C. S.A.S. |
| ZA7226C242 |
|
|
2018 |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) ED ART. 31 COMMA 8 DEL D. LGS 50/2016 PER SERVIZIO DI REDAZIONE RELAZIONE DI VERIFICA STATICA DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA AGLIETTI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
824,72 |
824,72 |
GLTMNL55R02L219W - GILETTI/ EMANUELE |
| Z0822555CF |
|
|
2018 |
FORNITURA DI MATERIALE DISGORGANTE PER SERVIZI IGIENICI SCUOLA MEDIA "L. DA VINCI". DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
48,20 |
48,20 |
01239820028 - EDILNOL S.R.L. |
| Z4A1F57421 |
|
|
2017 |
FORNITURA DI MATERIALE IMPERMEABILIZZANTE AD USO DELLE TRIBUNE DEL CAMPO POLISPORTIVO E. ABATE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
691,88 |
691,88 |
01239820028 - EDILNOL S.R.L. |
| ZE722C9EF5 |
16/03/2018 |
16/03/2018 |
2018 |
ASSOCIAZIONE IL CONTATO DEL CANAVESE - IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI ALLESTIMENTO ESPOSIZIONE AUTO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "LO SPORTIVO COSSATESE DELL'ANNO 2017" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
94,00 |
94,00 |
93019730014 - IL CONTATO DEL CANAVESE |
| Z7C2050F4A |
|
05/04/2018 |
2017 |
FORNITURA DI VESTIARIO AL PERSONALE APPARTENENTE AL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.632,00 |
2.632,00 |
BZODLF59T03L219Z - BOZ FORNITURE DI BOZ ADOLFO |
| Z9822C6468 |
21/03/2018 |
20/03/2018 |
2018 |
OPEN SOFTWARE MEDIA SRL - SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO A UFFICIOSTUDI.NET - PERIODO 21/03/2018-20/03/2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
03631140278 - OPEN SOFTWARE MEDIA SRL |
| Z7A22FD3A5 |
30/03/2018 |
|
2018 |
AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA - FORNITURA DI N. 300 RISME DI CARTA BIANCA PER STAMPE E FOTOCOPIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
627,00 |
,00 |
03804230104 - MAESTRIPIERI SRL |
| 754113664A |
|
|
2018 |
ACQUISTI IN RETE - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2018. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
114.015,15 |
114.015,15 |
00466790011 - IMPRESA FRATELLI SOGNO & FIGLI SRL |
| ZC11ED00EF |
|
|
2017 |
ACQUISTI IN RETE - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE DAL RETICOLO VIARIO COMUNALE E SPARGIMENTO SALE ANTIGELIVO CON PRELIEVO PRESSO LUOGO DI PROPRIETA' DELL'ENTE IN REGIME ORDINARIO - PERIODO 01/11/2017 - 30/04/2018 - LOTTO 1. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
27.358,27 |
27.358,27 |
02165480027 - GREENWORK SNC |
| Z012169037 |
|
|
2017 |
FORNITURA IN OPERA DI PORTONI SEZIONALI PRESSO LA SEDE DEI VIGILI DEL FUOCO DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 50/2016. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.262,00 |
7.262,00 |
02441070022 - COMITEL S.R.L. |
| ZED22873DD |
|
|
2018 |
RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DI AULA PRESSO SCUOLA DELL' INFANZIA DEL CENTRO IN PIAZZA PEROTTI, A SEGUITO D INTERVENTO DI ANTISFONDELLAMENTO SOLAI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.560,00 |
1.560,00 |
01461060020 - BIELETTRICA DI SECCO ALBERTO & C. S.A.S. |
| Z3A28786D1 |
|
|
2019 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CAMBIO PNEUMATICI INVERNALI, NELLE AUTOVETTURE A SERVIZIO DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE ? DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
320,02 |
310,01 |
MTTZEI54R14A859R - AUTORIPARAZIONI MATTOTEA EZIO |
| ZDC286F34A |
25/05/2019 |
28/05/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA - ESTENSIONE REPERIBILITA' ADDETTI AL SERVIZIO DI ASSISTENZA SUGLI APPLICATIVI SIPAL IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.320,00 |
1.320,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z5025DBEEE |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
2018 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA - SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA TECNICA RELATIVO ALL'APPLICATIVO SIPAL-ICARO PER L'ANNO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
416,00 |
416,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z9725DBE75 |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
2018 |
AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA - SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA RELATIVO ALL'APPLICATIVO CONCILIA WINDOWS UTILIZZATO DAL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.777,00 |
2.777,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z5D25DC079 |
01/02/2019 |
31/12/2019 |
2018 |
AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A SU MEPA - SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA TECNICA SUGLI APPLICATIVI GESTIONALI SIPAL (ANNO 2019) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
32.000,00 |
32.000,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z752142473 |
|
|
2017 |
AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA - FORNITURA DI N. 2 MONITOR A COLORI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
261,64 |
261,64 |
02778750246 - SOLUZIONE UFFICIO SRL |
| ZB21D969B7 |
14/04/2017 |
29/11/2017 |
2017 |
SERVIZIO DI PULIZIA DEI BAGNI SITI PRESSO I GIARDINI CENTRALI DI VIA REPUBBLICA ? COOPERATIVA P.G. FRASSATI DI PRODUZIONE E LAVORO SCS ONLUS |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.596,00 |
927,60 |
06484280018 - COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI DI PRODUZ. E LAVORO SCS ONLUS |
| Z872092C56 |
|
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI NUMERO 10 CESTINI GETTACARTA CON COPERCHIO E POSACENERE DALLA DITTA DIMCAR SRL CON SEDE IN UGENTO (LE) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.352,40 |
1.352,40 |
03129830752 - DIMAR SRL |
| Z902109602 |
|
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI VESTIARIO PER LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI ALLA DITTA PASTORELLO E POZZATI & C. SAS CON SEDE IN COSSATO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
353,22 |
353,22 |
00486900020 - PASTORELLO, POZZATI & C. SAS |
| ZEB1DA9083 |
|
|
2017 |
RIFACIMENTO DELL'ARREDO A VERDE DELLE AIUOLE DI P.ZZA CHIESA E DELL'AIUOLA IN VIA MATTEOTTI AFFIDAMENTO ALLA DITTA VERDE D'INVIDIA DI BORELLI MAURO & C. S.A.S. CON SEDE IN DONATO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.160,00 |
2.160,00 |
02583590027 - VERDE D'INVIDIA DI BORELLI MAURO & C. SAS |
| Z4F2144945 |
|
|
2017 |
LAVORI EDILI PRESSO AREE VERDI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA COSSATO SCAVI DEI FRATELLI NEGRI SNC COSSATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.850,00 |
1.210,10 |
01684750027 - COSSATO SCAVI DEI F.LLI NEGRI SNC & C |
| Z8020FC5C2 |
|
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI 5 CESTINI GETTACARTA TIPO EVOLUTION CON POSACENERE NEW GENIUS E LOGO ADESIVO DEL COMUNE DI COSSATO DALLA DITTA SPAZIO VERDE INTERNATIONAL CON SEDE A ALBIGNASEGO |
|
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
3.520,00 |
3.520,00 |
02532270283 - SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL |
| Z15214F1F7 |
01/01/2018 |
31/12/2020 |
2017 |
TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVO AGLI ARCHIVI ROTANTI E COMPATTABILI INSTALLATI PRESSO I VARI UFFICI COMUNALI (TRIENNIO 2018/2020) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.000,00 |
12.000,00 |
01079680995 - TEAM SRL |
| Z551ED0238 |
|
|
2017 |
ACQUISTI IN RETE - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE DAL RETICOLO VIARIO COMUNALE E SPARGIMENTO SALE ANTIGELIVO CON PRELIEVO PRESSO LUOGO DI PROPRIETA' DELL'ENTE IN REGIME ORDINARIO - PERIODO 01/11/2017 - 30/04/2018 - LOTTO 4. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
13.485,31 |
13.485,31 |
FRNRCC68P24Z133Q - FARAONE ROCCO |
| Z0525DC33A |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
2018 |
AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA - RINNOVO LICENZE D'USO E ASSISTENZA SU BANCHE DATI BASIC SUITE (ANNO 2019) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
04231460017 - EXECUTIVE COMPUTER S.N.C.DI MAGNANO E FLORIO |
| Z502919789 |
05/07/2019 |
31/07/2019 |
2019 |
PROXIMA LAB S.A.S. DI OMER VEZZOLI & C.. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 13 SIM CARD PER ARUBA KEY CON CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE PERSONALE CNS. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
394,00 |
394,00 |
03424200164 - PROXIMA LAB S.A.S DI OMAR VEZZOLI & C. |
| Z9222B6CB1 |
|
|
2018 |
RIPARAZIONE MONTAFERETRI A SERVIZIO DEL CIMITERO COMUNALE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
359,00 |
359,00 |
10845740017 - CIMIT SERVICE SNC |
| Z8122F98BE |
17/04/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA. ACQUISTO PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. DITTA EGAF DI FORLI'. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
265,50 |
265,50 |
02259990402 - EGAF EDIZIONI SRL |
| Z24220FEA4 |
|
|
2018 |
INTERVENTI DI PULIZIA PRESSO LE AULE SCOLASTICHE SEDI DI SEGGI ELETTORALI NELLE SCUOLE ELEMENTARI CAPOLUOGO, MASSERIA E RONCO, IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE INDETTE PER IL 04.03.2018.. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
260,00 |
260,00 |
06484280018 - COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI DI PRODUZ. E LAVORO SCS ONLUS |
| Z2D22D5728 |
|
|
2018 |
FORNITURA DI FILTRO COMPOSITO PER IL TRATTAMENTO DI ACQUA POTABILE DELL' EROGATORE A SERVIZIO DELLA SALA CONSIGLIARE DI VILLA BERLANGHINO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
88,36 |
88,36 |
MNZMFR53L53A859R - AQ SYSTEM DI MANZATO MARIA FRANCESCA |
| ZC3234C098 |
23/04/2018 |
02/05/2018 |
2018 |
ORGANIZZAZIONE GITA AL SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI TORINO IN DATA 12 MAGGIO 2018. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AGENZIA VIAGGI "TU MI FAI GIRAR" DI COSSATO PER LA FORNITURA DI BIGLIETTI D'INGRESSO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
670,00 |
670,00 |
CPRNRD73R52B885B - "TU MI FAI GIRAR" DI INGRID CAPRA |
| Z7A33DA2BA |
15/12/2021 |
15/12/2021 |
2021 |
CUP: C29J21054940004. AUTORIZZAZIONE ALLA FORMULAZIONE DI OFFERTA DI ACQUISTO MEDIANTE PARTECIPAZIONE AD ASTA FALLIMENTARE DELL'IMMOBILE SITO IN COSSATO, VIA MERCATO 9 - N.C.E.U.: FOGLIO 19, MAPPALE 1315". DCC N. 54 DEL 06/09/2021. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI ACQUISTO. CIG Z7A33DA2BA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
44.000,00 |
44.000,00 |
01829610029 - FALLIMENTO VESTA SRL |
| ZE62363E9B |
|
|
2018 |
ACQUISTO DI FIORI PER LE FIORITURE PRIMAVERILI DALLA DITTA VILFLORA DI TUBIA SOLA & C. S.S. CON SEDE IN VERRONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
153,00 |
,00 |
00520970021 - AZIENDA AGRICOLA VILFLORA S.S. DI TUBIA & C. |
| Z9423066DC |
04/04/2018 |
08/05/2018 |
2018 |
DITTA PROJECT CENTER S.R.L. - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA RIPARAZIONE DI LAVASTOVIGLIE IN USO PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
88,59 |
88,59 |
01413600022 - PROJECT CENTER S.R.L. |
| Z331C55534 |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2016 |
AON S.P.A. - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA COPERTURA DELLA POLIZZA ASSICURATIVA RCA ANNO 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.403,93 |
8.403,93 |
10203070155 - AON SPA |
| Z8220C6681 |
15/11/2017 |
08/05/2018 |
2017 |
DITTA BERTOLINO MOQUETTES-PAVIMENTI DI CANDELO. AFFIDAMENTO FORNITURA DI UN TAPPETO PER LA SCUOLA INFANZIA SPOLINA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
315,00 |
315,00 |
02248440022 - BERTOLINO MOQUETTES DI FRANCO ARENA & C. S.N.C. |
| ZB222F5B6F |
06/04/2018 |
05/04/2018 |
2018 |
IL SOLE 24 ORE SPA - SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO A QUOTIDIANO DELL'EDILIZIA DIGITALE - PERIODO 06/04/2018-05/04/2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
115,00 |
115,00 |
00777910159 - IL SOLE 24 ORE SPA |
| Z7F252EFF8 |
|
|
2018 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) PER LA FORNITURA DI N.1 AUTOCARRO USATO CON GRU IDRAULICA PER IL SETTORE AREA TECNICA UFFICIO MANUTENZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
29.000,00 |
29.000,00 |
01806610026 - NUOVA VIB |
| Z99232BC55 |
13/04/2018 |
14/05/2018 |
2018 |
LITOTECNICA MAGLIOLA DI MAGLIOLA FRANCA E C. SNC - AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARTELLINE PER L'UFFICIO TECNICO E CARTOLINE DI AVVISO A PRESENTARSI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
746,00 |
746,00 |
00345480024 - LITOTECNICA MAGLIOLA DI MAGLIOLA FRANCA E C. SNC |
| Z791AE0554 |
|
|
2016 |
ACQUISTI IN RETE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SEMAFORICI COMUNALI - ANNO 2017. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
17.228,67 |
17.228,67 |
01461060020 - BIELETTRICA DI BANDERE'& C. S.N.C. |
| ZDF22B74B3 |
|
|
2018 |
INTERVENTI DI SISTEMAZIONE ED EFFICIENTAMENTO PRESSO CENTRALE TERMICA E UNITA' ESTERNA DI CONDIZIONAMENTO DELL' ASILO NIDO DI LORAZZO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
265,00 |
265,00 |
02033750023 - TECNOFLAM S.R.L. |
| Z492201189 |
|
|
2018 |
SOSTITUZIONE DEI CRONOTERMOSTATI IN RADIOFREQUENZA DELLE ZONE DI RISCALDAMENTO, PRESSO LA SCUOLA MATERNA DEL CENTRO DI PIAZZA PEROTTI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
586,00 |
586,00 |
02033750023 - TECNOFLAM S.R.L. |
| ZDF21C5F9D |
|
|
2018 |
SOSTITUZIONE DI COMPONENTI GUASTI DELLA CALDAIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE RONCO, SITA IN VIA MONTEGRAPPA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
820,00 |
820,00 |
02033750023 - TECNOFLAM S.R.L. |
| ZAB22E16F9 |
22/03/2018 |
17/05/2018 |
2018 |
FARMACIA VIANA - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI FARMACI PER ASILO NIDO E SETTORE SOCIO CULTURALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,27 |
120,27 |
01920350020 - FARMACIA VIANA DI GALLO DR. GUIDO |
| ZBE22E1A22 |
22/03/2018 |
17/05/2018 |
2018 |
FARMACIA VIANA - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI FARMACI PER ASILO NIDO E SETTORE SOCIO CULTURALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
115,40 |
115,40 |
01920350020 - FARMACIA VIANA DI GALLO DR. GUIDO |
| Z8E2148469 |
13/12/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
DITTA CERIA STEFANO DI VIGLIANO BIELLESE - AFFIDAMENTO INCARICO PER RIPARAZIONI VARIE PRESSO ASILO NIDO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
985,61 |
985,61 |
CRESFN62L16A859B - CERIA/STEFANO |
| Z052E02C30 |
16/07/2021 |
16/07/2021 |
2020 |
SOSTITUZIONE PARZIALE SERRAMENTI ASILO NIDO JOLANDA FASSIO - ADOLFO E CELESTE FILA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA.
INTEGRAZIONE PER INSTALLAZIONE TENDE OSCURANTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.170,00 |
10.170,00 |
01307980027 - TECNALLUMINIO SNC DEI F.LLI BALLADA |
| Z4823A8171 |
|
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FIORI FIORITURE PRIMAVERILI ALLA DITTA FLORAGRICOLA SERRA GIORGIO CON SEDE IN VIGLIANO BIELLESE (BI) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
87,00 |
,00 |
SRRGRG55M05L880P - SERRA GIORGIO |
| ZF62851BD4 |
|
|
2019 |
SCUOLA PRIMARIA AGLIETTI. FORNITURA E POSA DI SERRAMENTO NELLA MENSA SCOLASTICA E DI TENDE OSCURANTI PER LE AULE AL PIANO TERRA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.320,00 |
7.320,00 |
01851830024 - LA MAURITANA |
| ZF522F92C0 |
|
|
2018 |
O.D.A. MEPA N. 4265438 - MANUTENZIONE PERIODICA E TARATURA PRESSO CENTRO LAT ACCREDITATO DEL MISURATORE DI VELOCITA' ULTRALYTE COMPLETO DI STAMPANTE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.350,00 |
1.350,00 |
08625900157 - ELTRAFF S.R.L. |
| ZF1235798E |
27/04/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - GESINT SRL - ACQUISTO SOFTWARE PER GESTIONE CONTO ANNUALE 2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
360,00 |
06711271004 - GESINT S.R.L. |
| ZB309BA092 |
01/07/2013 |
30/06/2018 |
2013 |
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE MONOCROMATICA PER UFF. INFORMAGIOVANI (5 ANNI) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.450,80 |
2.450,80 |
01788080156 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA |
| Z4E1FBF124 |
|
|
2017 |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PROVVISORIO E RELATIVE ASSISTENZE EDILI PER ALLESTIMENTO AREA MERCATALE IN PIAZZA CROCE ROSSA ITALIANA ? ZONA SUD". APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 5 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.502,10 |
7.502,10 |
01461060020 - BIELETTRICA DI BANDERE'& C. S.N.C. |
| ZB42364A9F |
03/05/2018 |
31/05/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA - FORNITURA DI N. 3 ARUBA KEY 2GB AUTORUN + SIM CON CERTIFICATO DI FIRMA E CERTIFICATO CNS (CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
01879020517 - ARUBA PEC SPA |
| Z7925ED992 |
28/11/2018 |
08/01/2018 |
2018 |
DITTA LEGGERE SRL - TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA PER LA FORNITURA DI LIBRI E GUIDE PER L'UFFICIO INFORMAGIOVANI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
984,38 |
984,38 |
02511020162 - LEGGERE SRL |
| Z2420E6D54 |
|
|
2017 |
AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA - INTERVENTO PER LA CONFIGURAZIONE DEL PROTOCOLLO DI RETE SFTP AI FINI DELL'ARCHIVIAZIONE DI MANDATI E REVERSALI OIL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z1226EB467 |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
POSTE ITALIANE S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZE TASSATE C.A.N. (COMUNICAZIONE DI AVVENUTA NOTIFICA) E C.A.D. (COMUNICAZIONE DI AVVENUTO DEPOSITO). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
1.656,46 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. |
| Z862318C2B |
|
|
2018 |
CARABINIERI COMANDO COMPAGNIA DI COSSATO, RECUPERO BASSO FABBRICATO DA ADIBIRE AD USO UFFICI" - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) ED ART. 31 COMMA 8 DEL D. LGS 50/2016 DI INCARICO PER L'ESECUZIONE DI INDAGINI SISMICHE E GEOTECNICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.742,16 |
1.742,16 |
RDNGNN67R20L750H - RODINA GIOVANNI |
| Z44294920C |
|
|
2019 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER FRAZIONAMENTO CATASTALE DI AREA, A SEGUITO DI REALIZZAZIONE DI STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA MARTIRI LIBERTA' E L'INSEDIAMENTO SCOLASTICO ADIBITO A LICEO SCIENTIFICO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.180,60 |
1.180,60 |
MRLMSM65P30A859R - MORELLO MASSIMO |
| Z9E23ABDE1 |
22/05/2018 |
06/06/2018 |
2018 |
DITTA IMP S.R.L. DI SAN BENIGNO CANAVESE (TO)) - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER L'ASILO NIDO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
373,99 |
373,99 |
09734640015 - IMP SRL |
| ZA023D252C |
|
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI ENDOTERAPIA PRESSO QUERCIA SITA NEI GIARDINI CENTRALI DITTA FLORAMA SAS DI MINARI GABRIELE & C. CON SEDE IN GAGLIANICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
,00 |
01762590022 - FLORAMA SAS DI MINARI GABRIELE & C. |
| Z3A23A6819 |
|
|
2018 |
ACQUISTI IN RETE - ACQUISTO N. 2 LICENZE SOFTWARE PRIMUS PER IL SETTORE AREA TECNICA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
504,00 |
504,00 |
01883740647 - ACCA SOFTWARE SPA |
| ZDA23A6524 |
|
|
2018 |
IMPLEMENTAZIONE DELLA CARTOGRAFIA IN USO ED INTEGRAZIONE DELLA STESSA CON APPLICATIVO GISMASTER A SEGUITO DI APPROVAZIONE DELLA 14^ VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. VIGENTE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
990,00 |
990,00 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN S.R.L. |
| ZB123DC992 |
11/06/2018 |
11/06/2018 |
2018 |
STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA A COPERTURA DELL'INIZIATIVA CENTRO ESTIVO 2018 PER I BAMBINI DI ETA' COMPRESA TRA 3 E 11 ANNI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
562,50 |
562,50 |
10203070155 - AON SPA |
| ZE623CDCDB |
31/05/2018 |
18/06/2018 |
2018 |
VALSECCHI CANCELLERIA SRL - AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
175,95 |
175,95 |
09521810961 - VALSECCHI CANCELLERIA SRL |
| Z9A23AD25F |
|
|
2018 |
RIPARAZIONE AUTOCARRO COMUNALE FIAT IVECO DAILY ? TARGATO BI 008791. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
212,30 |
212,30 |
CRCGNE69H01A053H - AUTORIPARAZIONI DI CROCCO EUGENIO |
| ZC328DB205 |
13/08/2019 |
12/08/2021 |
2019 |
AFFIDAMENTO TRAMITE R.D.O. SU MEPA - RINNOVO BIENNALE LICENZE ANTIVIRUS KASPERSKY E ATTIVAZIONE DI SERVIZI INTEGRATIVI DI ASSISTENZA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.940,00 |
1.940,00 |
01561040245 - ICOM SRL |
| Z3221B8A4E |
30/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO ACI-PRA DI ANCITEL PER IL COLLEGAMENTO E LA CONSULTAZIONE DEI REGISTRI E ARCHIVI DELLA BANCA DATI PRA PER L'ANNO 2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.160,13 |
1.160,13 |
00493410583 - A.C.I. - AUTOMOBILE CLUB ITALIA |
| Z5023ED68C |
08/06/2018 |
21/06/2018 |
2018 |
C2 SRL - AFFIDAMENTO FORNITURA DI UN DISTRUGGIDOCUMENTI PER LO STABILE COMUNALE DI PIAZZA ANGIONO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
294,29 |
294,29 |
01121130197 - C2 SRL |
| ZD42018295 |
29/09/2017 |
21/06/2018 |
2017 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E VERIFICA DEI CORSI DI GINNASTICA E DI GINNASTICA DOLCE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.557,38 |
6.557,38 |
01864280027 - SOCIETA' GINNASTICA LA MARMORA - A.S.D. |
| 72148488E9 |
|
|
2017 |
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D. LGS. 50/2016 RELATIVA ALL'ESECUZIONE DELLE OPERE DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATO COPERTO" CON INVITO DIRETTO DEI CONCORRENTI SELEZIONATI A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO. CIG 72148488E9 ? CUP: C24E16000450004 - APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 5 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
88.385,53 |
75.874,02 |
03555360654 - PIGNATARO COSTRUZIONI GENERALI SRL |
| Z2C2083057 |
|
|
2017 |
AFFIDAMENTO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP - ACQUISTO DI UNA STAMPANTE MONOCROMATICA MULTIFUNZIONE PER L'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
190,89 |
190,89 |
02897010969 - FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA |
| ZA422A409E |
08/03/2018 |
17/05/2018 |
2018 |
ISCRIZIONE DELLA DIPENDENTE VITTORIA VERNA AL POMERIGGIO DI STUDIO ORGANIZZATO DA A.N.U.S.C.A. ? BIELLA 08 MARZO 2018 - INTEGRAZIONE ULTERIORE DATA - BORRIANA 17 MAGGIO 2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
120,00 |
01897431209 - A.N.U.S.C.A. ASSOC.NAZIONALE UFF.STATO CIV.ANAGRAF |
| Z7F234A280 |
|
|
2018 |
ACQUISTI IN RETE - FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO STRADALE A FREDDO, FRANCO MAGAZZINI COMUNALI, AD ALTO COEFFICIENTE DI INFILTRAZIONE STRADALE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.783,00 |
3.783,00 |
02330250404 - ASPEX S.P.A. |
| Z7323068C0 |
|
|
2018 |
AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA - CONFIGURAZIONE E ATTIVAZIONE INTERFACCIA SIOPE+ E TESORERIA INFORMATICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.200,00 |
2.200,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| ZD22352A9B |
|
|
2018 |
AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA - FORNITURA DI UN DISCO RIGIDO HDD FUJITSU PER IL POTENZIAMENTO DELLA CONNESSIONE VIA PONTE RADIO DELLA SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
119,44 |
119,44 |
03509620484 - TT TECNOSISTEMI SPA |
| Z4C2352AC4 |
|
|
2018 |
AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA - INTERVENTO DI RICONFIGURAZIONE DELL'APPLICATIVO CONCILIA WINDOWS UTILIZZATO DAL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE PER LA GESTIONE DELLE SANZIONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z3220BD567 |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2017 |
AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA - SERVIZIO ANNUALE DI ASSISTENZA SULL'IMPIANTO TELEFONICO VOIP (ANNO 2018) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.904,00 |
2.904,00 |
05082080010 - M.C.E. SRL |
| Z132306959 |
|
|
2018 |
AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA - SOSTITUZIONE PONTE RADIO A SERVIZIO DELLA SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER POTENZIAMENTO CONNESSIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.210,00 |
1.210,00 |
05082080010 - M.C.E. SRL |
| ZCE22EEC58 |
28/03/2018 |
|
2018 |
AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA - INTERVENTO EXTRA CONTRATTO (RIPARAZIONE MIXER AREA EVENTI) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
105,00 |
105,00 |
02537990042 - WEB SERVICE SRL |
| Z382188D32 |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SU SISTEMI DI RETE E VIRTUALIZZAZIONE (ANNO 2018) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.880,00 |
4.880,00 |
03671520967 - MSDSYSTEMS SRL |
| ZE21CD5A69 |
01/01/2017 |
31/12/2018 |
2017 |
AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA - MANTENIMENTO LICENZE BASIC SUITE PER IL BIENNIO 2017/2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.800,00 |
2.800,00 |
04231460017 - EXECUTIVE COMPUTER S.N.C.DI MAGNANO E FLORIO |
| Z5B212868C |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2017 |
AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA - SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SU APPLICATIVO DATE+CONTROLLI (ANNO 2018) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
06367820013 - DASEIN SRL |
| ZA120CF339 |
|
|
2017 |
AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA - SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SUGLI APPLICATIVI GESTIONALI SIPAL - ANNO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
33.220,00 |
33.220,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z002164182 |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2017 |
AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA - SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE PER L'ANNO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z7020CF2C3 |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2017 |
AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA - SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA RELATIVO ALL'APPLICATIVO CONCILIA WINDOWS UTILIZZATO DAL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE (ANNO 2018) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.644,00 |
2.644,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| ZD320CF2F9 |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2017 |
AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA - SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA RELATIVO ALL'APPLICATIVO SIPAL-ICARO UTILIZZATO DALL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI (ANNO 2018) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
408,00 |
408,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z0921640FE |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2017 |
AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA - ATTIVAZIONE APP MUNICIPIUM (CON WEB SERVICE CONCILIA PER IL PAGAMENTO DELLE MULTE) COMPRENSIVO DI FORMAZIONE ONLINE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.200,00 |
2.200,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| ZCD2120284 |
15/12/2017 |
31/03/2019 |
2017 |
AFFIDAMENTO TRAMITE R.D.O. SU MEPA - SERVIZIO DI ESTENSIONE GARANZIA SU SERVER E STORAGE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.296,00 |
2.296,00 |
00846500189 - SOGESI SRL |
| ZAA20ECD41 |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2017 |
AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA - RINNOVO LICENZA D'USO RELATIVA ALL'APPLICATIVO UTILIZZATO PER LA GESTIONE DEL WHISTLEBLOWING |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
340,00 |
340,00 |
02734350750 - CLIO SPA |
| Z6020BD21D |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2017 |
AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SU APPLICATIVO GRS SOCIALI (ANNO 2018) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
12867930153 - ACME ITALIA SRL |
| ZE82513C82 |
21/10/2018 |
|
2018 |
AFFIDAMENTO TRAMITE R.D.O. SU MEPA - SERVIZIO DI ASSISTENZA/ESTENSIONE GARANZIA SU SERVER E STORAGE DELL |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.790,00 |
1.790,00 |
03671520967 - MSDSYSTEMS SRL |
| Z742E0F6AB |
19/09/2020 |
18/09/2021 |
2020 |
DMEDIA GROUP SPA - SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO DIGITALE A LA NUOVA PROVINCIA DI BIELLA - PERIODO 19/09/20-18/09/21 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
172,12 |
172,12 |
13428550159 - DMEDIA GROUP SPA |
| ZF923B24D8 |
|
|
2018 |
SERVIZIO DI AUTOSPURGO CANAL-JET PER DISOTTURAZIONE POZZETTI DI SCARICO PRESSO MERCATO COPERTO DI PIAZZA C.R.I.. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,00 |
290,00 |
02275630024 - CANELLA SERVIZI SRL |
| Z5C341A313 |
25/01/2022 |
25/01/2022 |
2021 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL' AUTOMEZZO COMUNALE FIAT PANDA TARGATO CP 451AM, IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DEL SETTORE TECNICO, CON SEDE IN PIAZZA GRAMSCI N. 5. CIG: Z5C341A313. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA a) DELLA LEGGE 120/2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
372,16 |
372,16 |
01974530022 - ELLE.BI.2000 S.N.C. |
| Z42242FC8B |
29/06/2018 |
13/07/2018 |
2018 |
PMT DI PASSERI MARIA TERESA - AFFIDAMENTO FORNITURA N. 500 CONTRASSEGNI PER INVALIDI PER L'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
275,00 |
275,00 |
PSSMTR51B60E975M - PMT DI PASSERI MARIA TERESA |
| Z9122DF483 |
22/03/2018 |
17/07/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BARANZELLI NAT.TUR DI ROMAGNANO SESIA PER NOLEGGIO PULLMAN IN OCCASIONE DELLA GITA AL SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI TORINO IN DATA 12/05/2018 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
550,00 |
00434360038 - BARANZELLI NATUR SRL |
| Z862630EB0 |
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2018 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS 50/2016 DI INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' RELATIVO AGLI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DIFESE SPONDALI TORRENTE STRONA E LAVORI DI RICALIBRATURA ALVEI RIO CLAROLO E RIO VALLELUNGA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
507,52 |
507,52 |
02033900024 - MELLO RELLA & ASSOCIATI -INGEGNERIA STUDIO TECNICO |
| ZC31EBAE3B |
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2017 |
ACQUISTI IN RETE - SERVIZIO INTEGRATIVO GESTIONE AREE CIMITERIALI - ANNO 2017 - 2° LOTTO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
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PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
27.861,18 |
27.861,18 |
01747390027 - COOP.SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS |
| Z1B2AD8B6B |
14/02/2020 |
28/01/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI NUMERO 20 CESTINI GETTACARTA SU PALO TIPO BIOECO CON COPERCHIO BASCULANTE DALLA DITTA DIMCAR SRL CON SEDE IN UGENTO (LE) |
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PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.704,80 |
2.704,80 |
03129830752 - DIMCAR S.R.L. |
| Z9022B4BCC |
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2018 |
ACQUISTI IN RETE - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE, VERTICALE ED INDICATORIA - ANNO 2018. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
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PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
9.518,88 |
9.518,88 |
01779010204 - ECOTRAFFIC SRL |
| ZB827A006D |
27/06/2019 |
11/05/2020 |
2019 |
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 ALLA COOPERATIVA ORSO BLU ONLUS - INTERVENTI DI POTATURA TRAMITE SCALVATURA NELL'ANNO IN CORSO E SUCCESSIVA RIFORMA NELL'ANNO 2020 NONCHE' ABBATTIMENTO DI UN ESEMPLARE ARBOREO IN VIA MOLINO DI FONDO |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.020,00 |
7.020,00 |
01747390027 - COOP.SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS |
| ZA523D9746 |
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2018 |
INTERVENTO DI RIPASSATURA DI UNA PARTE DEL TETTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO, IN PIAZZA ANGIONO, CON SOSTITUZIONE DELLA PICCOLA ORDITURA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.100,71 |
9.100,71 |
CNTDNI84B10L219W - LA SERENA COSTRUZIONI EDILI |
| ZB12438264 |
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2018 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALL' AUTOCARRO COMUNALE FIAT IVECO DAILY ED EFFETTUAZIONE DI REVISIONE PERIODICA AUTOMEZZO. ? TARGATO BI 008791. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
513,00 |
513,00 |
CRCGNE69H01A053H - AUTORIPARAZIONI DI CROCCO EUGENIO |
| Z01241AF50 |
13/07/2018 |
31/07/2018 |
2018 |
DITTA S.D.R. S.A.S. DI COSSATO (BI) - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER ASILO NIDO COMUNALE |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
537,69 |
537,69 |
01698010020 - SDR SAS DI SCHIAPPARELLI DANIELE E C. |
| Z97238FCE6 |
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2018 |
RIFACIMENTO TRACCIAMENTO POSTEGGI PRESSO MERCATO COPERTO. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 50/2016. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
3.000,00 |
03555360654 - PIGNATARO COSTRUZIONI GENERALI SRL |
| Z1C2E1673C |
27/10/2020 |
27/10/2020 |
2020 |
VERIFICA PERIODICA PREVISTA AI SENSI DELL'ART. 71 COMMA 11 DEL D.LGS. 81/2008 E SS.MM.II. DEI MONTAFERETRI INSTALLATI PRESSO I CIMITERI COMUNALI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,12 |
650,12 |
11113100017 - AD SRL |
| ZCB2173D4C |
01/01/2018 |
30/06/2018 |
2017 |
SOCIETA' ATAP S.P.A. DI BIELLA, SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ? RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA IN OCCASIONE DI GITE, VISITE D'ISTRUZIONE, PROGETTI DI CONTINUITA' SCOLASTICA E USCITE PER MANIFESTAZIONI, PER IL PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.772,00 |
1.772,00 |
01537000026 - ATAP S.P.A. |
| Z7E24982C4 |
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2018 |
POSTE ITALIANE S.P.A.: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE IMMAGINI PREGRESSE SU CONTO CORRENTE POSTALE PER IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
106,56 |
,00 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. |
| ZB9295E37D |
30/07/2019 |
31/05/2020 |
2019 |
EDITORIALE LA NUOVA PROVINCIA DI BIELLA SRL - SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO CARTACEO A LA NUOVA PROVINCIA DI BIELLA PER L'UFFICIO INFORMAGIOVANI - FINO AL 31/05/2020 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
120,00 |
01777430024 - EDITORIALE LA NUOVA PROVINCIA DI BIELLA SRL |
| ZE72620C7F |
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2018 |
SOSTITUZIONE DI RISCALDATORE PER MOTOPOMPA IMPIANTO ANTINCENDIO AREA ARTIGIANALE (COINARCO) IN VIA PER CASTELLETTO CERVO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
263,00 |
263,00 |
02001570023 - ELETTRAUTO CHIUSI FRANCO |
| Z2D2043DBF |
12/10/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
SOCIETA' ATAP S.P.A. DI BIELLA, SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ? RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA IN OCCASIONE DI GITE, VISITE D'ISTRUZIONE, PROGETTI DI CONTINUITÀ SCOLASTICA E USCITE PER MANIFESTAZIONI |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
470,00 |
470,00 |
01537000026 - ATAP S.P.A. |
| ZAA1F3CAFD |
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2017 |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 ED ART. 31 COMMA 8 DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI "PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, CONTABILITA' E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, DEGLI INTERVENTI NECESSARI ALLA MESSA IN SICUREZZA DA AZIONI DI POTENZIALE SFONDELLAMENTO DI ALCUNE PORZIONI DI SOLAI AMMALORATE PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE". APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 5 ED ART. 33 COMMA 1 DEL D. LGS 50/2016 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.100,98 |
5.100,98 |
02130030063 - Società Giancarlo Furno srl - Ingegneria e Architettura |
| Z07241C294 |
01/07/2018 |
30/06/2019 |
2018 |
EDITORIALE LA NUOVA PROVINCIA DI BIELLA SRL - SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO CARTACEO A LA NUOVA PROVINCIA DI BIELLA PER L'UFFICIO INFORMAGIOVANI - PERIODO 01/07/2018-30/06/2019 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
01777430024 - EDITORIALE LA NUOVA PROVINCIA DI BIELLA SRL |
| Z8B24353DF |
02/07/2018 |
31/07/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA - FORNITURA DI N. 1 ARUBA KEY 2GB AUTORUN + SIM CON CERTIFICATO DI FIRMA E CERTIFICATO CNS (CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI). |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
50,00 |
01879020517 - ARUBA PEC SPA |
| Z64226CF93 |
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2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI NUMERO TRE RICARICHE BOMBOLE GAS ALLA DITTA COELGAS DI MOTTO MAROC & C. SNC CON SEDE IN COSSATO |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
49,18 |
,00 |
02528730027 - COELGAS DI MOTTO MARCO & C. SNC |
| ZE622A3017 |
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2018 |
IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI ALCUNE PIANTE PER IL RIARREDO DI SIEPE SITA IN VIA A. LAMARMORA DITTA CAPPONI GIARDINI S.R.L. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
446,00 |
446,00 |
02446030021 - CAPPONI GIARDINI |
| Z5122D5FE1 |
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2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DA GIARDINAGGIO DITTA IL MULINO DEI FIORI CON SEDE IN GATTINARA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
318,00 |
318,00 |
02450400029 - IL MULINO DEI FIORI S.S.A. |
| Z962368FFE |
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2018 |
ACQUISTO SCARPE PER OPERAI COMUNALI - DITTA PASTORELLO E POZZATI, COSSATO |
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AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
727,87 |
727,87 |
00486900020 - PASTORELLO, POZZATI & C. SAS |
| Z3F2CF5ED1 |
12/05/2020 |
14/10/2020 |
2020 |
ISCRIZIONE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI BIELLA E RILASCIO CERTIFICATO DI IDONEITA' AL TIRO PER GLI APPARTENENTI AL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE AVENTI LA QUALIFICA DI AGENTE DI P.S. ANNO 2020. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
780,00 |
780,00 |
81065460024 - TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI BIELLA |
| ZE0238C900 |
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2018 |
ACQUISTO FIORITURE DALLA DITTA SERRA GIORGIO VIGLIANO B.SE E RIDETERMINA SOMME IMPEGNATE ALLA DITTA VILFLORA CON DT. 606/2018 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
247,50 |
247,50 |
SRRGRG55M05L880P - SERRA GIORGIO |
| Z2923F32FC |
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2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DI DUE INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE CONTRO ZANZARE PRESSO L'AREA GIARDINO INTERNO DELLA SCUOLA MASSERIA - DITTA MURIN STOP DI CHIOCCHETTI GEOM. SERGIO & C. SNC CON SEDE IN BIELLA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
04997350014 - MURIN STOP DI CIOCCHETTI GEOM. SERGIO & C. S.N.C. |
| Z5D23C6A79 |
|
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2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO PER OPERAI COMUNALI ALLA DITTA CIZETA S.A.S. DI ZAPPATERRA ENRICO & C. CON SEDE IN GAGLIANICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.653,33 |
1.653,33 |
02032680023 - CIZETA S.A.S. DI ZAPPATERRA ENRICO & C. |
| Z6123DE8F4 |
12/06/2018 |
10/09/2018 |
2018 |
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS DI BIELLA - IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO ESTIVO |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.775,00 |
1.775,00 |
01747390027 - COOP.SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS |
| ZE024B42C8 |
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2018 |
SERVIZIO DI AUTOSPURGO E LAVAGGIO DI FOSSA BIOLOGICA, PRESSO VILLA BERLANGHINO, IN VIA CORRIDONI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
314,00 |
240,00 |
02275630024 - CANELLA SERVIZI SRL |
| Z5829E5BA2 |
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2019 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELL'ASCENSORE IMPIANTO N° 1539741 ? PRESSO SEDE DEGLI UFFICI TECNICI, IN PIAZZA GRAMSCI. INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELL'ASCENSORE IMPIANTO N° 1539743, PRESSO GLI UFFICI DI VILLA RANZONI, IN VIA RANZONI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.130,00 |
1.130,00 |
RMNBRN52E18A314T - BRUNO ROMANO |
| Z31241BC40 |
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2018 |
AFFIDAMENTO INTERVENTI DI POTATURA DI ALBERI E ARBUSTI PRESSO AREE VERDI ALLA COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS CON SEDE IN BIELLA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.400,00 |
905,00 |
01747390027 - COOP.SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS |
| ZB6228A8B1 |
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2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DI TRE PUNTI DI ALLACCIO PER LA FORNITURA TEMPORANEA DI ENERGIA ELETTRICA PER ALIMENTAZIONE MERCATO ALIMENTARE. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
154,65 |
154,65 |
02616630022 - NOVA AEG S.P.A. |
| ZA024A8207 |
|
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2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DI UN INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE CONTRO SCARAFAGGI PRESSO I LOCALI SEMINTERRATI DELLA SCUOLA MEDIA LEONARDO DA VINCI A FAVORE DELLA DITTA MURIN STOP DI CHIOCCHETTI GEOM. SERGIO & C. SNC CON SEDE IN BIELLA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
180,00 |
04997350014 - MURIN STOP DI CIOCCHETTI GEOM. SERGIO & C. S.N.C. |
| ZEC251AF52 |
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2018 |
ACQUISTO DI CRISANTEMI COREANI DALLA DITTA FLORAGRICOLTURA SERRA GIORGIO DI VIGLIANO B.SE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
909,00 |
909,00 |
SRRGRG55M05L880P - SERRA GIORGIO |
| ZE524B4421 |
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2018 |
INTERVENTO URGENTE DI RIMOZIONE PIANTA PERICOLANTE IN FRAZIONE LORAZZO. AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE PG FRASSATI DI PRODUZIONE E LAVORO S.C.S. ONLUS CON SEDE IN TORINO |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
439,35 |
06484280018 - COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI DI PRODUZ. E LAVORO SCS ONLUS |
| Z08215B389 |
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2017 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'ING. OMAR ANGELINO MACCHINA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) ED ART. 31 COMMA 8 DEL D. LGS 50/2016 DELL'INCARICO PER STESURA RILIEVI DELL'AREA SPORTIVA CAMPI DA TENNISI E BOCCE IN FRAZIONE PARLAMENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.522,56 |
1.522,56 |
NGLMRO68L10L669Q - ANGELINO MACCHINA/OMAR |
| Z5124A3CB1 |
10/08/2018 |
18/09/2018 |
2018 |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO 7 - LOTTO 1" PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE PER I MESI MARZO E APRILE 2018 - RIDETERMINAZIONE IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N.482 DEL 15/04/2016 E ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
7.809,72 |
780.972,00 |
05892970152 - SODEXO MOTIVATION SOLUTION ITALIA |
| ZE6255EC10 |
01/11/2018 |
31/12/2019 |
2018 |
MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2019 - AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.166,92 |
3.166,92 |
DVSLCU71T01A859X - DI VIESTI ARCH. LUCIO |
| ZA32516A9F |
|
|
2018 |
PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER PUBBLICO INCANTO - VENDITA DELLA PARTECIPAZIONE AZIONARIA NELLA SOCIETA' S.I.I. S.P.A. - APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
335,93 |
,00 |
04982190151 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.R.L. |
| ZCE24E1A57 |
15/09/2018 |
14/09/2020 |
2018 |
EDITRICE IL BIELLESE SRL - SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO BIENNALE CARTACEO A IL BIELLESE PER L'UFFICIO DEL SINDACO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
199,00 |
199,00 |
00243580024 - EDITRICE IL BIELLESE SRL |
| Z6624C996B |
|
|
2018 |
OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DI COPERTURA E BALCONE DI EDIFICIO IN VIA LAVINO N° CIVICO 61. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.917,91 |
1.917,91 |
CNTDNI84B10L219W - LA SERENA COSTRUZIONI EDILI |
| Z242608E80 |
03/12/2018 |
21/12/2018 |
2018 |
TIPOGRAFIA S.PE.GI S.N.C. DI VERCELLI- AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI MANIFESTI RELATIVI ALLE ISCRIZIONI SCOLASTICHE PER L'A.S. 2018/2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
135,25 |
135,25 |
01710860022 - S.PE.GI SNC |
| Z12297E071 |
|
|
2019 |
RIPARAZIONE IMPIANTO ELEVATORE 1539738, DELLA SEDE MINICIPALE DI PIAZZA ANGIONO N° 14. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
291,00 |
291,00 |
00842990152 - SCHINDLER SPA |
| ZE4251E121 |
10/10/2018 |
10/10/2018 |
2018 |
DITTA IL MATITONE DI SARA CARUSO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALLIEVI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/19 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
49,47 |
49,47 |
CRSSRA81L44D938N - IL MATITONE DI CARUSO SARA |
| ZAF24DA622 |
14/09/2018 |
13/09/2019 |
2018 |
DMEDIA GROUP SPA - SOTTSCRIZIONE ABBONAMENTO DIGITALE A LA NUOVA PROVINCIA DI BIELLA PER L'UFFICIO DEL SINDACO - PERIODO 14/09/2018-13/09/2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
162,50 |
162,50 |
13428550159 - DMEDIA GROUP SPA |
| Z1C247A847 |
|
|
2018 |
VERIFICHE PERIODICHE MONTAFERETRI INSTALLATI PRESSO CIMITERI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
634,86 |
634,86 |
11113100017 - AD SRL |
| Z0D3340E9C |
04/11/2021 |
25/11/2021 |
2021 |
ISCRIZIONE DELLA DOTT.SSA AIRONE ELISABETTA AL CORSO ORGANIZZATO DA EUROCULTURA SRL INERENTE - STAGE E LAVORO ALL'ESTERO - CORSO DI FORMAZIONE ORIENTATORI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,00 |
190,00 |
03759950243 - EUROCULTURA SRL |
| Z0A24B43EE |
|
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2018 |
SERVIZIO DI AUTOSPURGO E LAVAGGIO DELLA VASCA STOCCAGGIO ACQUA ANTINCENDIO, PRESSO AREA COINARCO IN VIA PER CASTELLETTO CERVO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
961,00 |
961,00 |
02275630024 - CANELLA SERVIZI SRL |
| Z9F348FA10 |
30/12/2021 |
30/12/2022 |
2021 |
ADESIONE AL SERVIZO DI CORSI DI FORMAZIONE IN ABBONAMENTO PER I DIPENDENTI COMUNALI DELLA DITTA MAGGIOLI SPA di SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.350,00 |
1.350,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z613447802 |
07/12/2021 |
21/12/2021 |
2021 |
DITTA PRISMA SRL DI SANT'ANTIMO (NA) - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ARREDI VARI PER SCUOLE DI COSSATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.912,23 |
2.912,23 |
03272351218 - PRISMA SRL |
| Z022116EA8 |
01/07/2017 |
30/06/2018 |
2017 |
CONCESSIONE DEL SERVIZIO INERENTE GLI IMPIANTI SPORTIVI "EZIO ABATE" E "PICCHETTA" ALL'UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CITTA' DI COSSATO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 (SCADENZA 30 GIUGNO 2018). IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.295,08 |
12.295,08 |
02321140028 - U.S.D. CITTA' DI COSSATO |
| Z7623E0239 |
05/06/2018 |
31/07/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' HOT SUMMER SNC DI LESSONA (BI) PER LA FREQUENZA IN PISCINA DEI BAMBINI ISCRITTI AL CENTRO ESTIVO 2018 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
743,50 |
743,50 |
02639650023 - HOT SUMMER SNC DI DUSSO ROBERTO E SCAVONE STEFANO |
| Z961FDA058 |
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2017 |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS50/2016 DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO/CONDIZIONAMENTO DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI. CIG: Z961FDA058 ? CUP: C24H17000840004. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 5. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.950,00 |
14.950,00 |
01461060020 - BIELETTRICA DI BANDERE'& C. S.N.C. |
| Z41255F38E |
23/10/2018 |
23/10/2018 |
2018 |
DITTA NEVENZI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALLIEVI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/19 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
30,69 |
30,69 |
NVNMRS80C46A859F - CARTOLERIA EDICOLA NEVENZI MARISA |
| Z19343A082 |
24/01/2022 |
24/01/2022 |
2021 |
CUP C25I17000080006 - POR FESR 2014/2020 - PRIORITÀ DI INVESTIMENTO IV.4 C - AZIONE IV.4C.1.1 E AZIONE IV.4C.1.2 ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA DENOMINATA MASSERIA ? MODIFICA DEL CONTRATTO N.2 EX ART 106 C. 1 LETT. C) D. LGS. 50/2016 APPROVATA CON DETERMINAZIONE N.1256 del 1/12/2021 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E DI AVVISO MODIFICA CONTRATTO EX ART. 106 C. 5 D. LGS. 50/2016 DA PUBBLICARSI SULLA GURI ? CIG: Z19343A082 - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
613,43 |
505,72 |
09147251004 - LEXMEDIA SRL |
| Z1E2518295 |
02/10/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO INCARICO TRAMITE MEPA A DITTA S.I.L.C. SPA FORNITURA PANNOLINI E SALVIETTE UMIDIFICATI E PER ASILO NIDO COMUNALE |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.163,04 |
1.163,04 |
00163160195 - S.I.L.C. SPA |
| ZC9273A873 |
22/02/2019 |
04/11/2019 |
2019 |
DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. GORLANI MARIO DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO GORLANI DI BRESCIA, PER MEDIAZIONE ASSISTITA EX ARTT. 2 E 3 D.L. 132/2014 ACQUISITA AGLI ATTI. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
03464580178 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO GORLANI |
| Z142574960 |
05/11/2018 |
05/11/2018 |
2018 |
DITTA CARTOLIBRI PIEMONTE Di G. FORGIARINI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALLIEVI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/19 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.187,89 |
15.187,89 |
FRGGZN48R16D094U - CARTOLIBRI PIEMONTE |
| ZDF2A7DC49 |
07/11/2019 |
07/11/2019 |
2019 |
DITTA CARTOLIBRI PIEMONTE DI G. FORGIARINI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALLIEVI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - 2° TRANCHE |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.800,71 |
2.800,71 |
FRGGZN48R16D094U - CARTOLIBRI PIEMONTE |
| Z17215EC86 |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2017 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI TRAMITE TELEPASS. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
145,95 |
09771701001 - TELEPASS S.P.A. |
| Z7B2654E33 |
06/11/2019 |
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2018 |
LAVORI VARI DI ADEGUAMENTO ALLE PREVISIONI DEL VIGENTE P.R.C.C. ? CUP C27B14000160004 ? OPERE DI COMPLETAMENTO. AGGIUDICAZIONE IN SEGUITO A SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA ED ACCETTAZIONE DEL CONCORRENTE SECONDO CLASSIFICATO |
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PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
31.190,23 |
29.771,99 |
02408190029 - GM GROUP |
| ZA42884A11 |
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2019 |
OPERA PUBBLICA DENOMINATA "LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI ? NUOVO CAMPO SPORTIVO IN ERBA SINTETICA IN LOCALITÀ PARLAMENTO". OMOLOGAZIONE CAMPO DI CALCIO A 11 DA PARTE DELLA LND - IMPEGNO DI SPESA PER RILASCIO DI PARERE A SEGUITO DI RICHIESTA PERVENUTA SUCCESSIVAMENTE ALL'INDIZIONE DELLA GARA D'APPALTO |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
09807131009 - LND SERVIZI S.R.L. - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA, UNIPERS ONALE IN FORMA ABBREVIATA LND SERVIZI S.R.L. |
| 6784266967 |
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2016 |
LAVORI VARI DI ADEGUAMENTO ALLE PREVISIONI DEL VIGENTE P.R.C.C. - CUP: C27B14000160004 --- CIG: 6784266967 - AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SELVA MERCURIO SRL |
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PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
31.755,51 |
31.755,51 |
01721450136 - SELVA MERCURIO S.R.L. |
| Z2E22C46DB |
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2018 |
ISCRIZIONE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI BIELLA E RILASCIO CERTIFICATO DI IDONEITA' AL TIRO PER GLI APPARTENENTI AL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE AVENTI LA QUALIFICA DI AGENTE DI P.S.. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.040,00 |
1.040,00 |
81065460024 - TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI BIELLA |
| ZF52E38904 |
27/11/2020 |
27/11/2020 |
2020 |
INTERVENTO DI FORNITURA E POSA DI NUOVA BATTERIA DEL GENERATORE "LOMBARDINI", A SERVIZIO DELLA RETE ANTINCENDIO, PRESENTE PRESSO L'AREA ARTIGIANALE (COINARCO) IN VIA PER CASTELLETTO CERVO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
135,00 |
135,00 |
MTTZEI54R14A859R - AUTORIPARAZIONI MATTOTEA EZIO |
| Z2B2608790 |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
2018 |
MAGGIOLI SPA - SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO DIGITALE A DISCIPLINA DEL COMMERCIO E DEI SERVIZI - ANNO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
142,31 |
142,31 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| 724907913C |
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2018 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI BIENNIO 2018-2019. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 5. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
59.587,94 |
59.587,94 |
CNTDNI84B10L219W - LA SERENA COSTRUZIONI EDILI |
| Z4D255D479 |
29/10/2018 |
02/11/2018 |
2018 |
DITTA A4A - ALL FOR ARTS DI PAOLO GILARDO - AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI ASSISTENSA TECNICA DA PRESTARE IN OCCASIONE DELLO SPETTACOLO MUSICALE DEDICATO AL CENTENARIO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE IN DATA 02/11/2018. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
GLRPLA73M19A859C - ALL FOR ARTS DI PAOLO GILARDO |
| Z42229F629 |
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2018 |
ACQUISTI IN RETE - SERVIZIO DI SFALCIO ERBA, DISERBO, TAGLIO E SFOLTIMENTO ALBERI DEI CIGLI STRADALI E PULIZIA CUNETTE STRADALI - ANNO 2018. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
15.779,80 |
15.779,80 |
01409360029 - SIVIERO DAVIDE & C. SAS |
| ZC01ADF81C |
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2016 |
ACQUISTI IN RETE - SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI E N. 1 SERVOSCALA E N. 1 MONTAVIVANDE - ANNI 2017/2018. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.100,47 |
1.100,47 |
02576330365 - PRO-CERT SRL |
| Z0E25A60F5 |
29/04/2020 |
29/04/2020 |
2018 |
AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA - SERVIZIO DI PORTING MODELLI DI STAMPA DA ATTUALE SISTEMA MSOFFICE A LIBREOFFICE |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.500,00 |
4.500,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| ZBB249EB73 |
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2018 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER TRASCRIZIONE E VOLTURAZIONE DI DECRETO DI ESPROPRIO. PRATICA CAPPIO BARAZZONE NELLY. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
444,08 |
444,08 |
MRLMSM65P30A859R - MORELLO MASSIMO |
| Z9D2543E8D |
|
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2018 |
LAVORI DI SISTEMAZIONE VIARIA ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ? ANNO 2016. ALLACCIO ALL'ACQUEDOTTO COMUNALE |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
01866890021 - CORDAR S.P.A. - BIELLA SERVIZI |
| Z4D256482B |
18/10/2018 |
18/10/2019 |
2018 |
ADESIONE AL SERVIZIO DI FORMAZIONE ENTIONLINE PER I DIPENDENTI COMUNALI RELATIVO ALLA "FORMAZIONE ANTICORRUZIONE" - TRAMITE O.D.A. SU MEPA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
495,00 |
495,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| 7842014AAA |
|
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2019 |
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA SERRAMENTI ESTERNI DEL PALAZZO MUNICIPALE DI COSSATO. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 5. CUP: C29H19000030001? CIG: 7842014AAA? Numero Gara 7378305 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
67.111,19 |
67.111,19 |
06058561215 - Evotec S.r.l. |
| ZA3257D1F7 |
|
|
2018 |
FORNITURA LAMPADE VOTIVE PER CIMITERI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
180,00 |
02528730027 - COELGAS DI MOTTO MARCO E C. SNC |
| Z432307B30 |
09/04/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO DENOMINATO "P.E.C. N. 8 EX MERCATO COPERTO" - PROPONENTE VESTA S.P.A. CORRENTE IN VIA TRIPOLI N. 16 - BIELLA - CONVENZIONE IN ATTI NOTAIO SOLA SECONDINA, COSSATO, N. 78346/25991 IN DATA 05/10/2006 - POLIZZA FIDEIUSSORIA ASSEDILE N. 5249.00.27.27047262 - SOMMA GARANTITA € 173.839,94 - INCARICO LEGALE PROPEDEUTICO ALL'EVENTUALE CHIAMATA IN GIUDIZIO DI SACE S.P.A. CORRENTE IN PIAZZA POLI 37/42 - ROMA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.167,30 |
1.167,30 |
06088110017 - STUDIO LEGALE FINOCCHIARO FORMENTIN SARACCO E ASSOCIATI |
| Z762A5A6B0 |
25/10/2019 |
20/11/2019 |
2019 |
DITTA. COELGAS DI MOTTO MARCO & C. SNC DI ROMA. AFFIDAMENTO FORNITURA DI UNA LAVATRICE PER IL PLESSO DI MASSERIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
237,70 |
237,70 |
02528730027 - COELGAS DI MOTTO MARCO E C. SNC |
| Z5A2969EA5 |
|
|
2019 |
OPERA PUBBLICA DENOMINATA "LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI ? NUOVO CAMPO SPORTIVO IN ERBA SINTETICA IN LOCALITÀ PARLAMENTO". OMOLOGAZIONE CAMPO DI CALCIO A 11 DA PARTE DELLA LND - IMPEGNO DI SPESA PER RILASCIO COLLAUDO DEL SOTTOFONDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
3.000,00 |
09807131009 - LND SERVIZI S.R.L. - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA, UNIPERS ONALE IN FORMA ABBREVIATA LND SERVIZI S.R.L. |
| ZCF2566458 |
|
|
2018 |
SISTEMAZIONE TRATTO DI COPERTURA DELLA PALESTRA COMUNALE, A SEGUITO DI INFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
635,03 |
635,03 |
CNTDNI84B10L219W - LA SERENA COSTRUZIONI EDILI |
| ZE125320EF |
05/10/2018 |
26/11/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE BIBLIOGRAFICO E AUDIOVISIVO PER BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO DITTA EDICOLE' DI COSSATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
937,69 |
937,69 |
MLNRCR68C03C526Z - EDICOLE' DI MELON RICCARDO |
| ZC62F1E3E4 |
14/09/2020 |
26/10/2020 |
2020 |
DITTA LA COCCINELLA DI CINZIA NICOLA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALLIEVI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27,70 |
27,70 |
NCLCNZ61E43L669G - NICOLA/CINZIA |
| ZEE1DE3C9C |
20/03/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
INTERVENTI A FAVORE DELLO SPORT - RIDUZIONE COSTO ABBONAMENTI ENTRATA PISCINA "RIVETTI" PER RESIDENTI A COSSATO - IMPEGNO DI SPESA A TUTTO IL MESE DI DICEMBRE 2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.721,31 |
6.721,31 |
02050250964 - IN SPORT SRL |
| ZA825B38FD |
16/11/2018 |
29/11/2018 |
2018 |
FORNITURA TRAMITE MEPA (O.D.A.) DI TELEFONI CORDLESS PER ASILO NIDO COMUNALE- AFFIDAMENTO A DITTA SEICON SRL DI BIELLA - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
174,00 |
174,00 |
01601070020 - SEICON SRL |
| Z7425EC3A2 |
29/11/2018 |
29/11/2018 |
2018 |
DITTA CARTOLIBRI PIEMONTE Di G. FORGIARINI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALLIEVI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/19 - 2° TRANCE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.382,59 |
2.382,59 |
FRGGZN48R16D094U - CARTOLIBRI PIEMONTE |
| ZD025C1D6F |
15/11/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UN RIVESTIMENTO DI RICAMBIO PER TRAVE DA GINNASTICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
135,00 |
135,00 |
04227170281 - CONQUEST S.R.L. |
| Z71252FAE7 |
11/10/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA INDIVIDUALE CERIA STEFANO DI VIGLIANO BIELLESE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE SCRIVANIE E DELLA MENSOLA DEL BANCONE PRESSO L'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
374,00 |
374,00 |
CRESFN62L16A859B - CERIA/STEFANO |
| Z7024E215C |
20/09/2018 |
20/09/2018 |
2018 |
FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE CORSO "COMPILAZIONE DELLA DSU E I CONTROLLI ISEE". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
854,00 |
854,00 |
MRNMRC67L03B950I - MARINARI/MARCO |
| ZF724AEFC2 |
|
|
2018 |
LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI - NUOVO CAMPO SPORTIVO IN ERBA SINTETICA IN LOCALITÀ PARLAMENTO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) ED ART. 31 COMMA 8 DEL D. LGS 50/2016 DI INCARICO PER L'ESECUZIONE DI PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
862,00 |
862,00 |
00590090031 - TECNO PIEMONTE S.P.A. |
| ZDB260B219 |
|
|
2018 |
SCUOLA PRIMARIA AGLIETTI ? NUOVO ALLACCIO PER FORNITURA DI GAS NATURALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
333,23 |
333,23 |
01219980529 - ESTRA ENERGIE SRL |
| Z0E2642A0E |
|
|
2018 |
ASILO NIDO DI LORAZZO BARETTO ? AFFIDAMENTO INCARICO PER ESECUZIONE PROVE DI REAZIONE AL FUOCO SU MATERIALE DEL PAVIMENTO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.270,00 |
,00 |
11360160151 - CSI SPA |
| ZBE34370D1 |
06/12/2021 |
15/12/2021 |
2021 |
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA ALLOGGI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.950,00 |
4.950,00 |
01485260028 - IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA |
| Z2721397CF |
|
31/12/2018 |
2017 |
SERVIZIO DI RECUPERO, CUSTODIA DEI VEICOLI OGGETTO DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO, FERMO E CONFISCA AI SENSI DEGLI ARTT. 213 E 214 DEL CDS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.757,14 |
1.757,14 |
01746350022 - A.B.C. AUTODEMOLIZIONI DI DE LUCA & C. SRL |
| Z192642B0F |
17/12/2018 |
31/12/2019 |
2018 |
DITTA VOLLEY & SPORT S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE SPORTIVE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
529,50 |
,00 |
08552720016 - VOLLEY & SPORT SRL |
| ZC325A8113 |
|
|
2018 |
ACQUISTI IN RETE - FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO STRADALE A FREDDO, FRANCO MAGAZZINI COMUNALI, AD ALTO COEFFICIENTE DI INFILTRAZIONE STRADALE AUTUNNO INVERNO 2018/2019 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.783,00 |
3.783,00 |
02330250404 - ASPEX S.P.A. |
| Z9F2661EF0 |
19/12/2018 |
23/01/2019 |
2018 |
DITTA MONDOFFICE S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI TAPPETI SALVAPAVIMENTO PER GLI UFFICI UBICATI PRESSO VILLA RANZONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
269,93 |
269,93 |
07491520156 - MONDOFFICE S.R.L. |
| Z0323DE530 |
01/07/2018 |
30/06/2019 |
2018 |
AON SPA - AFFIDAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA R.C. PATRIMONIALE - PERIODO 01/07/2018-30/06/2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.946,00 |
10.946,00 |
10203070155 - AON SPA |
| ZA1261F2C4 |
|
|
2018 |
RIPARAZIONE AUTOVETTURA COMUNALE FIAT TIPO TARGATA FJ503LY. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
115,00 |
115,00 |
CRCGNE69H01A053H - AUTORIPARAZIONI DI CROCCO EUGENIO |
| Z92262C281 |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
2018 |
AON S.P.A. - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA COPERTURA DELLA POLIZZA ASSICURATIVA GLOBALE FABBRICATI ANNO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.720,00 |
15.720,00 |
10203070155 - AON SPA |
| ZA7262C343 |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
2018 |
AON S.P.A. - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA COPERTURA DELLA POLIZZA ASSICURATIVA FURTO ANNO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
650,00 |
10203070155 - AON SPA |
| Z1C262C30E |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
2018 |
AON S.P.A. - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA COPERTURA DELLA POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI CUMULATIVA ANNO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.160,00 |
2.160,00 |
10203070155 - AON SPA |
| ZB7262C3A7 |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
2018 |
AON S.P.A. - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA COPERTURA DELLA POLIZZA ASSICURATIVA ELETTRONICA ANNO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.904,00 |
1.904,00 |
10203070155 - AON SPA |
| ZD5262C3E5 |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
2018 |
AON S.P.A. - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA COPERTURA DELLA POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISK FOTOVOLTAICO ANNO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
662,00 |
662,00 |
10203070155 - AON SPA |
| ZEE24A05F1 |
10/09/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - SERVIZIO LUCE 3 - LOTTO 1 - PROGETTO ESECUTIVO DEGLI INTERVENTI RELATIVO ALLA SOSTITUZIONE DELLE ARMATURE STRADALI ED URBANE ? IMPORTO PRESUNTO DEI LAVORI A CANONE € 1.037.848,07 ? AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ A CORPO, LIQUIDAZIONE E REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
12.006,90 |
7.205,40 |
VLZRCR60L27A859K - VALZ GRIS RICCARDO |
| Z892645FCC |
20/12/2018 |
20/12/2018 |
2018 |
LIBRERIA ROBIN S.N.C. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALLIEVI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/19 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.290,16 |
1.290,16 |
01844230027 - LIBRERIA ROBIN DI ZEGNA E. & C S.N.C. |
| ZED2640BF5 |
20/12/2018 |
20/12/2018 |
2018 |
DITTA LIBRERIA DE ALESSI S.R.L. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALLIEVI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/19 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
79,99 |
79,99 |
02092970025 - LIBRERIA DE ALESSI SRL |
| Z0C2F8FD8D |
26/01/2021 |
26/01/2020 |
2021 |
IL SOLE 24 ORE SPA - SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO DIGITALE A "QUOTIDIANO ENTI LOCALI" ANNO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
86,54 |
86,54 |
00777910159 - IL SOLE 24 ORE SPA |
| ZF82603C6A |
20/12/2018 |
20/12/2018 |
2018 |
DITTA GIOVANNACCI VITTORIO DI DAVIDE ED ELISA GIOVANNACCI & C - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALLIEVI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/19 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30,77 |
30,77 |
01242690020 - LIBRERIA VITTORIO GIOVANNACCI SNC |
| Z77221FC67 |
|
|
2018 |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) ED ART. 31 COMMA 8 DEL D. LGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DENOMINATI: A) MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2018 B) MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI BIENNIO 2018-2019. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 5 ED ART. 33 COMMA 1 DEL D. LGS 50/2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.797,02 |
1.797,02 |
CCNRRT75D28A859K - CAUCINO/ROBERTO |
| 76719369DC |
|
|
2018 |
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS 50/2016 PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO AREA EX GAUDINO ? CATEGORIA OG3. CON INVITO DIRETTO DEI CONCORRENTI SELEZIONATI A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO. CUP: C21E17000130004 ? CIG: 76719369DC ? NUMERO GARA 7235848 - APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 5 DEL D. LGS 50/2016 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
120.131,90 |
120.131,90 |
02107140028 - CAV. GIOVANNI ASTRUA SRL |
| ZE627883A8 |
12/03/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
SOCIETA' NATURARTE S.N.C. DI BARBARA CANEPARO E ELENA CRAVELLO - AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI APERTURA E GESTIONE ATTIVITA' DELL'ECOMUSEO DEL COSSATESE E DELLE BARAGGE ANNO 2019 - AFFIDAMENTO INCARICO E CONTESTUALE DETERMINAZIONE A CONTRARRE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
1.600,00 |
02473170021 - NATURARTE SNC |
| Z99319D0EA |
26/05/2021 |
25/05/2022 |
2021 |
EDITORIALE LA NUOVA PROVINCIA DI BIELLA SRL - SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO CARTACEO A LA NUOVA PROVINCIA DI BIELLA PER L'UFFICIO INFORMAGIOVANI- PERIODO 26/05/21-25/05/22 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
120,00 |
01777430024 - EDITORIALE LA NUOVA PROVINCIA DI BIELLA SRL |
| Z862C51DA1 |
17/12/2020 |
17/12/2020 |
2020 |
INTERVENTI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO LE AULE SCOLASTICHE SEDI DI SEGGI ELETTORALI NELLE SCUOLE ELEMENTARI CAPOLUOGO, MASSERIA E RONCO, IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DI REFERENDUM POPOLARE, INDETTO PER IL 20 E 21.09.2020. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.975,00 |
3.975,00 |
06484280018 - COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI DI PRODUZ. E LAVORO SCS ONLUS |
| Z262572702 |
11/12/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA - FORNITURA CONSUMABILI PERSONALIZZATI PER BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO DITTA ARTE DELLA STAMPA S.A.S DI GAGLIANICO - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
315,00 |
315,00 |
00424780021 - ARTE DELLA STAMPA S.A.S. DI RENATO MIGLIETTI & C. |
| Z5D23F48D8 |
|
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA. FORNITURA VERBALI DI CONTESTAZIONE ART. 142 CDS, SUPERAMENTO DEI LIMITI DI VELOCITA'. DITTA ARTE DELLA STAMPA GAGLIANICO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
180,00 |
00424780021 - ARTE DELLA STAMPA S.A.S. DI RENATO MIGLIETTI & C. |
| ZEB253A8F9 |
|
|
2018 |
SOSTITUTIZONE PNEUMATICI INVERNALI AUTOVEICOLO FIAT GRANDE PUNTO TARGATA DM680ZN IN DOTAZIONE AL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,00 |
290,00 |
GRSDND59M29L436P - GROSSO EDMONDO |
| ZEA2A22B55 |
|
|
2019 |
ALIMENTAZIONE ELETTRICA A LAVAGNE LIM, PER ATTIVAZIONE NUOVA AULA MULTIMEDIALE, PRESSO SCUOLA MEDIA LEONARDO DA VINCI, POSTA IN PIAZZA E. TEMPIA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
775,00 |
775,00 |
00422380022 - ELETTROTECNICA R.B. ERREBI S.N.C. |
| Z8E259F936 |
11/12/2018 |
08/01/2019 |
2018 |
AFFIDAMENTO INCARICO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA STIPULATA SU MEPA A LIBRERIA FELTRINELLI FORNITURA LIBRI PER ASILO NIDO COMUNALE |
|
PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
330,00 |
330,00 |
04628790968 - LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L. |
| Z9D22E28C5 |
|
|
2018 |
SERVIZIO DI STOCCAGGIO RIFIUTI CIMITERIALI E SMALTIMENTO - ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
787,60 |
787,60 |
01996580021 - CLERICO PRIMINO SRL |
| ZCB262D8BB |
11/12/2018 |
20/12/2018 |
2018 |
DITTA DPS INFORMATICA S.N.C. - IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UNA FOTOCAMERA DIGITALE NIKON COOLPIX A900 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
392,31 |
392,31 |
01486330309 - DPS INFORMATICA SNC |
| ZD629B55B0 |
|
|
2019 |
INTERVENTO DI SOSTITUZIONE CALDAIA A SERVIZIO DELL'ALLOGGIO DI PRIMA ACCOGLIENZA, POSTO IN VIA MILANO. - INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DI N. TRE VENTILCONVETTORI PIU' RIPARAZIONE DI UN QUARTO, PRESSO VILLA RANZONI, UFFICIO BIBLIOTECA, IN VIA RANZONI. - INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DI ELETTROPOMPA DI CIRCOLAZIONE PRESSO CAMPO SPORTIVO EZIO ABATE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.770,00 |
3.770,00 |
CPRMSM76E13B885P - ASSISTEK DI CAPRA MASSIMILIANO |
| Z662521187 |
|
|
2018 |
FORNITURA CALZATURE PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.096,00 |
1.096,00 |
BZODLF59T03L219Z - BOZ FORNITURE DI BOZ ADOLFO |
| ZA025D7177 |
|
|
2018 |
AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA - FORNITURA DI N. 3 DISCHI PER ADEGUAMENTO MACCHINA DI BACKUP SECONDARIA (QNAP TS 259 PRO)
annullato - merce non conforme |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
,00 |
,00 |
03522310279 - TECNOS S.A.S. DI PERINI GIANNI |
| Z3824EDB43 |
|
24/10/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA - FORNITURA DI N.1 GRUPPO DI CONTINUITA' RIELLO PER LA SALA SERVER DEL SETTORE AREA TECNICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
579,90 |
579,90 |
01121130197 - C2 SRL |
| ZF52429E9F |
|
|
2018 |
ACQUISTI IN RETE - MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI COMUNALI - ANNO 2018. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
4.200,00 |
4.200,00 |
02237400029 - GUGLIOTTA SRL |
| ZBC23E6678 |
10/06/2018 |
09/06/2019 |
2018 |
AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA - SERVIZIO DI ESTENSIONE GARANZIA SU STORAGE DELL MD3000i |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
990,00 |
990,00 |
03671520967 - MSDSYSTEMS SRL |
| Z7A24684EC |
|
30/09/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA - FORNITURA DI N. 6 DISCHI RIGIDI HDD PER POTENZIAMENTO MEMORIA STORAGE DELL MD3200I |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.452,00 |
1.452,00 |
03671520967 - MSDSYSTEMS SRL |
| ZB413E8A0F |
|
|
2015 |
ATTIVAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SU COMPONENTI HARDWARE (PACCHETTO PREPAGATO DA 50 ORE) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.852,50 |
1.852,50 |
01601070020 - SEICON SRL |
| Z7624F22E1 |
|
|
2018 |
AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA - GESTIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE - ACQUISTO COMPONENTI PER INTERVENTO DI RIPRISTINO TELECAMERA UBICATA IN VIA IMER ZONA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
791,00 |
791,00 |
04170440012 - G.P.M. SRL |
| Z7521285B6 |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2017 |
AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA - RINNOVO ANNUALE LICENZA PER L'UTILIZZO DELL'APPLICATIVO MOTUS (ANNO 2018) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
65,00 |
65,00 |
11840900150 - EADE SRL |
| Z0225D644B |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
2018 |
AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SU STAMPANTI AD AGHI SIMI INSTALLATE PRESSO I SERVIZI DEMOGRAFICI (ANNO 2019) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
780,00 |
780,00 |
08008490156 - SIMI DI PAOLO CIONI E C. S.A.S. |
| ZAF240C6C7 |
22/06/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
PROGETTO MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2018 ? AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.425,76 |
3.425,76 |
CCNRRT75D28A859K - CAUCINO/ROBERTO |
| ZBA252573B |
19/11/2018 |
11/01/2019 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UNA BATTERIA DI RICAMBIO PER IL DEFIBRILLATORE AUTOMATICO ESTERNO (DAE) COLLOCATO PRESSO IL CENTRO INCONTRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
139,00 |
139,00 |
01939780993 - SEAGULL H.C. S.A.S. DI OLIVARI MIRCO & C. |
| ZC725647B7 |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
AZIENDA TURISTICA LOCALE BIELLESE ? IMPEGNO PER QUOTA DI PARTECIPAZIONE ATTIVITA' PER SERVIZI RESI ANNO 2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
1.100,00 |
01900780022 - A.T.L. BIELLESE |
| ZBE2619A7F |
05/12/2018 |
14/01/2019 |
2018 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI VARIE ATTREZZATURE UTILIZZATE PRESSO LE SCUOLE DI COSSATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
208,50 |
208,50 |
01760620029 - ETA SERVICE SRL |
| ZD326374D2 |
17/12/2018 |
14/01/2019 |
2018 |
AFFIDAMENTO INCARICO TRAMITE MEPA A DITTA CRAB - MEDICINA AMBIENTE S.R.L. PER ANALISI CHIMICA E BATTERIOLOGICA DELL'ACQUA ED ESAME DELLE SUPERFICI CENTRO INCONTRO COSSATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
243,00 |
243,00 |
01650590027 - CRAB MEDICINA AMBIENTE S.R.L. |
| Z4C264B06C |
17/12/2018 |
14/01/2019 |
2018 |
AFFIDAMENTO FORNITURA TRAMITE MEPA DI DUE TECHE PER DEFIBRILLATORI IN DOTAZIONE AL COMUNE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
194,00 |
194,00 |
01939780993 - SEAGULL H.C. S.A.S. DI OLIVARI MIRCO & C. |
| ZDC1FBD4BE |
27/09/2017 |
10/09/2018 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI,DVD, AUDIOLIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
9.996,72 |
9.996,72 |
02511020162 - LEGGERE S.R.L. DI BERGAMO |
| ZE31F1F30F |
23/06/2017 |
31/07/2017 |
2017 |
SOCIETA' ATAP S.P.A. DI BIELLA, SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ? RIDETERMINAZIONE E ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO IN OCCASIONE DEI CENTRI ESTIVI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
988,00 |
988,00 |
01537000026 - ATAP S.P.A. |
| Z4A254D1CD |
|
|
2018 |
OPERA PUBBLICA: "REALIZZAZIONE PARCHEGGIO AREA EX GAUDINO" ? VERIFICA ANALITICA STABILITÀ GLOBALE ED INDAGINI GEOGNOSTICHE AI SENSI DEI DM 11/03/88 E DM 17/01/2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.537,60 |
2.537,60 |
SCLNDR86B17F335W - SCALBI ANDREA Ruolo: MANDANTE |
PCCMSM65D06D938E - PICCALUGA MASSIMO Ruolo: CAPOGRUPPO |
| ZB622F15EB |
|
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER SMONTAGGIO DI PISTA DA SKATEBOARD CON RACCOLTA CONFERIMENTO MATERIALE PRESSO ECOCENTRO SEAB E PULIZIA FINALE DELL'AREA COOPERATIVO SOCIALE PG FRASSATI DI PRODUZIONE E LAVORO S.C.S. ONLUS CON SEDE IN TORINO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
800,00 |
06484280018 - COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI DI PRODUZ. E LAVORO SCS ONLUS |
| Z6B23091BC |
|
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI NUMERO 10 RUBINETTI PER LE FONTANE COMUNALI DITTA RAFFAELI SRL CON SEDE IN CHIARAVALLE (AN) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
256,90 |
256,90 |
00002340420 - RAFFAELI SRL |
| Z8F232598D |
|
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER DISBOSCAMENTO DI AREA PROSPICIENTE LA MANICA DISLOCATA DI VILLA RANZONI ALLA DITTA VETTORELLO SERVIZI SRL CON SEDE IN BIELLA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
650,00 |
02624860025 - VETTORELLO SERVIZI SRL |
| Z36235F89E |
|
|
2018 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DI PIAZZA TEMPIA ANNO 2018 DITTA S.T.I.A. DI NEGRI S.R.L. CON SEDE IN BURONZO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
980,00 |
980,00 |
NGRPLA71D25A859I - S.T.I.A. DI NEGRI PAOLO |
| Z4621EE6AA |
01/03/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
INFOCAMERE S.C.P.A. - ADESIONE AL SERVIZIO ON LINE REGISTRO DELLE IMPRESE TELEMACO - CANONE DI GESTIONE ANNO 2018.IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.110,00 |
1.110,00 |
02313821007 - INFOCAMERE S.C.P.A. |
| Z5A23D999C |
|
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER SPURGO FONTANA IN VIA RANZONI E DISOTTURAZIONE POZZETTO VIA MARTIRI DELLA LIBERTA 275 ALLA DITTA CANELLA SERVIZI S.R.L. CON SEDE IN COSSATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
639,00 |
639,00 |
02275630024 - CANELLA SERVIZI SRL |
| ZA12A4419F |
11/11/2019 |
12/12/2019 |
2019 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOVEICOLO IN DOTAZIONE AL SETTORE AREA AMMINISTRATIVA, SERVIZI FINANZIARI E SERVIZI ALLA PERSONA FIAT PANDA TARGATA BK483EP - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
338,82 |
338,82 |
01758700023 - AUTORIPARAZIONI DONDI DI DONDI PIERGIORGIO E FIGLI SNC |
| Z81241CFDA |
|
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DI ALCUNI INTERVENTI DI MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE AREE DI ARREDO E VERDE PUBBLICO ALLA DITTA COSSATO SCAVI DEI FRATELLI NEGRI & C. S.N.C. CON SEDE IN LESSONA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.688,53 |
2.521,44 |
01684750027 - COSSATO SCAVI DEI F.LLI NEGRI SNC & C |
| Z83251AF74 |
|
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DA GIARDINAGGIO DALLA DITTA FLORAMA S.A.S. CON SEDE IN GAGLIANICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
735,69 |
735,69 |
01762590022 - FLORAMA SAS DI MINARI GABRIELE & C. |
| Z192374DD9 |
08/05/2018 |
31/05/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI RICAMBI PER I DEFIBRILLATORI AUTOMATICI ESTERNI (DAE) COLLOCATI PRESSO LE PALESTRE COMUNALI E PRESSO IL CENTRO INCONTRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
360,00 |
03763310012 - 3B SRL |
| ZB92374FCB |
08/05/2018 |
31/05/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI RICAMBI PER I DEFIBRILLATORI AUTOMATICI ESTERNI (DAE) COLLOCATI PRESSO LE PALESTRE COMUNALI E PRESSO IL CENTRO INCONTRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
95,00 |
95,00 |
01910710282 - EUMACO SRL |
| ZEB25DDA00 |
|
|
2018 |
FORNITURA E POSA DI NUOVI RICAMBI PER CALDAIA A SERVIZIO DEL LOCALE AL 1° PIANO PRESSO MERCATO COPERTO SITO IN P.ZA C.R.I. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
710,00 |
710,00 |
02033750023 - TECNOFLAM S.R.L. |
| Z99266A1AF |
19/12/2018 |
31/12/2030 |
2018 |
ADESIONE AL SERVIZO DI CORSI DI FORMAZIONE IN ABBONAMENTO PER I DIPENDENTI COMUNALI DELLA DITTA FORMEL SRL DI MILANO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.600,00 |
2.600,00 |
01784630814 - FORMEL SRL |
| ZEF2EE06DD |
11/11/2020 |
09/12/2020 |
2020 |
FORNITURA CALZATURE PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.266,00 |
1.266,00 |
BLLPTR38E17C483Z - CONFEZIONI PIERROT DI BALLARDINI PIETRO |
| Z812AF09D7 |
03/12/2019 |
23/12/2019 |
2019 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOVEICOLO IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE ? SOSTITUZIONE GUIDA ELETTRICA E MANUTENZIONE ORDINARIA AUTO FIAT PUNTO TARGATA DM680ZN - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
456,08 |
456,08 |
MTTZEI54R14A859R - MATTOTEA EZIO |
| Z4E1E8280A |
01/01/2017 |
31/12/2018 |
2017 |
AUTORIPARAZIONI MATTOTEA EZIO - AFFIDAMENTO APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEI MEZZI AD USO DEL SETTORE AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI FINANZIARI - ANNI 2017 E 2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.130,72 |
2.130,72 |
MTTZEI54R14A859R - AUTORIPARAZIONI MATTOTEA EZIO |
| ZBF2F2E0ED |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2020 |
AFFIDAMENTO TRAMITE T.D. SU MEPA - SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA TECNICA SU APPLICATIVO GRS800 UTILIZZATO PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA DELLA REFEZIONE SCOLASTICA E DEL MODULO INPS (ANNO 2021) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
3.000,00 |
12867930153 - ACME ITALIA SRL |
| ZC21DCE269 |
14/04/2017 |
|
2017 |
PRESTAZIONI IN ECONOMIA DA RENDERSI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEI MEZZI PIAGGIO ALLA DITTA BONINO MOTO SAS DI BONINO ALBERTO E C. CON SEDE IN COSSATO BIENNIO 2017/2018 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.311,48 |
513,10 |
01770800025 - BONINO MOTO SAS DI BONINO ALBERTO & C. |
| Z272F2E123 |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2020 |
AFFIDAMENTO TRAMITE T.D. SU MEPA - SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA TECNICA SU APPLICATIVO GRS SOCIALI - ANNO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
12867930153 - ACME ITALIA SRL |
| Z8F2549DCE |
11/10/2018 |
21/01/2019 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI PRESSO DITTA PUNTI EINAUDI NOVARA ZONA BIELLA E VERCELLI PER BIBLIOTECA COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
800,00 |
800,00 |
08367150151 - EINAUDI GIULIO EDITORE SPA |
| ZD525BB7D5 |
|
|
2018 |
FORNITURA E POSA DI 1 NUOVA ELETTROPOMPA DI CIRCOLAZIONE PRESSO CENTRALE TERMICA CAMPO SPORTIVO STADIO E. ABATE, IN VIA DEGLI ALPINI D' ITALIA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.080,00 |
1.080,00 |
02033750023 - TECNOFLAM S.R.L. |
| Z622339DB9 |
17/04/2018 |
27/09/2018 |
2018 |
INCARICO DI PATROCINIO LEGALE NEL GIUDIZIO DAVANTI AL TRIBUNALE ORDINARIO DI BIELLA, D.G.C. N. 102 DEL 16/04/2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
,00 |
,00 |
01211080021 - BOGGIO MARZET CARLO |
| ZA821BA04E |
16/01/2018 |
26/03/2018 |
2018 |
ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE PER ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
798,00 |
798,00 |
03222970406 - MYO S.p.A. |
| Z7C21CED92 |
30/01/2018 |
09/03/2018 |
2018 |
RINNOVO CANONE AL PORTALE "FORMULA" ANNO 2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
650,00 |
03222970406 - MYO S.p.A. |
| ZEA2074C1E |
06/11/2017 |
31/12/2217 |
2017 |
AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA - FORNITURA DI N. 4 REGISTRI DI STATO CIVILE SUPPLETIVI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
184,32 |
184,32 |
03222970406 - MYO S.p.A. |
| ZD320E8FC0 |
01/01/2018 |
30/06/2018 |
2017 |
DITTA A.T.A.P. S.P.A. - AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO BAMBINI CHE FREQUENTANO L'ASILO NIDO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
550,00 |
01537000026 - ATAP S.P.A. |
| Z6020B50B1 |
24/11/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA FORNITURA GIOCHI PER ASILO NIDO COMUNALE A DITTA GRUPPO GIODICARTSRL DI TRANI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
468,55 |
468,55 |
04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL |
| ZF622EC810 |
27/03/2018 |
07/06/2018 |
2018 |
DITTA BERTOCCO MATTEO DI BRUSNENGO (BI) - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA RIPARAZIONE DI LAVATRICE IN USO PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
89,02 |
89,02 |
BRTMTT85A22D938Y - BERTOCCO MATTEO |
| Z6D2038214 |
|
|
2017 |
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE, GESTIONE CALORE E QUALIFICAZIONE DI TERZO RESPONSABILE PER LA SCUOLA ELEMENTARE AGLIETTI, DOTATA DI CENTRALE TERMICA A PELLETS, CON FORNITURA DIRETTA DI COMBUSTIBILE A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO ? PERIODO 01/01/2018 ? 31/12/2019. PRESA D'ATTO GARA DESERTA E CONTESTUALE DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL d. LGS 50/2016. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
9.129,60 |
9.000,00 |
02033750023 - TECNOFLAM S.R.L. |
| Z0C21154EB |
|
|
2017 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA CALDAIA PRESSO PALESTRA COMUNALE "AGUGGIA". DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
02033750023 - TECNOFLAM S.R.L. |
| ZE82FD4C11 |
17/03/2021 |
17/03/2021 |
2020 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE T.D. SU MEPA - FORNITURA DI UNA TELECAMERA 4K PER VIDEOCONFERENZA PER IL POTENZIAMENTO DELLA POSTAZIONE MOBILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
528,00 |
528,00 |
MRTLSN80D20C627U - DIAPHASON MULTIMEDIA DI MURATORE ALESSANDRO |
| ZD1316EC11 |
29/06/2021 |
29/06/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE O.D.A. SU MEPA - ATTIVAZIONE SERVIZIO AGGREGATORE SPID PER APPLICATIVI GRS-SOCIALI E GESTIONE REFEZIONE SCOLASTICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
550,00 |
06423240727 - PROGETTI E SOLUZIONI SPA |
| ZC21774889 |
01/01/2016 |
30/06/2018 |
2015 |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE DELLA SCR PIEMONTE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI PER IL PERIODO 01/01/2016-31/12/2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.757,12 |
4.757,12 |
07997560151 - VALSECCHI GIOVANNI SRL |
| Z742A95170 |
01/01/2020 |
31/12/2021 |
2019 |
AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE ORDINARIA SU APPARATI TELEFONICI VOIP E PONTE RADIO A SERVIZIO DELLA SEDE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE (BIENNIO 2020/2021) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.754,00 |
6.754,00 |
05082080010 - M.C.E. SRL |
| ZCB1C99164 |
09/01/2017 |
31/07/2018 |
2016 |
AFFIDAMENTO FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER ASILO NIDO COMUNALE A DITTA G.S. S.P.A. IPER PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
45.677,63 |
45.677,63 |
00295960637 - GS S.P.A. CANALE GROSS IPER |
| Z1B262C2C9 |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
2018 |
AON S.P.A. - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA COPERTURA DELLA POLIZZA ASSICURATIVA INCENDIO FURTO KASKO ANNO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
10203070155 - AON SPA |
| 0000000000 |
01/01/2014 |
31/12/2018 |
2014 |
AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DAL 01/01/2014 AL 31/12/2018 E ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' SO.RI.SO S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
1.051.716,89 |
1.051.716,89 |
01982830026 - SO.RI.SO. SRL |
| Z092F52264 |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2020 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE T.D. SU MEPA - RINNOVO LICENZE PER L'UTILIZZO DELL'APPLICATIVO PRIMUS UTILIZZATO DALL'UFFICIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA (ANNO 2021) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
224,00 |
224,00 |
01883740647 - ACCA SOFTWARE SPA |
| ZE318F6F71 |
17/03/2016 |
02/03/2018 |
2016 |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE DELLA SCR PIEMONTE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI PER IL PERIODO MARZO 2016 / MARZO 2018 |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.792,09 |
2.739,42 |
08397890586 - ERREBIAN SPA |
| Z942F52299 |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2020 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE T.D. SU MEPA - RINNOVO LICENZE APPLICATIVO ZEXTRAS SUITE PER ZIMBRA MAIL (ANNO 2021) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
554,40 |
554,40 |
03488860242 - STUDIO STORTI SRL |
| Z6E2EA6EBB |
13/10/2020 |
14/12/2020 |
2020 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOVEICOLO IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE ? TAGLIANDO PERIODICO E SOSTITUZIONE AMMORTIZZATORI AUTO FIAT PUNTO TARGATA CM111VK - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
569,45 |
569,45 |
MTTZEI54R14A859R - AUTORIPARAZIONI MATTOTEA EZIO |
| Z0533D36B7 |
01/01/2022 |
31/12/2022 |
2021 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE T.D. SU MEPA - RINNOVO LICENZE PER L'UTILIZZO DELL'APPLICATIVO PRIMUS UTILIZZATO DALL'UFFICIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA (ANNO 2022) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
224,00 |
224,00 |
01883740647 - ACCA SOFTWARE SPA |
| ZE0211C6ED |
04/12/2017 |
24/01/2018 |
2017 |
INTERVENTI A FAVORE DELLO SPORT - RIDUZIONE COSTO ABBONAMENTI ENTRATA PISCINA "RIVETTI" PER RESIDENTI A COSSATO - IMPEGNO DI SPESA A TUTTO IL MESE DI DICEMBRE 2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.961,07 |
7.961,07 |
02050250964 - IN SPORT SRL |
| Z6B24A2649 |
19/09/2018 |
11/10/2018 |
2018 |
SERVIZIO FUNEBRE CITTADINA INDIGENTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.430,00 |
1.430,00 |
01806520027 - IMPRESA FUNEBRE DOMUS SNC |
| Z0A2EB0443 |
09/12/2020 |
09/12/2020 |
2020 |
LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE DELLA PALESTRA A. AGUGGIA IN LOCALITA' PASCHETTO. OPERE AGGIUNTIVE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
02890290162 - TIPIESSE SRL |
| Z6C21336B6 |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2017 |
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL CONTATO DEL CANAVESE DI IVREA - IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DA PRESTARSI PRESSO IL TEATRO COMUNALE IN OCCASIONE DI INIZIATIVE COMUNALI O PATROCINATE NELL'ANNO ANNO 2018. |
|
PROCEDURA RISTRETTA |
2.250,00 |
2.250,00 |
93019730014 - IL CONTATO DEL CANAVESE |
| 7957749E34 |
01/01/2020 |
31/12/2021 |
2019 |
ACQUISTI IN RETE - APPALTO DI PUBBLICO SERVIZIO INTEGRATIVO AREE CIMITERIALI - PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2021 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA POST INDAGINI DI MERCATO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
129.600,00 |
129.600,00 |
01747390027 - COOP.SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS |
| ZF02A1233E |
27/01/2021 |
27/01/2021 |
2019 |
INCARICO DI VERIFICA PROPEDEUTICA ALLA VALIDAZIONE DA PARTE DEL RUP DEL PROGETTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, PARTE EXTRACANONE CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - SERVIZIO LUCE 3 - LOTTO 1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.000,00 |
6.000,00 |
03831120989 - INERGY SRL |
| Z50265C9EA |
21/12/2018 |
20/01/2019 |
2018 |
DITTA BIELETTRICA S.A.S. - TRATTATIVA DIRETTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASFERIMENTO E RIPOSIZIONAMENTO MATERIALE INFORMATICO DALLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO LUCIA MAGGIA (PIAZZA PACE) ALLA SCUOLA PRIMARIA AGLIETTI (VIA CORRIDONI) A COSSATO, IN SEGUITO A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.350,00 |
2.350,00 |
01461060020 - BIELETTRICA DI SECCO ALBERTO & C. S.A.S. |
| Z3FOF3DAC |
12/06/2014 |
31/07/2014 |
2014 |
FORNITURA SALVIETTE UMIDIFICATE PER ASILO NIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
00578670077 - DENTAL SERVICE DI DEPLANO L. & C. SAS |
| Z9D21C917A |
01/02/2018 |
31/01/2019 |
2018 |
DMEDIA GROUP SPA - SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO A ECO DI BIELLA - PERIODO 01/02/2018-31/01/2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
129,00 |
129,00 |
13428550159 - DMEDIA GROUP SPA |
| Z231E322D2 |
21/04/2017 |
|
2017 |
SERVIZIO DI PROFILASSI ANTIMURINA ALLA DITTA MURIN STOP DI CHIOCCHETTI GEOM. SERGIO & C. SNC CON SEDE IN BIELLA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
4.060,00 |
4.060,00 |
04997350014 - MURIN STOP DI CIOCCHETTI GEOM. SERGIO & C. S.N.C. |
| Z4F1C84006 |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2016 |
RINNOVO LICENZA ACCESSO AL PORTALE "FORMULA ANAGRAFE" ANNO 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
650,00 |
03222970406 - MYO S.p.A. |
| Z062B434AD |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2019 |
AON SPA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA COPERTURA DELLA POLIZZA ASSICURATIVA INCENDIO-FURTO-KASKO ANNO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
1.000,00 |
10203070155 - AON SPA |
| Z952B43400 |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2019 |
AON SPA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA COPERTURA DELLA POLIZZA ASSICURATIVA INCENDIO ANNO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.120,00 |
15.720,00 |
10203070155 - AON SPA |
| ZBA214C43C |
15/01/2019 |
15/01/2020 |
2018 |
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA PRESSO STABILI COMUNALI DIVERSI ? BIENNIO 2018-2019. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 5 DEL D. LGS 50/2016. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
4.758,03 |
4.596,10 |
04344770757 - ITCERT S.R.L. |
| Z39252112A |
|
|
2018 |
FORNITURA DI VESTIARIO PER IL PERSONALE APPARTENETE AL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.475,50 |
4.475,50 |
BZODLF59T03L219Z - BOZ FORNITURE DI BOZ ADOLFO |
| ZA9311FD3A |
25/05/2021 |
25/05/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A SU MEPA - INTERVENTO PER LA RICONFIGURAZIONE DEL FIREWALL NECESSARIA PER IL SETTAGGIO DELLA CONNESSIONE TRAMITE FIBRA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
280,00 |
09680340016 - AXITALIA SRL |
| Z5A252367E |
|
|
2018 |
ACQUISTO DI VESTIARIO PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI DALLA DITTA PASTORELLO POZZATI & C. S.A.S. CON SEDE IN COSSATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
819,64 |
819,64 |
00486900020 - PASTORELLO, POZZATI & C. SAS |
| ZE4250F8C2 |
|
|
2018 |
OPERA PUBBLICA DENOMINATA "LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI ? NUOVO CAMPO SPORTIVO IN ERBA SINTETICA IN LOCALITÀ PARLAMENTO". OMOLOGAZIONE CAMPO DI CALCIO A 11- IMPEGNO DI SPESA PER I PARERE PREVENTIVO DA PARTE DELLA LND |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
09807131009 - LND SERVIZI S.R.L. - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA, UNIPERS ONALE IN FORMA ABBREVIATA LND SERVIZI S.R.L. |
| ZD526429C4 |
17/12/2018 |
12/02/2019 |
2018 |
DITTASPORT SYSTEM S.R.L.- IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURA SPORTIVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
825,00 |
825,00 |
00665460267 - SPORT SYSTEM S.R.L. |
| Z7B26A9F17 |
10/01/2019 |
09/01/2020 |
2019 |
IL SOLE 24 ORE SPA - SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO DIGITALE A QUOTIDIANO ENTI LOCALI ANNO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
173,08 |
173,08 |
00777910159 - IL SOLE 24 ORE SPA |
| ZE2261EFB2 |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
2018 |
AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA - ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI DI BASE ANCITEL IN MODALITA' INTERNET PER L'ANNO 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.199,00 |
1.199,00 |
07196850585 - ANCITEL SPA |
| Z07264C11F |
14/12/2018 |
13/02/2019 |
2018 |
AMISSIMA ASSICURAZIONI SRL - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO FRANCHIGIE POLIZZA RCT/O |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.590,00 |
1.590,00 |
01677750158 - AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA |
| Z1B17D4DEC |
08/01/2016 |
31/12/2018 |
2016 |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE FOTOGRAFICO ALLA DITTA FOTOSTUDIO TREVISAN SNC - TRIENNIO 2016/2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.416,97 |
1.416,97 |
02484630021 - FOTOSTUDIO TREVISAN F. & C. SNC |
| Z732353547 |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
POSTE ITALIANE S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZE TASSATE C.A.N. (COMUNICAZIONE DI AVVENUTA NOTIFICA) E C.A.D. (COMUNICAZIONE DI AVVENUTO DEPOSITO). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. |
| Z3C23C4CFD |
|
|
2018 |
REALIZZAZIONE OPERA ARTISTICA SULLE SUPERFICI ESTERNE DEL MERCATO COPERTO DI COSSATO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFDAMENTO INCARICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.975,00 |
18.975,00 |
90067310020 - ASSOCIAZIONE BETTER PLACES A.P.S. |
| Z7A26A488A |
02/01/2019 |
28/02/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOSTITUZIONE BATTERIA SU AUTOMEZZO FIAT PANDA TARGATA BR298LE IN DOTAZIONE AL SETTORE AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI FINANZIARI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
78,27 |
78,27 |
MTTZEI54R14A859R - AUTORIPARAZIONI MATTOTEA EZIO |
| Z05261A471 |
12/12/2018 |
18/02/2019 |
2018 |
DITTA CERIA STEFANO DI VIGLIANO BIELLESE - AFFIDAMENTO INCARICO PER RIPARAZIONI ARMADIETTI-SPOGLIATOIO SITI NELL'ATRIO DELL'INFANZIA CENTRO SPERIMENTALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,00 |
290,00 |
CRESFN62L16A859B - CERIA STEFANO |
| Z8C32AB533 |
15/09/2021 |
18/10/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO MESSO COMUNALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
331,16 |
331,16 |
00486900020 - PASTORELLO, POZZATI & C. SAS |
| Z09265770C |
20/12/2018 |
18/02/2019 |
2018 |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA STEMA S.R.L. DI BASSANO DEL GRAPPA (VI) DELLAFORNITURA DI ATTREZZATURE PER SCUOLE DI COSSATO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
289,00 |
289,00 |
04160880243 - STEMA SRL |
| Z6A263D50A |
11/12/2018 |
25/02/2019 |
2018 |
FORNITURA MONOSPAZZOLA PER SCUOLE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
660,00 |
660,00 |
00775070303 - CANVASS SRL |
| ZD126095E9 |
10/12/2018 |
14/01/2019 |
2018 |
DITTA A&B. SAS DI VARALLO POMBIA (NO). AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER ASILO NIDO COMUNALE |
|
PROCEDURA APERTA |
396,15 |
396,15 |
01568980039 - AEB DI I. BELLIN E C. |
| Z3826354D9 |
|
|
2018 |
MANUTENZIONE DELLE SEDI STRADALI MEDIANTE STESA PUNTUALE DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO O A FREDDO (CHIUSURA BUCHE) - ANNO 2018. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.653,17 |
4.653,17 |
01684750027 - COSSATO SCAVI DEI F.LLI NEGRI SNC & C |
| ZD126095E9 |
10/12/2018 |
14/01/2019 |
2018 |
DITTA A&B. SAS DI VARALLO POMBIA (NO). AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER ASILO NIDO COMUNALE |
|
PROCEDURA APERTA |
396,15 |
396,15 |
| ZCF24DEA91 |
11/09/2018 |
25/02/2019 |
2018 |
AFFIDAMENTO INCARICO A PHOTOFILMFARM DI POMA RICCARDO PER LA REALIZZAZIONE UN LABORATORIO DI ANALISI FILMICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
PMORCR88S19A859P - PHOTOFILMFARM DI POMA RICCARDO |
| Z272571D79 |
23/10/2018 |
25/02/2019 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO PER BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO DITTA UTET DI TORINO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
260,00 |
260,00 |
05888810016 - UTET S.P.A. |
| Z2B26301ED |
13/12/2018 |
26/02/2019 |
2018 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER IL PLESSO DI MASSERIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.980,00 |
1.980,00 |
01760620029 - ETA SERVICE SRL |
| ZAD1C51DD8 |
07/12/2018 |
11/11/2020 |
2016 |
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI VARI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA ED ATTIVITÀ CONNESSE DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00 ? COMPLETAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI VILLA RANZONI ? MESSA IN SICUREZZA MANICA DEL TORCHIO E SISTEMAZIONE AREA ESTERNA ? AGGIUDICAZIONE |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
9.623,20 |
7.887,87 |
| ZD7264DEB6 |
|
|
2018 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE. PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEI LOCALI DELLA SCUOLA PRIMARIA AGLIETTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
1.600,00 |
01747390027 - COOP.SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS |
| ZAD1C51DD8 |
07/12/2018 |
11/11/2020 |
2016 |
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI VARI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA ED ATTIVITÀ CONNESSE DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00 ? COMPLETAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI VILLA RANZONI ? MESSA IN SICUREZZA MANICA DEL TORCHIO E SISTEMAZIONE AREA ESTERNA ? AGGIUDICAZIONE |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
9.623,20 |
7.887,87 |
10947950019 - MGA4STUDIO MAURO BELLORA GIULIANA MORISANO ARCHITETTI ASSOCIATI - CAPOGRUPPO |
| Z882513A2A |
|
|
2018 |
FORNITURA DI ESTINTORI IN ACCORDO CON LA NORMA "NORMA UNI 994-1:2013 ? APPARECCHIATURE PER ESTINZIONE INCENDI ? ESTINTORI D'INCENDIO ? PARTE 1", IN SOSTITUZIONE DI QUELLI CO2 E POLVERE NON PIÙ A NORMA, E SMALTIMENTO DI QUELLI IN SOSTITUZIONE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
510,00 |
510,00 |
02869180014 - CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO SAS |
| ZA426F9415 |
|
|
2019 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. ACQUISTO PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELAL STRADA. DITTA EGAF DI FORLI'. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
279,00 |
279,00 |
02259990402 - EGAF EDIZIONI SRL |
| 7294403BC5 |
|
|
2018 |
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2018. CIG: 7249268D30 CUP:C24H17000980004 - APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 5 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
69.455,63 |
69.455,63 |
CNTDNI84B10L219W - LA SERENA COSTRUZIONI EDILI |
| ZBC22C13E8 |
14/03/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AUTO IN DOTAZIONE AL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE, ANNO 2018. AUTORIPARAZIONI MATTOTEA EZIO DI COSSATO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.532,79 |
2.213,95 |
MTTZEI54R14A859R - AUTORIPARAZIONI MATTOTEA EZIO |
| Z66265E56A |
17/12/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
DITTA SPORTISSIMO S.N.C. DI ACERBIS & C. - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE SPORTIVE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.280,00 |
1.280,00 |
01317370169 - SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS & C. SNC |
| ZCA2123F7A |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2017 |
AON S.P.A. - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA COPERTURA DELLA POLIZZA ASSICURATIVA RCA ANNO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.231,00 |
6.231,00 |
10203070155 - AON SPA |
| Z2324F2BE2 |
|
|
2018 |
REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RETE STRUTTURATA, PRESSO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE, IN PIAZZA PACE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.150,00 |
2.150,00 |
00155210024 - ELETTROTECNICA VALLESTRONA S.R.L. |
| Z5425FB6FD |
|
|
2018 |
RIPRISTINO DI LATTONERIA PRESSO LOCALE DEPOSITO POSTO IN VIA FECIA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
867,15 |
867,15 |
CNTDNI84B10L219W - LA SERENA COSTRUZIONI EDILI |
| Z95273DA2A |
|
|
2019 |
FORNITURA E POSA DI NUOVO RUBINETTO A GALLEGGIANTE, A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL PALAZZO MUNICIPALE DI PIAZZA ANGIONO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
220,00 |
220,00 |
02033750023 - TECNOFLAM S.R.L. |
| Z1E262EEBC |
20/12/2018 |
08/03/2019 |
2018 |
GARA APERTA PER LA FORNITURA DI ARREDI PER SCUOLE DI COSSATO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DITTA MOBILFERRO S.R.L. DI TRECENTA (RO). |
|
PROCEDURA APERTA |
4.339,83 |
4.339,83 |
00216580290 - MOBILFERRO S.R.L. |
| ZA427481F2 |
|
|
2019 |
PUBBLICO SERVICIO DI REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE, VERTICALE ED INDICATORIA ANNO 2019 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
,00 |
,00 |
| Z1E262EEBC |
20/12/2018 |
08/03/2019 |
2018 |
GARA APERTA PER LA FORNITURA DI ARREDI PER SCUOLE DI COSSATO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DITTA MOBILFERRO S.R.L. DI TRECENTA (RO). |
|
PROCEDURA APERTA |
4.339,83 |
4.339,83 |
| ZBF262FEAD |
19/12/2018 |
08/03/2019 |
2018 |
DITTA MOBILFERRO S.R.L. DI TRECENTA (RO). TRATTATIVA DIRETTA PER L'AFFIDAMENTO INCARICO DI FORNITURADI SEDIE REGOLABILI PER LE SCUOLE DI COSSATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
796,95 |
796,95 |
00216580290 - MOBILFERRO S.R.L. |
| 7269538488 |
01/01/2018 |
31/12/2020 |
2017 |
AON SPA - AFFIDAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA RCT/O - PERIODO 01/01/2018-31/12/2020 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
77.545,50 |
77.545,50 |
10203070155 - AON SPA |
| Z8B2B42E5D |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2019 |
AON SPA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA COPERTURA DELLA POLIZZA ASSICURATIVA ELETTRONICA ANNO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.904,00 |
1.904,00 |
10203070155 - AON SPA |
| ZBF2B4338E |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2019 |
AON SPA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA COPERTURA DELLA POLIZZAASSICURATIVA FURTO ANNO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
650,00 |
10203070155 - AON SPA |
| Z151077443 |
15/10/2014 |
14/10/2019 |
2014 |
NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE A COLORI DA INSTALLARSI PRESSO L'UFFICIO GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA TRAMITE CONVENZIONE CONSIP (INCLUSE COPIE ECCEDENTI A FINE CONTRATTO) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.419,72 |
3.419,72 |
01788080156 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA |
| Z8227477CD |
|
|
2019 |
FORNITURA E POSA DI NUOVO GRUPPO DI RIEMPIMENTO DELL' IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLO STABILE ADIBITO A SEDE DEGLI UFFICI TECNICI IN PIAZZA GRAMSCI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
195,00 |
195,00 |
02033750023 - TECNOFLAM S.R.L. |
| Z4033B45D5 |
11/11/2021 |
15/11/2021 |
2021 |
ACCERTAMENTO CONTRIBUTO MINISTERIALE PER SOSTEGNO ALL'EDITORIA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.144,87 |
3.144,87 |
01242690020 - LIBRERIA V. GIOVANNACCI DI DAVIDE ED ELISA GIOVANNACCI & C. SNC |
| Z5F275BABF |
|
|
2019 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER TRASCRIZIONE E VOLTURAZIONE DI DECRETO DI ESPROPRIO. PRATICA CAMPO SPORTIVO IN LOCALITA' PARLAMENTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
366,00 |
366,00 |
MRLMSM65P30A859R - MORELLO MASSIMO |
| Z7D2977BDC |
05/09/2019 |
29/10/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA - INTERVENTO IN TELEASSISTENZA DELLA DURATA DI ORE CINQUE PER LA REINSTALLAZIONE DELL'APPLICATIVO CONCILIAWIN E DELLE RELATIVE BANCHE DATI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
430,00 |
430,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| ZB020BBD84 |
01/12/2017 |
31/12/2019 |
2017 |
AFFIDAMENTO TRAMITE R.D.O. SU MEPA - SERVIZIO DI RILEGATURA ATTI (PERIODO 01/12/17 - 31/12/19) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
9.134,50 |
9.134,50 |
GSPGCM65D17L219M - GASPARINI/GIACOMO |
| 7542520C65 |
04/12/2018 |
30/01/2020 |
2018 |
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS 50/2016 PER L'ESECUZIONE DEI "LAVORI DI SISTEMAZIONE VIARIA ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ? ANNO 2016 ? CATEGORIA OG3". APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 5 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
100.726,98 |
100.726,98 |
01396020032 - ELIS SRL |
00466790011 - IMPRESA FRATELLI SOGNO & FIGLI SRL |
| ZB020BBD84 |
01/12/2017 |
31/12/2019 |
2017 |
AFFIDAMENTO TRAMITE R.D.O. SU MEPA - SERVIZIO DI RILEGATURA ATTI (PERIODO 01/12/17 - 31/12/19) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
9.134,50 |
9.134,50 |
| Z2725870B7 |
13/11/2018 |
31/08/2019 |
2018 |
CONCESSIONE DEL SERVIZIO INERENTE GLI IMPIANTI SPORTIVI "EZIO ABATE" E "PICCHETTA" ALL'UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CITTA' DI COSSATO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 (SCADENZA 31 AGOSTO 2019). IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.295,08 |
12.295,08 |
01650770025 - U.S.D. CITTA' DI COSSATO |
| ZB032CBCBF |
21/06/2021 |
26/10/2021 |
2021 |
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL CONTATO DEL CANAVESE DI IVREA - IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DA PRESTARSI PRESSO IL TEATRO COMUNALE IN OCCASIONE DI INIZIATIVE ORGANIZZATE O PATROCINATE DAL COMUNE DI COSSATO ENTRO LA SCADENZA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE (26/10/2021). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
93019730014 - IL CONTATO DEL CANAVESE |
| ZAA273382A |
21/03/2019 |
31/07/2019 |
2019 |
REVISIONE DEL PIANO REGOLATORE CIMITERIALE COMUNALI A SEGUITO DI TRASLAZIONE DELL'OSSARIO E DI ALTRE ESIGENZE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALI - INCARICO PROFESSIONALE - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.903,20 |
1.560,00 |
DLLGRG63D30A859M - DELLA BARILE GIORGIO STUDIO TECNICO |
| Z9F2FFE4C2 |
28/12/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
STUDIO NOTARILE DOTT. RAFFAELLO LAVIOSO - AFFIDAMENTO INCARICO PER STESURA ATTO NOTARILE RELATIVO ALL'ACQUISIZIONE DI QUOTE DELLA AGENZIA ATL BIELLA VALSESIA VERCELLI DALLA PROVINCIA DI BIELLA - IMPEGNO ONERI NOTARILI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
841,34 |
740,87 |
LVSRFL57D13A859C - LAVIOSO/RAFFAELLO |
| Z05110700D |
01/11/2014 |
31/10/2015 |
2014 |
ASSISTENZA TECNICA SUI SISTEMI DI RETE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.100,00 |
10.100,00 |
03671520967 - MSDSYSTEMS SRL |
| Z332DB3331 |
29/07/2020 |
30/08/2021 |
2020 |
FORNITURA SERVIZIO DI CATALOGAZIONE E ATTIVITA' DI ASSISTENZA FORMATIVA INERENTE I SISTEMI DI CATALOGAZIONE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.854,00 |
5.854,00 |
03051030108 - SOLIDARIETA' E LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. |
| 6013374933 |
01/01/2015 |
30/09/2015 |
2014 |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA SCR PIEMONTE E LA DITTA ENERGETIC SPA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE (PERIODO 01/01/2015 - 30/09/2015) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
202.400,00 |
170.184,23 |
00875940793 - ENERGETIC SPA |
| Z48128A601 |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2014 |
AUTORIPARAZIONI CROCCO EUGENIO DI COSSATO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DELLE PARTI MECCANICHE DEGLI SCUOLABUS COMUNALI E DELLA FIAT PANDA BK483EP IN DOTAZIONE AL SETTORE SOCIO CULTURALE DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.387,17 |
9.387,17 |
CRCGNE69H01A053H - AUTORIPARAZIONI DI CROCCO EUGENIO |
| 4837490707 |
01/01/2013 |
31/12/2015 |
2013 |
TOTALERG S.P.A. - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "FUEL CARD 5" PER LA FORNITURA DI CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - PERIODO 2013 / 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
76.873,55 |
76.873,55 |
00051570893 - TOTALERG SPA |
| Z7A11D2F36 |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2014 |
ACQUISTI IN RETE - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2015 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
12.275,40 |
12.275,40 |
01461060020 - BIELETTRICA DI BANDERE'& C. S.N.C. |
| Z861162276 |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2014 |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI PER L'ANNO 2015 - TRAMITE R.D.O. SU MEPA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.721,32 |
1.633,07 |
01997440043 - IL PAPIRO SRL |
| 601935942F |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2014 |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA SCR PIEMONTE E L'AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOP. DI IVREA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
577.484,33 |
577.484,33 |
00488490012 - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOP. |
| Z7925EC305 |
29/11/2018 |
08/04/2019 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SCAFFALI PER BIBLIOTECA COMUNALE TRAMITE MEPA PRESSO DITTA GAM GONZAGARREDI MONNTESSORI S.R.L. DI GONZAGA (MN) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.122,90 |
2.122,90 |
04649630268 - GAM GONZAGARREDI MONTESSORI Srl |
| Z8712861AF |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2014 |
FORNITURA DI ACQUA POTABILE 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
31.935,14 |
31.935,14 |
01866890021 - CORDAR S.P.A. - BIELLA SERVIZI |
| Z870D466F2 |
|
|
2014 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DI VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. AI SENSI DELL'ART. 17 L.R. 56/1977 E SS.MM. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.748,16 |
16.748,16 |
GRIGPR49B24H502B - GIORIA GIAN PIERO |
01686280031 - STUDIO ASSOCIATO GIORIA G. E GIULINI S. |
| 559768294F |
01/05/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA (PERIODO 01/05/14 - 31/12/14) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
377.503,39 |
377.503,39 |
00488490012 - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOP. |
| ZE40F8D6B3 |
01/04/2014 |
30/06/2014 |
2014 |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MERCATO DI SALVAGUARDIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
158,68 |
158,68 |
02221101203 - HERA COMM SRL |
| ZD6102EF5D |
30/07/2014 |
|
2014 |
ACQUISTO DI N. 2 SCHEDE RAM |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
47,00 |
47,00 |
03671520967 - MSDSYSTEMS SRL |
| ZE52803817 |
11/04/2019 |
|
2019 |
VISITA AL SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI TORINO: NOLEGGIO AUTOBUS PRESSO DITTA BARANZELLI PER TRASPORTO PARTECIPANTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
520,00 |
520,00 |
00434360038 - BARANZELLI NATUR SRL |
| Z732636B9D |
14/12/2018 |
03/04/2019 |
2018 |
DITTA CODEX S.R.L. DI DOSSON DI CASIER (TV). AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA PROTEZIONI ERMOSIFONI PER LA SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.301,50 |
1.301,50 |
00898460266 - CODEX SRL |
| Z0E2776CD5 |
22/03/2019 |
21/03/2020 |
2019 |
OPEN SOFTWARE MEDIA SRL - SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO DIGITALE A UFFICIO STUDI.NET - PERIODO 22/03/2019-21/03/2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
03631140278 - OPEN SOFTWARE MEDIA SRL |
| Z37273840A |
|
|
2019 |
SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI DI CONGLOMERATI BITUMINOSI IN SACCHI, GIACENTI PRESSO I MAGAZZINI COMUNALI DI VIA G.AMENDOLA. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
712,00 |
712,00 |
02275630024 - CANELLA SERVIZI SRL |
| 6468883320 |
21/12/2015 |
02/11/2018 |
2015 |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "CARBUTENTI RETE - FUEL CARDS 6" PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI (PERIODO 21/12/2015-02/11/2018) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
43.439,46 |
43.439,46 |
00435970587 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA |
| ZCC2786619 |
|
|
2019 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLA PARTE MECCANICA, DELL' AUTOVETTURA COMUNALE FIAT PANDA TARGATA CP451AM, A SERVIZIO DEGLI UFFICI TECNICI DI PIAZZA GRAMSCI, N° 5, DA SOTTOPORRE A REVISIONE PERIODICA . ? DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
272,22 |
272,22 |
CRCGNE69H01A053H - AUTORIPARAZIONI DI CROCCO EUGENIO |
| Z7B0F60D0D |
26/06/2014 |
31/07/2014 |
2014 |
DITTA A.Q. SYSTEM - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI FILTRI PER IL TRATTAMENTO DELL'ACQUA POTABILE PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,49 |
240,49 |
BRNPLA52H07A859U - A.Q. SYSTEM DI BERNARDI PAOLO |
| ZF927438C5 |
|
|
2019 |
FORNITURA E POSA DI NUOVI COMPONENTI DEL BRUCIATORE DELLA CALDAIA A SERVIZIO DELLO STABILE "MOVICENTRO" IN VIA PAJETTA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
310,00 |
310,00 |
02033750023 - TECNOFLAM S.R.L. |
| Z192795717 |
|
|
2019 |
INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DI N.2 PORTE DI ACCESSO ALLA SALA DI ATTESA DEL MOVICENTRO UBICATO IN VIA PAJETTA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
302,00 |
302,00 |
00153750021 - NAZZI INFISSI SRL |
| Z2B2672F9E |
|
|
2018 |
FORNITURA E POSA DI PORTONE D'INGRESSO DELLA PALESTRA COMUNALE "AGUGGIA" IN REG. PASCHETTO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.125,00 |
2.125,00 |
00153750021 - NAZZI INFISSI SRL |
| Z8124A0018 |
|
|
2018 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'ARCH. FRANCESCO GUERZONI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) ED ART. 31 COMMA 8 DEL D. LGS 50/2016 DELL'INCARICO DI COLLAUDO STATICO DELLE OPERE STRUTTURALI REALIZZATE NELL'AMBITO DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA "CEDIMENTO STRUTTURALE DI PARTE DELLA MURATURA PERIMETRALE DEL CIMITERO CAPOLUOGO E RIQUALIFICAZIONE SERVIZI IGIENICI" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
819,55 |
819,55 |
GRZFNC54C17B819I - GUERZONI/FRANCESCO |
| Z54242EEC4 |
01/01/2018 |
30/06/2020 |
2018 |
I.C.A. S.R.L.: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER AGGIO PER LA RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA 30/6/2020 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
35.403,88 |
35.401,21 |
02478610583 - CITELUM S.A. |
| Z392AD5D94 |
13/12/2019 |
12/01/2021 |
2019 |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. DI SAN MAURIZIO CANAVESE (TO). AFFIDAMENTO FORNITURA DI ARREDI VARI PER SCUOLE DI COSSATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
870,00 |
870,00 |
02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. |
| Z2C2E3B5DE |
02/10/2020 |
11/12/2020 |
2020 |
DITTA MOBILFERRO SRL DI TRECENTA (RO). AFFIDAMENTO FORNITURA DI BANCHI RETTANGOLARI PER SCUOLE DI COSSATO, NELL'AMBITO DELL'ACQUISTO DI ARREDI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA COVID19 - LOTTO 2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.582,31 |
1.582,31 |
00216580290 - MOBILFERRO S.R.L. |
| Z0127FD175 |
10/04/2019 |
10/04/2020 |
2019 |
IL SOLE 24 ORE SPA - SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO A QUOTIDIANO DELL'EDILIZIA - ANNO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
115,38 |
115,38 |
00777910159 - IL SOLE 24 ORE SPA |
| Z6F280C0ED |
|
|
2019 |
ACQUISTI IN RETE - BITUMATURA IN COSSATO - VIA MOLINO DI FONDO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.737,16 |
11.737,16 |
00466790011 - IMPRESA FRATELLI SOGNO & FIGLI SRL |
| Z3D28169D1 |
|
|
2019 |
INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DI BATTERIA GUASTA, DELL' AUTOVETTURA COMUNALE FIAT PANDA TARGATA CP451AM, A SERVIZIO DEGLI UFFICI TECNICI DI PIAZZA GRAMSCI, N° 5. ? DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
86,40 |
86,40 |
CRCGNE69H01A053H - AUTORIPARAZIONI DI CROCCO EUGENIO |
| Z332AE34A5 |
09/12/2019 |
17/01/2020 |
2019 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA ? ACQUISTO ATTREZZATURA PER SERVIZIO INFORMAGIOVANI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
479,00 |
479,00 |
01486330309 - DPS INFORMATICA SNC |
| Z69247B435 |
|
|
2018 |
ACQUISTI IN RETE - SERVIZIO CIRCA LO SGOMBERO NEVE DAL RETICOLO VIARIO COMUNALE E SPARGIMENTO SALE ANTIGELIVO ANCHE CON PRELIEVO PRESSO LUOGO DI PROPRIETA' DELL'ENTE IN REGIME ORDINARIO - PERIODO 01/01/2018 - 30/04/2019 - LOTTO 2. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
12.334,50 |
12.334,50 |
01684750027 - COSSATO SCAVI DEI F.LLI NEGRI SNC & C |
| Z1125AF6CC |
|
|
2018 |
AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA - SERVIZIO DI ATTIVAZIONE NUOVO SITO COMUNALE (MUNICIPIUM) E MIGRAZIONE DATI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.400,00 |
3.400,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z1A1ECB296 |
01/07/2017 |
31/12/2018 |
2017 |
R.D.O. SU MEPA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA SU IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA (PERIODO DAL 01/07/17 AL 31/12/18) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.184,15 |
3.184,15 |
04170440012 - G.P.M. SRL |
| ZAC27C8548 |
|
|
2019 |
IINTERVENTO DI SISTEMAZIONE DELLA PORTA DI ACCESSO/USCITA DI SICUREZZA, DEI LOCALI POSTI AL PIANO PRIMO DEL "CENTRO INCONTRO ANZIANI", PRESSO MERCATO COPERTO DI PIAZZA C.R.I. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
00153750021 - NAZZI INFISSI SRL |
| Z1A1ECB296 |
01/07/2017 |
31/12/2018 |
2017 |
R.D.O. SU MEPA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA SU IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA (PERIODO DAL 01/07/17 AL 31/12/18) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.184,15 |
3.184,15 |
| 842315603A |
01/09/2020 |
30/07/2021 |
2020 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER GESTIONE SEZIONE ASILO NIDO COMUNALE ANNO EDUCATIVO 2020-2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
113.662,05 |
113.662,05 |
02103600025 - COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI ONLUS |
| Z96274784A |
|
|
2019 |
RIPARAZIONE IMPIANTO ELEVATORE 1539758 DELLA SCUOLA MEDIA LUCIA MAGGIA UBICATA IN PIAZZA PACE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
676,54 |
676,54 |
00842990152 - SCHINDLER SPA |
| Z142A29178 |
22/10/2019 |
31/12/2020 |
2019 |
AFFIDAMENTO TRAMITE T.D. SU MEPA - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SOSTITUTIVO DI ESTENSIONE DI GARANZIA SU SERVER E STORAGE DELL (CON SCADENZA 31/12/20) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
03671520967 - MSDSYSTEMS SRL |
| Z3928B64D2 |
11/06/2019 |
31/08/2019 |
2019 |
COOPERATIVA SOCIALE EUROTREND S.C.R.L. DI CERRIONE. AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO ESTIVO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.312,00 |
1.312,00 |
01914840028 - COOPERATIVA SOCIALE EUROTREND ASSISTENZA S.C.R.L. |
| ZB930EA0C4 |
01/03/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
ADESIONE AL SERVIZIO ON LINE REGISTRO DELLE IMPRESE TELEMACO - CANONE DI GESTIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.110,00 |
1.110,00 |
02313821007 - INFOCAMERE |
| Z3725C7A85 |
20/11/2018 |
29/05/2019 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE PRESSO IL COMUNE DI COSSATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.495,90 |
5.495,90 |
02009140027 - CONSORZIO SOCIALE IL FILO DA TESSERE ONLUS |
| Z5628B62D5 |
11/06/2019 |
31/08/2019 |
2019 |
STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA A COPERTURA DELL'INIZIATIVA CENTRO ESTIVO 2019 PER I BAMBINI DI ETA' COMPRESA TRA 3 E 11 ANNI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
675,00 |
675,00 |
10203070155 - AON S.P.A. |
| Z5B262D8F0 |
18/12/2018 |
21/09/2019 |
2018 |
AFFIDAMENTO TRAMTE TRATTATIVA DIRETTA FORNITURA GIOCHI E ARREDI PER ASILO NIDO COMUNALE A DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.034,95 |
1.034,95 |
02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. |
| Z1025C6E0C |
01/01/2019 |
31/07/2019 |
2018 |
DITTA A.T.A.P. S.P.A. - AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO BAMBINI CHE FREQUENTANO L'ASILO NIDO COMUNALE E LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI COSSATO NELL'AMBITO DEL PROGETTO CONTINUITA' PREVISTO DALLA NORMATIVA VIGENTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
01537000026 - ATAP S.P.A. |
| ZEA258C69C |
29/12/2018 |
31/12/2019 |
2018 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER FORMAZIONE PERSONALE ASILO NIDO E ATTUAZIONE PROGETTO INTEGRAZIONE D.LGS 65/2017 - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.150,00 |
3.150,00 |
CNRKSD64L01Z112B - CONRAD KLAUS DIETER |
| ZCD2819683 |
19/04/2019 |
29/05/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER ASILO NIDO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
521,32 |
521,32 |
01698010020 - SDR SAS DI SCHIAPPARELLI DANIELE E C. |
| Z372B061A6 |
06/12/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
FARMACIA FRIOLOTTO S.N.C. DI COSSATO - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI MATERIALE FARMACEUTICO PER RIPRISTINO CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO IN DOTAZIONE AGLI UFFICI E SERVIZI DELL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
311,39 |
256,94 |
02227880024 - FARMACIA FRIOLOTTO SNC |
| Z4029E66D0 |
25/09/2019 |
05/12/2019 |
2019 |
R.M.G. DI PERRONE GIUSEPPE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI UNA LAVATRICE UTILIZZATA PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
349,00 |
349,00 |
PRRGPP73T01L219U - R.M.G. DI PERRONE GIUSEPPE |
| ZF82B224B8 |
12/12/2019 |
27/12/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO INCARICO A DITTA COELGAS DI MOTTO MARCO & C. SNC PER FORNITURA LAVATRICE DI SUPPORTO PER ASILO NIDO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
262,31 |
262,30 |
02528730027 - COELGAS DI MOTTO MARCO E C. SNC |
| Z5A2867511 |
16/05/2019 |
18/05/2019 |
2019 |
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE SONORIA - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI AUDIO CON SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "LA SCUOLA SCENDE IN PIAZZA 2019" - DETERMINAZIONE A CONTRARRE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
90050050021 - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE SONORIA |
| Z54275918B |
01/03/2019 |
28/02/2020 |
2019 |
BAMBINI SRL - SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO ALLA RIVISTA BAMBINI PER IL PERIODO MARZO 2019 / FEBBRAIO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
59,00 |
59,00 |
02578750347 - BAMBINI SRL |
| Z672A1CB3C |
10/10/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
A.T.A.P./SERVIZIO TRASPORTO BAMBINI SCUOLA DELL'INFANZIA IN OCCASIONE DI GITE, VISITE ISTRUZIONE E PROGETTI CONTINUITA' NEI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE DELL'ANNO SCOLASTICO 2019/20. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
718,00 |
718,00 |
01537000026 - ATAP S.P.A. |
| ZC2286DD93 |
16/05/2019 |
11/06/2019 |
2019 |
TECNOCOPY SRLS - AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 300 RISME DI CARTA FORMATO A4 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
960,00 |
960,00 |
05665280656 - TECNOCOPY SRLS |
| 76996922D8 |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
2018 |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA DA SCR PIEMONTE CON LA DITTA NOVA AEG SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA (ANNO 2019) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
211.000,00 |
145.002,11 |
02616630022 - NOVA AEG S.P.A. |
| Z09266DBF0 |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
2018 |
FORNITURA DI ACQUA POTABILE - ANNO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
44.500,00 |
23.497,45 |
01866890021 - CORDAR S.P.A. - BIELLA SERVIZI |
| Z7D269B938 |
09/01/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO ACI-PRA DI ANCITEL PER IL COLLEGAMENTO E LA CONSULTAZIONE DEI REGISTRI E ARCHIVI DELLA BANCA DATI PRA PER L'ANNO 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.160,13 |
1.160,13 |
00493410583 - A.C.I. - AUTOMOBILE CLUB ITALIA |
| 7545020B76 |
|
|
2018 |
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS 50/2016 PER L'ESECUZIONE DEI "LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA AGLIETTI". APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 5 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
89.184,78 |
89.184,78 |
| Z46255475C |
17/10/2018 |
07/06/2019 |
2018 |
DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL PATROCINIO LEGALE DEL COMUNE ALL'AVV. LAURA FORMENTIN, DEL FORO DI TORINO, PER ESCUSSIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA NEI CONFRONTI DI BIVERBANCA S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.232,78 |
13.232,78 |
FRMLRA62R61G388I - AVV. FORMENTIN LAURA STUDIO LEGALE FINOCCHIARO FORMENTIN SARACCO E ASSOCIATI |
| Z712DABE8F |
01/07/2020 |
30/06/2020 |
2020 |
ICA SRL ? ROMA: INCASSO PER IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER AGGIO DI RISCOSSIONE DAL 01 LUGLIO AL 31 DIC.2020 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
11.500,00 |
4.341,93 |
02478610583 - ICA SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI |
| 7545020B76 |
|
|
2018 |
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS 50/2016 PER L'ESECUZIONE DEI "LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA AGLIETTI". APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 5 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
89.184,78 |
89.184,78 |
| Z0B28CD3DD |
05/06/2019 |
30/06/2020 |
2019 |
DETERMINA A CONTRARRE - APPROVAZIONE CONVENZIONE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE BONUS LUCE, ACQUA E GAS SUL SISTEMA SGATE ALLA SOCIETA' DI SERVIZI ACLI SERVICE BIELLA SRL DEL CAAF ACLI SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
573,77 |
,00 |
| 7545020B76 |
|
|
2018 |
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS 50/2016 PER L'ESECUZIONE DEI "LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA AGLIETTI". APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 5 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
89.184,78 |
89.184,78 |
10537920018 - F.LLIPAONESSA SRL |
| ZCE28B8A0A |
14/06/2019 |
21/06/2019 |
2019 |
LABORATORIO SPERIMENTALE PROTOTIPI SNC - AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 13 CAVI PER MONITOR |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
83,59 |
83,59 |
01361970021 - LABORATORIO SPERIMENTALE PROTOTIPI S.N.C.DI LACCHIA PIERA & C. |
| Z242106E1D |
|
|
2017 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'ING. FABRIZIO STANZANI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) ED ART. 31 COMMA 8 DEL D. LGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, CONTABILITÀ, DIREZIONE LAVORI E REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA "CEDIMENTO STRUTTURALE DI PARTE DELLA MURATURA PERIMETRALE DEL CIMITERO CAPOLUOGO E RIQUALIFICAZIONE SERVIZI IGIENICI" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.080,14 |
13.080,14 |
STNFRZ56L31L436X - STANZANI/FABRIZIO |
| Z222869313 |
|
|
2019 |
REALIZZAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PROVVISORI, A SERVIZIO DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI COMUNALI, REGIONALI ED EUROPEE, PREVISTE IN DATA 26.05.2019. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.895,29 |
1.895,29 |
02086850027 - ELEKTRO GROUP SRL |
| Z2522B9ACF |
|
|
2018 |
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS 50/2016 PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA "CEDIMENTO STRUTTURALE DI PARTE DELLA MURATURA PERIMETRALE DEL CIMITERO CAPOLUOGO E RIQUALIFICAZIONE SERVIZI IGIENICI". APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 5 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
32.149,31 |
32.149,31 |
00217910025 - SCARLATTA UMBERTO S.A.S. COSTRUZIONI |
| 7310901A5A |
23/08/2018 |
02/12/2020 |
2018 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2019. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS 50/2016. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 5 del D. Lgs 50/2016. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
92.321,85 |
96.314,75 |
01747390027 - COOP.SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS |
| Z61241BC71 |
13/11/2018 |
30/06/2020 |
2018 |
APROVAZIONE VERBALE RELATIVO ALLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E VERIFICA, PER LE STAGIONI SPORTIVE 2018/2019 E 2019/2020, DEI CORSI COMUNALI DI GINNASTICA E DI GINNASTICA DOLCE E AGGIUDICAZIONE |
|
PROCEDURA APERTA |
14.016,39 |
10.741,20 |
01864280027 - SOCIETA' GINNASTICA LA MARMORA - A.S.D. |
| ZA827F6F52 |
|
|
2019 |
SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI PULSANTIERA DI COMANDO A BORDO DEL CESTELLO DI MONTAFERETRI C/O CIMITERO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
95,00 |
95,00 |
10845740017 - CIMIT SERVICE SNC |
| ZCE28D94A1 |
|
|
2019 |
MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2019 - IN REGIME DI REPERIBILITA' H 24 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
,00 |
,00 |
| Z71283EF41 |
06/05/2019 |
08/07/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AGENZIA PIERROT VIAGGI S.N.C. DI COSSATO PER L'ACQUISTO DEI BIGLIETTI DI INGRESSO AL SALONE DEL LIBRO DI TORINO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
640,00 |
640,00 |
01352350027 - PIERROT VIAGGI S.N.C. |
| Z9C27B4E15 |
27/03/2019 |
03/07/2019 |
2019 |
DITTA A&ELLE GROUP SRL DI CAMPOBASSO - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI TARGHE ESPLICATIVE DELLE OPERE ARTISTICHE ESEGUITE SULLE SUPERFICI ESTERNE DEL MERCATO COPERTO DI COSSATO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.415,00 |
1.415,00 |
01611640705 - A.E.ELLE GROUP SRL |
| Z632748118 |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
RINNOVO CANONE AL PORTALE "FORMULA" ANNO 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
650,00 |
03222970406 - MYO S.p.A. |
| ZA32074E8D |
01/01/2018 |
31/12/2019 |
2017 |
AFFIDAMENTO TRAMITE RDO SU MEPA - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER UFFICI SERVIZI DEMOGRAFICI ANNI 2018-2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.847,00 |
6.843,80 |
03222970406 - MYO S.p.A. |
| Z6E2CEC5C9 |
14/05/2020 |
08/06/2020 |
2020 |
EMERGENZA SANITARIA COVID-19.SECONDA FORNITURA BUONI SPESA ALIMENTARI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
90,00 |
LZZMRS75B19L750M - MORRIS IMMAGINE & DIFFUSIONE DI LAZZARIN MORRIS |
| Z5929E7D3D |
25/09/2019 |
29/10/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE BIBLIOGRAFICO PER BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO DITTA EDICOLE' DI MELON RICCARDO DI COSSATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
948,86 |
948,86 |
MLNRCR68C03C526Z - EDICOLE' DI MELON RICCARDO |
| ZA32074E8D |
01/01/2018 |
31/12/2019 |
2017 |
AFFIDAMENTO TRAMITE RDO SU MEPA - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER UFFICI SERVIZI DEMOGRAFICI ANNI 2018-2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.847,00 |
6.843,80 |
| Z12247D44A |
|
|
2018 |
ACQUISTI IN RETE - SERVIZIO CIRCA LO SGOMBERO NEVE DAL RETICOLO VIARIO COMUNALE E SPARGIMENTO SALE ANTIGELIVO ANCHE CON PRELIEVO PRESSO LUOGO DI PROPRIETA' DELL'ENTE IN REGIME ORDINARIO - PERIODO 01/01/2018 - 30/04/2019 - LOTTO 3. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
7.728,97 |
7.728,97 |
CVLDVD63H13D094H - CAVALLARO DAVIDE |
| Z4028D4EFB |
|
|
2019 |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI LAVASCIUGA PAVIMENTI PER MERCATO COPERTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.857,15 |
5.857,15 |
02032680023 - CIZETA S.A.S. DI ZAPPATERRA ENRICO & C. |
| Z5B248804B |
17/04/2019 |
17/04/2021 |
2019 |
EDITORIALE C. & C. SRL - SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO CARTACEO BIENNALE A ITINERARI E LUOGHI - ANNI 2019/2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
52,00 |
52,00 |
04154780961 - EDITORIALE C. & C. SRL |
| ZB924411BC |
23/07/2018 |
30/07/2019 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI, DVD E AUDIOLIBRI PRESSO DITTA LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L. MILANO |
|
PROCEDURA APERTA |
9.994,14 |
9.994,14 |
04628790968 - LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L. |
| Z5B259B87B |
16/12/2018 |
15/12/2019 |
2018 |
TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA - RINNOVO LICENZA D'USO E SERVIZIO DI ASSISTENZA RELATIVI ALL'APPLICATIVO WHISTLEBLOWING |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
340,00 |
340,00 |
02734350750 - CLIO SPA |
| Z56280E74A |
|
|
2019 |
AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA ? MANUTENZIONE PERIODICA E TARATURA CENTRO LAT ACCREDITATO MISURATORE DI VELOCITA' TELESAR ULTRALYTE E RELATIVA STAMPANTE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.350,00 |
1.350,00 |
08625900157 - ELTRAFF S.R.L. |
| Z3525DC270 |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
2018 |
AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA - RINNOVO LICENZA APPLICATIVO MOTUS (ANNO 2019) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
65,00 |
65,00 |
11840900150 - EADE SRL |
| Z5725DC6B3 |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
2018 |
AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA - RINNOVO ANNUALE LICENZE ZEXTRAS SUITE (ANNO 2019) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
501,60 |
501,60 |
03488860242 - STUDIO STORTI SRL |
| Z7F242EBA6 |
|
|
2018 |
AFFIDAMENTO TRAMITE R.D.O. SU MEPA - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SU COMPONENTI HARDWARE TRAMITE ACQUISTO DI UN PACCHETTO DA 25 ORE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.000,00 |
1.000,00 |
01918680024 - PROGETTO INFORMATICA DI A. SCANZIO & C. SAS |
| Z392924AA5 |
11/07/2019 |
31/07/2019 |
2019 |
LITOTECNICA MAGLIOLA SNC - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA DI CARTELLINE PER L'UFFICIO TECNICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
288,00 |
288,00 |
00345480024 - LITOTECNICA MAGLIOLA DI MAGLIOLA FRANCA E C. SNC |
| Z7F242EBA6 |
|
|
2018 |
AFFIDAMENTO TRAMITE R.D.O. SU MEPA - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SU COMPONENTI HARDWARE TRAMITE ACQUISTO DI UN PACCHETTO DA 25 ORE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.000,00 |
1.000,00 |
| ZA125DC60E |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
2018 |
AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA - SERVIZIO DI ASSISTENZA SU APPARATI AUDIO E VIDEO INSTALLATI PRESSO VILLA RANZONI (AREA EVENTI) E VILLA BERLANGHINO (SALA CONSIGLIARE) - ANNO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.400,00 |
1.400,00 |
02537990042 - WEB SERVICE SRL |
| Z6225DBDE6 |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
2018 |
AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA - SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE ANNO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| ZB524F09B3 |
|
|
2018 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) ED ART. 31 COMMA 8 DEL D. LGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA CONTINUATIVA INERENTE I "LAVORI DI SISTEMAZIONE VIARIA ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ? ANNO 2016" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.780,10 |
2.780,10 |
DVTCHR62H60D969O - DAVITE CHIARA |
| Z8926FFD8F |
|
|
2019 |
AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA - FORNITURA MODULO SIPAL PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE DI FINE E INIZIO MANDATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
800,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z8D288C83B |
|
|
2019 |
AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA - FORNITURA DI UNA ETICHETTATRICE BAR CODE DESTINATA ALLA GESTIONE DELL'ARCHIVIAZIONE OTTICA DEI DOCUMENTI ASSUNTI AL PROTOCOLLO GENERALE DA ASSEGNARE ALL'URP |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
224,00 |
224,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z9E263724D |
|
|
2018 |
FORNITURA DI PC, MONITOR E CAVI MEDIANTE O.D.A. SU MEPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.511,35 |
9.511,35 |
01361970021 - LABORATORIO SPERIMENTALE PROTOTIPI S.N.C. |
| Z6B279579F |
|
|
2019 |
AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA - FORNITURA DI UN STORAGE QNAP PER IL BACKUP DATI CORREDATO DI N. 3 DISCHI RIGIDI (DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
747,82 |
747,82 |
03340710270 - ADPARTNERS SRL |
| ZC128C6AFC |
|
|
2019 |
ACQUISTI IN RETE - RIPARAZIONE URGENTE PERDITE DELLA RETE IDRICA ANTINCENDIO AREA ARTIGIANALE COINARCO CON ROTTURA MANTO STRADALE E RIPRISTINO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
4.700,00 |
4.700,00 |
01684750027 - COSSATO SCAVI DEI F.LLI NEGRI SNC & C |
| ZA62672B83 |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE ORDINARIA SU SISTEMI DI RETE E VIRTUALIZZAZIONE (ANNO 2019) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.880,00 |
4.880,00 |
03671520967 - MSDSYSTEMS SRL |
| Z4B25D616B |
18/12/2018 |
17/12/2020 |
2018 |
AFFIDAMENTO TRAMITE R.D.O. SU MEPA - RINNOVO BIENNALE LICENZE VEEAM BACKUP ESSENTIALS ENTERPRISE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.278,00 |
1.278,00 |
01668080029 - HAL SERVICE SRL |
| Z0822F112E |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
2018 |
AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA - APPLICATIVO NAPOLEONEPA SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'ANNO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
1.800,00 |
06367820013 - DASEIN SRL |
| Z9C22F10DF |
|
|
2018 |
AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA - ATTIVAZIONE APPLICATIVO NAPOLEONEPA (COMPRENSIVO DI CONFIGURAZIONE, MIGRAZIONE DATI ED ADDESTRAMENTO) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
4.000,00 |
06367820013 - DASEIN SRL |
| Z0E25DBFC5 |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
2018 |
AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA - SERVIZIO ANNUALE DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA RELATIVO ALL'APPLICATIVO DA-TE + CONTROLLI (ANNO 2019) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
06367820013 - DASEIN SRL |
| Z9E25DC53F |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
2018 |
AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE ORDINARIA DI APPARATI TELEFONICI E PONTE RADIO PER IL COLLEGAMENTO ALLA SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE (ANNO 2019) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.264,00 |
3.264,00 |
05082080010 - M.C.E. SRL |
| Z4B2FD4DDF |
23/12/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
EMERGENZA SANITARIA COVID-19. FORNITURA BUONI SPESA ALIMENTARI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
LZZMRS75B19L750M - MORRIS IMMAGINE & DIFFUSIONE DI LAZZARIN MORRIS |
| ZB51CBB086 |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2016 |
FORNITURA DI ACQUA POTABILE 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
47.287,30 |
47.287,30 |
01866890021 - CORDAR S.P.A. - BIELLA SERVIZI |
| ZDA21730AC |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2017 |
FORNITURA DI ACQUA POTABILE - ANNO 2018 (TOTALE IVA INCLUSA) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27.897,72 |
27.897,72 |
01866890021 - CORDAR SPA BIELLA SERVIZI |
| Z022A9511B |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2019 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE T.D. SU MEPA - RINNOVO LICENZA DELL'APPLICATIVO MOTUS UTILIZZATO PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI (ANNO 2020) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
65,00 |
65,00 |
11840900150 - EADE SRL |
| 72858211B1 |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2017 |
CONVENZIONE SCR PIEMONTE - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
125.328,42 |
125.328,42 |
02616630022 - NOVA AEG S.P.A. |
| 692351487D |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2016 |
CONVENZIONE SCR PIEMONTE - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER STABILI COMUNALI ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA (ANNO 2017) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
404.246,89 |
404.349,98 |
02616630022 - NOVA AEG S.P.A. |
| 7179757AE6 |
01/10/2017 |
30/09/2018 |
2017 |
FORNITURA DI GAS METANO PER GLI STABILI COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 9 - LOTTO 1" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
213.048,28 |
213.048,28 |
00875940793 - ENERGETIC SPA |
| Z552B4AC04 |
10/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA - ATTIVAZIONE LICENZE PER L'UTILIZZO DEL SOFTWARE PRIMUS DESTINATE ALL'UFF. EDILIZIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
224,00 |
224,00 |
01883740647 - ACCA SOFTWARE SPA |
| Z942AE354C |
24/01/2020 |
24/01/2020 |
2019 |
FORNITURA E MESSA IN SERVIZIO DI GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' U.P.S. A CORREDO DELL' IMPIANTO LUCI DI EMERGENZA DEL TEATRO COMUNALE DI PIAZZA E. TEMPIA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.500,00 |
02142830021 - ACCU - TECH DI TRUCCI MAURIZIO & C. SAS |
| ZB82A8B82F |
14/11/2019 |
14/11/2019 |
2019 |
DITTA GIOVANNACCI VITTORIO DI DAVIDE ED ELISA GIOVANNACCI & C. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALLIEVI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
71,96 |
71,96 |
01242690020 - LIBRERIA V. GIOVANNACCI DI DAVIDE ED ELISA GIOVANNACCI & C. SNC |
| Z1B25DC150 |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
2018 |
AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA - SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA RELATIVO ALL'APPLICATIVO GRS 800 UTILIZZATO PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA DELLA REFEZIONE SCOLASTICA (ANNO 2019) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.630,00 |
2.630,00 |
12867930153 - ACME ITALIA SRL |
| Z2929E4238 |
25/09/2019 |
28/02/2020 |
2019 |
AFFIDAMENTO INCARICO A PHOTOFILMFARM DI POMA RICCARDO PER LA REALIZZAZIONE UN LABORATORIO DI ANALISI FILMICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
PMORCR88S19A859P - PHOTOFILMFARM DI POMA RICCARDO |
| Z1D25DC1DA |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
2018 |
AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA - SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SU APPLICATIVO GRS SOCIALI (ANNO 2019) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
12867930153 - ACME ITALIA SRL |
| ZB3288F2D4 |
|
|
2019 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALL' AUTOMEZZO COMUNALE FIAT DUCATO TARGATO FH526RS, IN DOTAZIONE ALL' UFFICIO MANUTENZIONE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
274,43 |
274,43 |
MTTZEI54R14A859R - AUTORIPARAZIONI MATTOTEA EZIO |
| Z4D2ACF041 |
26/11/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UNO SCRIVINPIEDI IN ACCIAIO INOX PER IL CENTRO INCONTRO DI COSSATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,00 |
290,00 |
07398390968 - GAESCO SRL |
| Z1728B54CB |
17/06/2019 |
31/08/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO INCARICODI SOSTEGNO PER I MINORI DISABILI ISCRITTI AL CENTRO ESTIVO 2019 ALLA SOC. COOP. SOCIALE OLTREILGIARDINO ONLUS DI VALDILANA (BI). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.770,00 |
8.770,00 |
02251630022 - SOC. COOP. SOC. OLTREILGIARDINO ONLUS |
| Z41254DE15 |
12/10/2018 |
24/09/2019 |
2018 |
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO AL PERSONALE A.T.A. IN SERVIZIO PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI COSSATO DI FUNZIONI DI SUPPORTO AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA, SORVEGLIANZA E ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI ISCRITTI AL TRASPORTO SCOLASTICO, SORVEGLIANZA ALUNNI ISCRITTI AL PRE ORARIO, PULIZIA LOCALI SCOLASTICI DURANTE I CENTRI ESTIVI PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.166,80 |
3.166,80 |
92017970028 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI COSSATO |
| ZD728B071F |
07/06/2019 |
01/08/2019 |
2019 |
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICO AL SIG. D'ANDREA ANDREA PER LA FORMAZIONE SU MIGRAZIONE DA MICROSOFT OFFICE A LIBREOFFICE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
325,00 |
325,00 |
DNDNDR61R07L483K - D'ANDREA ANDREA |
| ZDB2999114 |
|
|
2019 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATO COPERTO ? CUP: C24E16000450004 ? AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) ALL'ING. MAURO GATTONE DEL SERVIZIO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO ? DETERMINAZIONE A CONTRARRE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.508,60 |
,00 |
GTTMRA58E20B019V - STUDIO TECNICO GATTONE ING. MAURO |
| Z1E294FF6C |
01/08/2019 |
31/07/2020 |
2019 |
AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA - ATTIVAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA ED ESTENSIONE ANNUALE GARANZIA SU STORAGE DELL3000I |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.050,00 |
1.050,00 |
03671520967 - MSDSYSTEMS SRL |
| Z2229870F6 |
21/08/2019 |
11/09/2019 |
2019 |
DITTA CIZETA SAS DI ZAPPATERRA ENRICO & CO. AFFIDAMENTO INCARICO DI MANUTENZIONE LAVASCIUGA OMM 430 UTILIZZATA PRESSO LE SCUOLE DI COSSATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
518,00 |
518,00 |
02032680023 - CIZETA SAS |
| Z0D299BA9F |
18/09/2019 |
17/09/2020 |
2019 |
DMEDIA GROUP SPA - SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO DIGITALE A LA NUOVA PROVINCIA DI BIELLA PER L'UFFICIO DEL SINDACO - PERIODO 18/09/2019-17/09/2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
172,12 |
172,12 |
13428550159 - DMEDIA GROUP SPA |
| 7970840141 |
|
|
2019 |
ACQUISTI IN RETE - OPERE DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2020 IN REGIME DI REPERIBILITA' |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
,00 |
,00 |
| Z3D297D771 |
|
|
2019 |
INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DI PLAFONIERE PRESSO LA SCUOLA MATERNA SPOLINA, UBICATA IN VIA SPOLINA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.600,00 |
3.600,00 |
01461060020 - BIELETTRICA DI SECCO ALBERTO & C. S.A.S. |
| 7970840141 |
|
|
2019 |
ACQUISTI IN RETE - OPERE DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2020 IN REGIME DI REPERIBILITA' |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
,00 |
,00 |
| ZAC1F2BBF0 |
|
|
2017 |
ABBONAMENTO TRIENNALE AL SERVIZIO ANCITEL APP ACI-PRA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
480,00 |
07196850585 - ANCITEL SPA |
| ZBF29B9710 |
18/09/2019 |
01/10/2019 |
2019 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E REVISIONE PERIODICA AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE ? DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
262,00 |
262,00 |
CRCGNE69H01A053H - AUTORIPARAZIONI DI CROCCO EUGENIO |
| ZE82653898 |
19/12/2018 |
25/09/2019 |
2018 |
AFFIDAMENTO INCARICO TRAMITE MEPA DI ATTREZZATURE E STOVIGILE PER LA CUCINA DEL SERVIZIO ASILO NIDO A DITTA BANDIRALI S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.282,04 |
3.282,04 |
11181840155 - BANDIRALI S.R.L. |
| Z04289C09F |
|
|
2019 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALLA MOTOPOMPA DELLA RETE ANTINCENDIO, PRESENTE PRESSO L'AREA ARTIGIANALE (COINARCO) IN VIA PER CASTELLETTO CERVO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
127,87 |
127,87 |
MTTZEI54R14A859R - AUTORIPARAZIONI MATTOTEA EZIO |
| Z6329D6B71 |
23/09/2019 |
03/10/2019 |
2019 |
DITTA E.M.A. CONFEZIONI SRLS - AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVAGGIO E STIRATURA TENDE PER LA SCUOLA PRIMARIA PARLAMENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
120,00 |
02630840029 - E.M.A. CONFEZIONI SRLS |
| 7575193F01 |
|
|
2018 |
ACQUISTI IN RETE - OPERE DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2019, IN REGIME DI REPERIBILITA' H24 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
44.753,16 |
44.753,16 |
01684750027 - COSSATO SCAVI DEI F.LLI NEGRI SNC & C |
| ZB6291C899 |
|
|
2019 |
VERIFICHE PERIODICHE MONTAFERETRI INSTALLATI PRESSO CIMITERI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
838,75 |
838,75 |
11113100017 - AD S.R.L. |
| Z15297E52C |
|
|
2019 |
INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DELLE FINESTRE PRESSO AULE DELLA SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO DI PIAZZA ANGIONO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.600,00 |
3.600,00 |
00153750021 - NAZZI INFISSI SRL |
| ZF30FABC27 |
05/09/2014 |
04/09/2019 |
2014 |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "FOTOCOPIATRICI 22 - LOTTO 1" PER IL NOLEGGIO QUINQUENNALE DI UNA FOTOCOPIATRICE MONOCROMATICA PER L'UFFICIO ATTIVITA' ECONOMICHE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.570,25 |
2.570,25 |
01788080156 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA |
| Z4C0F36B8C |
05/09/2014 |
04/09/2019 |
2014 |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "FOTOCOPIATRICI 22 - LOTTO 1" PER IL NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE MONOCROMATICA KYOCERA PER L'ASILO NIDO DELLA DURATA DI 60 MESI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.920,00 |
1.920,00 |
01788080156 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA |
| Z5C0FABCA2 |
05/09/2014 |
04/09/2019 |
2014 |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "FOTOCOPIATRICI 22 - LOTTO 1" PER IL NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE MONOCROMATICA PER IL SETTORE SOCIO-CULTURALE (DURATA 60 MESI) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.361,40 |
2.361,40 |
01788080156 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA |
| Z9B29948EC |
03/09/2019 |
08/10/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA ? FORNITURA VERBALI SU AUTOIMBUSTANTI. DITTA MAGGIOLI SPA SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.009,50 |
2.009,50 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z2429702CE |
|
|
2019 |
INTERVENTO DI PULIZIA, DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE DEL SOTTOTETTO E DI ALCUNI LOCALI, DELLA SCUOLA MEDIA "L. DA VINCI" IN PIAZZA TEMPIA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.400,00 |
6.620,00 |
12830990151 - GRUPPO INDACO S.R.L. |
| Z1428C4433 |
10/06/2019 |
31/07/2019 |
2019 |
DITTA ATAP S.P.A. DI BIELLA - RIDETERMINAZIONE E AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI TRASPORTO BAMBINI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA IN OCCASIONE DEI CENTRI ESTIVI 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.055,00 |
1.055,00 |
01537000026 - ATAP S.P.A. |
| ZE323DFF3F |
05/06/2018 |
30/06/2019 |
2018 |
DETERMINA DI RIDETERMINAZIONE E IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA ATAP S.P.A. DI BIELLA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.414,00 |
3.414,00 |
01537000026 - ATAP S.P.A. |
| Z6428B5FBE |
11/06/2019 |
09/10/2019 |
2019 |
SOCIETA' TI SPORT SSD DI ROVASENDA (VC). AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FREQUENZA IN PISCINA DEI BAMBINI ISCRITTI AL CENTRO ESTIVO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
874,40 |
874,40 |
02667000026 - TI SPORT SRL SSD |
| Z882B0D1AF |
20/03/2020 |
20/03/2020 |
2019 |
SOSTITUZIONE DI SENSORE POMPA ELETTRONICA A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE IN PIAZZA ANGIONO N. 14. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
215,00 |
215,00 |
02033750023 - TECNOFLAM S.R.L. |
| ZEB2A35B8C |
17/10/2019 |
17/10/2019 |
2019 |
DITTA CARTOLIBRI PIEMONTE DI G. FORGIARINI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALLIEVI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - 1° TRANCHE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.241,81 |
14.241,81 |
FRGGZN48R16D094U - CARTOLIBRI PIEMONTE |
| ZA72EF0ED0 |
28/10/2020 |
09/11/2020 |
2020 |
DITTA JP GADGET S.R.L.S. - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI BORRACCE DA DISTRIBUIRE AGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI COSSATO CON CONTESTUALE DETERMINAZIONE A CONTRARRE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.926,00 |
3.926,00 |
10538090969 - JP GADGET |
| Z0D29F5FD5 |
01/01/2020 |
31/12/2021 |
2019 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA MONTAFERETRI COMUNALI - PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2021 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
,00 |
,00 |
| ZEA2961DCC |
|
|
2019 |
INTERVENTO DI FORNITURA E POSA DI NUOVA BATTERIA DEL GENERATORE "LOMBARDINI", A SERVIZIO DELLA RETE ANTINCENDIO, PRESENTE PRESSO L'AREA ARTIGIANALE (COINARCO) IN VIA PER CASTELLETTO CERVO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
135,00 |
135,00 |
MTTZEI54R14A859R - AUTORIPARAZIONI MATTOTEA EZIO |
| ZB52A1AF3C |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2019 |
ATTIVAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO DEDICATO SU MODULO GISMASTER PER LA GESTIONE ONLINE DELLE RICHIESTE DI ACCESSO AGLI ATTI PER L'ANNO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
750,00 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN S.R.L. |
| Z6429F473D |
04/10/2019 |
15/10/2019 |
2019 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOVEICOLO IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE ? SOSTITUZIONE BATTERIA AUTO FIAT PUNTO TARGATA CM111VK - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
75,00 |
75,00 |
CRCGNE69H01A053H - AUTORIPARAZIONI DI CROCCO EUGENIO |
| Z0D29F5FD5 |
01/01/2020 |
31/12/2021 |
2019 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA MONTAFERETRI COMUNALI - PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2021 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
,00 |
,00 |
| ZBE29D6C70 |
|
|
2019 |
TAGLIANDO ANNUALE AUTOCARRO FORD TRANSIT TARGATO FR028MH IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO VIABILITA'. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
292,65 |
292,65 |
01299640027 - NUOVA SA-CAR SPA |
| Z412797A62 |
26/03/2019 |
29/10/2019 |
2019 |
ISCRIZIONE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI BIELLA E RILASCIO CERTIFICATO DI IDONEITA' AL TIRO PER GLI APPARTENENTI AL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE AVENTI LA QUALIFICA DI AGENTE DI P.S. ANNO 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
910,00 |
910,00 |
81065460024 - TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI BIELLA |
| ZC125ABEE4 |
|
|
2018 |
ACQUISTI IN RETE - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2019. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
34.830,74 |
34.830,74 |
02237400029 - GUGLIOTTA SRL |
| ZA62B02B3F |
06/12/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 2 posti di Istruttore Amministrativo - categoria C - per il Settore Area Amministrativa, Servizi Finanziari e Servizi alla Persona: IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO STAMPATI PROVE CONCORSUALI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.300,00 |
1.300,00 |
03222970406 - MYO S.p.A. |
| ZEF2A4F57B |
24/10/2019 |
24/10/2019 |
2019 |
DITTA LIBRERIA DE ALESSI S.R.L. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALLIEVI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
118,30 |
118,30 |
02092970025 - LIBRERIA DE ALESSI SRL |
| Z202A996F6 |
12/11/2019 |
27/01/2020 |
2019 |
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA OLPA' COMUNICAZIONE DI ELENA CECCONELLO PER REALIZZAZIONE DEL MATERIALE GRAFICO E PROMOZIONALE IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
569,00 |
569,00 |
CCCLNE74A44L750M - OPLA' COMUNICAZIONE DI ELENA CECCONELLO |
| Z61289C70F |
12/12/2019 |
|
2019 |
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/216 PER LA FORNITURA DI VESTIARIO E DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALE DEL PERSONALE COMUNALE E DEI PARTECIPANTI AI CANTIERI DI LAVORO PER GLI ANNI 2019, 2020 E 2021 - DITTA PASTORELLO E POZZATI & C. SAS CON SEDE IN COSSATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.286,89 |
7.760,88 |
00486900020 - PASTORELLO, POZZATI & C. SAS |
| ZA02A4F4C7 |
24/10/2019 |
24/10/2019 |
2019 |
DITTA NEVENZI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALLIEVI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
49,12 |
49,12 |
NVNMRS80C46A859F - CARTOLERIA EDICOLA NEVENZI MARISA |
| Z7F29E8199 |
11/10/2019 |
27/01/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO DITTA GIULIO EINAUDI EDITORE DI TORINO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
950,00 |
950,00 |
08367150151 - EINAUDI GIULIO EDITORE SPA |
| Z1D2E9EE07 |
17/12/2020 |
17/12/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FIORITURE ALLA DITTA FLORICOLTURA SERRA GIORGIO CON SEDE IN VIGLIANO BIELLESE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.264,00 |
1.264,00 |
VTTFNC54A15A859R - FLORAGRICOLA VETTORELLO FRANCO |
| Z182A84386 |
08/11/2019 |
16/03/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE ED IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTICA PER ALIMENTARE LUMINARIE NATALIZIE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
409,84 |
336,42 |
02616630022 - NOVA AEG S.P.A. |
| ZDD2A2D850 |
|
|
2019 |
SERVIZIO DI SOSTITUZIONE BATTERIE DA TRAZIONE MONTAFERETRI COMUNALE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
358,00 |
358,00 |
10845740017 - CIMIT SERVICE SNC |
| ZC92C78F94 |
11/06/2020 |
11/06/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO IN ATTESA DELL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO APPALTO DELLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNI 2020 - 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.459,02 |
1.964,41 |
FRNRCC68P24Z133Q - FARAONE ROCCO |
| ZE72F8FCC5 |
01/01/2020 |
31/12/2021 |
2020 |
MAGGIOLI SPA - SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO DIGITALE A DISCIPLINA DEL COMMERCIO E DEI SERVIZI - ANNO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
146,15 |
146,15 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| ZBF2A10463 |
10/10/2019 |
05/11/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA ? FORNITURA PNEUMATICI INVERNALI AUTOVEICOLO FIAT GRANDE PUNTO TARGATA DM680ZN. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
134,40 |
134,40 |
GRSDND59M29L436P - GROSSO EDMONDO |
| ZA12FC3EE9 |
21/12/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE BIBLIOGRAFICO PER BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO LIBRERIA PUNTO MONDADORI DI MELON RICCARDO DI COSSATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.104,87 |
1.104,87 |
MLNRCR68C03C526Z - EDICOLE' DI MELON RICCARDO |
| Z1926FFFBA |
11/02/2019 |
08/03/2019 |
2019 |
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RESPONSABILI ED ADDETTI DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE - I VENERDI' DELLA SICUREZZA 2019 - ISCRIZIONE DIPENDENTE ARCH. ANDREA BARBERO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
120,00 |
01491490023 - CITTA' STUDI S.P.A. |
| ZB02A33DEB |
15/10/2019 |
12/11/2019 |
2019 |
DITTA DIAL PROFESSIONAL S.R.L. DI ROMA. AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER ASILO NIDO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
329,21 |
329,21 |
02939960585 - DIAL PROFESSIONAL SRL |
| ZC42929C3B |
|
|
2019 |
FORNITURA E POSA DI N. 5 VALVOLE DI ZONA A SERVIZIO DEI VENTILCONVETTORI, DELL' IMPIANTO DI RISCALDAMENTO, PRESSO LA SCUOLA MEDIA L. MAGGIA IN PIAZZA PACE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
495,00 |
495,00 |
02033750023 - TECNOFLAM S.R.L. |
| ZAD2732949 |
|
|
2019 |
ACQUISTI IN RETE - OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI COMUNALI - ANNO 2019. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
30.484,00 |
28.122,12 |
CNTDNI84B10L219W - LA SERENA COSTRUZIONI EDILI |
| Z7E2396DC7 |
16/05/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA. SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE. AUTOLAVAGGIO B.N.. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
368,85 |
360,00 |
02515900021 - AUTOLAVAGGIO B.N. S.N.C. |
| ZAD2732949 |
|
|
2019 |
ACQUISTI IN RETE - OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI COMUNALI - ANNO 2019. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
30.484,00 |
28.122,12 |
| Z8F2A497F4 |
24/10/2019 |
21/11/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI ELETTRODI DI RICAMBIO PER DEFIBRILLATORI AUTOMATICI ESTERNI (DAE), MARCA CU MEDICAL SYSTEMS, DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI COSSATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
01423940467 - BIANUCCI DI BIANUCCI S. & C. SNC |
| ZC32DAF409 |
18/09/2020 |
18/09/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SPURGO CANAL JET FONTANA VILLA RANZONI ALLA DITTA CANELLA SERVIZI SRL CON SEDE IN COSSATO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
284,10 |
315,00 |
02275630024 - CANELLA SERVIZI SRL |
| 80202133C0 |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2019 |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE "FORNITURA DI GAS NATURALE 8 - LOTTO 4" PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER GLI STABILI COMUNALI (ANNO 2020) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
296.000,00 |
,00 |
01368720080 - UNOGAS ENERGIA SPA |
| ZE12AAE656 |
22/11/2019 |
22/11/2019 |
2019 |
DITTA CARTOLIBRI PIEMONTE DI G. FORGIARINI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALLIEVI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - 3° TRANCHE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
95,72 |
95,72 |
FRGGZN48R16D094U - CARTOLIBRI PIEMONTE |
| Z672A7784A |
12/11/2019 |
29/11/2020 |
2019 |
DITTA VOLLEY & SPORTS.R.L. - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTODI AThttp://contrattipubblici.sipalinformatica.it/sipal_gp/template.jsp#TREZZATURA SPORTIVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
554,80 |
554,80 |
08552720016 - VOLLEY & SPORT SRL |
| ZF82A496D7 |
22/10/2019 |
29/11/2019 |
2019 |
FORNITURA RICAMBI DEFIBRILLATORI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.054,00 |
1.054,00 |
06111530637 - AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S. |
| ZB42A00F3F |
08/11/2019 |
08/11/2019 |
2019 |
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RESPONSABILI ED ADDETTI DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE - I VENERDI' DELLA SICUREZZA 2019 - ISCRIZIONE DIPENDENTE ARCH. ANDREA BARBERO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
120,00 |
01491490023 - CITTA' STUDI S.P.A. |
| Z002024667 |
|
|
2017 |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) ED ART. 31 COMMA 8 DEL D. LGS. 50/2016 DEI SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E REDAZIONE DI CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA "REALIZZAZIONE PARCHEGGIO AREA EX GAUDINO E COMPLETAMENTO PARCHEGGIO CIMITERO". APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 5 ED ART. 33 COMMA 1 DEL D. LGS 50/2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.633,07 |
8.633,07 |
PCCMSM65D06D938E - STUDIO TECNICO CAMANDONA DI ARCHITETTO MASSIMO PICCALUGA (CAPOGRUPPO) |
| Z632A63A85 |
|
|
2019 |
FORNITURA DI MANIGLIE PER INFISSI IN ALLUMINIO PRESSO SCUOLA MEDIA "LUCIA MAGGIA" POSTA IN PIAZZA PACE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
DGSMRC61M23L750U - DIEMME SERRAMENTI DI DE AGOSTINI MARCO |
| Z5C276A831 |
|
|
2019 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) ED ART. 31 COMMA 8 DEL D. LGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA CONTINUATIVA INERENTE I "LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO EX GAUDINO" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.778,30 |
1.778,30 |
01791310996 - TESI ARCHEOLOGICA |
| Z342F93765 |
10/12/2020 |
18/12/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO INCARICO A DITTA A.Q. SYSTEM PER FORNITURA E SOSTITUZIONE FILTRO DEPURAZIONE ACQUA CUCINA ASILO NIDO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,49 |
250,49 |
MNZMFR53L53A859R - AQ SYSTEM DI MANZATO MARIA FRANCESCA |
| ZD62A579F8 |
24/10/2019 |
09/12/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO IN USO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO DITTA ROBINO BRUNO DI SANDRO E PAOLO ROBINO S.N.C. DI COSSATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
327,50 |
327,50 |
00305520025 - TIPOGRAFIA ROBINO BRUNO & C. S.N.C. |
| Z5B2A8FF34 |
12/11/2019 |
05/12/2019 |
2019 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE ? SPOSTAMENTO RUOTE ESTIVE/INVERNALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
46,00 |
46,00 |
GRSDND59M29L436P - GROSSO EDMONDO |
| ZCC2AB9FDE |
05/12/2019 |
05/12/2019 |
2019 |
DITTA ROBIN DI ZEGNA E. E C. S.N.C. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALLIEVI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
459,64 |
459,64 |
01844230027 - LIBRERIA ROBIN DI ZEGNA E. & C S.N.C. |
| 8544159F0B |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2020 |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE "FORNITURA DI GAS NATURALE 9 - LOTTO 4" PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER GLI STABILI COMUNALI PER L'ANNO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
244.285,62 |
260.807,88 |
01368720080 - UNOGAS ENERGIA SPA |
| Z3F2AFCBD5 |
05/12/2019 |
12/12/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA PASTITCCERIA ARTIGIANALE ANDREA BOVO PER SERVIZIO DI CATERING |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
336,07 |
336,07 |
BVONDR70R19L436Y - BOVO/ANDREA |
| ZA032A15DF |
16/02/2022 |
16/02/2022 |
2021 |
INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DI TRATTO DI TUBAZIONE DELL' ACQUA CALDA DELL' IMPIANTO TERMICO, PRESENTE PRESSO GLI SPOGLIATOI DELLO STADIO "ABATE" IN PIAZZALE E. ABATE. CIG:ZA032A15DF. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA a) DELLA LEGGE 120/2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
980,00 |
980,00 |
00223520024 - S.I.T.I.S. DI ALESSANDRO E ROBERTO CALVO S.N.C. |
| Z5E2A94E73 |
11/11/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOSTITUZIONE BATTERIA SU AUTOMEZZO FIAT PANDA TARGATA DZ833CH IN DOTAZIONE AL SETTORE AREAMMINISTRATIVA, SERVIZI FINANZIARI E SERVIZI ALLA PERSONA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
99,70 |
99,70 |
01974530022 - ELLE.BI.2000 S.N.C. |
| ZA22900FE1 |
28/06/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ATTRAVERSO AGENZIA DI LAVORO INTERINALE DELLA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER L'IMPIEGO DEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE EDUCATORE ? CATEGORIA C - DA ADIBIRE ALL'ASILO NIDO COMUNALE PRESSO L' UFFICIO SERVIZI SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA DEL SETTORE AREA AMMINISTRATIVA, SERVIZI FINANZIARI E SERVIZI ALLA PERSONA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.500,00 |
2.226,37 |
07704310015 - SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO SPA |
| ZC026432D0 |
12/12/2018 |
11/12/2019 |
2018 |
DITTA DM CULTURA S.R.L. - AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA DEL SERVIZIO DI MIGRAZIONE DATI BIBLIOGRAFICI E GESTIONALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.100,00 |
4.100,00 |
14530051003 - DM CULTURA |
| Z7A2A7F311 |
06/11/2019 |
16/12/2019 |
2019 |
DITTA BIELLA ZERBINI SAS DI MISCIOSCIA NUNZIO & C. DI GAGLIANICO (BI). AFFIDAMENTO FORNITURA DI UN TAPPETO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI MASSERIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
737,70 |
737,70 |
01270620022 - BIELLA ZERBINI SAS DI MISCIOSCIA N. |
| Z062AB51FD |
30/01/2020 |
30/01/2020 |
2019 |
FORNITURA DI DETERGENTE PER LAVASCIUGA PAVIMENTI PER IL MERCATO COPERTO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
02032680023 - CIZETA SAS |
| ZBB348D773 |
24/02/2022 |
24/02/2022 |
2021 |
CUP: C29J21054940004. DCC N. 54 DEL 06/09/2021. AUTORIZZAZIONE ALLA FORMULAZIONE DI OFFERTA DI ACQUISTO MEDIANTE PARTECIPAZIONE AD ASTA FALLIMENTARE DELL'IMMOBILE SITO IN COSSATO, VIA MERCATO 9 - N.C.E.U.: FOGLIO 19, MAPPALE 1315". SERVIZI NOTARILI E SPESE DI COMPRAVENDITA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZBB348D773 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.025,68 |
4.904,68 |
CLNFTN66E03C342T - FAUSTINO COLIANNI NOTAIO |
| Z7B2A07C67 |
10/10/2019 |
12/12/2019 |
2019 |
ELLE.BI.2000 SNC. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE AREA AMMINISTRATIVA, SERVIZI FINANZIARI E SERVIZI ALLA PERSONA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
548,12 |
548,12 |
01974530022 - ELLE.BI.2000 S.N.C. |
| Z432AD6723 |
27/11/2019 |
30/11/2019 |
2019 |
SOCIETA' NATURARTE SNC - AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN CORSO SUL PANE E PASTA MADRE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' CULTURALI DELL'ECOMUSEO DEL COSSATESE E DELLE BARAGGE - ANNO 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
02473170021 - NATURARTE SNC |
| Z282ACF5F8 |
28/11/2019 |
17/12/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI MANIFESTI RELATIVI ALLE ISCRIZIONI SCOLASTICHE PER L'A.S. 2020/2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
192,70 |
192,70 |
01490030028 - TIPOGRAFIA GARIAZZO MARIO SNC |
| ZF42AB03F8 |
02/12/2019 |
17/12/2019 |
2019 |
FORNITURA DI BANDIERE DA ESTERNO PER SCUOLA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOLIVARI S.R.L. DI BERGAMO (BG). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
215,20 |
215,20 |
00948540166 - SOLIVARI SRL |
| ZA92748250 |
29/10/2019 |
30/01/2020 |
2019 |
ACQUISTI IN RETE - SERVIZIO DI SFALCIO ERBA, DISERBO, TAGLIO E SFOLTIMENTO ALBERI DEI CIGLI STRADALI E PULIZIA CUNETTE STRADALI - ANNO 2019. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
16.200,00 |
16.200,00 |
CVLDVD63H13D094H - CAVALLARO DAVIDE |
| Z8C27337EC |
20/02/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI COMUNALI ANNO 2019 - AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.602,00 |
2.602,00 |
CBRMTT88H02D938Y - STUDIO TECNICO GEOM. MATTEO CABERLON |
| 80526801C2 |
16/11/2020 |
|
2019 |
PROCEDURA APERTA RELATIVA AL SERVIZIO DI TESORERIA 01/01/2020 ? 31/12/2022 ? PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE A FAVORE DI BIVER BANCA CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI SPA |
|
PROCEDURA APERTA |
78.000,00 |
36.000,00 |
01807130024 - BIVERBANCA S.P.A. TESORERIA COMUNALE |
| ZF42B43518 |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2019 |
AON SPA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA COPERTURA DELLA POLIZZA ASSICURATIVA FOTOVOLTAICO ANNO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
662,00 |
662,00 |
10203070155 - AON SPA |
| Z262B51BDE |
29/04/2020 |
29/04/2020 |
2019 |
FORNITURA E POSA DI NUOVO PORTONE U.S. A DUE BATTENTI CIECO, PRESSO PALESTRA COMUNALE "AGUGGIA" SITUATA IN PIAZZA PACE E INTERVENTO DI RIPARAZIONE SERRANDA METALLICA, DEL CENTRO INCONTRO COSSATO, IN PIAZZA C.R.I. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.918,00 |
2.918,00 |
00153750021 - NAZZI INFISSI SRL |
| ZA12AE01E5 |
|
|
2019 |
SISTEMAZIONE DI CONDIZIONATORE GUASTO, PRESSO SALA SERVER DISLOCATA NELLA SEDE DEGLI UFFICI TECNICI COMUNALI DI PIAZZA GRAMSCI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
195,00 |
195,00 |
01671990024 - CAPPELLO S.N.C. - CLIMATIZZATORI |
| Z4627EAB49 |
09/04/2019 |
07/11/2019 |
2019 |
ISCRIZIONE DELLE DIPENDENTI VITTORIA VERNA E SIMONETTA COLLAUTO AI POMERIGGI DI STUDIO ORGANIZZATI DA A.N.U.S.C.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
120,00 |
01897431209 - A.N.U.S.C.A. ASSOC.NAZIONALE UFF.STATO CIV.ANAGRAF |
| ZF02A4CB97 |
14/11/2019 |
02/01/2020 |
2019 |
FORNITURA CALZATURE PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.324,00 |
1.324,00 |
06315200011 - LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. SNC |
| ZD4271921E |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI TRAMITE TELEPASS. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
376,37 |
09771701001 - TELEPASS S.P.A. |
| Z222442DAB |
|
|
2018 |
AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA - FORNITURA E INSTALLAZIONE PORTALE WEB J-CITY GOV PER PAGAMENTI ELETTRONICI CON SISTEMA PAGOPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.000,00 |
6.000,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z262BEF98E |
14/02/2020 |
31/03/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI ELETTORALI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29 MARZO 2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
567,00 |
567,00 |
03222970406 - MYO S.p.A. |
| ZA72A1AF62 |
|
|
2019 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE T.D. SU MEPA - FORNITURA DI N. 10 NASTRI PER STAMPANTI AD AGHI SIMI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DEMOGRAFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
175,00 |
175,00 |
08008490156 - S.I.M.I. SAS DI DAVIDE CIONI E C. |
| Z4822B22D2 |
19/03/2018 |
31/12/2020 |
2018 |
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ROSSATO COPPE DI CALDERA CARLA DI SOSTEGNO (BI) PER LA FORNITURA PER ANNI TRE DI COPPE, TROFEI, TARGHE E MEDAGLIE PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.432,80 |
2.432,80 |
CLDCRL44S69I868S - ROSSATO COPPE DI CALDERA CARLA |
| Z372E09ABB |
26/08/2020 |
30/10/2020 |
2020 |
DITTA CIZETA S.A.S. DI ZAPPATERRA ENRICO & C. DI GAGLIANICO (BI). AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO E MATERIALE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA COVID19, PER ASILO NIDO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.163,93 |
2.044,18 |
02032680023 - CIZETA SAS |
| ZE3261746D |
|
31/01/2019 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UNA SCOPA A FORBICE PER LA PALESTRA "A. AGUGGIA" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
84,78 |
84,78 |
10892451005 - CAPRIOLI SOLUTIONS S.R.L. |
| Z072B62AF2 |
30/12/2019 |
31/12/2021 |
2019 |
ADESIONE AL SERVIZO DI CORSI DI FORMAZIONE IN ABBONAMENTO PER I DIPENDENTI COMUNALI DELLA DITTA FORMEL SRL DI MILANO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.480,00 |
4.482,00 |
01784630814 - FORMEL SRL |
| Z502907260 |
16/01/2020 |
30/01/2020 |
2019 |
ACQUISTI IN RETE - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2019 IN REGIME DI REPERIBILITA' H24 - 2° ESPERIMENTO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.750,57 |
13.750,57 |
01684750027 - COSSATO SCAVI DEI F.LLI NEGRI SNC & C |
| Z0A2665AC9 |
27/03/2019 |
26/02/2020 |
2018 |
SERVIZIO STOCCAGGIO RIFIUTI CIMITERIALI E SMALTIMENTO - ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
739,60 |
739,60 |
01996580021 - CLERICO PRIMINO SRL |
| Z8026287BA |
06/12/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
DITTA MARIALUISA LUCINI - AFFIDAMENTO INCARICO PER INTERVENTI CONSERVATIVI E DI RESTAURO SU MATERIALE DI INTERESSE STORICO DONATO DAL SIG. ROBERTO BARBAVARA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
815,00 |
815,00 |
LCNMLS58C70F205N - LUCINI MARIALUISA |
| Z4F262920D |
17/12/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
AUTORIPARAZIONI MATTOTEA EZIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELL'AUTOMEZZO FIAT PANDA AD USO DEL SETTORE SOCIO CULTURALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
221,98 |
221,98 |
MTTZEI54R14A859R - AUTORIPARAZIONI MATTOTEA EZIO |
| Z242771F6C |
25/02/2019 |
15/03/2019 |
2019 |
DITTA PHOTOFILMFARM DI RICCARDO POMA - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA CREAZIONE DI UNA PRESENTAZIONE CON LE IMMAGINI E LE FOTIGRAFIE DA PROIETTARE DURANTE L'EVENTO "LA DONNA, IERI, OGGI E DOMANI" - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
PMORCR88S19A859P - PHOTOFILMFARM DI POMA RICCARDO |
| 0000000000 |
01/01/2022 |
31/01/2022 |
2022 |
RINNOVO AUTORIZZAZIONE GENERALE PER L'IMPIANTO E L'ESERCIZIO DI STAZIONI RADIOELETTRICHE AD USO PRIVATO. PRATICA 307909/SIM |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
00000000000 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
| Z912ED8599 |
26/10/2020 |
30/11/2020 |
2020 |
DITTA SDR S.A.S. DI SCHIAPPARELLI DANIELE & C. - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER L'ASILO NDO COMUNALE CON CONTESTUALE DETERMINAZIONE A CONTRARRE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
596,62 |
543,97 |
01698010020 - SDR SAS DI SCHIAPPARELLI DANIELE E C. |
| Z2F33957FF |
03/12/2021 |
17/01/2022 |
2021 |
FORNITURA CALZATURE PER IL PERSONALE APPARTENENTE ALL'UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE COMANDO E SERVIZI |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
748,80 |
748,80 |
00100020510 - CALZATURIFICIO FRATELLI SOLDINI SPA |
| ZDD2EFB361 |
19/02/2021 |
19/02/2021 |
2020 |
SERVIZIO DI POSA, ALLACCIO E RIMOZIONE DI LUMINARIE NATALIZIE PER LE FESTIVITA' 2020 AFFIDAMENTO ALLA DITTA LUMINARIE INVERUNESE DI PAOLINI DANIELE CON SEDE IN INVERUNO (MI) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.934,42 |
13.934,42 |
PLNDNL73M23H264M - PAOLINI DANIELE |
| ZF02A54DFE |
10/01/2020 |
10/01/2020 |
2019 |
AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA - FORNITURA DI N. 50 PERSONAL COMPUTER |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.750,00 |
12.750,00 |
03671520967 - MSDSYSTEMS SRL |
| 7087184141 |
15/06/2017 |
31/07/2019 |
2017 |
APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO, GESTIONE E VERIFICA DELLE ATTIVITA' DI CENTRO ESTIVO PER MINORI DA TRE A UNDICI ANNI PRESSO IL COMUNE DI COSSATO PER GLI ANNI 2017, 2018 E 2019. C.I.G. 7087184141 ? PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE OLTREILGIARDINO ONLUS DI TRIVERO E APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO |
|
PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
107.278,21 |
107.278,21 |
02251630022 - SOC. COOP. SOC. OLTREILGIARDINO ONLUS |
| ZC52661497 |
20/12/2018 |
30/04/2019 |
2018 |
DITTA EFFEPI DI FRANCO PIETRALNGA - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI UNA BACHECA PER LA SALA EVENTI DI VILLA RANZONI E DI UN SUPPORTO PER BASSORILIEVO IN GESSO DA ESPORRE PRESSO VILLA RANZONI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
688,53 |
688,53 |
PTRFNC46D04L672W - EFFEPI DI PIETRALUNGA FRANCO |
| Z6D2A1844C |
16/12/2019 |
15/12/2020 |
2019 |
AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA - RINNOVO ANNUALE LICENZA PER L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA WEB PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE AI DANNI DELLA P.A. (WHISTLEBLOWING) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
340,00 |
340,00 |
02734350750 - CLIO SRL |
| Z2028B8939 |
01/07/2019 |
30/06/2020 |
2019 |
AON SPA - AFFIDAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA R.C. PATRIMONIALE - PERIODO 01/07/2019-30/06/2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.946,00 |
10.946,00 |
10203070155 - AON SPA |
| Z1E25CC333 |
19/11/2018 |
25/02/2019 |
2018 |
DITTA A. Q. SYSTEM ? IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI FILTRI PER IL TRATTAMENTO DELL'ACQUA POTABILE PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,49 |
240,49 |
MNZMFR53L53A859R - AQ SYSTEM DI MANZATO MARIA FRANCESCA |
| ZC7201C3B6 |
06/10/2017 |
31/05/2018 |
2017 |
FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE ASILO NIDO COMUNALE ? ANNO SCOLASTICO 2017/2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
CNRKSD64L01Z112B - CONRAD KLAUS DIETER |
| ZAC21AC1D6 |
26/04/2018 |
30/01/2020 |
2018 |
ACQUISTI IN RETE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MONTAFERETRI COMUNALI - ANNI 2018 E 2019. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.720,00 |
2.720,00 |
10845740017 - CIMIT SERVICE SNC |
| Z302B60BD6 |
20/02/2020 |
|
2019 |
FORNITURA TEMPORANEA DI GAS METANO - CUCINA SO.RI.SO IN ATTESA DI VOLTURA UTENZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.639,34 |
1.291,76 |
02221101203 - HERA COMM SRL |
| Z752A00DF4 |
20/02/2020 |
20/02/2020 |
2019 |
SOSTITUZIONE TELECAMERA PER VIDEOSORVEGLIANZA UBICATA IN VIA LAMARMORA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
267,00 |
267,00 |
05082080010 - M.C.E. SRL |
| ZCA1471683 |
08/06/2015 |
01/04/2018 |
2015 |
TELECOM ITALIA SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6" PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE BIENNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
30.876,50 |
30.876,50 |
00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A. |
| Z6D2969028 |
09/08/2019 |
19/11/2019 |
2019 |
FORNITURA MATERIALE PER PSICOMOTRICITA' E CONTENITORI PER ASILO NIDO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.259,43 |
1.259,43 |
04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL |
| Z2A293FAE9 |
23/07/2019 |
05/12/2019 |
2019 |
ETA SERVICE S.R.L. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI UNA LAVATAPPETI UTILIZZATA PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
42,00 |
42,00 |
01760620029 - ETA SERVICE SRL |
| ZD82B0EC26 |
13/12/2018 |
19/12/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO INCARICO A LIBRERIA ROBIN DI BIELLA PER FORNITURA LIBRI PER ASILO NIDO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
350,00 |
350,00 |
01844230027 - LIBRERIA ROBIN DI ZEGNA E. & C S.N.C. |
| 0000000000 |
01/01/2020 |
31/12/2021 |
2019 |
FORNITURA DI ACQUA POTABILE - BIENNIO 2020/2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
89.000,00 |
,00 |
01866890021 - CORDAR S.P.A. - BIELLA SERVIZI |
| 759969283A |
01/10/2018 |
30/09/2019 |
2018 |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 10 - LOTTO 1" PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER GLI STABILI COMUNALI (PERIODO OTTOBRE 2018/SETTEMBRE 2019) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
310.000,00 |
253.415,39 |
01219980529 - ESTRA ENERGIE SRL |
| Z8D241A115 |
27/06/2018 |
30/09/2019 |
2018 |
VALSECCHI CANCELLERIA SRL - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI FINO AL 25/04/2019 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.483,40 |
3.483,40 |
09521810961 - VALSECCHI CANCELLERIA SRL |
| ZD5216393A |
01/01/2018 |
31/12/2019 |
2017 |
KALIBRA UFFICIO SRL - AFFIDAMENTO FORNITURA DI CONSUMABILI PER STAMPANTI BIENNIO 2018/2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.435,11 |
11.848,11 |
02409150022 - KALIBRA UFFICIO S.R.L. |
| Z9F296211D |
02/08/2019 |
02/08/2019 |
2019 |
IL TIMBRIFICIO - AFFIDAMENTO FORNITURA DI TIMBRI PER VARI UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,00 |
190,00 |
02681300022 - IL TIMBRIFICIO DI LUCA CABRELLE & C. SNC |
| ZC42A8E0AD |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2019 |
MAGGIOLI SPA - SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO DIGITALE A DISCIPLINA DEL COMMERCIO E DEI SERVIZI - ANNO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
146,15 |
146,15 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z1D27E48F9 |
08/04/2019 |
30/04/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA - ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO, PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE E PER L'ELEZIONE DIRETTA DEI SINDACI E DEI CONSIGLI COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.285,80 |
1.206,60 |
03222970406 - MYO S.p.A. |
| Z222B9DF79 |
22/01/2020 |
29/02/2020 |
2020 |
CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CATEGORIA C - PER IL SETTORE AREA AMMINISTRATIVA, SERVIZI FINANZIARI E SERVIZI ALLA PERSONA, CON RISERVA DI N. 2 POSTI PER VOLONTARI FORZE ARMATE: UTILIZZO TEMPORANEO SPAZI CITTA' STUDI SPA DI BIELLA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
01491490023 - CITTA' STUDI S.P.A. |
| ZD52A08ADB |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FIORITURE ALLA DITTA FLORICOLTURA SERRA GIORGIO CON SEDE IN VIGLIANO BIELLESE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.354,55 |
1.354,55 |
SRRGRG55M05L880P - FLORICULTURA SERRA GIORGIO |
| ZE42A355BD |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE GELSI DA INFANTRIA PRESSO SCUOLA MASSERIA ALLA DITTA MURIN STOP DI CHIOCCHETTI SERGIO & C. SNC CON SEDE IN BIELLA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
180,00 |
04997350014 - MURIN STOP DI CIOCCHETTI GEOM. SERGIO & C. S.N.C. |
| Z9228D2F28 |
|
|
2019 |
ACQUISTO MATERIALE PER GIARDINAGGIO - IL MULINO DEI FIORI GATTINARA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
338,46 |
338,46 |
02450400029 - IL MULINO DEI FIORI S.S.A. |
| ZBC28C0F6F |
|
|
2019 |
ACQUISTO DOGHE PER PANCHINE MODELLO NEO BARCHINO -DITTA BENITO ARREDO URBANO SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
428,00 |
428,00 |
07320640969 - BENITO ARREDO URBANO SRL |
| ZAB2707E57 |
|
|
2019 |
ADESIONE SERVIZIO ONLINE REGISTRO DELLE IMPRESE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.110,00 |
1.110,00 |
02313821007 - INFOCAMERE |
| Z8D27B22D2 |
09/08/2019 |
26/03/2020 |
2019 |
INTERVENTI EDILI PRESSO VERDE PUBBLICO NEL TERRITORIO DI COSSATO AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/216 ALLA DITTA BONIFACIO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. CON SEDE IN CANDELO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.569,95 |
3.699,64 |
02126180021 - BONIFACIO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. |
| z2627ad318 |
|
|
2019 |
FORNITURA E POSA GIOCHI PRESSO AREA SITA IN VILLA BERLANGHINO AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/216 ALLA DITTA PLAYGROUND SRL CON SEDE IN SAN MAURIZIO CANAVESE (TO) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.327,00 |
15.327,00 |
08200710013 - PLAYGROUND SRL |
| Z2A27927B5 |
|
|
2019 |
RIMOZIONE LASTRE IN CEMENTO AMIANTO DITTA CLERICO PRIMINO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
01996580021 - CLERICO PRIMINO S.R.L. |
| Z6127C6452 |
|
|
2019 |
MESSA IN FUNZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE DI P.ZZA TEMPIA. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 ALLA DITTA TECNOFLAM S.R.L. CON SEDE IN VALDILANA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.700,00 |
2.700,00 |
02033750023 - TECNOFLAM SRL |
| 710665553A |
01/09/2017 |
31/07/2020 |
2017 |
APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE, COORDINAMENTO, GESTIONE E VERIFICA DELLE ATTIVITA' DI INTEGRAZIONE ORARIA PRESSO ASILO NIDO COMUNALE ED EVENTUALE SERVIZIO AGGIUNTIVO (EDUCATORE DI SOSTEGNO) - ANNI EDUCATIVO 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 C.I.G.710665553A ? PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI ONLUS DI BIELLA E APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
92.063,09 |
92.063,09 |
02103600025 - COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI ONLUS |
| Z3E266CEC5 |
|
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO DI RIFIUTI ABBANDONATI IN CEMENTO AMIANTO IN FAVORE DELLA DITTA CLERICO PRIMINO SRL CON SEDE IN CAMBURZANO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
,00 |
01996580021 - CLERICO PRIMINO SRL |
| Z9B33B40F2 |
11/03/2022 |
11/03/2022 |
2021 |
CUP: C29J21055080004 ? SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLA PALESTRA COMUNALE 'AGUGGIA', DELL'ASILO NIDO COMUNALE DI LORAZZO E DEL MERCATO COPERTO ? CIG: Z9B33B40F2. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA a) DELLA LEGGE 120/2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.430,00 |
6.430,00 |
02598190029 - S.T.I.A. DI NEGRI SRL |
| Z132542B01 |
|
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO DI CAMINO IN CEMENTO AMIANTO ALLA DITTA CLERICO PRIMINO SRL CON SEDE IN CAMBURZANO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
01996580021 - CLERICO PRIMINO SRL |
| ZA52564374 |
|
|
2018 |
SERVIZIO DI POSA, ALLACCIO E RIMOZIONE DI LUMINARIE NATALIZIE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PAOLINI DANIELE CON SEDE IN INVERUNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.836,07 |
9.836,07 |
PLNDNL73M23H264M - PAOLINI DANIELE |
| Z72264F86F |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
2018 |
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL CONTATO DEL CANAVESE DI IVREA - IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DA PRESTARSI PRESSO IL TEATRO COMUNALE IN OCCASIONE DI INIZIATIVE ORGANIZZATE O PATROCINATE DAL COMUNE DI COSSATO NEL CORSO DELL'ANNO 2019. |
|
PROCEDURA RISTRETTA |
2.280,00 |
2.280,00 |
93019730014 - IL CONTATO DEL CANAVESE |
| ZF725CAE45 |
|
|
2018 |
AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONI AREE PUBBLICHE ALLA COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS CON SEDE IN BIELLA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.135,00 |
3.135,00 |
01747390027 - COOP.SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS |
| ZFA27247FI |
13/03/2019 |
|
2019 |
AFFIDAMENTO FORNITURA PANNOLINI E SALVIETTE IGIENICHE PER ASILO NIDO COMUNALE ANNUALITA' 2019/2020 |
|
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
5.023,22 |
4.441,22 |
08057040019 - EUROSERVIZI SRL |
| Z5F25F57E8 |
|
|
2019 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE GIOCHI PRESSO GIARDINI CENTRALI. AFFIDAMENTO DITTA PROLUDIC SRL CON SEDE IN CASTELNUOVO SCRIVIA (AL) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.075,00 |
1.075,00 |
03500980960 - PROLUDIC SRL |
| Z352ACF58D |
01/12/2019 |
14/01/2020 |
2019 |
AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA PER ASILO NIDO COMUNALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
391,90 |
391,90 |
01698010020 - SDR SAS DI SCHIAPPARELLI DANIELE E C. |
| Z602AB0156 |
18/11/2019 |
31/01/2020 |
2019 |
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA E20PROGETTI S.R.L. PER LA REALIZZAZIONE GRAFICA, STAMPA E POSA DI TARGHE DI INTITOLAZIONE DELLE SALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
210,00 |
210,00 |
02013740028 - E20PROGETTI SRL |
| Z2B2A33B68 |
18/10/2019 |
29/01/2020 |
2019 |
A.M. GRAF SRL - AFFIDAMENTO FORNITURA DI BUSTE CON E SENZA FINESTRA PER LA CORRISPONDENZA DEI VARI UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
153,00 |
153,00 |
03453810651 - A.M. GRAF SRL |
| ZCA2908C65 |
|
|
2019 |
FORNITURA RETE PING PONG GIARDINI CENTRALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
341,40 |
341,40 |
01568940215 - BETONFORM GMBH |
| 0000000000 |
17/06/2019 |
08/08/2019 |
2019 |
FORNITURA PASTI PER GLI UTENTI DEL CENTRO ESTIVO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
9.762,80 |
9.762,80 |
01982830026 - SO.RI.SO. |
| 000000 |
01/01/2020 |
31/12/2021 |
2019 |
FORNITURA DI ACQUA POTABILE - VINCOLO SOMME NECESSARIE PER LA COPERTURA DELLE SPESE RELATIVE AL BIENNIO 2020/2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
89.000,00 |
,00 |
01866890021 - CORDAR S.P.A. - BIELLA SERVIZI |
| 0000000000 |
17/11/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
NUOVO ALLACCIO ALL'ACQUEDOTTO COMUNALE PER FONTANELLA ACQUA IN VIA MARCONI - CORDAR SPA BIELLA SERVIZI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
553,88 |
553,88 |
01866890021 - CORDAR S.P.A. - BIELLA SERVIZI |
| Z172AB0C0E |
28/11/2019 |
28/01/2020 |
2019 |
DITTA ARTIGIANA TENDE DI GENA MAURIZIO DI PONDERANO (BI). AFFIDAMENTO FORNITURA DI TENDE, VENEZIANA E ZANZARIERA PER LA SCUOLA PRIMARIA DI AGLIETTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
1.800,00 |
GDEMRZ62L11A859J - ARTIGIANA TENDE DI GEDA MAURIZIO |
| Z172D44CAF |
19/06/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER UFFICI SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.100,00 |
4.095,90 |
03222970406 - MYO S.p.A. |
| Z322AA5A06 |
14/11/2019 |
|
2019 |
FORNITURA DI MATERIALE AL COLORIFICIO ARIELLA DI COSSATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
76,13 |
76,13 |
01907700023 - ARIELLA S.R.L. |
| Z3D281D5AB |
|
|
2019 |
FORNITURA FIORITURE ESTIVE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
349,80 |
349,80 |
SRRGRG55M05L880P - SERRA GIORGIO |
| ZAN2699F61 |
17/01/2019 |
25/02/2019 |
2019 |
ISCRIZIONE DIPENDENTI COMUNALI AL CORSO: "LA COSTRUZIONE DEL BILANCIO 2019/2020 ALLA LUCE DELLE NOVITA' NORMATIVE IN MATERIA DI FINANZA LOCALE" ? VERCELLI 17 GENNAIO 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
99330670797 - A.N.U.T.E.L. |
| 736657305A |
01/10/2018 |
|
2018 |
OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNI 2018 ? 2019 - CODICE CIG: 736657305A. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 5 del D. Lgs 50/2016. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
99.856,57 |
99.753,54 |
FRNRCC68P24Z133Q - FARAONE ROCCO |
| Z9328C9F4C |
|
|
2019 |
AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA ? FORNITURA PNEUMATICI ESTIVI AUTOVEICOLO FIAT GRANDE PUNTO TARGATA DM680ZN. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
270,00 |
270,00 |
GRSDND59M29L436P - GROSSO EDMONDO |
| Z992AA622D |
26/11/2019 |
26/02/2020 |
2019 |
ILLUMINAZINE DECORATIVA TEMPORANEA FESTIVITA' NATALIZIA - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTA A) DEL D.LGS. 50/2016 IN FAVORE DELLA DITTA VERDINA LUMINARIE SRL, LEIVI (GE) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.295,00 |
12.295,00 |
02109620993 - VERDINA LUMINARIE SRL |
| Z002FAD7CE |
11/12/2020 |
23/12/2020 |
2020 |
DITTA CENTROLEGNO S.A.S. - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE PER ASILO NIDO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
102,67 |
102,67 |
01490340021 - CENTROLEGNO SAS |
| Z53265174C |
20/08/2019 |
26/03/2020 |
2019 |
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B DEL D. LGS. 50/2016 DEI LAVORI PRESSO GIARDINO SCUOLA VIA TRENTO E PRESSO PARCO DI VIA GARIBALDI -BONIFACIO COSTRUZIONI GENERALI, CANDELO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
6.496,38 |
6.837,71 |
02126180021 - BONIFACIO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. |
| Z8D2BC78A3 |
03/02/2020 |
14/02/2020 |
2020 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. ACQUISTO PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELAL STRADA. DITTA EGAF DI FORLI' ? FORMULA ABBONAMENTO ANNO 2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
279,00 |
279,00 |
02259990402 - EGAF EDIZIONI SRL |
| ZAD2595406 |
29/11/2018 |
31/12/2019 |
2018 |
INTERVENTI A FAVORE DELLO SPORT - RIDUZIONE COSTO ABBONAMENTI ENTRATA PISCINA "RIVETTI" - IMPEGNO DI SPESA A TUTTO IL MESE DI DICEMBRE 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.437,49 |
4.456,96 |
02050250964 - IN SPORT SRL |
| Z8C2B30783 |
10/01/2020 |
09/01/2021 |
2019 |
IL SOLE 24 ORE SPA - SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO DIGITALE A QUOTIDIANO ENTI LOCALI ANNO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
173,08 |
173,08 |
00777910159 - IL SOLE 24 ORE SPA |
|
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER DISOTTURAZIONE GRIGLIA FONTANA DI VIA MARCONI ALLA DITTA CANELLA SERVIZI SRL CON SEDE IN COSSATO
|
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
360,00 |
,00 |
02275630024 - CANELLA SERVIZI SRL |
| ZB82B94BA7 |
22/01/2020 |
22/01/2020 |
2020 |
ISCRIZIONE DIPENDENTI COMUNALI AL CORSO: "TARI E PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI PER IL 2020" ? VERCELLI 22 GENNAIO 2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
150,00 |
150,00 |
99330670797 - A.N.U.T.E.L. |
| ZA22BE8301 |
14/02/2020 |
27/02/2020 |
2020 |
RIPARAZIONE DISPOSITIVO DI SEGNALAZIONE VISIVA - LAMPEGGIANTE BLU - MONTATO SULL'AUTOVEICOLO RENAULT MEGANE TARGATO YA262AC ? DITTA STROBOTECH SRL VIGLIANO BIELLESE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
169,00 |
169,00 |
02614970024 - STROBOTECH |
| ZED2C28B10 |
01/03/2020 |
04/06/2020 |
2020 |
INFOCAMERE S.C.P.A. ADESIONE AL SERVIZIO ON LINE REGISTRO DELLE IMPRESE TELEMACO - CANONE DI GESTIONE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.110,00 |
1.110,00 |
02313821007 - INFOCAMERE S.C.P.A. |
| Z9B2BFE020 |
10/02/2020 |
15/02/2020 |
2020 |
DITTA FOTOSTUDIO TREVISAN FABRIZIO & C. SAS - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA STAMPA DI FOTOGRAFIE PER LA MOSTRA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE "COM'ERI VESTITA?". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
119,00 |
119,00 |
02484630021 - FOTOSTUDIO TREVISAN F. & C. SNC |
| Z5F283660A |
01/05/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
MAGGIOLI S.P.A. - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 6 QUADERNI VADEMECUM PRIVACY 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
249,00 |
249,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z18351D5C7 |
14/02/2022 |
01/03/2022 |
2022 |
FARMACIA VIANA S.R.L. - AFFIDAMENTO FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE (MASCHERINE) PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DELL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA DEL COMUNE DI COSSATO CON CONTESTUALE DETERMINAZIONE A CONTRARRE - CIG. Z18351D5C7. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
447,62 |
447,62 |
02700620020 - FARMACIA VIANA SRL |
| Z542B0FF7A |
20/03/2020 |
20/03/2020 |
2019 |
REVISIONE, VERIFICHE E MANUTENZIONE DI AUTOCARRO COMUNALE "ISUZU" CON GRU IDRAULICA ? TARGATO DB 436BL. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.156,10 |
2.156,10 |
01806610026 - NUOVA VIB |
| Z362B8733A |
15/01/2020 |
15/01/2020 |
2020 |
ISCRIZIONE DELLA DIPENDENTE PIERA BORI AL CONVEGNO SUGLI ADEMPIMENTI CHE RIGUARDANO IL BILANCIO 2020-2022 E IL RENDICONTO 2019 - CANDELO 15 GENNAIO 2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
60,00 |
10459410014 - STUDIO SIGAUDO SRL |
| Z8E2C1522E |
01/03/2020 |
28/02/2021 |
2020 |
BAMBINI SRL - SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO ALLA RIVISTA BAMBINI PER IL PERIODO MARZO 2020 / FEBBRAIO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
59,00 |
59,00 |
02578750347 - BAMBINI SRL |
| Z942A81391 |
16/03/2020 |
16/03/2020 |
2019 |
SOSTITUZIONE BATTERIE ESAUSTE, PER ILLUMINAZIONE D'EMERGENZA DEL TEATRO COMUNALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.430,00 |
1.430,00 |
02142830021 - ACCU - TECH DI TRUCCI MAURIZIO & C. SAS |
| Z1A2C5A347 |
20/03/2020 |
20/03/2020 |
2020 |
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RESPONSABILI ED ADDETTI DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE - I VENERDI' DELLA SICUREZZA 2020 - ISCRIZIONE DIPENDENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
,00 |
01491490023 - CITTA' STUDI S.P.A. |
| Z9029B4F91 |
26/03/2020 |
26/03/2020 |
2019 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER FRAZIONAMENTO CATASTALE DI AREA, A SEGUITO DELLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA "LAVORI DI SISTEMAZIONE VIARIA ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ? ANNO 2016" (PIAZZA PIAVE). IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.260,00 |
1.260,00 |
PRRNCL83B25D938K - GEOM. PERRETTA/NICOLO' |
| Z342469655 |
23/07/2018 |
31/12/2019 |
2018 |
PROGETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2019 IN REGIME DI REPERIBILITA' ? AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.410,72 |
1.976,00 |
CCNRRT75D28A859K - CAUCINO/ROBERTO |
| Z6F2BD7365 |
26/03/2020 |
26/03/2020 |
2020 |
SOSTITUZIONE DEL SERBATOIO GPL DELL'AUTOVEICOLO FIAT GRANDE PUNTO TARGATA DM680ZN - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
598,36 |
598,36 |
02275360028 - AUTRONICA SNC |
| ZF63136052 |
27/04/2021 |
30/10/2021 |
2021 |
APPALTO DI PUBBLICO SERVIZIO PER L'ESECUZIONE DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - PROGETTO DI FATTIBILITA', PROGETTO DEFINITIVO, PROGETTO, ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' A CORPO O MISURA, LIQUIDAZIONE E REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ? COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE EX D.LGS. 81/2008, SS.MM.II. ? MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO CIMITERO CAPOLUOGO ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.052,22 |
13.157,56 |
02276280027 - CORBELLARO SA |
| Z6E2C3CEB4 |
15/03/2020 |
14/03/2021 |
2020 |
DMEDIA GROUP SPA - SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO CARTACEO E DIGITALE A ECO DI BIELLA - PERIODO 15/03/2020-14/03/2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
179,00 |
177,08 |
13428550159 - DMEDIA GROUP SPA |
| Z0E2A524B0 |
22/11/2019 |
18/03/2020 |
2019 |
FORNITURA DI VESTIARIO PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
4.542,00 |
4.542,00 |
BZODLF59T03L219Z - BOZ FORNITURE DI BOZ ADOLFO |
| Z492BFC90B |
29/04/2020 |
29/04/2020 |
2020 |
SERVIZIO DI RIPARAZIONE MONTAFERETRI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
68,00 |
68,00 |
10845740017 - CIMIT SERVICE SNC |
| Z652C76AD2 |
22/03/2020 |
21/03/2021 |
2020 |
OPEN SOFTWARE MEDIA SRL - SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO DIGITALE A UFFICIO STUDI.NET - PERIODO 22/03/2020-21/03/2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
03631140278 - OPEN SOFTWARE MEDIA SRL |
| Z4F2C7D6A0 |
01/04/2020 |
31/03/2021 |
2020 |
LEGISLAZIONE TECNICA SRL - SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO DIGITALE A LEGISLAZIONE TECNICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
153,85 |
153,85 |
05383391009 - LEGISLAZIONE TECNICA SRL |
| Z1933FEF56 |
01/12/2021 |
30/04/2022 |
2021 |
DITTA VIDEOASTOLFOSULLALUNA S.R.L- DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER CONDUZIONE INIZIATIVA CULTURALE E DI AGGREGAZIONE PER GIOVANI: LABORATORI DI ANALISI FILMICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.400,00 |
1.400,00 |
01905730022 - VIDEOASTOLFOSULLALUNA |
| B4D16BE182 |
13/12/2024 |
13/01/2025 |
2024 |
FORNITURA E POSA TELI COPERTURA IN PVC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.632,00 |
7.632,00 |
02161750027 - DIBILINE DI DIBISCEGLIE V. & L. SNC |
| Z712C91F6C |
29/04/2020 |
29/04/2020 |
2020 |
SERVIZIO DI RIPARAZIONE MONTAFERETRI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
320,00 |
320,00 |
10845740017 - CIMIT SERVICE SNC |
| ZD228C737D |
20/03/2020 |
26/05/2020 |
2019 |
ACQUISTI IN RETE - SERVIZIO CIRCA LO SGOMBERO NEVE DAL RETICOLO VIARIO COMUNALE E SPARGIMENTO SALE ANTIGELIVO - PERIODO 01/11/2019 - 30/04/2020 - LOTTO 4. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
3.749,98 |
3.749,98 |
| Z872B7758C |
09/01/2020 |
29/04/2020 |
2020 |
ABBONAMENTO AL SERVIZIO ACI-PRA DI ANCITEL PER IL COLLEGAMENTO E LA CONSULTAZIONE DEI REGISTRI E ARCHIVI DELLA BANCA DATI PRA - ANNO 2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.160,13 |
1.160,13 |
15483121008 - ANCI DIGITALE SPA |
| ZD228C737D |
20/03/2020 |
26/05/2020 |
2019 |
ACQUISTI IN RETE - SERVIZIO CIRCA LO SGOMBERO NEVE DAL RETICOLO VIARIO COMUNALE E SPARGIMENTO SALE ANTIGELIVO - PERIODO 01/11/2019 - 30/04/2020 - LOTTO 4. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
3.749,98 |
3.749,98 |
FRNRCC68P24Z133Q - FARAONE ROCCO |
| Z842C37296 |
08/04/2020 |
08/04/2020 |
2020 |
SERVIZIO DI AUTOSPURGO DELLO SCARICO FOGNARIO DEI BAGNI, PRESENTI PRESSO LE SCUOLE DELLA MASSERIA, IN VIA MILANO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
368,00 |
368,00 |
02275630024 - CANELLA SERVIZI SRL |
| ZDF2CC40B3 |
26/05/2020 |
26/05/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI ? NUOVO CAMPO SPORTIVO IN ERBA SINTETICA IN LOCALITA' PARLAMENTO. CIG: ZDF2CC40B3 // CUP: C27B17000050004 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.925,00 |
3.925,00 |
03489370753 - LEO COSTRUZIONI SPA |
| Z962CE5602 |
|
|
2020 |
RIPARAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO IMPIANTO IRRIGAZIONE DI P.ZZA TEMPIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.477,00 |
,00 |
02033750023 - TECNOFLAM SRL |
| Z112BC7F6A |
29/04/2020 |
29/04/2020 |
2020 |
SOSTITUZIONE DI VENTILATORE DELLA CALDAIA A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI DI VILLA RANZONI, IN VIA RANZONI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
790,00 |
790,00 |
01451820029 - SCAGLIA DEI F.LLI SCAGLIA S.N.C. |
| Z702BA915F |
26/03/2020 |
26/03/2020 |
2020 |
INCARICO A NOTAIO PER STESURA ROGITO NOTARILE INERENTE AD ACQUISIZIONE DI TERRENO, A SEGUITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI INSEDIAMENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN LOCALITA' BARAGGINE (VIA MARTIRI LIBERTA' - REG. PICCHETTA). LOTTO SP1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.268,70 |
2.070,70 |
GHRMSM55M24A859C - GHIRLANDA/MASSIMO |
| Z1D21AD03D |
02/07/2018 |
29/04/2020 |
2018 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA FRANCO MAGAZZINO FORNITORE, DI MATERIALI VARI E MINUTERIA DI FERRAMENTA ? BIENNIO 2018-2019. PRESA D'ATTO GARA DESERTA E CONTESTUALE DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS 50/2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.085,72 |
11.085,72 |
02336450024 - FERRAMENTA CANEPA DEI FRATELLI CANEPA & C. S.A.S. |
| Z322CDF767 |
09/06/2020 |
09/06/2020 |
2020 |
ULTERIORE DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI PROROGA PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE RELATIVE ALLA PROCEDURA APERTA AVVIATA PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA "INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA DENOMINATA MASSERIA" ? APPROVAZIONE AVVISO ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SU G.U.R.I. E SU DUE QUOTIDIANI ? DETERMINAZIONE A CONTRARRE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
472,95 |
472,95 |
09147251004 - LEXMEDIA SRL |
| ZB2332E3EB |
21/04/2022 |
21/04/2022 |
2021 |
INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DELLE BATTERIE A CORREDO DELL' IMPIANTO LUCI DI EMERGENZA AL TEATRO COMUNALE DI PIAZZA E. TEMPIA. - CIG: ZB2332E3EB. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.050,00 |
2.050,00 |
02142830021 - ACCU - TECH DI TRUCCI MAURIZIO & C. SAS |
| ZAC2F99487 |
15/12/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
DITTA MONDOFFICE S.R.L.-IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VIDEOPROIETTORE E PORTAOMBRELLI PER ASILO NIDO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
561,97 |
561,97 |
07491520156 - MONDOFFICE S.R.L. |
| ZDE31EDA33 |
22/07/2021 |
13/04/2022 |
2021 |
MANUTENZIONE SEMESTRALE ANNO 2021 DEI CONDIZIONATORI PRESENTI NELLE SALE C.E.D. PRESSO LA SEDE MUNICIPALE DI PIAZZA ANGIONO 14 E PRESSO LA SEDE DEGLI UFFICI TECNICI DI PIAZZA GRAMSCI N.5 - CIG: ZDE31EDA33. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA a) DELLA LEGGE 120/2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
02458190028 - ECOTEAM SRL |
| ZA12BCEFC3 |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
ANCI DIGITALE S.P.A. AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA - ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI DI BASE ANCI RISPONDE - ANNO 2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.199,00 |
1.199,00 |
15483121008 - ANCI DIGITALE SPA |
| ZB42D0A383 |
23/06/2020 |
23/06/2020 |
2020 |
ADESIONE AL SERVIZO DI CORSI DI FORMAZIONE IN ABBONAMENTO PER I DIPENDENTI COMUNALI DELLA DITTA CALDARINI&ASSOCIATI SRL DI REGGIO EMILIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.502,00 |
1.502,00 |
02365460357 - CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L. |
| Z232D260C8 |
02/12/2020 |
|
2020 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI DI PROPRIETÀ COMUNALE PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2020. DETERMINA A CONTRARRE |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
7.385,76 |
7.385,74 |
01747390027 - COOP.SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS |
| Z082FDF329 |
22/12/2020 |
30/12/2020 |
2020 |
DITTA COELGAS DI BANDERE' RICCARDO E C. SAS - FORNITURA DI ASCIUGATRICE PER ASILO NIDO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
490,98 |
490,98 |
02528730027 - COELGAS DI BANDERE' RICCARDO E C. SAS |
| ZAB2C46287 |
02/03/2020 |
04/06/2020 |
2020 |
TIPOGRAFIA GARIAZZO MARIO - AFFIDAMENTO FORNITURA DI TIMBRI PER GLI UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
280,00 |
01490030028 - TIPOGRAFIA GARIAZZO MARIO SNC |
| Z092C699B2 |
14/05/2020 |
14/05/2020 |
2020 |
FORNITURA E POSA DI SPORTELLO PER RICEVIMENTO PUBBLICO PRESSO UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
850,00 |
850,00 |
00153750021 - NAZZI INFISSI SRL |
| ZCB2D04C91 |
01/06/2020 |
31/05/2021 |
2020 |
EDITORIALE LA NUOVA PROVINCIA DI BIELLA SRL - SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO CARTACEO A LA NUOVA PROVINCIA DI BIELLA PER IL PERIODO DAL 01/06/20 AL 31/05/21 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
120,00 |
01777430024 - EDITORIALE LA NUOVA PROVINCIA DI BIELLA SRL |
| Z1D2037557 |
26/06/2018 |
26/05/2020 |
2017 |
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA, PRONTO INTERVENTO E QUALIFICAZIONE DEL TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI ? PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2019. ? AGGIUDICAZIONE. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
30.923,93 |
30.923,93 |
02033750023 - TECNOFLAM S.R.L. |
| ZA22C82BBF |
04/05/2020 |
|
2020 |
EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - ACQUISTO DI MASCHERINE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LABORATOR EVENTO SRL ? DETERMINA A CONTRARRE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
990,00 |
450,00 |
11003760011 - LABORATORI EVENTO SRL |
| Z3021AF1CB |
24/05/2018 |
26/05/2020 |
2018 |
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA FRANCO MAGAZZINO FORNITORE, DI MATERIALI VARI EDILI, IDRAULICI, DI MINUTERIA IDRAULICA E DI FERRAMENTA BIENNIO 2018-2019. PRESA D'ATTO GARA DESERTA E CONTESTUALE DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS 50/2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.255,58 |
9.255,58 |
00153560024 - CATTO SRL |
| ZD12A951FE |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2019 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE T.D. SU MEPA - SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA TECNICA SU JCITY-GOV PER LA GESTIONE DEI PAGAMENTI TRAMITE SISTEMA PAGO.PA (ANNO 2020) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.212,00 |
3.212,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| ZD42110B5D |
28/09/2018 |
26/05/2020 |
2018 |
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI E SEMAFORICI - BIENNIO 2018-2019. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 5 DEL D. LGS 50/2016. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
38.702,50 |
38.702,50 |
01461060020 - BIELETTRICA DI SECCO ALBERTO & C. S.A.S. |
| Z412A95070 |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2019 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE T.D. SU MEPA - SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SUGLI APPLICATIVI GESTIONALI SIPAL UTILIZZATI DA VARI UFFICI E SERVIZI (ANNO 2020) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
29.000,00 |
29.000,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| ZCA2A1B0F9 |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2019 |
AFFIDAMENTO TRAMITE T.D. SU MEPA - SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SU APPLICATIVO CONCILIA WIN (ANNO 2020) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.916,00 |
2.916,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| ZF12C95683 |
09/06/2020 |
09/06/2020 |
2020 |
EMERGENZA SANITARIA COVID-19. FORNITURA DI MASCHERINE FILTRANTI AI SENSI DEL COMMA 2 DELL'ART. 16 DEL D.L. 17 MARZO 2020 N. 18. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
279,86 |
279,86 |
07491520156 - MONDOFFICE S.R.L. |
| ZB12CCC955 |
04/05/2020 |
08/06/2020 |
2020 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE ? SOSTITUZIONE CHIAVE ACCENSIONE AUTOVEICOLO FIAT PUNTO TARGATA DM680ZN - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
175,00 |
175,00 |
01459270029 - AUTOTECNICA DI MASCHIETTO SNC |
| Z162A9509D |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2019 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE T.D. SU MEPA - SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE DEGLI ATTI (ANNO 2020) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z372A1AF97 |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2019 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE T.D. SU MEPA - SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA APPLICATIVO SIPAL-ICARO (ANNO 2020) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
424,00 |
424,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| ZC12A1AF87 |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2019 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE T.D. SU MEPA - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA RELATIVA ALLE STAMPANTI AD AGHI SIMI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DEMOGRAFICI (ANNO 2020) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
780,00 |
780,00 |
08008490156 - S.I.M.I. SAS DI DAVIDE CIONI E C. |
| Z302A951BD |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2019 |
AFFIDAMENTO TRAMITE T.D. SU MEPA - RINNOVO ANNUALE LICENZE D'USO APPLICATIVO ZEXTRAS SUITE PER ZIMBRA MAIL (ANNO 2020) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
554,40 |
554,40 |
03488860242 - STUDIO STORTI SRL |
| Z112A9513A |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2019 |
AFFIDAMENTO TRAMITE T.D. SU MEPA - SERVIZIO DI MANTENIMENTO LICENZE PER ACCESSO ALLE BANCHE DATI BASIC SUITE (ANNO 2020) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.190,00 |
1.190,00 |
04231460017 - EXECUTIVE COMPUTER S.N.C.DI MAGNANO E FLORIO |
| Z9B2A1AF17 |
11/06/2020 |
11/06/2020 |
2019 |
ACQUISTO MODULO GISMASTER PER LA GESTIONE ONLINE DELLE RICHIESTE DI ACCESSO AGLI ATTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN S.R.L. |
| ZE820EC865 |
01/01/2018 |
31/12/2020 |
2017 |
AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA - SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SUGLI APPLICATIVI GISMASTER E CARTOGRAFIA CATASTALE (TRIENNIO 2018/2020) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
33.810,00 |
33.810,00 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN S.R.L. |
| ZF12D3C163 |
07/06/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO TRAMITE T.D. SU MEPA - SERVIZIO DI ASSISTENZA (SOSTITUTIVO DI GARANZIA) SU STORAGE DELL MD3000I - POSTICIPO SCADENZA AL 31/12/2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
730,00 |
730,00 |
03671520967 - MSDSYSTEMS SRL |
| ZDC2A95109 |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2019 |
AFFIDAMENTO TRAMITE T.D. SU MEPA - SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SU APPLICATIVO DA-TE E CONTROLLI UTILIZZATO PER LA GESTIONE INTERNA DEI CONTROLLI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (ANNO 2020) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
06367820013 - DASEIN SRL |
| Z4B2CAC2A0 |
04/05/2020 |
04/05/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA - ATTIVAZIONE ABBONAMENTO TRIMESTRALE PER L'UTILIZZO DELL'APPLICATIVO SUPREMO BUSINESS PER 30 CONNESSIONI SIMULTANEE DA REMOTO (SMART WORKING) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
410,00 |
410,00 |
01085650446 - NANOSYSTEMS SRL |
| Z0A2C6E576 |
23/03/2020 |
04/05/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RICONFIGURAZIONE DEL FIREWALL COMUNALE E DI CONFIGURAZIONE DI ACCESSI IN VPN PER DIPENDENTI COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
540,00 |
540,00 |
09680340016 - AXITALIA SRL |
| Z122A1B067 |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2019 |
AFFIDAMENTO TRAMITE T.D. SU MEPA - SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA TECNICA SU APPLICATIVO GRS SOCIALI (ANNO 2020) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
12867930153 - ACME ITALIA SRL |
| ZD02A1B0A1 |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2019 |
AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA - SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA RELATIVO ALL'APPLICATIVO GRS800 UTILIZZATO PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA DELLA REFEZIONE SCOLASTICA (INCLUSO MODULO INPS) - ANNO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
3.000,00 |
12867930153 - ACME ITALIA SRL |
| ZA32C4DEDA |
29/04/2020 |
29/04/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA - FORNITURA DI N. 40 LICENZE MICROSOFT OFFICE BUSINESS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.399,20 |
3.399,20 |
02048930206 - KORA SISTEMI INFORMATICI SRL |
| Z302CE163D |
10/07/2020 |
10/07/2020 |
2020 |
SOSTITUZIONE DEL DISPOSITIVO DI SEGNALAZIONE VISIVA - LAMPEGGIANTE BLU MONTATO SULL'AUTOVEICOLO RENAULT MEGANE TARGATO YA262AC ? DITTA STROBOTECH SRL VIGLIANO BIELLESE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
02614970024 - STROBOTECH |
| Z492C4AE15 |
08/04/2020 |
08/04/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA - ACQUISTO DI N. 4 SCHEDE RAM DA 8 GB PER POTENZIAMENTO PC IN DOTAZIONE A VARI UFFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
196,00 |
196,00 |
BRSNDR81T24L669I - TERA SYSTEM SAS DI BARISELLI MAFFIGNOLI ANDREA |
| Z8F330960C |
25/09/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
REVISIONE DEL PIANO REGOLATORE CIMITERIALE COMUNALE, PER IL SOLO CIMITERO CAPOLUOGO - INCARICO PROFESSIONALE - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.724,64 |
5.512,00 |
DLLGRG63D30A859M - DELLA BARILE/GIORGIO |
| ZF42C583D5 |
10/03/2020 |
12/06/2020 |
2020 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E REVISIONEPERIODICA DEGLI AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
532,48 |
532,47 |
CRCGNE69H01A053H - AUTORIPARAZIONI DI CROCCO EUGENIO |
| Z342C0867F |
14/02/2020 |
31/03/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO INCARICO A DITTA CIZETA SAS DI ZAPPATERRA ENRICO & C. DI GAGLIANICO PER FORNITURA CALZATURE PER ADDETTA CUCINA ASILO NIDO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
26,55 |
26,55 |
02032680023 - CIZETA SAS |
| Z1011D6ECE |
14/03/2016 |
25/06/2020 |
2015 |
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA ED ALL'INGEGNERIA ? IMPORTO PARCELLARE < 100.000 € - OPERA PUBBLICA DENOMINATA "LAVORI VARI DI ADEGUAMENTO ALLE PREVISIONI DEL VIGENTE P.R.C.C."- APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
16.964,03 |
13.904,95 |
FRNLCU57S28L880W - FURNO/LUCIO |
| Z47359F350 |
03/05/2022 |
03/05/2022 |
2022 |
SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA CP451AM. CIG: Z47359F350. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
464,00 |
464,00 |
CRCGNE69H01A053H - AUTORIPARAZIONI DI CROCCO EUGENIO |
| ZF4294BF86 |
|
|
2019 |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DI DIREZIONE DEI LAVORI, DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI E DI REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, DELL'IMPIANTO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AI PUNTI DI EROGAZIONE DEI POSTEGGI DEL MERCATO, PER L'INTEGRAZIONE DELL'ATTUALE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA DI COPERTURA DEL MERCATO COPERTO.. DETERMINAZIONE A CONTRARRE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
23.658,02 |
10.896,76 |
DRNGRS48P21L750C - STUDIO DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA GENEROSO DE RIENZO |
| Z352D1E531 |
15/07/2020 |
15/07/2020 |
2020 |
EMERGENZA SANITARIA COVID-19. FORNITURA DI ATTREZZATURE, PRODOTTI IGIENIZZANTI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER L'APERTURA DEGLI UFFICI AL PUBBLICO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.510,00 |
4.510,00 |
04213770276 - IMAGE GROUP S.R.L. |
| ZE12D9C64B |
14/07/2020 |
23/07/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA - RINNOVO LICENZA D'USO TRIMESTRALE PER TRENTA CONNESSIONI DA REMOTO TRAMITE L'APPLICATIVO SUPREMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
410,00 |
410,00 |
01085650446 - NANOSYSTEMS SRL |
| ZEB277F0F4 |
17/07/2020 |
|
2019 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) ED ART. 31 COMMA 8 DEL D. LGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E DIREZIONE DEI LAVORI, DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA "SISTEMAZIONE IDRAULICA DIFESE SPONDALI TORRENTE STRONA E LAVORI DI RICALIBRATURA ALVEI RIO CLAROLO E RIO VALLELUNGA" - CUP: C27D18000260002 ? CIG: ZEB277F0F4 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.509,21 |
2.876,40 |
01910250024 - STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA MAFFEO |
| Z842C7D43E |
09/07/2020 |
09/07/2020 |
2020 |
CONVERGENZA PNEUMATICI DELL' AUTOCARRO COMUNALE "ISUZU" ? TARGATO DB 436BL. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
106,55 |
106,55 |
GRSDND59M29L436P - GROSSO EDMONDO |
| Z2A21297BC |
23/08/2018 |
|
2018 |
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI E N.1 SERVOSCALA E N.1 MONTAVIVANDE ? BIENNIO 2018-2019. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 5 DEL D. LGS 50/2016. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
7.644,33 |
7.624,30 |
00842990152 - SCHINDLER SPA |
| Z112D95685 |
|
|
2020 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE GIOCHI PRESSO GIARDINI CENTRALI. AFFIDAMENTO DITTA PROLUDIC SRL CON SEDE IN CASTELNUOVO SCRIVIA (AL) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.426,47 |
,00 |
03500980960 - PROLUDIC SRL |
| Z012D640AD |
09/07/2020 |
09/07/2020 |
2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURA E-DISTRIBUZIONE SPA DI ROMA. CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE SCAMBIO SUL POSTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19,01 |
19,01 |
05779711000 - E-DISTRIBUZIONE SPA |
| Z9A23C84B8 |
31/05/2018 |
31/12/2020 |
2018 |
NOMINA MEDICO COMPETENTE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO EX D.LGS. 81/2008 ? IMPEGNO DI SPESA PER SORVEGLIANZA SANITARIA PER I LAVORATORI PER GLI ANNI 2018, 2019 E 2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.225,00 |
13.225,00 |
02343140022 - CNA AMBIENTE SRL |
| Z0D2E246A9 |
|
|
2020 |
ACQUISTI IN RETE - OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI COMUNALI ANNO 2020 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
11.336,33 |
11.336,33 |
02126180021 - BONIFACIO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. |
| Z543493835 |
30/12/2021 |
20/04/2022 |
2021 |
DETERMINA A CONTRATTARE EX ART. 36 COMMA 1 LETT. A) - AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA DI FORNITURA INFORMATICA (SERVER COMUNALI E SERVIZI COLLEGATI) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.870,00 |
11.870,00 |
04472901000 - CONVERGE SPA |
| Z0D2E246A9 |
|
|
2020 |
ACQUISTI IN RETE - OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI COMUNALI ANNO 2020 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
11.336,33 |
11.336,33 |
| Z7D2DA4932 |
17/12/2020 |
|
2020 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE T.D. SU MEPA - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ARCHIVI COMPATTABILI PER INSTALLAZIONE DISPOSITIVI ANTI RIBALTAMENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.200,00 |
2.100,00 |
01079680995 - TEAM SRL |
| Z6F2DA4958 |
17/12/2020 |
17/12/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE T.D. SU MEPA - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RISOLUZIONE PROBLEMA DI MANTENIMENTO POSIZIONE SU ARCHIVIO LEKTRIEVER |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
01079680995 - TEAM SRL |
| ZB42F9425D |
10/12/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
PORZIONE DELLA STRADA COMUNALE IN REGIONE CEREA (CONFINE CON LESSONA) ? RICONFINAMENTO STRAGIUDIZIALE MEDIANTE MISURAZIONE TACHEOMETRICA DIGITALE, A SEGUITO DI PRESUNTA INVASIONE COLPOSA DI CONFINI ? INCARICO A PERITO ESTIMATORE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.094,00 |
1.094,00 |
MRLMSM65P30A859R - MORELLO MASSIMO |
| Z9C2D6F1C2 |
16/09/2020 |
16/09/2020 |
2020 |
SCUOLA DELL'INFANZIA CENTRO ? FORNITURA E POSA PELLICOLE DI SICUREZZA PARAPETTO SCALA. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
LMNLRT65T06A859M - UNIKO DI ALBERTO LAMANUZZI |
| Z3A2DBCC12 |
27/11/2020 |
27/11/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA - FORNITURA DI UN PLOTTER HP DESIGNJET T730 PER L'UFFICIO URBANISTICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.872,14 |
1.872,14 |
01193630520 - STUDIO DI INFORMATICA SNC |
| Z6D2A974CF |
12/11/2019 |
28/07/2020 |
2019 |
SERVIZIO DI RECUPERO, CUSTODIA DEI VEICOLI OGGETTO DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO, FERMO E CONFISCA AI SENSI DEGLI ARTT. 213 E 214 DEL CDS. DEPOSITERIA AUTORIZZATA A.B.C. SRL ? BIELLA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.092,40 |
2.019,01 |
01746350022 - A.B.C. AUTODEMOLIZIONI DI DE LUCA & C. SRL |
| Z7D214B3CB |
26/10/2018 |
23/06/2020 |
2018 |
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI RILEVAZIONE ANTINCENDIO COMUNALI - BIENNIO 2018-2019. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 5 DEL D. LGS 50/2016. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
21.217,46 |
19.616,35 |
01461060020 - BIELETTRICA DI SECCO ALBERTO & C. S.A.S. |
| 78129813E2 |
26/02/2019 |
31/12/2021 |
2019 |
ITALIANA PETROLI SPA - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO "FUEL CARD1" PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI FINO AL 24/01/2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
25.354,65 |
26.007,27 |
00051570893 - ITALIANA PETROLI SPA |
| Z8234A5A14 |
01/01/2022 |
31/12/2022 |
2021 |
MAGGIOLI SPA - SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO DIGITALE A DISCIPLINA DEL COMMERCIO E DEI SERVIZI ANNO 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
144,23 |
144,23 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| ZC72AAA480 |
29/11/2019 |
31/07/2020 |
2019 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO E CALZATURE PER IL MESSO COMUNALE AL SERVIZIO DEL SETTORE AREA AMMINISTRATIVA, SERVIZI FINANZIARI E SERVIZI ALLA PERSONA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
803,00 |
803,00 |
BZODLF59T03L219Z - BOZ FORNITURE DI BOZ ADOLFO |
| Z462D04622 |
18/05/2020 |
31/07/2020 |
2020 |
EMERGENZA COVID-19. STAMPA LETTERA/INFORMATIVA ALLA CITTADINANZA. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA TIPOGRAFIA ROBINO BRUNO DI COSSATO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
408,00 |
408,00 |
00305520025 - TIPOGRAFIA ROBINO BRUNO & C. S.N.C. |
| Z732A53FE9 |
24/10/2019 |
31/12/2020 |
2019 |
CONCESSIONE DEL SERVIZIO INERENTE GLI IMPIANTI SPORTIVI "EZIO ABATE" E "PICCHETTA" ALL'UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CITTA' DI COSSATO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 (SCADENZA 31 AGOSTO 2020). IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.295,08 |
12.295,08 |
83004590028 - U.S.D. CITTA' DI COSSATO |
| ZE12D81006 |
03/07/2020 |
24/07/2020 |
2020 |
DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ANCI PIEMONTE PER ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO "CALL COMUNE". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
160,00 |
80097160016 - ANCI PIEMONTE |
| ZCE2CF3AD8 |
21/07/2020 |
21/07/2020 |
2020 |
POTENZIAMENTO LINEA ELETTRICA VOTIVA PRESSO IL CIMITERO CAPOLUOGO ? IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
980,00 |
980,00 |
01461060020 - BIELETTRICA DI SECCO ALBERTO & C. S.A.S. |
| Z7729C2E42 |
04/02/2020 |
13/08/2020 |
2019 |
ACQUISTI IN RETE - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALI ANNO 2019 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.140,00 |
20.140,00 |
RVGTTR60L13L750Z - RAVAGNANI ETTORE |
| Z732C18AA2 |
13/08/2020 |
13/08/2020 |
2020 |
LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRIGLIA PER LA CAPTAZIONE ED IL DEFLUSSO DI ACQUE CORRIVE IN BORGATA SALA - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
RVGTTR60L13L750Z - RAVAGNANI/ETTORE |
| Z0E2B7F9A7 |
|
|
2020 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER ANNI 2 (DUE) ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.000,00 |
,00 |
09743130156 - ASSITECA S.P.A. |
| ZOC28F5D34 |
01/07/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
ICA SRL ? ROMA: INCASSO PER IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER AGGIO DI RISCOSSIONE DAL 01 LUGLIO AL 10 SETTEMBRE 2019 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
23.433,69 |
22.919,98 |
02478610583 - CITELUM S.A. |
| Z5B2D38C36 |
21/07/2020 |
21/07/2020 |
2020 |
EMERGENZA SANITARIA COVID-19. FORNITURA IN OPERA DI BARRIERE PARAFIATO COVID-19 PER GLI UFFICI PUBBLICI E DI BARRIERE DI PROTEZIONE PER GLI SPORTELLI APERTI AL PUBBLICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.160,00 |
6.160,00 |
01851830024 - LA MAURITANA |
| ZB01BA5A8E |
26/01/2017 |
25/01/2022 |
2016 |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2" PER IL NOLEGGIO QUINQUENNALE DI UN APPARECCHIO MONOCROMATICO MULTIFUNZIONE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.684,40 |
2.684,40 |
01788080156 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA |
| ZE628C72FF |
26/03/2020 |
26/03/2020 |
2019 |
ACQUISTI IN RETE - SERVIZIO CIRCA LO SGOMBERO NEVE DAL RETICOLO VIARIO COMUNALE E SPARGIMENTO SALE ANTIGELIVO - PERIODO 01/11/2019 - 30/04/2020 - LOTTO 1. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
6.105,79 |
6.105,79 |
PLLRRT63M02D094V - PELLEREI/ROBERTO |
| ZF928C7337 |
08/04/2020 |
08/04/2020 |
2019 |
ACQUISTI IN RETE - SERVIZIO CIRCA LO SGOMBERO NEVE DAL RETICOLO VIARIO COMUNALE E SPARGIMENTO SALE ANTIGELIVO - PERIODO 01/11/2019 - 30/04/2020 - LOTTO 2. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
4.177,50 |
4.117,50 |
01684750027 - COSSATO SCAVI DEI F.LLI NEGRI SNC & C |
| Z6828C735A |
22/04/2020 |
22/04/2020 |
2019 |
ACQUISTI IN RETE - SERVIZIO CIRCA LO SGOMBERO NEVE DAL RETICOLO VIARIO COMUNALE E SPARGIMENTO SALE ANTIGELIVO - PERIODO 01/11/2019 - 30/04/2020 - LOTTO 3. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
4.489,10 |
4.489,10 |
CVLDVD63H13D094H - CAVALLARO DAVIDE - IMPRESA DI PULIZIE |
| ZA12DE5573 |
05/08/2020 |
26/02/2021 |
2020 |
DETERMINA A CONTRARRE - APPROVAZIONE CONVENZIONE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE BONUS LUCE, ACQUA E GAS SUL SISTEMA SGATE ALLA SOCIETA' SERV.SSP CISL DEL CAAF CISL SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
320,00 |
320,00 |
11025030013 - SISTEMA SERVIZI PIEMONTE CISL S.R.L. |
| ZBF33D37D3 |
01/01/2022 |
31/12/2022 |
2021 |
FFIDAMENTO MEDIANTE T.D. SU MEPA - SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SU APPLICATIVO CONCILIA WIN UTILIZZATO PER LA GESTIONE DELLE CONTRAVVENZIONI DELLA POLIZIA MUNICIPALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.154,00 |
3.154,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| ZF935D1C22 |
01/04/2022 |
26/05/2022 |
2022 |
ACQUISTO PNEUMATICI ESTIVI PER GLI AUTOVEICOLI RENAULT MEGANE TARGATA YA262AC E FIAT PUNTO TARGATA CM111VK IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ODA SU MEPA N. 6737584 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
554,99 |
554,99 |
GRSDND59M29L436P - GROSSO EDMONDO |
| ZF533D37AC |
01/01/2022 |
31/12/2022 |
2021 |
AFFIDAMENTO TRAMITE T.D. SU MEPA - SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SU APPLICATIVO NAPOLEONE.PA (ANNO 2022) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
1.800,00 |
06367820013 - DASEIN SRL |
| Z66319A5C1 |
13/05/2021 |
24/01/2022 |
2021 |
AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A SU MEPA - FORNITURA E CONFIGURAZIONE SIGILLO ELETTRONICO QUALIFICATO INTEGRATO CON GLI APPLICATIVI SIPAL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z9D2E2FBA4 |
27/11/2020 |
27/11/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A SU MEPA - FORNITURA DI UNA BOLLATRICE E DEL RELATIVO SOFTWARE PER LA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEI DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
950,00 |
950,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z882E25339 |
19/09/2020 |
21/09/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE O.D.A. SU MEPA - ATTIVAZIONE ESTENSIONE DELL'ORARIO DI REPERIBILITA' DEI TECNICI SIPAL IN OCCASIONE DEL REFERENDUM FISSATO PER I GIORNI 20 E 21 SETTEMBRE 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.320,00 |
1.320,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z232E26906 |
09/10/2020 |
|
2020 |
SERVIZIO DI RECUPERO, CUSTODIA DEI VEICOLI OGGETTO DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO, FERMO E CONFISCA AI SENSI DEGLI ARTT. 213 E 214 DEL CDS. DEPOSITERIA AUTORIZZATA A.B.C. SRL ? BIELLA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.673,93 |
1.318,98 |
01746350022 - A.B.C. AUTODEMOLIZIONI DI DE LUCA & C. SRL |
| Z232DCC9B2 |
28/09/2020 |
28/09/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO DI INTERVENTO DI RIMOZIONE E SPOSTAMENTO DI LAVAGNA LIM PRESSO SCUOLA ELEMENTARE DELLA MASSERIA, IN VIA MILANO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z232DCC9B2. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
950,00 |
950,00 |
01461060020 - BIELETTRICA DI SECCO ALBERTO & C. S.A.S. |
| ZEC2D56990 |
27/08/2020 |
27/08/2020 |
2020 |
CAMPO POLIVALENTE COPERTO SITO PRESSO IL CIRCOLO SPORTIVO DI PARLAMENTO ? RIPARAZIONE TELO ESTERNO DI COPERTURA. DETERMINA A CONTRARRE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
02140740024 - PRIMA SRL |
| Z6B2B43086 |
27/08/2020 |
27/08/2020 |
2019 |
CIRCOLO SPORTIVO DI PARLAMENTO ? INTERVENTO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CAMPO POLIVALENTE COPERTO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
36.750,00 |
36.750,00 |
02140740024 - PRIMA SRL |
| Z4B2E35455 |
14/09/2020 |
31/01/2021 |
2020 |
RIATTIVAZIONE FORNITURA PANE PER ASILO NIDO COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
591,71 |
,00 |
00164610024 - PANIFICIO DI VARALLO S.R.L. |
| Z7D2FA82DC |
24/03/2021 |
24/03/2021 |
2020 |
ACQUISTI IN RETE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDE DI VIA PIEMONTE - COSSATO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.150,40 |
8.150,40 |
01236860027 - ESCAVAZIONI F.LLI BAZZANI SPA |
| Z582FA82B1 |
22/03/2021 |
22/03/2021 |
2020 |
ACQUISTI IN RETE - FORNITURA LASTRE DI MARMO BIANCO DI CARRARA E BOTTICINO PER CIMITERO CAPOLUOGO COMUNALE - FRANCO LUOGHI DI POSA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.950,00 |
3.950,00 |
FNTSVT50T22C222F - FANTINI SALVATORE ANTONIO |
| 74114233BD |
10/10/2018 |
10/03/2021 |
2018 |
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS 50/2016 DEI SERVIZI TECNICI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E REDAZIONE DI CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA "LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI". CUP: C27B17000050004 -- CIG: 74114233BD -- NUMERO GARA: 7019078. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 5 del D. Lgs 50/2016. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
66.669,61 |
54.647,22 |
02526220062 - PENNA ING. CATERINA Ruolo: MANDANTE |
01552650051 - PIANO GEOL. ANDREA Ruolo: MANDANTE |
01219250055 - STUDIO ICARDI & PONZO ASSOCIATI Ruolo: CAPOGRUPPO |
| ZA42E00C87 |
06/10/2020 |
01/03/2021 |
2020 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) ED ART. 31 COMMA 8 DEL D. LGS 50/2016 DEI SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E REDAZIONE DI CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA "FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - INTERVENTI URGENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA COVID 19. SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO LEONARDO DA VINCI" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.164,73 |
6.692,40 |
STFVLR54H25D094B - STEFANUZZI/VALERIO |
| 8416697E13 |
17/12/2020 |
|
2020 |
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA "FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - INTERVENTI URGENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA COVID 19. SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO LEONARDO DA VINCI" CON INVITO DIRETTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (M.E.P.A.) ? DETERMINA A CONTRARRE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
49.562,15 |
49.562,08 |
00275980027 - %COSTRUZIONI EDILE TRE EFFE% |
| ZFA2FFF185 |
12/03/2021 |
12/03/2021 |
2020 |
CUP: C25E20000470004 FORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTO VIDEOCITOFONICO PRESSO EDIFICIO COMUNALE PIAZZA GRAMSCI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA a) DELLA LEGGE 120/2020. CIG ZFA2FFF185 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
3.339,00 |
3.339,00 |
BRBRRT68D20A859J - ELETTROTECNICA BARBERA DI BARBERA ROBERTO |
| Z7F2E3F375 |
27/11/2020 |
27/11/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA - FORNITURA DI N. 10 TERMOMETRI INFRAROSSI PER LA RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA DEL PERSONALE INTERNO E DEGLI UTENTI ESTERNI CHE ACCEDONO AGLI STABILI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
480,00 |
02032680023 - CIZETA SAS |
| Z4F302273E |
13/01/2021 |
22/03/2021 |
2021 |
ABBONAMENTO AL SERVIZIO ACI-PRA DI ANCITEL PER IL COLLEGAMENTO E LA CONSULTAZIONE DEI REGISTRI E ARCHIVI DELLA BANCA DATI PRA - ANNO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.160,13 |
1.160,13 |
15483121008 - ANCI DIGITALE SPA |
| ZAA2E20425 |
27/10/2020 |
27/10/2020 |
2020 |
POTENZIAMENTO LINEA ELETTRICA VOTIVA PRESSO IL CIMITERO CAPOLUOGO PRESSO NUOVO CINERARIO - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
1.100,00 |
01461060020 - BIELETTRICA DI SECCO ALBERTO & C. S.A.S. |
| 89632335DC |
06/04/2022 |
18/08/2022 |
2021 |
AFFIDAMENTO DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI TAGLIO DELLA VEGETAZIONE TORRENTE STRONA E RETICOLO IDROGRAFICO MINORE CON INVITO DIRETTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (M.E.P.A.), PREVIA ACQUISIZIONE DI PREVENTIVI, AI SENSI DELL'ART. 1, D.L. 76/2020, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA L. 11/09/2020, N. 120 E SS.MM. CUP C25H20000150001- CIG 89632335DC. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
134.705,86 |
134.705,86 |
00428240022 - PAOLETTO F.LLI S.R.L. |
| Z022D3C3A4 |
18/09/2020 |
18/09/2020 |
2020 |
FORNITURA E POSA DI SPAZZOLE TYNEX PER LAVASCIUGA PAVIMENTI MERCATO COPERTO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
388,00 |
388,00 |
02032680023 - CIZETA SAS |
| Z162D91214 |
03/09/2020 |
03/09/2020 |
2020 |
FORNITURA LAMPADE VOTIVE - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
220,00 |
220,00 |
02528730027 - COELGAS DI MOTTO MARCO E C. SNC |
| Z202B1F353 |
11/12/2019 |
26/03/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER FRONITURA DI MATERIALE DI ADRREDO URBANO - DITTA BENITO, MILANO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.190,00 |
13.190,00 |
07320640969 - BENITO ARREDO URBANO SRL |
| Z012ABAEC4 |
26/02/2021 |
07/06/2022 |
2020 |
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI E SEMAFORICI - BIENNIO 2020-2021. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 5 del D. Lgs 50/2016. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
37.578,61 |
37.579,11 |
LCSNTN56R18E147A - LUCISANO ANTONIO |
| ZC32F13C67 |
15/03/2021 |
15/03/2021 |
2020 |
CUP:C24H20001650004 "ESTENSIONE DEGLI INTERVENTI URGENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA COVID 19". DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO MEDIANTE TDA MEPA.? CIG: ZC32F13C67 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
13.930,75 |
13.930,74 |
00275980027 - COSTRUZIONI EDILE TRE EFFE |
| Z632EAEF26 |
09/12/2020 |
15/03/2021 |
2020 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) ED ART. 31 COMMA 8 DEL D. LGS 50/2016 DEI SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E REDAZIONE DI CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA "ESTENSIONE DEGLI INTERVENTI URGENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA COVID 19". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
2.664,48 |
2.184,00 |
STFVLR54H25D094B - STEFANUZZI/VALERIO |
| ZB62D61C29 |
06/11/2020 |
|
2020 |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA NEGRI SCAVI DI ESECUZIONE A CHIAMATA DI INTERVENTI EDILI PRESSO LE AREE VERDI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.868,85 |
3.965,48 |
01684750027 - COSSATO SCAVI DEI F.LLI NEGRI SNC & C |
| Z4D2D58743 |
17/03/2021 |
17/03/2021 |
2020 |
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA "RIQUALIFICAZIONE DI SPAZI PUBBLICI DESTINATI O DA DESTINARSI AD AREE MERCATALI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA DI COPERTURA DEL MERCATO COPERTO", CATEGORIA PREVALENTE OG1 CON INVITO DIRETTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (M.E.P.A.) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.200,20 |
12.200,20 |
09479100019 - PROGETTI COSTRUZIONE E SICUREZZA SRL |
| Z512B2CB7D |
30/01/2020 |
28/01/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DA FERRAMENTA ALLA FERRAMENTA CANEPA DI CANEPA YURI & C. SAS CON SEDE IN VAL DI LANA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
95,90 |
95,90 |
02336450024 - FERRAMENTA CANEPA DI CANEPA YURI E C. SAS |
| ZE52D37B7B |
18/12/2020 |
17/03/2021 |
2020 |
SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DI DIREZIONE DEI LAVORI, DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI E DI REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, RELATIVO AI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DI SPAZI PUBBLICI DESTINATI O DA DESTINARSI AD AREE MERCATALI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA DI COPERTURA DEL MERCATO COPERTO" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.600,67 |
3.771,04 |
DRNGRS48P21L750C - STUDIO DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA GENEROSO DE RIENZO |
| ZB82E2A3D0 |
15/09/1920 |
14/09/1922 |
2020 |
EDITRICE IL BIELLESE SRL - SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO BIENNALE CARTACEO A IL BIELLESE - PERIODO 15/09/20 - 14/09/22 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
199,00 |
199,00 |
00243580024 - EDITRICE IL BIELLESE SRL |
| Z56283C8FF |
|
|
2020 |
ANTICIMEX SRL - APPROVAZIONE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 12, DEL D.LGS. 50/2016 E INCREMENTO SOMME IMPEGNATE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
980,00 |
706,65 |
08046760966 - ANTICIMEX SRL |
| Z1E2DFF623 |
20/10/2020 |
20/10/2020 |
2020 |
SISTEMAZIONE DI CONDIZIONATORE GUASTO, PRESSO SALA SERVER DISLOCATA NELLA SEDE DEGLI UFFICI TECNICI COMUNALI DI PIAZZA GRAMSCI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
180,00 |
01671990024 - CAPPELLO S.N.C. - CLIMATIZZATORI |
| ZAC2AAC27B |
04/12/2019 |
09/03/2020 |
2019 |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 PREVIA ACQUISIZIONE DI PREVENTIVI DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PRESSO PARCO LORAZZO BARETTO - DITTA FARAONE ROCCO, CASTELLETTO CERVO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.100,20 |
9.100,20 |
FRNRCC68P24Z133Q - FARAONE ROCCO |
| Z582E429A8 |
27/10/2020 |
27/10/2020 |
2020 |
SOSTITUZIONE DI FILTRO GASOLIO DELL' AUTOCARRO COMUNALE ISUZU TARGATO DB436BL, A SERVIZIO DEL SETTORE AREA TECNICA - UFFICIO MANUTENZIONE DI PIAZZA GRAMSCI, N° 5. ? DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
71,00 |
71,00 |
CRCGNE69H01A053H - AUTORIPARAZIONI DI CROCCO EUGENIO |
| ZC52B2A138 |
28/01/2020 |
24/01/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER DISOTTURAZIONE GRIGLIA FONTANA DI VIA MARCONI ALLA DITTA CANELLA SERVIZI SRL CON SEDE IN COSSATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
244,00 |
200,00 |
02275630024 - CANELLA SERVIZI SRL |
| Z962E70521 |
25/09/2020 |
02/10/1920 |
2020 |
SERPONE SRL - AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 3 BANDIERE DA ESTERMO PER LO STABILE COMUNALE DI PIAZZA ANGIONO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
83,00 |
83,00 |
00454600636 - SERPONE SRL |
| Z6C2C51F72 |
27/10/2020 |
27/10/2020 |
2020 |
REALIZZAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PROVVISORI, A SERVIZIO DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM POPOLARE PREVISTO IN DATA 20 E 21 SETTEMBRE.2020. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.479,84 |
1.479,84 |
01461060020 - BIELETTRICA DI SECCO ALBERTO & C. S.A.S. |
| ZD33082FC3 |
11/02/2021 |
11/02/2021 |
2021 |
ISCRIZIONE CORSO ON LINE - LA CERTIFICAZIONE UNICA 2021 E LE NOVITA' FISCALI PER I SOSTITUTI D'IMPOSTA - MAGGIOLI SPA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
240,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| 6595686445 |
12/09/2016 |
29/02/2020 |
2016 |
APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO DEL COMUNE DI COSSATO. C.I.G. 6595686445 ? PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DI ATAP S.P.A. DI BIELLA ED APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO |
|
PROCEDURA APERTA |
322.575,18 |
323.185,18 |
01537000026 - ATAP S.P.A. |
| ZB727782DA |
12/12/2019 |
|
2019 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) ED ART. 31 COMMA 8 DEL D. LGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO, ESECUTIVO, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA "SISTEMAZIONE IDRAULICA DIFESE SPONDALI TORRENTE STRONA E LAVORI DI RICALIBRATURA ALVEI RIO CLAROLO E RIO VALLELUNGA" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.780,59 |
18.672,61 |
02033900024 - MELLO RELLA & ASSOCIATI -INGEGNERIA STUDIO TECNICO |
| 6595686445 |
12/09/2016 |
29/02/2020 |
2016 |
APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO DEL COMUNE DI COSSATO. C.I.G. 6595686445 ? PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DI ATAP S.P.A. DI BIELLA ED APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO |
|
PROCEDURA APERTA |
322.575,18 |
323.185,18 |
| ZA82C3BD00 |
04/05/2020 |
09/10/2020 |
2020 |
SERVIZIO DI POSA E SUCCESSIVA RIMOZIONE DI TABELLONI ELETTORALI E ALLESTIMENTO E SGOMBERO DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLA CONSULTAZIONE REFERENDARIA DEL 29/03/2020. DETERMINAZIOE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.789,34 |
10.789,34 |
FRCVCN73L19D960V - EDIL COSTRUZIONE F & G DI AFRICANO VINCENZO |
| Z872EACCBB |
15/10/2020 |
14/10/2021 |
2020 |
AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA - RINNOVO LICENZA D'USO PER N. 10 CONNESSIONI DA REMOTO TRAMITE L'APPLICATIVO SUPREMO BUSINESS PER UN ANNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
451,00 |
451,00 |
01085650446 - NANOSYSTEMS SRL |
| ZBD2E22D8B |
17/11/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
DETERMINA A CONTRARRE - APPROVAZIONE CONVENZIONE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE BONUS LUCE, ACQUA E GAS SUL SISTEMA SGATE ALLA ACLI SERVICE BIELLA SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
360,00 |
01972280026 - ACLI SERVICE BIELLA SRL |
| ZEC2D91EA8 |
09/07/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - GESINT SRL - ACQUISTO SOFTWARE PER GESTIONE CONTO ANNUALE 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
360,00 |
06711271004 - GESINT S.R.L. |
| 7102ECE845 |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) PREVIA ACQUISIZIONE DI PREVENTIVO DEL SERVIZIO DI POSA SIEPE. DITTA VETTORELLO SERVIZI SRL BIELLA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.925,00 |
,00 |
02624860025 - VETTORELLO SERVIZI SRL |
| Z9C352A6E6 |
10/06/2022 |
10/06/2022 |
2022 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO TERMICO PRESSO IL TEATRO COMUNALE. CIG: Z9C352A6E6. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA a) DELLA LEGGE 120/2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.210,00 |
2.210,00 |
02033750023 - TECNOFLAM SRL |
| Z552E8362F |
02/12/2020 |
02/12/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA - FORNITURA DI N. 15 MONITOR ACER DESTINATI AD UFFICI DIVERSI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.360,20 |
1.360,20 |
01486330309 - DPS INFORMATICA SNC |
| 7102ECE845 |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) PREVIA ACQUISIZIONE DI PREVENTIVO DEL SERVIZIO DI POSA SIEPE. DITTA VETTORELLO SERVIZI SRL BIELLA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.925,00 |
,00 |
02624850025 - VETTORELLO SERVIZI SRL |
| ZD12B8A3DE |
11/11/2020 |
11/11/2020 |
2020 |
ACQUISTI ON LINE - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE, VERTICALE ED INDICATORIA ANNO 2020. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
13.895,00 |
13.895,00 |
03335870121 - SEGNALETICA NOVARESE SRL |
| Z0D2EA5787 |
22/03/2021 |
22/03/2021 |
2020 |
FORNITURA E POSA DI NUOVO ALBERO MOTORIZZATO PER SERRANDA PRESSO "CENTRO INCONTRO COSSATO" IN PIAZZA CROCE ROSSA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.150,00 |
1.150,00 |
00153750021 - NAZZI INFISSI SRL |
| ZD12B8A3DE |
11/11/2020 |
11/11/2020 |
2020 |
ACQUISTI ON LINE - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE, VERTICALE ED INDICATORIA ANNO 2020. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
13.895,00 |
13.895,00 |
| Z752B89DB3 |
27/08/2020 |
27/11/2020 |
2020 |
ACQUISTI IN RETE - SERVIZIO DI SFALCIO ERBA, DISERBO, TAGLI E SFOLTIMENTO ALBERI DEI CIGLI STRADALI E PULIZIA CUNETTE STRADALI - ANNO 2020 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
15.281,44 |
15.281,44 |
FRNRCC68P24Z133Q - FARAONE ROCCO |
| Z032C59C19 |
04/12/2020 |
04/12/2020 |
2020 |
ACQUISTI IN RETE - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2020 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
21.396,10 |
21.396,10 |
01236860027 - ESCAVAZIONI F.LLI BAZZANI SPA |
| Z6B2A8BEE2 |
11/12/2019 |
30/07/2020 |
2019 |
AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPERVISIONE PERSONALE ASILO NIDO E ATTUAZIONE PROGETTO INTEGRAZIONE D.LGS 65/2017 - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.856,00 |
2.856,00 |
CNRKSD64L01Z112B - CONRAD KLAUS DIETER |
| Z712E5CB36 |
11/11/2020 |
11/11/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO DI FORNITURA CARTELLI PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI PRESSO SCUOLE ELEMENTARI, A SEGUITO DELLA PREVISTA CONSULTAZIONE REFERENDARIA DEL 20/21 SETTEMBRE 2020. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
277,20 |
277,20 |
00305520025 - TIPOGRAFIA ROBINO BRUNO & C. S.N.C. |
| Z572EE79CA |
27/10/2020 |
14/10/2021 |
2020 |
AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA - INCREMENTO DA N. 10 A N. 30 CONNESSIONI SIMULTANEE EFFETTUABILI TRAMITE SUPREMO BUSINESS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
01085650446 - NANOSYSTEMS SRL |
| Z282EEC076 |
22/03/2021 |
22/03/2021 |
2020 |
OGGETTO: SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE ARCHIVIO PRATICHE EDILIZIE ? NUOVO LOTTO PERIODO 1971 - 1980. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTA A) DEL D.LGS. 50/2016 IN FAVORE DELLA DITTA EUROGED SRL DI RIVOLI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.393,44 |
16.393,44 |
08085660010 - Euroged Srl |
| Z802F28378 |
17/12/2020 |
17/12/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A SU MEPA - INTERVENTO DI RICONFIGURAZIONE DEL FIREWALL COMUNALE NECESSARIO PER RIPRISTINARE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEGLI ACCESSI DA REMOTO (PER LAVORO AGILE) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
560,00 |
560,00 |
09680340016 - AXITALIA SRL |
| Z3F2C4B727 |
09/03/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
PROGETTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2020 - AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.156,96 |
1.768,00 |
CCNRRT75D28A859K - CAUCINO/ROBERTO |
| ZB6362B044 |
11/05/2022 |
12/05/2022 |
2022 |
ISCRIZIONE DEL DOTT. ALESSIO FORGIARINI AL MASTER BREVE SUI TRIBUTI LOCALI ORGANIZZATO DA A.N.U.T.E.L. ASS. NAZ.LE TRIB.LOC. - BIBIONE SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
160,00 |
99330670797 - A.N.U.T.E.L. |
| ZB32EC33AD |
14/09/2020 |
14/10/2020 |
2020 |
DITTA NEVENZI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALLIEVI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,45 |
50,45 |
NVNMRS80C46A859F - CARTOLERIA EDICOLA NEVENZI MARISA |
| ZD02E4E4EA |
17/12/2020 |
17/12/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA ? FORNITURA VERBALI SU AUTOIMBUSTANTI. DITTA MAGGIOLI SPA SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.009,50 |
2.009,50 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z772AC7445 |
01/01/2020 |
31/12/2021 |
2019 |
BARTALUCCI SAS - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEI FILE AUDIO DEI DIBATTI CONSILIARI E DI EVENTUALI ALTRE ATTIVITA' DELL'ENTE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.133,17 |
850,68 |
04922960481 - BARTALUCCI SAS DI BARTALUCCI ELENA E BARTALUCCI MONICA |
| Z0531B5096 |
06/12/2021 |
23/06/2022 |
2021 |
CUP C28I21000530001 "DECRETO MINISTERIALE 22/03/2021. BANDO PER LA COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ASILI NIDO, SCUOLE PER L'INFANZIA E CENTRI POLIFUNZIONALI PER LE FAMIGLIE". SCUOLA INFANZIA CENTRO. INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI DIAGNOSI ENERGETICA, VALUTAZIONE VULNERABILITÀ SISMICA, STUDIO DI FATTIBILIÀ E PARTECIPAZIONE AL BANDO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1 C.2 LETTERA A) DELLA L. 120/2020- IMPEGNO DI SPESA CIG Z0531B5096 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.990,16 |
9.828,00 |
07077100969 - WEPROJECT - MANAGEMENT FOR URBAN DEVELOPMENT - SRL |
| Z7036D780C |
27/06/2022 |
31/08/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE DI PERIZIA GEOLOGICA E ATTIVITÀ DIAGNOSTICHE NECESSARIE, RELATIVO AL NUOVO CAMPO DI INUMAZIONE PRESSO L'AREA CIMITERIALE DEL CAPOLUOGO. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.552,64 |
,00 |
02090860020 - STUDIO ASSOCIATO TERRITORIUM |
| 8499488F5E |
|
|
2020 |
ACQUISTI IN RETE - OPERE DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2021 IN REGIME DI REPERIBILITA' H24 - GARA DESERTA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
,00 |
,00 |
| ZE02EC340A |
14/09/2020 |
14/10/2020 |
2020 |
DITTA CARTOLERIA PLEITAVINO DI OMBRETTA E DANIELA DELLEANI SNC - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALLIEVI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22,27 |
22,27 |
01495760025 - CARTOLERIA PLEITAVINO SNC |
| Z052F02F87 |
12/12/2020 |
11/12/2023 |
2020 |
AFFIDAMENTO TRAMITE R.D.O. SU MEPA - RINNOVO TRIENNALE LICENZE VMWARE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.299,00 |
2.299,00 |
01561040245 - ICOM SRL |
| Z892F032C0 |
18/12/2020 |
17/12/2023 |
2020 |
AFFIDAMENTO TRAMITE R.D.O. SU MEPA - RINNOVO TRIENNALE LICENZE VEEAM |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.080,00 |
2.080,00 |
01561040245 - ICOM SRL |
| Z252F1E49E |
14/09/2020 |
07/11/2020 |
2020 |
LIBRERIA GIOVANNACCI VITTORIO DI DAVIDE ED ELISA GIOVANNACCI & C. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALLIEVI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,45 |
50,45 |
01242690020 - LIBRERIA VITTORIO GIOVANNACCI SNC |
| ZDB36AE2A3 |
07/06/2022 |
28/06/2022 |
2022 |
I.B.E. SNC - AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARTA A3 PER GLI UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
189,80 |
189,80 |
01851990026 - I.B.E. SNC DI CELLATI BRUNO |
| ZF4321B0C6 |
14/06/2021 |
29/06/2022 |
2021 |
AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE PER RICORSO TRIBUTARIO IN CASSAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.931,64 |
4.868,13 |
GNDJCP78R27A479X - AVV. GENDRE JACOPO - STUDIO ASSOCIATO PROF. AVV. PA |
| ZE92DFF7E8 |
30/09/2020 |
06/11/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO DI INTERVENTO DI RIMOZIONE E SPOSTAMENTO DI LAVAGNA LIM E INSTALLAZIONE DI N. 2 PRESE DATI, PRESSO SCUOLA ELEMENTARE DELLA MASSERIA, IN VIA MILANO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.286,00 |
1.286,00 |
00422380022 - ELETTROTECNICA R.B. ERREBI S.N.C. |
| Z0F2B23F24 |
18/12/2019 |
12/02/2020 |
2019 |
DITTA MOBILFERRO SRL DI TRECENTA (RO). AFFIDAMENTO FORNITURA DI BANCHI E SEDIE PER SCUOLE DI COSSATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.970,19 |
4.970,19 |
00216580290 - MOBILFERRO S.R.L. |
| ZDE35FD7C6 |
12/04/2022 |
30/06/2022 |
2022 |
DITTA COMIE S.R.L.- AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANALISI CAMPIONI ACQUA DI RETE DELLA CUCINA ATTREZZATA COMUNALE SITA NELLA STRUTTURA DEL MERCATO COPERTO E TAMPONI SUPERFICI DI LAVORO CON CONTESTUALE DETERMINAZIONE A CONTRARRE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
267,20 |
267,20 |
03371670153 - COMIE SRL |
| Z502C3B4F8 |
01/03/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
AUTORIPARAZIONI CROCCO EUGENIO. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE AREA AMMINISTRATIVA, SERVIZI FINANZIARI E SERVIZI ALLA PERSONA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
723,74 |
723,74 |
CRCGNE69H01A053H - AUTORIPARAZIONI DI CROCCO EUGENIO |
| Z5C2EF6091 |
14/09/2020 |
20/11/2020 |
2020 |
DITTA CARTOLIBRI PIEMONTE DI G. FORGIARINI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALLIEVI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.090,65 |
16.090,65 |
FRGGZN48R16D094U - CARTOLIBRI PIEMONTE |
| Z6631138B9 |
25/03/2021 |
02/04/2021 |
2021 |
CITTA' STUDI S.P.A. - AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE CORSI E FORNITURA MATERIALE DI SUPPORTO DIDATTICO SUL "D.LGS. 9 APRILE 2008 N. 81 TESTO UNICO SULLA SICUREZZA" - CORSO PER ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE - CORSO PRIMO SOCCORSO AZIENDALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.150,00 |
3.152,00 |
01491490023 - CITTA' STUDI S.P.A. |
| Z2C1F31CD2 |
30/06/2017 |
01/08/2019 |
2017 |
REALE MUTUA ASSICURAZIONI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO FRANCHIGIE POLIZZA RCT/O |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
5.701,00 |
5.701,00 |
10203070155 - AON SPA |
| Z4A371414B |
15/07/2022 |
30/09/2022 |
2022 |
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE CASTELLENGO ? CANDELO - C25H21000050002 ? AFFIDAMENTO INCARICO DI PERIZIA GEOLOGICA SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.015,04 |
,00 |
ZNTMRC61R10B041A - ZANTONELLI/MARCO |
| Z2C1F31CD2 |
30/06/2017 |
01/08/2019 |
2017 |
REALE MUTUA ASSICURAZIONI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO FRANCHIGIE POLIZZA RCT/O |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
5.701,00 |
5.701,00 |
00875360018 - REALE MUTUA ASSICURAZIONI |
| ZB52F7C24A |
14/09/2020 |
01/12/2020 |
2020 |
DITTA LIBRERIA DE ALESSI SRL - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALLIEVI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
73,48 |
73,48 |
02092970025 - LIBRERIA DE ALESSI SRL |
| ZBA2CCB826 |
27/04/2020 |
09/12/2020 |
2020 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE ? SPOSTAMENTO RUOTE ESTIVE/INVERNALI E VICEVERSA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
60,00 |
GRSDND59M29L436P - GROSSO EDMONDO |
| Z452F6C77F |
|
|
2020 |
FORNITURA LASTRE DI MARMO BIANCO DI CARRARA E BOTTICINO PER CIMITERO CAPOLUOGO COMUNALE, FRANCO LUOGHI DI POSA - GARA DESERTA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
,00 |
,00 |
| Z062F6C634 |
|
|
2020 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MARCIAPIEDI DI VIA PIEMONTE - COSSATO. GARA DESERTA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
,00 |
,00 |
| Z532F5C386 |
14/09/2020 |
06/12/2020 |
2020 |
DITTA ROBIN DI ZEGNA E. & C. SNC - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALLIEVI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
390,23 |
390,23 |
01844230027 - LIBRERIA ROBIN DI ZEGNA E. & C S.N.C. |
| ZBE2F33EC8 |
26/10/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
DITTA SER SERVIZI SRL - AFFIDAMENTO INCARICO PER REALIZZAZIONE E INSERZIONE DI ARTICOLO REDAZIONALE SULLA RIVISTA BORGHI & CITTA' MAGAZINE CON CONTESTUALE DETERMINAZIONE A CONTRARRE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
12834951001 - SER SERVIZI SRL |
| ZE92FBC230 |
|
|
2020 |
INTERVENTI A FAVORE DELLO SPORT - RIDUZIONE COSTO ABBONAMENTI PISCINA "RIVETTI" - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.991,80 |
,00 |
02050250964 - IN SPORT S.R.L. S.S.D. |
| Z5830799EF |
22/04/2021 |
22/04/2021 |
2021 |
SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DELLA GRU MONTATA SU AUTOCARRO ISUZU AI SENSI DEL D.M. 11/04/2011 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81. CIG: Z5830799EF. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA a) DELLA LEGGE 120/2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
221,03 |
221,03 |
01358950390 - ECO CERTIFICAZIONI SPA |
| Z322D4979D |
26/05/2021 |
26/05/2021 |
2020 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) ED ART. 31 COMMA 8 DEL D. LGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA NELL'AMBITO DELLA PROGETTAZIONE dei "LAVORI DI CONSOLIDAMENTO VERSANTE COLLINARE SOTTOSTANTE LA S.C. CASTELLENGO-CANDELO FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE DI CUI ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2143 DEL 19/06/2019 DELLA REGIONE PIEMONTE - DIREZIONE OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, MONTAGNA, FORESTE, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA" E DI SUPPORTO AL PERSONALE TECNICO DELL'ENTE PER VALUTAZIONI DI CRITICITA' IN CORSO LUNGO IL MEDESIMO VERSANTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.119,96 |
918,00 |
LOIBBR69A50A859B - LOI/ BARBARA |
| ZDE343B831 |
25/07/2022 |
25/07/2022 |
2021 |
CUP C28I21001300004. SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE EDIFICIO COMUNALE VIA G.MARCONI 166/A SEDE DEL SERT ASL DI BIELLA. SERVIZI TECNICO PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE CON OPZIONE ART. 106 COMMA 1 LETTERA A) PER DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, CONTABILITA' E COLLAUDO, COMPRENSIVI DELLE PRATICHE NECESSARIE ALL'ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI DI LEGGE DI CUI AL DM 16.02.2016 A CONSUNTIVO. CIG: ZDE343B831 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.322,40 |
10.920,00 |
STFVLR54H25D094B - STEFANUZZI/VALERIO |
| Z722BF6F1B |
26/05/2020 |
18/12/2020 |
2020 |
ACQUISTI IN RETE - FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO STRADALE A FREDDO FRANCO MAGAZZINI COMUNALI DI VIA AMENDOLA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.996,00 |
3.996,00 |
02013300021 - CABRIO EDILIZIA SRL |
| Z252E7FF16 |
17/12/2020 |
17/12/2020 |
2020 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA TUBAZIONE ACQUA CALDA SANITARIA PRESSO LO STADIO COMUNALE "EZIO ABATE". DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. CUP: C21E20000130004 - CIG: Z252E7FF16 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.950,00 |
3.950,00 |
01684400029 - FRATELLI RIZZA' S.N.C. |
| ZD72E39D5D |
27/01/2021 |
27/01/2021 |
2020 |
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA "PREDISPOSIZIONE ED INSTALLAZIONE DI TORRETTE A SCOMPARSA PER L'IMPLEMENTAZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO DI PIAZZA CROCE ROSSA ITALIANA" CON INVITO DIRETTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (M.E.P.A.) ? DETERMINA A CONTRARRE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
24.590,16 |
24.590,16 |
01461060020 - BIELETTRICA DI SECCO ALBERTO & C. S.A.S. |
| Z762B3E121 |
09/12/2020 |
09/12/2020 |
2019 |
PALESTRA A. AGUGGIA IN LOCALITA' PASCHETTO ? AFFIDAMENTO LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
28.908,00 |
28.908,00 |
02890290162 - TIPIESSE SRL |
| Z3F2B4345A |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2019 |
AON SPA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA COPERTURA DELLA POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI CUMULATIVA ANNO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.460,00 |
2.160,00 |
10203070155 - AON SPA |
| Z582EFEEA3 |
18/12/2020 |
18/12/2020 |
2020 |
EMERGENZA SANITARIA COVID-19. FORNITURA IN OPERA DI BARRIERE PARAFIATO COVID-19 PER GLI UFFICI PUBBLICI E DI BARRIERE DI PROTEZIONE PER GLI SPORTELLI APERTI AL PUBBLICO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.900,00 |
3.900,00 |
01851830024 - LA MAURITANA |
| Z0A36B0773 |
|
|
2022 |
CUP: C25H20000340002 - CIG: Z0A36B0773: SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI A PROGETTAZIONE (PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVO, ESECUTIVO), COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E REDAZIONE DI CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO VALLELUNGA - COD. BI_A18_710_20_082. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.288,00 |
,00 |
02752170023 - HANAMI INGEGNERIA SRL |
| ZCE35C6EC4 |
06/04/2022 |
25/07/2022 |
2022 |
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO VERSANTE COLLINARE SOTTOSTANTE LA S.C. CASTELLENGO-CANDELO - CUP: C25J20000050002 ? OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO NORMALE ? NOMINA COLLAUDATORE STRUTTURALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.015,04 |
832,00 |
LVSGPP42M24B885M - LEVIS/GIUSEPPE |
| Z702F92540 |
|
|
2020 |
SERVIZI TECNICI CONNESSI ALL'ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEGLI STABILI COMUNALI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO LOTTI n. 1 (SCUOLE MATERNA DEL CENTRO "LAVINO", MEDIA "LEONARDO DA VINCI", ASILO NIDO DI LORAZZO, MEDIA "MAGGIA", PRIMARIA "AGLIETTI") e n. 2 (SCUOLE MATERNA DEL CENTRO "FILA", PRIMARIA "CAPOLUOGO"). CIG LOTTO n.1: Z702F92540 CIG LOTTO n. 2: Z042F93057 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
13.520,00 |
,00 |
MGGNST86E10B019N - MAGGIA/ING. STEFANO |
| Z8D360B519 |
26/04/2022 |
28/07/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'AUTOVETTURA RENAULT MEGANE TARGA YA262AC IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE COMANDO E SERVIZI - DITTA AUTORIPARAZIONI MATTOTEA EZIO DI COSSATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
381,15 |
381,15 |
MTTZEI54R14A859R - AUTORIPARAZIONI MATTOTEA EZIO |
| ZEC2F5608E |
23/11/2020 |
05/01/2021 |
2020 |
ACQUISTO MASCHERINE FACCIALI FFP2 - ODA MEPA N. 5869538 - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
930,00 |
930,00 |
BLLPTR38E17C483Z - CONFEZIONI PIERROT DI BALLARDINI PIETRO |
| ZB236BA57C |
12/08/2022 |
12/08/2022 |
2022 |
RICERCA GUASTO E RIPARAZIONE DELLA CENTRALINA DELL' IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI PRESENTE PRESSO IL TEATRO COMUNALE DI PIAZZA E. TEMPIA. - CIG ZB236BA57C. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA a) DELLA LEGGE 120/2020.. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.600,00 |
3.600,00 |
02552350023 - BIEMME IMPIANTI S.R.L. |
| ZDA3680BD7 |
12/08/2022 |
|
2022 |
ISCRIZIONE A CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RINNOVO PATENTE C.Q.C. (CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE), PER N. TRE CANTONIERI COMUNALI - CIG ZDA3680BD7. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA a) DELLA LEGGE 120/2020.. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
431,88 |
245,96 |
02150610026 - AUTOSCUOLA G.B. VIOTTI |
| Z5B262D8FO |
13/12/2018 |
17/05/2019 |
2018 |
DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO DI SAN MAURIZIO CANAVESE (TO). AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA DI FORNITURA DI ARREDI PER L'ASILO NIDO E LE SCUOLE DELL'INFANZIA DI COSSATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.892,26 |
2.892,26 |
02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. |
| ZE22C6BF98 |
27/04/2020 |
30/12/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO FORNITURAMATERIALE DI CONSUMO PER ASILO NIDO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
204,00 |
204,00 |
01627080169 - MAGRIS S.P.A. |
| Z432DEA310 |
11/08/2020 |
30/12/2020 |
2020 |
DITTA MOBILFERRO SRL DI TRECENTA (RO). AFFIDAMENTO FORNITURA DI AUSILI SPECIFICI PER SCUOLA DI COSSATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
912,94 |
912,94 |
00216580290 - MOBILFERRO S.R.L. |
| Z9F2BC0DB7 |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI TRAMITE TELEPASS. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
69,20 |
09771701001 - TELEPASS S.P.A. |
| Z602EC39BD |
15/10/2020 |
09/12/2020 |
2020 |
DITTA LIBRERIA ROBIN E. E C. S.N.C. ? IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MANUALI E GUIDE PER L'UFFICIO INFORMAGIOVANI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
997,43 |
1.173,45 |
01844230027 - LIBRERIA ROBIN E. E C. S.N.C. |
| ZF82F981CB |
04/12/2020 |
13/01/2021 |
2020 |
LITOTECNICA MAGLIOLA DI F. MAGLIOLA & C.SNC DI BIELLA - AFFIDAMENTO FORNITURA DI MANIFESTI OBBLIGO SCOLASTICO 2021/2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
210,00 |
210,00 |
00345480024 - LITOTECNICA MAGLIOLA DI MAGLIOLA FRANCA E C. SNC |
| Z962AEBB2E |
02/12/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA - FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN NUOVO VIDEOPROIETTORE PER IL TEATRO COMUNALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.790,00 |
5.790,00 |
02537990042 - WEB SERVICE SRL |
| Z282C3A062 |
01/03/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL CONTATO DEL CANAVESE DI IVREA - IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DA PRESTARSI PRESSO IL TEATRO COMUNALE IN OCCASIONE DI INIZIATIVE ORGANIZZATE O PATROCINATE DAL COMUNE DI COSSATO ENTRO LA SCADENZA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE (30 GIUGNO 2020). |
|
PROCEDURA RISTRETTA |
,00 |
,00 |
93019730014 - IL CONTATO DEL CANAVESE |
| Z252B95FD7 |
23/07/2020 |
23/07/2020 |
2020 |
OPERA PUBBLICA DENOMINATA "LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI ? NUOVO CAMPO SPORTIVO IN ERBA SINTETICA IN LOCALITÀ PARLAMENTO". OMOLOGAZIONE DEL CAMPO ULTIMATO DA PARTE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
4.000,00 |
09807131009 - LND SERVIZI S.R.L. - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA, UNIPERS ONALE IN FORMA ABBREVIATA LND SERVIZI S.R.L. |
| ZE22E1F0EC |
04/09/2020 |
30/10/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' PUBLISCOOP PIU' S.R.L. PER L'INSERZIONE DI UN ARTICOLO PROMOZIONALE SU COSSATO NELLA RIVISTA DEI COMUNI E DEL TERRITORIO "ITALIA PIU'". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
03431690266 - PUBLISCOOP PIU' SRL |
| Z7D29C1B49 |
29/10/2019 |
17/12/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO TRAMITE R.D.O. SU MEPA - INCARICO PER LA FORNITURA DI LIBRI, AUDIOLIBRI E DVD PER LA BIBLIOTECA COMUNALE |
|
PROCEDURA APERTA |
14.753,62 |
14.062,79 |
03641340371 - TERMINAL VIDEO ITALIA SRL |
| ZBA2590EC8 |
20/11/2018 |
31/12/2021 |
2018 |
AFFIDAMENTO TRAMITE R.D.O. SU MEPA - ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE RINNOVO E ATTIVAZIONE PER TRE ANNI PER BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO DITTA INFOCLIP S.R.L. DI MILANO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.986,44 |
5.990,96 |
04842560965 - INFOCLIP SRL |
| ZB62E579CD |
30/09/2020 |
30/11/2020 |
2020 |
ACCERTAMENTO CONTRIBUTO MINISTERIALE PER SOSTEGNO ALL'EDITORIA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.923,11 |
1.923,11 |
02532370026 - CAPPUCCETTO GIALLO SNC |
| Z852E57A52 |
30/09/2020 |
30/11/2020 |
2020 |
ACCERTAMENTO CONTRIBUTO MINISTERIALE PER SOSTEGNO ALL'EDITORIA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.060,42 |
2.060,42 |
01907400020 - IL LIBRO DI ALBERTO FOGLIANO E C. SAS |
| ZB92E57A9C |
30/09/2020 |
30/11/2020 |
2020 |
ACCERTAMENTO CONTRIBUTO MINISTERIALE PER SOSTEGNO ALL'EDITORIA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.020,00 |
6.020,00 |
07954120965 - LIBRERIE GIUNTI SRL |
| ZA82EF4407 |
04/11/2020 |
04/12/2020 |
2020 |
CARTOLERIA COPISTERIA BOGLIETTI FRANCESCO - AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ETICHETTE ADESIVE PER BIBLIOTECA COMUNALE CON CONTESTUALE DETERMINAZIONE A CONTRARRE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
295,00 |
295,00 |
BGLFNC72S10A859L - CARTOLIBRERIA COPISTERIA BOGLIETTI FRANCESCO |
| Z4B2B41159 |
19/12/2019 |
30/03/2020 |
2019 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA E IL MONTAGGIO DI SCAFFALI E SOPRALZI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE TRAMITE TRATTATIVA SU MEPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.753,34 |
9.753,34 |
04649630268 - G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI SRL |
| ZF42AD2712 |
06/12/2019 |
25/09/2020 |
2019 |
GRUPPO GIODICART SRL DI TRANI (BT). AFFIDAMENTO FORNITURA DI ARREDI PER SCUOLE DI COSSATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.487,80 |
3.487,79 |
04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL |
| Z322E535DE |
16/09/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO INCARICO A DITTA BONDA CLAUDIO DI E. & R. BONDA PER FORNITURA DI CANCELLETTI DIVISORI E MATERIALE DI CANCELLERIA PER L'ASILO NIDO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.287,82 |
1.287,82 |
01497260024 - BONDA CLAUDIO DI E.R. BONDA & C. SAS |
| Z782CA8247 |
08/04/2020 |
28/04/2020 |
2020 |
EMERGENZA SANITARIA COVID-19. FORNITURA BUONI SPESA ALIMENTARI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
LZZMRS75B19L750M - MORRIS IMMAGINE & DIFFUSIONE DI LAZZARIN MORRIS |
| Z5C2E170A4 |
23/03/2021 |
22/07/2021 |
2020 |
ACQUISTI IN RETE - SERVIZIO CIRCA LO SGOMBERO NEVE DAL RETICOLO VIARIO COMUNALE E SPARGIMENTO SALE ANTIGELIVO - PERIODO 01/11/2020 - 30/04/2021 - LOTTO 2. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
11.906,95 |
11.906,95 |
01684750027 - COSSATO SCAVI DEI F.LLI NEGRI SNC & C |
| 799479163D |
31/07/2019 |
31/12/2020 |
2019 |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO 8 - LOTTO 2" PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE PER GLI ANNI 2019 - 2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
129.591,00 |
97.444,16 |
03543000370 - DAY RISTOSERVICE SPA |
| Z85291C04B |
01/07/2019 |
30/06/2020 |
2019 |
DETERMINA A CONTRARRE - APPROVAZIONE CONVENZIONE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE BONUS LUCE, ACQUA E GAS SUL SISTEMA SGATE ALLA DITTA CAAF CGIL PVA SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
573,77 |
375,00 |
06418720014 - CAAF CGIL PVA SRL |
| Z5F2DFD2B6 |
26/08/2020 |
11/12/2020 |
2020 |
DITTA MOBILFERRO SRL DI TRECENTA (RO). AFFIDAMENTO FORNITURA DI BANCHI RETTANGOLARI PER SCUOLE DI COSSATO, NELL'AMBITO DELLACQUISTO DI ARREDI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA COVID19 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.205,57 |
1.205,57 |
00216580290 - MOBILFERRO S.R.L. |
| ZCA28CD45C |
20/06/2019 |
30/06/2020 |
2019 |
DETERMINA A CONTRARRE - APPROVAZIONE CONVENZIONE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE BONUS LUCE, ACQUA E GAS SUL SISTEMA SGATE ALLA SOCIETA'SERV.SSP CISL SRL DEL CAAF CISL SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
381,89 |
95,00 |
11025030013 - società S.S.P. CISL SRL |
| Z942E17107 |
22/03/2021 |
24/06/2021 |
2020 |
ACQUISTI IN RETE - SERVIZIO CIRCA LO SGOMBERO NEVE DAL RETICOLO VIARIO COMUNALE E SPARGIMENTO SALE ANTIGELIVO - PERIODO 01/11/2020 - 30/04/2021 - LOTTO 4. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
12.341,93 |
12.341,93 |
FRNRCC68P24Z133Q - FARAONE ROCCO |
| ZBD2D7D647 |
01/07/2020 |
31/08/2020 |
2020 |
STAMPA E COLLOCAZIONE DI ADESIVI PER PORTIERE AUTO IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO AMBIENTE. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA TIPOGRAFIA ROBINO BRUNO DI COSSATO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
70,00 |
00305520025 - TIPOGRAFIA ROBINO BRUNO & C. S.N.C. |
| Z842EE54E5 |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE PRESSO IL COMUNE DI COSSATO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
7.694,26 |
7.694,26 |
02009140027 - CONSORZIO SOCIALE IL FILO DA TESSERE ONLUS |
| Z2A2C3A3DD |
10/03/2020 |
30/11/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO INCARICO DI ANALISI DELLE ACQUE DI RETE DELLA CUCINA COMUNALE PRESSO IL MERCATO COPERTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
259,20 |
259,20 |
03371670153 - COMIE SRL |
| ZF22F26B4A |
22/03/2021 |
22/03/2021 |
2020 |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA HOLZHOF DI SERVIZIO DI SOSTITUZIONE SCIVOLO PRESSO PARCO DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
691,00 |
691,00 |
00458210218 - HOZHOF |
| ZCE2E57481 |
22/04/2021 |
22/04/2021 |
2020 |
PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA DI CORSI D'ACQUA DI COMPETENZA REGIONALE FINANZIATI AI SENSI DELLA L.R. 54/75. TORRENTE STRONA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SEACOOP CON SEDE IN TORINO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.551,02 |
1.887,00 |
04299460016 - SEACOOP |
| ZA02D48051 |
21/08/2020 |
21/08/2020 |
2020 |
ACQUISTO FIORITURE ANNUALI - DITTA SERRA GIORGIO, VIGLIANO B.SE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
282,00 |
282,20 |
SRRGRG55M05L880P - FLORICULTURA SERRA GIORGIO |
| Z582F9401E |
17/03/2021 |
17/03/2021 |
2020 |
MESSA IN SECCA DEL TORRENTE STRONA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.LLI PAOLETTO SRL, VALDILANA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
00428240022 - PAOLETTO F.LLI S.R.L. |
| Z6D29E6A1E |
13/10/2019 |
30/07/2020 |
2019 |
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO AL PERSONALE A.T.A. IN SERVIZIO PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI COSSATO DI FUNZIONI DI SUPPORTO AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA, SORVEGLIANZA E ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI ISCRITTI AL TRASPORTO SCOLASTICO, SORVEGLIANZA ALUNNI ISCRITTI AL PRE ORARIO, PULIZIA LOCALI SCOLASTICI DURANTE I CENTRI ESTIVI PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA SORVEGLIANZA E ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI ISCRITTI AL TRASPORTO SCOLASTICO E ALLA SORVEGLIANZA ALUNNI ISCRITTI AL PRE ORARIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.616,00 |
2.616,00 |
92017970028 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI COSSATO |
| ZCA2AF6BF4 |
03/12/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
DITTA LIBRERIA GIOVANNACCI ? IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MANUALI E GUIDE PER L'UFFICIO INFORMAGIOVANI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
01242690020 - LIBRERIA V. GIOVANNACCI DI DAVIDE ED ELISA GIOVANNACCI & C. SNC |
| ZD22F970B0 |
10/12/2020 |
19/01/2021 |
2020 |
ACQUISTO FORNITURA ATTREZZATURE PER UFFICIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
812,09 |
812,09 |
01361970021 - LABORATORIO SPERIMENTALE PROTOTIPI S.N.C.DI LACCHIA PIERA & C. |
| Z702455343 |
01/01/2018 |
31/12/2019 |
2018 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO PIANO AUTOCONTROLLO CUCINA CENTRO INCONTRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.080,00 |
ZPPLNE76B57F952B - ZOPPETTI/ELENA |
| ZBD2ADAC4C |
02/12/2019 |
27/01/2020 |
2019 |
AFFIDAMENTO INCARICO A DITTA A.Q. SYSTEM PER FORNITURA E SOSTITUZIONE FILTRO DEPURAZIONE ACQUA CUCINA ASILO NIDO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,49 |
240,49 |
MNZMFR53L53A859R - AQ SYSTEM DI MANZATO MARIA FRANCESCA |
| Z6D2B56AD0 |
23/12/2019 |
11/04/2020 |
2019 |
SOCIETA' ATAP - SERVIZIO TRASPORTO BAMBINI SCUOLA DELL'OBBLIOGO E SCUOLA DELL'INFANZIA IN OCCASIONE DI GITE, VISITE D'ISTRUZIONE E PROGETTI DI CONTINUITA', NEI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2020 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.242,00 |
1.242,00 |
01537000026 - ATAP S.P.A. |
| Z352C67874 |
02/04/2020 |
31/07/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO INCARICO A DITTA ATAP SPA PER TRASPORTO BAMBINI PER ATTUAZIONE PROGETTO INTEGRAZIONE AI SENSI DEL D. LGS 65/2017 - AFFIDAMENTO ANNULLATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
,00 |
,00 |
01537000026 - ATAP S.P.A. |
| Z5F2E290BA |
20/10/2020 |
20/10/2020 |
2020 |
PROCEDURA APERTA PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA "INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA DENOMINATA MASSERIA" - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SU G.U.R.I. E SU DUE QUOTIDIANI DELL'AVVISO DI AGGIUDICAZIONE ? DETERMINAZIONE A CONTRARRE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
552,34 |
552,34 |
09147251004 - LEXMEDIA SRL |
| 8447350DBB |
|
|
2020 |
MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2020 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
,00 |
,00 |
| Z58364C1E0 |
24/08/2022 |
24/08/2022 |
2022 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALLA MOTOPOMPA "LOMBARDINI" A SERVIZIO DELLA RETE ANTINCENDIO PRESENTE PRESSO L'AREA ARTIGIANALE IN VIA PER CASTELLETTO CERVO. CIG: Z58364C1E0. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,04 |
130,04 |
MTTZEI54R14A859R - AUTORIPARAZIONI MATTOTEA EZIO |
| 8447350DBB |
|
|
2020 |
MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2020 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
,00 |
,00 |
| ZF42C5666B |
16/04/2020 |
16/04/2020 |
2020 |
PROROGA DEI TERMINI DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE RELATIVE ALLA PROCEDURA APERTA AVVIATA PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA "INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA DENOMINATA MASSERIA" ? APPROVAZIONE AVVISO ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SU G.U.R.I. E SU DUE QUOTIDIANI ? DETERMINAZIONE A CONTRARRE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
531,19 |
531,19 |
09147251004 - LEXMEDIA SRL |
| 8447350DBB |
|
|
2020 |
MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2020 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
,00 |
,00 |
| Z192DA2B4D |
01/07/2020 |
30/06/2021 |
2020 |
AON SPA - AFFIDAMENTO E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA R.C. PATRIMONIALE - PERIODO 01/07/2020-30/06/2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.946,00 |
10.946,00 |
10203070155 - AON S.P.A. |
| Z2D26C6F66 |
|
|
2019 |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA MEDIANTE NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLO NUOVO FIAT DOBL̉ COMBI 1.3 MULTIJET |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
11.842,52 |
1.476,81 |
06714021000 - LEASYS SPA |
| Z5A2EA7A02 |
17/12/2020 |
17/12/2020 |
2020 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE GIOCHI PRESSO GIARDINI CENTRALI. AFFIDAMENTO DITTA PROLUDIC SRL CON SEDE IN CASTELNUOVO SCRIVIA (AL) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
620,00 |
620,00 |
03500980960 - PROLUDIC SRL |
| ZEA2F09478 |
17/12/2020 |
17/12/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA GROSSO GOMME DI SERVIZIO DI SOSTITUZIONE GOMME MEZZI PIAGGIO IN DOTAZIONE UFFICIO AMBIENTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
70,00 |
GRSDND59M29L436P - GROSSO EDMONDO |
| Z242DAE3A7 |
27/11/2020 |
27/11/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA FARAONE ROCCO CON SEDE IN CASTELLETTO CERVO IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI NON RICOMPRESE NELL'APPALTO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNI 2020 - 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.987,31 |
4.983,92 |
FRNRCC68P24Z133Q - FARAONE ROCCO |
| Z6E2E742E7 |
11/11/2020 |
11/11/2020 |
2020 |
FORNITURA DI MATERIALE PER GIARDINAGGIO. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A). - IL MULINO DEI FIORI GATTINARA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
235,27 |
276,00 |
02450400029 - IL MULINO DEI FIORI S.S.A. |
| ZD92BEB22F |
29/04/2020 |
29/04/2020 |
2020 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVETI DI LAVAGGIO IDRODINAMICO DA EFFETTURASI PRESSO I GIARDINETTI DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER PULIZIA POZZETTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
02528240027 - MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL |
| Z0E2AB4A57 |
20/11/2019 |
09/01/2020 |
2019 |
ARTE DELLA STAMPA SAS - AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 100 BOLLETTARI PER LA RISCOSSIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
440,00 |
440,00 |
00424780021 - ARTE DELLA STAMPA S.A.S. DI RENATO MIGLIETTI & C. |
| Z092DC008E |
22/07/2020 |
30/09/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI ELETTORALI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
147,00 |
147,00 |
03222970406 - MYO S.R.L. |
| Z1B2FD78D2 |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2020 |
ASSITECA SPA - AFFIDAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE INFORTUNI CUMULATIVA E CENTRI ESTIVI ANNO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.671,00 |
2.671,00 |
09743130156 - ASSITECA S.P.A. |
| Z002FD7963 |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2020 |
ASSITECA SPA - AFFIDAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE INCENDIO FURTO KASKO ANNO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
943,20 |
943,20 |
09743130156 - ASSITECA S.P.A. |
| ZAD2FD7AEA |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2020 |
ASSITECA SPA - AFFIDAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE GLOBALE FABBRICATI ELETTRONICA FURTO ANNO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.119,00 |
15.119,00 |
09743130156 - ASSITECA S.P.A. |
| Z712FD7B69 |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2020 |
ASSITECA SPA - AFFIDAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE RCT/O ANNO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
23.000,00 |
23.000,00 |
09743130156 - ASSITECA S.P.A. |
| ZA02FECAA7 |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2020 |
ASSITECA SPA - AFFIDAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE FOTOVOLTAICO ANNO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
09743130156 - ASSITECA S.P.A. |
| ZDF2AF457E |
11/12/2019 |
27/01/2020 |
2019 |
AFFIDAMENOT INCARICO A DITTA PASTORELLI POZZATO PER FORNITURA VESTIARIO PERSONALE ADDETTO ALLA CUCINA ASILO NIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
144,27 |
144,27 |
00486900020 - PASTORELLO, POZZATI & C. SAS |
| ZA12FC1C98 |
16/12/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO DITTA GIULIO EINAUDI EDITORE DI TORINO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
740,00 |
740,00 |
08367150151 - EINAUDI GIULIO EDITORE SPA |
| Z0731C4B25 |
29/06/2021 |
29/06/2021 |
2021 |
FORNITURA DI N° DUE CARTELLI RIVESTITI IN PLASTICA PER SEDE VACCINALE, PRESSO CENTRO INCONTRO MERCATO COPERTO IN PIAZZA C.R.I. - CIG:Z0731C4B25. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA a) DELLA LEGGE 120/2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
45,00 |
45,00 |
00305520025 - TIPOGRAFIA ROBINO BRUNO & C. S.N.C. |
| Z582A0D8F0 |
15/10/2019 |
16/06/2020 |
2019 |
DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'INTERPRETE SIG.RA ALESSANDRA SAVIOLO PER TRADUZIONE DOCUMENTAZIONE CONNESSA AD ALLOGGIO SITO IN BARCELLONA FACENTE PARTE DELL'EREDITA' SCANZIO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
472,00 |
470,00 |
SVLLSN65T64L219E - SAVIOLO ALESSANDRA |
| 9342824643 |
19/09/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ACQUISTI IN RETE - AFFIDAMENTO DIRETTO - CONFRONTO DI PREVENTIVI - INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE PROGETTO DEFINIVO, PROGETTO ESECUTIVO, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE EX D.LGS. 81/2008 E SS.MM.II, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SICUREZZA STRADALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.640,44 |
,00 |
02276280027 - CORBELLARO SA |
| ZCB29E5A46 |
25/09/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
ETA SERVICE S.R.L. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI UNA MACCHINA A VAPORE UTILIZZATA PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,80 |
190,80 |
01760620029 - ETA SERVICE SRL |
| ZC21B2517B |
01/09/2016 |
31/08/2018 |
2016 |
ADESIONE ALL'APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI POSTALI PER IL PERIODO SETTEMBRE 2016 - AGOSTO 2018, AGGIUDICATO DALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BIELLA NELLE SUE FUNZIONI DI STAZIONE APPALTANTE DI AREA VASTA, ALLA DITTA NEXIVE S.C.A.R.L., CON SEDE IN MILANO, VIA FANTOLI 6/3. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25.030,43 |
19.261,84 |
07868190963 - NEXIVE S.C.A.R.L. |
| Z692966BC8 |
01/09/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI POSTALI DAL 1' SETTEMBRE 2019 AL 31 DICEMBRE 2019 ALLA DITTA NEXIVE SC.A.R.L. DI MILANO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
2.724,49 |
07868190963 - NEXIVE S.C.A.R.L. |
| Z892C182D6 |
20/02/2020 |
30/04/2020 |
2020 |
RINNOVO CANONE AL PORTALE "FORMULA" ANNO 2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
650,00 |
03222970406 - MYO S.p.A. |
| ZCA2C26E05 |
21/02/2020 |
16/09/2020 |
2020 |
SERVIZIO DI SMONTAGGIO E MONTAGGIO ARMADI PER SCUOLE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
362,50 |
362,50 |
RMLCST70H06A859V - CRISWOOD DI RAMELLA CRISTIANO |
| Z0F2D6F6E5 |
26/06/2020 |
31/07/2020 |
2020 |
AVVOCATO CARLO BOGGIO MARZET - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA SPESE LEGALI RELATIVE ALL'ASSISTENZA LEGALE PER LA FASE DIBATTIMENTALE PROCE DIMENTO PENALE N. 1948/15 R.G.NR |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.556,80 |
3.556,80 |
01211080021 - BOGGIO MARZET CARLO |
| Z912F18A1C |
06/10/2020 |
21/12/2020 |
2020 |
DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROCEDIMENTO PENALE IN CORSO PRESSO IL TRIBUNALE DI BIELLA- ESPLETAMENTI DIFENSIONALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.098,00 |
3.588,00 |
RVRMRZ73E21A052U - RIVERDITI/MAURIZIO |
| 71311982C1 |
02/11/2017 |
27/04/2021 |
2017 |
APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SERVIZI AUSILIARI ASILO NIDO COMUNALE DI COSSATO - PERIODO AGOSTO 2017 - OTTOBRE 2020. C.I.G.71311982C1 ? PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA COOPERATIVA EUROTREND ASSISTENZA SCRL DI CERRIONE E IMPEGNO DI SPESA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
144.774,91 |
147.379,36 |
01914840028 - COOPERATIVA SOCIALE EUROTREND ASSISTENZA S.C.R.L. |
| Z65324AE37 |
01/07/2021 |
02/07/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO A IMPRESE FUNEBRI RIUNITE SNC PER SVOLGIMENTO SERVIZIO FUNEBRE CITTADINO INDIGENTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
834,00 |
834,00 |
00383580024 - IMPRESE FUNEBRI RIUNITE SNC |
| ZF635294FF |
09/09/2022 |
09/09/2022 |
2022 |
CUP: C29G17000190004. LAVORI DI RECUPERO DI UN BASSO FABBRICATO DA ADIBIRE AD USO UFFICI, PRESSO IL COMANDO DI COMPAGNIA DEI CARABINIERI DI COSSATO ? SERVIZI DI CERTIFICAZIONI ENERGETICA. CIG: ZF635294FF |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.235,30 |
1.235,30 |
MRLMSM65P30A859R - MORELLO MASSIMO |
| Z56289C8FF |
29/08/2019 |
|
2019 |
DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE STABILI COMUNALI ANNO 2019 - 2020, ANTICIMEX SRL, MILANO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
6.881,63 |
6.232,00 |
08046760966 - ANTICIMEX |
| ZBC2BB1D79 |
26/03/2020 |
26/03/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO MANUTENZIONE FIAT PANDA CJ667AL ALLA DITTA CROCCO EUGENIO DI COSSATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
283,74 |
283,74 |
CRCGNE69H01A053H - AUTORIPARAZIONI DI CROCCO EUGENIO |
| Z3D2C3BOD4 |
|
|
2020 |
AFFIDAMENTO MANUTENZIONE FIAT PANDA CJ667AL ALLA DITTA CROCCO EUGENIO DI COSSATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
107,00 |
107,00 |
CRCGNE69H01A053H - AUTORIPARAZIONI DI CROCCO EUGENIO |
| ZEC2FD999F |
27/01/2021 |
27/01/2021 |
2020 |
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 PER RIMOZIONE E STOCCAGGIO MATERIALE DI RISULTA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - F.LLI BOSCARO, VIGLIANO B.SE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
547,47 |
607,20 |
02288140029 - F.LLI BOSCARO S.R.L. |
| 9254566575 |
13/10/2022 |
|
2022 |
ACQUISTI IN RETE - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2022 - AFFIDAMENTO DIRETTO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. RIAPPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
40.329,13 |
40.100,00 |
00466790011 - IMPRESA FRATELLI SOGNO & FIGLI SRL |
| 7962881945 |
01/10/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE "FORNITURA DI GAS NATURALE 7 - LOTTO 4" PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER IL PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
75.594,00 |
80.594,00 |
01368720080 - UNOGAS ENERGIA SPA |
| Z0A32453FF |
29/06/2021 |
22/07/2021 |
2021 |
FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE - DITTA SDR SAS DI COSSATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
40,00 |
40,00 |
01698010020 - SDR SAS DI SCHIAPPARELLI DANIELE E C. |
| Z022905F50 |
10/07/2019 |
31/12/2020 |
2019 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2020 IN REGIME DI REPERIBILITA' - AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.394,00 |
2.394,00 |
CBRMTT88H02D938Y - STUDIO TECNICO GEOM. MATTEO CABERLON |
| Z32322AF5F |
29/06/2021 |
23/07/2021 |
2021 |
FORNITURA STAMPATI - BLOCCHI VERBALI E PREAVVISI DI VIOLAZIONE A NORME CDS - DITTA ARTE DELLA STAMPA SAS DI RENATO MIGLIETTI & C. DI GAGLIANICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.103,00 |
1.103,00 |
00424780021 - ARTE DELLA STAMPA S.A.S. DI RENATO MIGLIETTI & C. |
| 9254566575 |
13/10/2022 |
|
2022 |
ACQUISTI IN RETE - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2022 - AFFIDAMENTO DIRETTO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. RIAPPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
40.329,13 |
40.100,00 |
| Z4F304A973 |
22/01/2021 |
17/02/2021 |
2021 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - ACQUISTO PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - DITTA EGAF DI FORL̀ - FORMULA ABBONAMENTO ANNO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
288,00 |
288,00 |
02259990402 - EGAF EDIZIONI SRL |
| Z7337A35E5 |
10/10/2022 |
20/10/2022 |
2022 |
SERVIZIO DI PULIZIA POST-CANTIERE PRESSO LE SCUOLE SECONDARIA DI PRIMO GRADO "MAGGIA" E PRIMARIA "MASSERIA" - CIG Z7337A35E5 ? CODICE CPV 90911200-8 (Servizi di pulizia di edifici). DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA a) DELLA LEGGE 120/2020. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.900,00 |
4.900,00 |
02423580030 - NOVARCLEAN S.A.S. |
| ZDD2D70733 |
27/08/2020 |
22/03/2021 |
2020 |
RIMOZIONE, TRASPORTO E STOCCAGGIO DI TERRICCIO, MASSERIZIE E ARBUSTI, IN DISCARICA AUTORIZZATA, DA LOCALITÀ CASTELLENGO, A SEGUITO DELL'EVENTO PIOVOSO DI GIUGNO 2020 ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.576,39 |
9.576,39 |
01684750027 - COSSATO SCAVI DEI F.LLI NEGRI SNC & C |
| Z942D93600 |
07/08/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2020 ? AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI E RUOLI E COMPITI CORRELATI PREVISTI DAL DECRETO MINISTERIALE (MIT) 7 MARZO 2018, N. 49: REGOLAMENTO RECANTE: «APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA SULLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DEL DIRETTORE DEI LAVORI E DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE» - IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
10.663,90 |
10.663,90 |
RMLRTR63E18A859I - RAMELLA BAGNERI/ARTURO |
| 80189739DA |
04/02/2020 |
22/03/2021 |
2019 |
ACQUISTI IN RETE ? OPERE DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2020 IN REGIME DI REPERIBILITA' H 24 ? 2° ESPERIMENTO DI GARA ? AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
54.520,07 |
54.520,07 |
01684750027 - COSSATO SCAVI DEI F.LLI NEGRI SNC & C |
| ZC32B2CBD2 |
30/12/2019 |
03/07/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 - FORNITURA E POSA DI ARREDI PER AREA FITNES PARCO DI VIA GARIBALDI A COSSATO - DITTA PLAYGROUND, SAN MAURO CANAVESE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24.079,57 |
24.079,56 |
08200710013 - PLAYGROUND SRL |
| ZE22E228CF |
18/09/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
DETERMINA A CONTRARRE - APPROVAZIONE CONVENZIONE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE BONUS LUCE, ACQUA E GAS SUL SISTEMA SGATE ALLA SOCIETA' AGRISERVIZI SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
65,00 |
65,00 |
01825450024 - AGRISERVIZI SRL |
| Z0037759DD |
17/10/2022 |
17/10/2022 |
2022 |
SERVIZIO DI LAVAGGIO LENZUOLA, FEDERE, COPRIMATERASSI E COPERTE DA UTILIZZARE IN OCCASIONE DELL' INSEDIAMENTO DEI SEGGI ELETTORALI PER LE PREVISTE ELEZIONI POLITICHE INDETTE PER IL 25.09.2022. CIG: Z0037759DD. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA a) DELLA LEGGE 120/2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
270,00 |
270,00 |
CRNMGH63E70D938B - LAVANDERIA LA MODERNA DI CORONA MARGHERITA |
| ZFA379D5EB |
01/11/2022 |
31/10/2024 |
2022 |
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO - SERVIZI DI BROKERAGGIO E CONSULENZA ASSICURATIVA PER IL PERIODO 1 NOVEMBRE 2022 / 31 OTTOBRE 2024 (EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER DUE ANNI E PROROGABILE PER SEI MESI) - CIG ZFA379D5EB |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.886,65 |
,00 |
00114290075 - L ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA DI G. CODA E C. SAS |
| ZED3768F0E |
17/10/2022 |
17/10/2022 |
2022 |
ALLESTIMENTI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA, PREVISTE PER DOMENICA 25/09/2022 E SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' PER EVENTUALI INTERVENTI D' URGENZA. - CIG.: ZED3768F0E. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.882,73 |
8.882,73 |
02555370036 - IL TETTO SOC. COOPERATIVA |
| ZF326497D2 |
01/01/2019 |
31/12/2021 |
2018 |
MAGGIOLI SPA - SOTTOSCRIZONE ABBONAMENTO TRIENNALE DIGITALE A VIGILARE SULLA STRADA PER IL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - ANNI 2019-2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.230,00 |
820,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z6124630BA |
07/08/2018 |
31/01/2021 |
2018 |
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MARR DI RIMINI PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER L'ASILO NIDO COMUNALE PERIODO SETTEMBRE 2018 - LUGLIO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
23.950,50 |
24.238,29 |
01836980365 - MARR Spa |
| Z432FCB6AF |
22/03/2021 |
22/03/2021 |
2020 |
FORNITURA DI DETERGENTE PER LAVASCIUGA PAVIMENTI PER IL MERCATO COPERTO. CIG: Z432FCB6AF. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA a) DELLA LEGGE 120/2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
540,00 |
540,00 |
02032680023 - CIZETA SAS |
| 76542441F8 |
26/05/2020 |
10/03/2021 |
2019 |
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D. LGS 50/2016 RELATIVA AI "LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI ? NUOVO CAMPO SPORTIVO IN ERBA SINTETICA IN LOCALITÀ PARLAMENTO". CUP: C27B17000050004 ? CIG:76542441F8 ? PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL'IMPRESA LEO COSTRUZIONI SPA DI MILANO |
|
PROCEDURA APERTA |
387.532,31 |
222.766,73 |
| ZE42E0E6C6 |
22/03/2021 |
22/03/2021 |
2020 |
SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO ? MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA ASCENSORE. IMPEGNO DI SPESA. CUP: C29H19000390004 - CIG: ZE42E0E6C6 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.050,00 |
6.050,00 |
04645850019 - CEAM SERVIZI TORINO S.R.L. |
| Z8C2FE012B |
15/03/2021 |
15/03/2021 |
2020 |
RIPARAZIONE MONTAFERETRI COMUNALE MODELLO LEM 215/17 - SOSTITUZIONE FINE CORSA ELETTROMECCANICO COMPLETO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
45,00 |
45,00 |
10845740017 - CIMIT SERVICE SNC |
| 76542441F8 |
26/05/2020 |
10/03/2021 |
2019 |
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D. LGS 50/2016 RELATIVA AI "LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI ? NUOVO CAMPO SPORTIVO IN ERBA SINTETICA IN LOCALITÀ PARLAMENTO". CUP: C27B17000050004 ? CIG:76542441F8 ? PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL'IMPRESA LEO COSTRUZIONI SPA DI MILANO |
|
PROCEDURA APERTA |
387.532,31 |
222.766,73 |
| Z9536F53BE |
|
|
2022 |
CIG: Z9536F53BE - CUP: C25H20000340002. INCARICO PER LA REDAZIONE DI RELAZIONE GEOLOGICA NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO VALLELUNGA - COD. BI_A18_710_20_082 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.300,00 |
,00 |
RDNGNN67R20L750H - RODINA GIOVANNI |
| 76542441F8 |
26/05/2020 |
10/03/2021 |
2019 |
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D. LGS 50/2016 RELATIVA AI "LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI ? NUOVO CAMPO SPORTIVO IN ERBA SINTETICA IN LOCALITÀ PARLAMENTO". CUP: C27B17000050004 ? CIG:76542441F8 ? PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL'IMPRESA LEO COSTRUZIONI SPA DI MILANO |
|
PROCEDURA APERTA |
387.532,31 |
222.766,73 |
| 8864998BC4 |
13/09/2021 |
30/06/2022 |
2021 |
SERVIZIO DI COORDINAMENTO, GESTIONE E VERIFICA DELLE ATTIVITA' DI PRE/POST ORARIO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DI COSSATO PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
75.550,36 |
75.550,38 |
05229650659 - V.O.L.A. SOC. COOP. SOCIALE |
| Z30321EDAE |
05/07/2021 |
30/07/2021 |
2021 |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO, GESTIONE E VERIFICA DELLE ATTIVITA' DI CENTRO ESTIVO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E DELLE PRIME DUE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.613,00 |
18.613,00 |
02251630022 - SOC. COOP. SOC. OLTREILGIARDINO ONLUS |
| 76542441F8 |
26/05/2020 |
10/03/2021 |
2019 |
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D. LGS 50/2016 RELATIVA AI "LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI ? NUOVO CAMPO SPORTIVO IN ERBA SINTETICA IN LOCALITÀ PARLAMENTO". CUP: C27B17000050004 ? CIG:76542441F8 ? PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL'IMPRESA LEO COSTRUZIONI SPA DI MILANO |
|
PROCEDURA APERTA |
387.532,31 |
222.766,73 |
| ZAF3080B96 |
22/03/2021 |
22/03/2021 |
2021 |
FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI "CENTRALE COMANDO MOTORE" PER SERRANDE DEL CENTRO INCONTRO PRESSO IL MERCATO COPERTO DI PIAZZA C.R.I. - CIG: ZAF3080B96. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA a) DELLA LEGGE 120/2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
495,00 |
495,00 |
00153750021 - NAZZI INFISSI SRL |
| 76542441F8 |
26/05/2020 |
10/03/2021 |
2019 |
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D. LGS 50/2016 RELATIVA AI "LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI ? NUOVO CAMPO SPORTIVO IN ERBA SINTETICA IN LOCALITÀ PARLAMENTO". CUP: C27B17000050004 ? CIG:76542441F8 ? PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL'IMPRESA LEO COSTRUZIONI SPA DI MILANO |
|
PROCEDURA APERTA |
387.532,31 |
222.766,73 |
| Z4F132BE72 |
12/02/2015 |
18/02/2015 |
2015 |
OPERE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DELLA SCUOLA "L.DA VINCI" ? INCARICO A PROFESSIONISTA ESTERNO DELL'ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA /ESECUTIVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.999,44 |
2.999,44 |
BDATZN66M05D094D - BADA'/TIZIANO |
| 76542441F8 |
26/05/2020 |
10/03/2021 |
2019 |
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D. LGS 50/2016 RELATIVA AI "LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI ? NUOVO CAMPO SPORTIVO IN ERBA SINTETICA IN LOCALITÀ PARLAMENTO". CUP: C27B17000050004 ? CIG:76542441F8 ? PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL'IMPRESA LEO COSTRUZIONI SPA DI MILANO |
|
PROCEDURA APERTA |
387.532,31 |
222.766,73 |
03489370753 - LEO COSTRUZIONI SPA |
| ZF828D0FD2 |
21/04/2022 |
09/11/2022 |
2019 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE. LAVORI DI RECUPERO DI UN BASSO FABBRICATO DA ADIBIRE AD USO UFFICI, PRESSO IL COMANDO DI COMPAGNIA DEI CARABINIERI DI COSSATO - CUP: C29G17000190004 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'ING. GILETTI EMANUELE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) ED ART. 31 COMMA 8 DEL D. LGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO DELLE STRUTTURE E COLLAUDO TECNICO-FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI IN CORSO D'OPERA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.232,16 |
5.928,00 |
GLTMNL55R02L219W - GILETTI/ EMANUELE |
| Z262AD4EA7 |
21/08/2020 |
25/10/2022 |
2020 |
PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA, PRONTO INTERVENTO E QUALIFICAZIONE DEL TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI ? PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2021. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
38.083,87 |
38.083,87 |
00506000017 - COMAT S.P.A. |
| 8410505848 |
15/02/2021 |
|
2020 |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 16/7/2020 N. 76 "MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'INNOVAZIONE DIGITALE" RELATIVA ALL'ESECUZIONE DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA "INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTO ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA SERRAMENTI ESTERNI DELLA SCUOLA PRIMARIA AGLIETTI DI COSSATO", CATEGORIA PREVALENTE OS6 CON INVITO DIRETTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (M.E.P.A.) ? DETERMINA A CONTRARRE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
68.491,45 |
68.490,81 |
01497710028 - C.R. F.LLI CONCOTTO SNC |
| Z1F37C7848 |
14/11/2022 |
14/11/2022 |
2022 |
INTERVENTI DI PULIZIA PRESSO LE AULE SCOLASTICHE SEDI DI SEGGI ELETTORALI NELLE SCUOLE ELEMENTARI CAPOLUOGO, MASSERIA E RONCO, IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA, PREVISTE PER DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022. CIG: ZF8379BAE8. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA a) DELLA LEGGE 120/2020. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.155,00 |
1.155,00 |
06484280018 - COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI DI PRODUZ. E LAVORO SCS ONLUS |
| ZF72E4266E |
14/09/2020 |
12/08/2021 |
2020 |
CONCESSIONE DEL SERVIZIO INERENTE GLI IMPIANTI SPORTIVI "EZIO ABATE" E "PICCHETTA" ALL'UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CITTA' DI COSSATO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 (SCADENZA 31 AGOSTO 2021). IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.213,11 |
17.213,11 |
83004590028 - U.S.D. CITTA' DI COSSATO |
| Z272AA3C96 |
01/01/2020 |
29/10/2020 |
2019 |
INTERVENTI A FAVORE DELLO SPORT - RIDUZIONE COSTO ABBONAMENTI ENTRATA PISCINA "RIVETTI" - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.804,92 |
3.804,92 |
02050250964 - IN SPORT S.R.L. S.S.D. |
| 77059520C3 |
15/01/2020 |
09/11/2022 |
2019 |
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D. LGS 50/2016 RELATIVA AI "LAVORI DI RECUPERO DI UN BASSO FABBRICATO DA ADIBIRE AD USO UFFICI, PRESSO IL COMANDO DI COMPAGNIA DEI CARABINIERI DI COSSATO". CUP: C29G17000190004 ? CIG: 77059520C3 ? PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL'IMPRESA EDIL MAYOR DI NAPOLI |
|
PROCEDURA APERTA |
270.722,45 |
270.722,45 |
| Z912FB777C |
19/03/2021 |
19/03/2021 |
2020 |
SERVIZIO DI SOSTITUZIONE PNEUMATICI DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO MANUTENZIONE AUTOCARRO ISUZU TARGATO DB436BL E FIAT DUCATO TARGATO FH526RS. CIG: Z912FB777C. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA a) DELLA LEGGE 120/2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.458,00 |
1.458,00 |
01974530022 - ELLE.BI.2000 S.N.C. |
| 77059520C3 |
15/01/2020 |
09/11/2022 |
2019 |
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D. LGS 50/2016 RELATIVA AI "LAVORI DI RECUPERO DI UN BASSO FABBRICATO DA ADIBIRE AD USO UFFICI, PRESSO IL COMANDO DI COMPAGNIA DEI CARABINIERI DI COSSATO". CUP: C29G17000190004 ? CIG: 77059520C3 ? PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL'IMPRESA EDIL MAYOR DI NAPOLI |
|
PROCEDURA APERTA |
270.722,45 |
270.722,45 |
06949200635 - EDILMAYOR SRL |
| Z833807473 |
07/10/2022 |
04/11/2022 |
2022 |
RECUPERO E CUSTODIA DI VEICOLI AFFIDATI AL CUSTODE ACQUIRENTE - ANNI 2019-2020-2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.557,29 |
2.557,29 |
01364070027 - AUTOGRILLO DI SAULLO FRANCESCO & C. |
| Z3130B0F92 |
18/02/2021 |
08/03/2021 |
2021 |
CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO DIRETTIVO AMMINISTRATIVO - CATEGORIA D - PER IL SETTORE AREA AMMINISTRATIVA, SERVIZI FINANZIARI E SERVIZI ALLA PERSONA: IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO STAMPATI PROVE CONCORSUALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,00 |
130,00 |
03222970406 - MYO S.p.A. |
| ZD4305E9A2 |
27/08/2021 |
27/08/2021 |
2021 |
MERCATO COPERTO ? RIMOZIONE E SUCCESSIVO RIPOSIZIONAMENTO DELLA TUBAZIONE DEL GAS METANO POSATA A VISTA SULL'ESTRADOSSO DELLA COPERTURA INTERFERENTI CON LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI TITOLATI "RIQUALIFICAZIONE DI SPAZI PUBBLICI DESTINATI O DA DESTINARSI AD AREE MERCATALI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA DI COPERTURA DEL MERCATO COPERTO" . DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA a) DELLA LEGGE 120/2020. CIG ZD4305E9A2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
00410100028 - E.T.I. S.N.C. DI VERZA & C. |
| Z413216FDC |
25/08/2021 |
25/08/2021 |
2021 |
"CUP_C29J21041210004. DCC n. 18 del 29/03/2021 - AUTORIZZAZIONE ALLA FORMULAZIONE DI OFFERTA DI ACQUISTO MEDIANTE PARTECIPAZIONE AD ASTA FALLIMENTARE DELL'IMMOBILE SITO COSSATO, PIAZZA ELVO TEMPIA N. 68- N.C.E.U. FOGLIO 19, MAPPALE 1302, SUBALTERNO 2. INTERO PIANO TERRA DI MQ. 1.100 CIRCA". SERVIZI NOTARILI DI COMPRAVENDITA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z413216FDC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
1.864,00 |
1.710,00 |
CLNFTN66E03C342T - FAUSTINO COLIANNI NOTAIO |
| ZDF2662858 |
10/09/2021 |
08/11/2022 |
2018 |
OPERE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DELLA SCUOLA L. DA VINCI".. CUP: C28G18000120005 ? PRESA D'ATTO RINUNCIA INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE RIAFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.853,41 |
16.273,29 |
NGLMRO68L10L669Q - ANGELINO MACCHINA/OMAR |
| ZAA2AD4CF9 |
09/12/2020 |
18/08/2021 |
2020 |
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRAPRESSO STABILI COMUNALIDIVERSI - BIENNIO 2020-2021". APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 5 del D. Lgs 50/2016 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
5.628,62 |
5.628,62 |
03845360712 - MISURLAB SRL |
| Z5720DB40A |
07/11/2017 |
07/11/2020 |
2017 |
ORGANISMO DI VALUTAZIONE DR.SSA ANNA TERZUOLO ESPERTA DELLA SOCIETA' DASEIN S.R.L. . ANNI 2017 - 2018 - 2019. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.836,06 |
9.836,07 |
06367820013 - DASEIN SRL |
| Z5630689CE |
01/02/2021 |
31/07/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA ALLA DITTA MARR DI RIMINI PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.327,12 |
6.327,12 |
01836980365 - MARR SPA |
| ZE61EE5B35 |
08/06/2017 |
07/04/2021 |
2017 |
AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO DAVANTI AL TRIBUNALE ORDINARIO DI BIELLA, A SEGUITO DELL'ATTO DI CITAZIONE. PRESENTATO DALLA BI.PARK S.R.L. CON SEDE LEGALE A BOLZANO. INCARICO A LEGALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.551,33 |
16.025,68 |
ZPPMZP67L13F205S - ZOPPOLATO MAURIZIO |
| ZAA2AD4CF9 |
09/12/2020 |
18/08/2021 |
2020 |
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRAPRESSO STABILI COMUNALIDIVERSI - BIENNIO 2020-2021". APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 5 del D. Lgs 50/2016 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
5.628,62 |
5.628,62 |
| ZA030691FC |
01/02/2021 |
31/07/2021 |
2021 |
DITTA PANIFICIO DI VARALLO S.R.L. - AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO PER ASILO NIDO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
390,24 |
390,24 |
00164610024 - PANIFICIO DI VARALLO S.R.L. |
| ZE7373997F |
10/11/2022 |
10/11/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER ATTIVITA' DI ACCATASTAMENTO DI BENI IMMOBILI IN REGIONE PICCHETTA E SERVIZI DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA (APE). CPV 71356300-1 SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO (ACCATASTAMENTO ) - CPV 71314300-5 SERVIZI DI CONSULENZA IN EFFICIENZA ENERGETICA (APE).IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.310,09 |
3.561,65 |
02390910020 - GEOMETRI ASSOCIATI BOANO MAURIZIO E LEVI STEFANO |
| 7220672F05 |
01/01/2018 |
30/12/2020 |
2017 |
APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO, GESTIONE E VERIFICA DELLE ATTIVITA' DI PRE/POST ORARIO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE DI COSSATO DAL 1° GENNAIO 2018 A TUTTO L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020. C.I.G. 7220672F05 ? PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE OLTREILGIARDINO ONLUS DI TRIVERO E APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO |
|
PROCEDURA APERTA |
122.760,38 |
122.760,39 |
02251630022 - SOC. COOP. SOC. OLTREILGIARDINO ONLUS |
| Z023175FDB |
01/05/2021 |
31/12/2022 |
2021 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2022 ? IN REGIME DI REPERIBILITA' H24 - AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ? IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.393,99 |
,00 |
CCNRRT75D28A859K - STUDIO TECNICO GEOM. CAUCINO ROBERTO |
| 8273664B83 |
02/12/2020 |
28/11/2022 |
2020 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER 24 MESI, PERIODO 01/06/2020 ? 31/05/2022. CIG 88273664B83 - NUMERO GARA: 7740251. PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS 50/2016. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 5 del D. Lgs 50/2016. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
114.646,05 |
114.646,05 |
08766390010 - C.M. SERVICE SRL |
| ZF23119A44 |
25/05/2021 |
25/05/2021 |
2021 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE ? TAGLIANDO MANUTENZIONE PERIODICO E SOSTITUZIONE AMMORTIZZATORI ANTERIORI AUTOVEICOLO RENAULT MEGANE TARGATO YA262AC - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
555,30 |
555,30 |
CRCGNE69H01A053H - AUTORIPARAZIONI DI CROCCO EUGENIO |
| ZC331445BB |
25/05/2021 |
25/05/2021 |
2021 |
SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOVETTURA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
140,00 |
CRCGNE69H01A053H - AUTORIPARAZIONI DI CROCCO EUGENIO |
| Z3A2FFFB8A |
28/12/2020 |
15/01/2021 |
2020 |
DITTA CUP & CO SRL - RIPARAZIONE FUOCHI DELLA CUCINA DELL'ASILO NIDO COMUNALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
65,00 |
65,00 |
02345440024 - CUP E CO. SRL |
| Z253145ECC |
09/04/2021 |
09/04/2022 |
2021 |
DMEDIA GROUP SPA - SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO CARTACEO E DIGITALE A ECO DI BIELLA - APRILE 2021/MARZO 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
188,99 |
185,91 |
13428550159 - DMEDIA GROUP SPA |
| Z32322C00A |
28/09/2021 |
28/09/2021 |
2021 |
SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE ESAUSTE DELLA LAVASCIUGA PAVIMENTI MARCA IPC MODELLO CT51 UTILIZZATA PRESSO IL MERCATO COPERTO. CIG: Z32322C00A. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA a) DELLA LEGGE 120/2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
498,00 |
498,00 |
02032680023 - CIZETA SAS |
| ZE62AC6DE9 |
25/06/2020 |
27/08/2021 |
2020 |
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA FRANCO MAGAZZINO FORNITORE, DI MATERIALI VARI EDILI, IDRAULICI, DI MINUTERIA IDRAULICA E DI FERRAMENTA BIENNIO 2020-2021. PRESA D'ATTO AVVISO INDAGINE DI MERCATO DESERTA E CONTESTUALE DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS 50/2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.913,33 |
4.913,94 |
00153560024 - CATTO SRL |
| Z9F1E0DD7D |
14/06/2017 |
13/06/2022 |
2017 |
O.D.A. SU MEPA - NOLEGGIO DI N. 5 FOTOCOPIATRICI MONOCROMATICHE MULTIFUNZIONE PER UFFICI DIVERSI (GIUGNO 2017/GIUGNO 2022) COMPRESI AGGIORNAMENTI PER COPIE ECCEDENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.820,75 |
14.820,75 |
06432300017 - ZIA SRL |
| Z4D318287A |
28/04/2021 |
19/05/2021 |
2021 |
DITTA LTS GROUP S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RIPARAZIONE MINIPIMER IN USO PRESSO LA CUCINA DELL'ASILO NIDO COMUNALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
148,00 |
148,00 |
02680370026 - LTS GROUP SRL |
| ZC3383941D |
25/10/2022 |
30/11/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI PNEUMATICI A VEICOLO IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE COMANDO E SERVIZI - DITTA GROSSO EDMONDO DI COSSATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
264,20 |
264,20 |
GRSDND59M29L436P - GROSSO EDMONDO |
| Z7E315320E |
19/04/2021 |
19/04/2021 |
2021 |
ISCRIZIONE AL VIDEOSEMINARIO DEL DOTT. FORGIARINI ALESSIO INERENTE LA CERTIFICAZIONE DEI FONDI COVID-19 - 19 APRILE 2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
50,00 |
99330670797 - A.N.U.T.E.L. |
| Z683145E3A |
08/04/2021 |
07/04/2022 |
2021 |
BAMBINI SRL - SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENO CARTACEO - PERIODO APRILE 2021 / MARZO 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
59,00 |
59,00 |
02578750347 - BAMBINI SRL |
| ZB83146129 |
22/04/2021 |
21/04/2022 |
2021 |
LEGISLAZIONE TECNICA SRL - SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO DIGITALE A BOLLETTINO DI LEGISLAZIONE TECNICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
188,00 |
188,00 |
05383391009 - LEGISLAZIONE TECNICA SRL |
| Z7E37ACBEE |
06/12/2022 |
06/12/2022 |
2022 |
SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DI VETRO SPACCATO DI UN INFISSO, PRESSO SCUOLA ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO DI PIAZZA ANGIONO ? CIG: Z7E37ACBEE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA a) DELLA LEGGE 120/2020. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
210,50 |
210,50 |
00150750024 - VETRERIA BIELLESE |
| Z3E295FD2A |
05/12/2019 |
17/05/2021 |
2019 |
DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO DI PATROCINIO LEGALE PER CONTENZIOSI TRIBUTARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.610,36 |
9.538,69 |
GNDJCP78R27A479X - VV. GENDRE JACOPO - STUDIO ASSOCIATO PROF. AVV. PA |
| ZE23140A6F |
07/04/2021 |
24/05/2021 |
2021 |
A.M. GRAF SRL - FORNITURA DI BUSTE INTESTATE PER LA CORRISPONDENZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
153,00 |
153,00 |
03453810651 - A.M. GRAF SRL |
| Z56296FEA2 |
13/08/2019 |
17/05/2021 |
2019 |
DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'AVV. LAURA FORMENTIN, DEL FORO DI TORINO, PER MEMORIA DI COSTITUZIONE ED APPELLO INCIDENTALE CONDIZIONATO. COMUNE DI COSSATO ? BIVERBANCA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.606,67 |
16.994,76 |
FRMLRA62R61G388I - AVV. FORMENTIN LAURA STUDIO LEGALE FINOCCHIARO FORMENTIN SARACCO E ASSOCIATI |
| Z2F2E22A91 |
28/10/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
DETERMINA A CONTRARRE - APPROVAZIONE CONVENZIONE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE BONUS LUCE, ACQUA E GAS SUL SISTEMA SGATE ALLA SOCIETA' CAAF CGIL P.V.A. SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.095,00 |
1.095,00 |
06418720014 - CAAF CGIL PVA SRL |
| Z042F93057 |
16/12/2022 |
|
2020 |
SERVIZI TECNICI CONNESSI ALL'ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEGLI STABILI COMUNALI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO LOTTI n. 1 (SCUOLE MATERNA DEL CENTRO "LAVINO", MEDIA "LEONARDO DA VINCI", ASILO NIDO DI LORAZZO, MEDIA "MAGGIA", PRIMARIA "AGLIETTI") e n. 2 (SCUOLE MATERNA DEL CENTRO "FILA", PRIMARIA "CAPOLUOGO"). CIG LOTTO n.1: Z702F92540 CIG LOTTO n. 2: Z042F93057 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
6.552,00 |
3.276,00 |
CMRSVN73T55A859H - CAMARELLA/SILVANA |
| ZE431AEAEA |
18/05/2021 |
01/06/2021 |
2021 |
DITTA ANGELONE SERVICE DI VAGLIENTI DAVIDE - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI COMPONENTI DI RICAMBIO PER ROBOT DA CUCINA IN USO PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
50,00 |
VGLDVD73C06A859R - ANGELONE SERVICE DI VAGLIENTI DAVIDE |
| Z2F31A503D |
10/05/2021 |
10/05/2023 |
2021 |
EDITRICE IL BIELLESE SRL - SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO CARTACEO A IL BIELLESE PER L'UFFICIO INFORMAGIOVANI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
199,00 |
199,00 |
00243580024 - EDITRICE IL BIELLESE SRL |
| Z032B84716 |
13/01/2020 |
31/03/2021 |
2020 |
VALSECCHI CANCELLERIA SRL - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI FINO AL 31/03/2021 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.799,90 |
2.295,00 |
09521810961 - VALSECCHI CANCELLERIA SRL |
| Z852E170E8 |
23/03/2021 |
23/03/2021 |
2020 |
ACQUISTI IN RETE - SERVIZIO CIRCA LO SGOMBERO NEVE DAL RETICOLO VIARIO COMUNALE E SPARGIMENTO SALE ANTIGELIVO - PERIODO 01/11/2020 - 30/04/2021 - LOTTO 3. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
7.841,71 |
7.841,71 |
CVLDVD63H13D094H - CAVALLARO DAVIDE - IMPRESA DI PULIZIE |
| ZEC3163522 |
03/05/2022 |
18/08/2022 |
2021 |
SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE (PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVO, ESECUTIVO), AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, ALLA DIREZIONE LAVORI, ALLA CONTABILITÀ ED ALLA REDAZIONE DI CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEGLI "INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI TAGLIO DELLA VEGETAZIONE: TORRENTE STRONA E RETICOLO IDROGRAFICO MINORE - COD. INTERVENTO BI_A18_622_19_25". AFFIDAMENTO EX ART. 36, C. 2, LETT. A) D.LGS. 50/2016 E SS.MM. CUP: C25H20000150001 ? CIG: ZEC3163522. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.019,13 |
12.280,73 |
PLLSFN62T22L750E - ING. POLLERO STEFANO |
| ZF132B3569 |
05/08/2021 |
29/09/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE AUTOVETTURA RENAULT MEGANE TARGA YA262AC E DI RIPARAZIONE AUTOVETTURA FIAT PUNTO TARGA CM111VK IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE COMANDO E SERVIZI - DITTA AUTORIPARAZIONI CROCCO EUGENIO DI COSSATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
240,00 |
CRCGNE69H01A053H - AUTORIPARAZIONI DI CROCCO EUGENIO |
| Z0731BC1E1 |
14/05/2021 |
21/05/2021 |
2021 |
SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - GESINT SRL - ACQUISTO SOFTWARE PER GESTIONE CONTO ANNUALE 2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
360,00 |
06711271004 - GESINT S.R.L. |
| Z852E170E8 |
23/03/2021 |
23/03/2021 |
2020 |
ACQUISTI IN RETE - SERVIZIO CIRCA LO SGOMBERO NEVE DAL RETICOLO VIARIO COMUNALE E SPARGIMENTO SALE ANTIGELIVO - PERIODO 01/11/2020 - 30/04/2021 - LOTTO 3. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
7.841,71 |
7.841,71 |
| Z853053195 |
01/01/2021 |
31/01/2021 |
2021 |
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ATTRAVERSO AGENZIA DI LAVORO INTERINALE DELLA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER L'IMPIEGO DEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE EDUCATORE ? CATEGORIA C - DA ADIBIRE ALL'ASILO NIDO COMUNALE PRESSO L' UFFICIO SERVIZI SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA DEL SETTORE AREA AMMINISTRATIVA, SERVIZI FINANZIARI E SERVIZI ALLA PERSONA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
105,75 |
126,87 |
12730090151 - RANDSTAD ITALIA SPA |
| ZD12E74FDC |
12/11/2020 |
12/11/2020 |
2020 |
LEGGE n. 48/2017. PATTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA URBANA. NUOVO IMPIANTO INTEGRATO DI VIDEOSORVEGLIANZA E LETTURA TARGHE DELLA CITTÀ DI COSSATO". SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA E ECONOMICA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO MEDIANTE TDA MEPA. CIG ZD12E74FDC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.854,80 |
2.854,80 |
09495140015 - SGI ENGINEERING SRL SOCIO UNICO |
| zce3185412 |
10/09/2021 |
|
2021 |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA NEGRI SCAVI ESECUZIONE ASSISTENZE EDILIZI A CHIAMATA PRESSO LE AREE VERDI COMUNALI - TRIENNIO 2021, 2023 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.000,00 |
9.884,57 |
01684750027 - COSSATO SCAVI DEI F.LLI NEGRI SNC & C |
| Z02311D328 |
31/05/2021 |
31/05/2021 |
2021 |
SISTEMAZIONE CALDAIA A SERVIZIO DELLA PALAZZINA SEDE DEGLI UFFICI TECNICI IN PIAZZA GRAMSCI N. 5 ? CIG: Z02311D328. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA a) DELLA LEGGE 120/2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
450,00 |
450,00 |
01461060020 - BIELETTRICA DI SECCO ALBERTO & C. S.A.S. |
| Z372E17079 |
17/03/2021 |
09/07/2021 |
2020 |
ACQUISTI IN RETE - SERVIZIO CIRCA LO SGOMBERO NEVE DAL RETICOLO VIARIO COMUNALE E SPARGIMENTO SALE ANTIGELIVO - PERIODO 01/11/2020 - 30/04/2021 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
15.094,93 |
15.094,93 |
PLLRRT63M02D094V - PELLEREI ROBERTO |
| ZDB2B802D3 |
17/01/2022 |
|
2020 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIMOZIONE E CONFERIMENTO AUTOVETTURA PRESSO CENTRO DI RACCOLTA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 - AUTODEMOLIZIONE BIELLESE SRL CON SEDE IN BIELLA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
122,50 |
95,50 |
01414820025 - AUTODEMOLIZIONE BIELLESE S.N.C. DI LOMBARDI L. & C |
| Z052B4307C |
18/12/2020 |
26/03/2021 |
2020 |
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B DEL D. LGS. 50/2016 PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO E MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO- IMPRESA EDILE PRINA CERAI MARCO, CASAPINTA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
16.131,00 |
16.585,00 |
PRNMRC67R03A859O - IMPRESA EDILE PRINA CERAI MARCO |
| ZE82A900EE |
11/02/2020 |
11/02/2020 |
2019 |
SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE ARCHIVIO PRATICHE EDILIZIE ? PROGETTO PILOTA PERIODO 1950 - 1970. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTA A) DEL D.LGS. 50/2016 IN FAVORE DELLA DITTA EUROGED SRL DI RIVOLI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.300,00 |
16.300,00 |
08085660010 - Euroged Srl |
| ZC32F3F198 |
22/04/2021 |
22/04/2021 |
2020 |
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) PREVIA ACQUISIZIONE DI PREVENTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA DI CORSI D'ACQUA DI COMPETENZA REGIONALE FINANZIATI AI SENSI DELLA L.R. 54/75 - TORRENTE STRONA. DITTA PAOLETTO F.LLI SRL, VALDILANA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.061,39 |
14.061,39 |
PRNMRC67R03A859O - IMPRESA EDILE PRINA CERAI MARCO |
00428240022 - PAOLETTO F.LLI S.R.L. |
| Z752FA0334 |
19/02/2021 |
19/02/2021 |
2020 |
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, SISTEMAZIONE AREE GIOCHI PARLAMENTO E GIARDINI CENTRALI - DITTA FLORTEC DI VITALE SAMUELE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.415,00 |
6.415,00 |
VTLSML82T26A859V - FLORTEC |
| ZE5381F2C6 |
02/12/2022 |
21/12/2022 |
2022 |
INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IMPIANTI TERMICI PRESSO STABILI COMUNALI ? CIG: ZE5381F2C6. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA a) DELLA LEGGE 120/2020. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.970,00 |
1.970,00 |
00410100028 - E.T.I. S.N.C. DI VERZA & C. |
| Z033216DDB |
30/06/2021 |
02/07/2021 |
2021 |
CUP_C29J21041210004 "DCC n. 18 del 29/03/2021 - AUTORIZZAZIONE ALLA FORMULAZIONE DI OFFERTA DI ACQUISTO MEDIANTE PARTECIPAZIONE AD ASTA FALLIMENTARE DELL'IMMOBILE SITO COSSATO, PIAZZA ELVO TEMPIA N. 68- N.C.E.U. FOGLIO 19, MAPPALE 1302, SUBALTERNO 2. INTERO PIANO TERRA DI MQ. 1.100 CIRCA". PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI ACQUISTO. CIG: Z033216DDB |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
91.500,00 |
91.500,00 |
01829610029 - FALLIMENTO VESTA SRL |
| ZB631B7B64 |
22/07/2021 |
22/07/2021 |
2021 |
ACQUISTO FIORITURE ESTIVE - AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA SERRA GIORGIO CON SEDE IN VIGLIANO B.SE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
354,40 |
354,40 |
SRRGRG55M05L880P - FLORICULTURA SERRA GIORGIO |
| Z842800E42 |
21/06/2019 |
|
2019 |
SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEI MEZZI PIAGGIO ALLA DITTA BONINO MOTO SAS DI BONINO ALBERTO PER IL TRIENNIO 2019, 2020 E 2021 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.327,87 |
3.187,39 |
01770800025 - BONINO MOTO SAS DI BONINO ALBERTO & C. |
| Z012C5DD40 |
19/02/2021 |
24/06/2021 |
2020 |
SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA ASCENSORI E PIATTAFORME ELEVATRICI PRESSO IMMOBILI COMUNALI BIENNIO 2020-2022. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
1.532,46 |
1.532,46 |
02576330365 - PRO-CERT SRL |
| ZBE38776EC |
22/12/2022 |
22/12/2022 |
2022 |
FORNITURA DI FIORI PER FIORITURE AUTUNNALI, AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS N. 50/2016 . - IL MULINO DEI FIORI GATTINARA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
341,83 |
341,82 |
02450400029 - IL MULINO DEI FIORI S.S.A. |
| ZE0249FD44 |
01/09/2018 |
31/08/2019 |
2018 |
OPZIONE DI RINNOVO APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI POSTALI AGGIUDICATO DALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BIELLA NELLE SUE FUNZIONI DI STAZIONE APPALTANTE DI AREA VASTA, ALLA DITTA NEXIVE S.C.A.R.L., CON SEDE IN MILANO - PROROGA DAL 1' SETTEMBRE 2018 AL 31 AGOSTO 2019 - RIDETERMINAZIONE IMPEGNO 2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.525,00 |
11.746,13 |
07868190963 - NEXIVE S.C.A.R.L. |
| ZE52F8D117 |
04/12/2020 |
11/10/2021 |
2020 |
FORNITURA DI VESTIARIO PER IL PERSONALE APPARTENENTE ALL'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE. DITTA CONFEZIONI PIERROT DI BALLARDINI PIETRO, CERANO (NO) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.973,10 |
4.973,10 |
BLLPTR38E17C483Z - CONFEZIONI PIERROT DI BALLARDINI PIETRO |
| ZC82A8DED0 |
13/11/2019 |
31/03/2022 |
2019 |
ABBONAMENTO TRIENNALE 2019/2021 FORMAZIONE ANTICORRUZIONE ON LINE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.336,50 |
1.336,50 |
03139650984 - SOLUZIONE S.R.L. |
| ZD831A615B |
29/06/2021 |
29/06/2021 |
2021 |
INTERVENTO DI RIPAZIONE DELLA SERRANDA INGRESSO DEL CENTRO INCONTRO PRESSO IL MERCATO COPERTO DI PIAZZA C.R.I. - CIG: ZD831A615B - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA a) DELLA LEGGE 120/2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
52,50 |
52,50 |
00153750021 - NAZZI INFISSI SRL |
| Z193211C86 |
17/06/2021 |
15/07/2021 |
2021 |
DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE SPORTIVE ? DITTA NUOVA RADAR COOP S.C.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.828,73 |
2.828,73 |
00415670280 - NUOVA RADAR COOP S.C.R.L. |
| ZED32FD2C7 |
17/09/2021 |
22/10/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE ODA SU MEPA - ACQUISTO MISURATORE DI VELOCITÀ LASER PORTATILE - DITTA ELTRAFF DI CONCOREZZO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.300,00 |
16.300,00 |
08625900157 - ELTRAFF S.R.L. |
| Z1530854CB |
27/07/2021 |
27/07/2021 |
2021 |
SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA DI AVVIAMENTO MOTORE DELL'AUTOCARRO ISUZU TARGATO DB436BL. CIG: Z1530854CB. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA a) DELLA LEGGE 120/2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
259,02 |
259,02 |
MTTZEI54R14A859R - AUTORIPARAZIONI MATTOTEA EZIO |
| Z7E3189BA7 |
03/09/2021 |
03/09/2021 |
2021 |
CUP: C29H19000390004 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020 ? CATEGORIA PREVALENTE OG1. SOSTITUZIONE SERRANDA AVVOLGIBILE ELETTRICA IN BOX COMMERCIALE PRESSO IL MERCATO COPERTO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA a) DELLA LEGGE 120/2020. CIG: Z7E3189BA7 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.250,00 |
8.250,00 |
10796530011 - PASTORE SRL |
| Z6D32BC251 |
|
|
2021 |
CUP: C27B17000050004 ? EFFICIENTAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE A SERVIZIO DEL NUOVO CAMPO SPORTIVO IN ERBA SINTETICA IN LOCALITA' PARLAMENTO - SERVIZI DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ? DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1 C. 2 LETTERA A) DELLA L. 120/2020 COME MODIFICATO DALL'ART. 51 DELLA L. 108/2021. CIG: Z6D32BC251 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.999,07 |
,00 |
DRNGRS48P21L750C - STUDIO DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA GENEROSO DE RIENZO |
| Z3132258D2 |
27/08/2021 |
27/08/2021 |
2021 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE PARTI MECCANICHE DEL FURGONE FIAT DUCATO DI PROPRIETA' COMUNALE, IN DOTAZIONE ALL' UFFICIO MANUTENZIONE.- CIG: Z3132258D2. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
292,50 |
292,50 |
CRCGNE69H01A053H - AUTORIPARAZIONI DI CROCCO EUGENIO |
| Z7D32BC6A1 |
25/07/2022 |
25/07/2022 |
2021 |
CUP: C25I17000080006 - POR FESR 2014/2020 - PRIORITÀ DI INVESTIMENTO IV.4 C ? AZIONE IV.4C.1.1 E AZIONE IV.4C.1.2 ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA DENOMINATA MASSERIA ? INCARICO PER REDAZIONE APE (ATTESTAZIONE PRESTAZIONE ENERGETICA) POST OPERAM, IN CONFORMITÀ ALLA VIGENTE NORMATIVA DELLA REGIONE PIEMONTE DGR 43/11965, SECONDO LE REGOLE DI CALCOLO DEFINITE DALLA UNI 11300 E SECONDO LE LINEE GUIDA NAZIONALI DEL DM 26/07/2015 ? DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. Z7D32BC6A1 (scuola infanzia) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.903,32 |
1.560,10 |
07255760014 - AREA INGEGNERIA STUDIO ASSOCIATO |
| Z3431DD1BC |
23/09/2021 |
23/09/2021 |
2021 |
ACQUISTI IN RETE - REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO ELETTRICO PER ALIMENTAZIONE LAMPADE VOTIVE PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO - IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
1.850,00 |
1.850,00 |
01461060020 - BIELETTRICA DI SECCO ALBERTO & C. S.A.S. |
| ZC631D14A3 |
28/09/2021 |
|
2021 |
CUP: C25I17000080006 - POR FESR 2014/2020 - PRIORITÀ DI INVESTIMENTO IV.4 C ? AZIONE IV.4C.1.1 E AZIONE IV.4C.1.2 ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA DENOMINATA MASSERIA ? AFFIDAMENTO INCARICO PER CERTIFICAZIONE PROTOCOLLO ITACA REGIONE PIEMONTE A IISBE ITALIA ? CIG: ZC631D14A3 (SCUOLA Primaria) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
2.400,00 |
09084610014 - ASSOCIAZIONE IISBE ITALIA |
| ZF631D1CAC |
28/09/2021 |
|
2021 |
CUP: C25I17000080006 - POR FESR 2014/2020 - PRIORITÀ DI INVESTIMENTO IV.4 C ? AZIONE IV.4C.1.1 E AZIONE IV.4C.1.2 ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA DENOMINATA MASSERIA ? AFFIDAMENTO INCARICO PER CERTIFICAZIONE PROTOCOLLO ITACA REGIONE PIEMONTE A IISBE ITALIA - ZF631D1CAC (scuola infanzia) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
2.400,00 |
09084610014 - ASSOCIAZIONE IISBE ITALIA |
| Z8A3211AA0 |
14/06/2021 |
31/08/2021 |
2021 |
REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA VIBRAZIONI MECCANICHE MEDIANTE MISURAZIONI CON ACCELEROMETRO TRIASSALE, EX ART. 202 DEL D.LGS. 81/2008 E SS.MM.II. E VALUTAZIONE DEI RISCHI DA RUMORE MEDIANTE FONOMETRO, EX ART. 190 D.LGS. 81/2008 E SS.MM.II. - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.900,00 |
1.900,00 |
01650590027 - CRAB MEDICINA AMBIENTE S.R.L. |
| Z33328C791 |
22/07/2021 |
08/09/2021 |
2021 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - TAGLIANDO MANUTENZIONE PERIODICO E SOSTITUZIONE POMPA ALIMENTAZIONE AUTOVEICOLO FIAT PUNTO DM680ZN - SOSTITUZIONE BATTERIA RENAULT MEGANE YA262AC - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO - DITTA AUTORIPARAZIONI MATTOTEA EZIO DI COSSATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
652,86 |
652,86 |
MTTZEI54R14A859R - AUTORIPARAZIONI MATTOTEA EZIO |
| ZB733131F0 |
09/11/2021 |
09/11/2021 |
2021 |
SERVIZIO DI CARATTERIZZAZIONE DELLA PISTA DI ATLETICA PRESO LO STADIO ABATE IN COSSATO (BI). CIG: ZB733131F0. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA a) DELLA LEGGE 120/2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
419,00 |
419,00 |
00590090031 - TECNO PIEMONTE S.P.A. |
| Z2630F2B97 |
10/03/2021 |
09/03/2022 |
2021 |
NOMINA MEDICO COMPETENTE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO EX D.LGS. 81/2008 ? IMPEGNO DI SPESA PER SORVEGLIANZA SANITARIA PER I LAVORATORI PER L'ANNO 2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
6.100,00 |
5.623,00 |
09831170015 - CENTRO MEDICA EPOREDIA SRL |
| ZB93590855 |
01/09/2022 |
30/11/2022 |
2022 |
CONVENZIONE REGOLANTE I RAPPORTI TRA I COMUNI DI COSSATO E QUAREGNA CERRETO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 30 DEL TUEL N. 267/2000, PER L'IDEAZIONE E L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO " RIGENERARE I CUORI URBANI" A VALERE SUL BANDO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ERARIALE PER INTERVENTI RIFERITI A RIGENERAZIONE URBANA AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 534, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N. 234. SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI PREDISPOSIZIONE DI UN DOCUMENTO DI FATTIBILITÀ PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1 C.2 LETTERA A) DELLA L. 120/2020- IMPEGNO DI SPESA CIG ZB93590855 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.060,16 |
3.328,00 |
07077100969 - WEPROJECT - MANAGEMENT FOR URBAN DEVELOPMENT - SRL |
| Z4E27567BA |
27/06/2019 |
|
2019 |
PRESTAZIONI IN ECONOMIA DA RENDERSI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DELLE PARTI MECCANICHE DEI MEZZI AGRICOLI E FORNITURA UTENSILERIA DITTA BORRA SRL CON SEDE IN VALDENGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.091,80 |
4.447,16 |
01269130025 - BORRA AGRICOLTURA DI BORRA & C. S.N.C. (VERSIONE VECCHIA) |
02499380026 - BORRA SRL |
| Z5F32BEE96 |
11/08/2021 |
29/09/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE O.D.A. SU MEPA DI FORNITURA INFORMATICA (BATTERIE PER GRUPPI DI CONTINUITA' DELLA SALA SERVER) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
580,00 |
580,00 |
00870670791 - SITEC di Maria Fiorina Caloiaro & C. s.a.s. |
| Z9132A45CB |
02/11/2021 |
02/11/2021 |
2021 |
ACQUISTI IN RETE - REALIZZAZIONE DI NUOVA DORSALE ELETTRICA PER ALIMENTAZIONE LAMPADE VOTIVE, GUASTATASI PER CORTO CIRCUITO, PRESSO IL CIMITERO CAPOLUOGO. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.020,00 |
7.020,00 |
LCSNTN56R18E147A - LUCISANO ANTONIO |
| Z9932E66EF |
28/10/2021 |
28/10/2021 |
2021 |
VERIFICA PERIODICA PREVISTA AI SENSI DELL'ART. 71 COMMA 11 DEL D.LGS. 81/2008 E SS.MM.II. DEI MONTAFERETRI INSTALLATI PRESSO I CIMITERI COMUNALI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
838,75 |
838,75 |
11113100017 - AD SRL |
| 8105323422 |
16/09/2020 |
25/02/2022 |
2020 |
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. C) DEL D.LGS 50/2016 PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA "OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA E TINTEGGIATURA INTERNA DELLA SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO", CATEGORIA PREVALENTE OG1 CON INVITO DIRETTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (M.E.P.A.). APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 5 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
155.711,49 |
155.997,56 |
02244500068 - EDIL NORD SRL |
| Z49325F407 |
21/07/2021 |
30/09/2021 |
2021 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 1 FASCIA TRICOLORE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
270,00 |
270,00 |
RSSLSS73S24B041Y - ROSSATO COPPE DI ROSSATO ALESSIO |
| Z7E32030FB |
01/07/2021 |
30/06/2022 |
2021 |
DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ANCI PIEMONTE PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO "CALL COMUNE". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,50 |
150,50 |
97589930011 - A.N.C.I. PIEMONTE |
| ZEC32982B2 |
12/10/2021 |
|
2021 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SOLUZIONE INFORMATICA SRL PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
2.880,00 |
240,00 |
01511090126 - SOLUZIONE INFORMATICA SRL |
| Z48258FEF4 |
01/01/2018 |
31/12/2020 |
2018 |
ROSAZZA ASSICURAZIONI SRL - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO FRANCHIGIE POLIZZA RCT/O |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
3.000,00 |
3.000,00 |
02273540027 - ROSAZZA ASSICURAZIONI SRL |
| Z1532DDF59 |
31/08/2021 |
11/10/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOVETTURA FIAT GRANDE PUNTO TARGATA DM680ZN IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE COMANDO E SERVIZI - DITTA AUTOGRILLO DI SAULLO FRANCESCO & C SRL - VERRONE (BI) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
851,84 |
851,84 |
01364070027 - AUTOGRILLO DI SAULLO FRANCESCO & C. |
| Z2032CC5FA |
28/10/2021 |
28/10/2021 |
2021 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL SISTEMA FRENANTE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI DELL' AUTOMEZZO COMUNALE FIAT PANDA TARGATO CP 451AM, IN DOTAZIONE ALL' UFFICIO MANUTENZIONE CON SEDE IN PIAZZA GRAMSCI.- CIG: Z2032CC5FA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
505,41 |
505,41 |
GRSDND59M29L436P - GROSSO EDMONDO |
| ZB53336721 |
20/10/2021 |
20/10/2021 |
2021 |
NOBIS ASSICURAZIONI SPA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE SINISTRI POLIZZE RCT/O |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
706,00 |
706,00 |
01757980923 - NOBIS ASSICURAZIONI SPA |
| Z6C33C2383 |
01/01/2022 |
31/12/2022 |
2021 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE O.D.A. SU MEPA - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE ORDINARIA SU STAMPANTI AD AGHI SIMI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DEMOGRAFICI (ANNO 2022) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
850,00 |
850,00 |
08008490156 - S.I.M.I. SAS DI DAVIDE CIONI E C. |
| Z8B377E54C |
28/10/2022 |
28/10/2022 |
2022 |
FORNITURE DI ATTREZZATURE E PARTI DI GIOCO PER I GIARDINI CENTRALI - DITTA PROLUDIC SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
666,16 |
666,16 |
03500980960 - PROLUDIC SRL |
| ZE632EC14D |
10/05/2021 |
31/12/2022 |
2021 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SOLUZIONE INFORMATICA SRL PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA INFORMATICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.880,00 |
240,00 |
01511090126 - SOLUZIONE INFORMATICA SRL |
| ZCB337A48E |
|
|
2021 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE ODA SU MEPA DI FORNITURA INFORMATICA (LETTORE LTO IBM 7 LENOVO CON RELATIVE 5 CASSETTE) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.645,00 |
,00 |
03895810269 - EDS S.R.L. |
| Z94334E476 |
01/01/2022 |
31/12/2023 |
2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA INDAGINE DI MERCATO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER IL BIENNIO 2022/2023 - POLIZZA ALL RISKS BENI MOBILI E IMMOBILI (ITAS MUTUA) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
29.518,00 |
14.759,00 |
09743130156 - ASSITECA S.P.A. |
| Z3532C35A0 |
20/08/2021 |
27/10/2021 |
2021 |
DETERMINA A CONTRARRE PER INTEGRAZIONE MANUTENZIONE ATTREZZATURE SPORTIVE ? DITTA NUOVA RADAR COOP S.C.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
437,00 |
437,00 |
00415670280 - NUOVA RADAR COOP S.C.R.L. |
| Z4A334D56B |
25/11/2021 |
25/11/2021 |
2021 |
ACQUISTO CRISANTEMI COREANI PER ARREDO CIMITERO COMUNALE - FLORICOLTURA SERRA GIORGIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
945,00 |
945,00 |
SRRGRG55M05L880P - FLORICULTURA SERRA GIORGIO |
| ZBA32D021D |
25/11/2021 |
25/11/2021 |
2021 |
ACQUISTO ATTREZZATURE PER GIOCHI PUBBLICI - DITTA PROLUDIC SRL |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
271,22 |
271,22 |
03500980960 - PROLUDIC SRL |
| Z3732C2484 |
17/12/2021 |
17/12/2021 |
2021 |
"INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI TAGLIO DELLA VEGETAZIONE: TORRENTE STRONA E RETICOLO IDROGRAFICO MINORE" - COD. INTERVENTO BI_A18_622_19_25. AFFIDAMENTO EX ART. 36, C. 2, LETT. A) D.LGS. 50/2016 E SS.MM. ANALISI E CAMPIONAMENTO TORRENTEA STRONA - CUP: C25H20000150001 ? CIG: Z3732C2484 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.404,40 |
2.404,40 |
03371670153 - COMIE SRL |
| Z7631FEA31 |
19/01/2022 |
|
2021 |
SERVIZI DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE ED ATTIVITA' COMPLEMENTARI PRESSO GLI STABILI COMUNALI, ANNI 2021 - 2022. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 IN FAVORE DELLA DITTA MURINSTOP DI BIELLA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
6.130,25 |
3.750,00 |
04997350014 - MURIN STOP DI CIOCCHETTI GEOM. SERGIO & C. S.N.C. |
| Z9D2D541A4 |
|
|
2020 |
AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA - ACQUISTO DI N. 4 WEBCAM PER GESTIONE CONSIGLIO COMUNALE IN VIDEOCONFERENZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
56,00 |
56,00 |
01361970021 - LABORATORIO SPERIMENTALE PROTOTIPI S.N.C.DI LACCHI |
| Z373359D37 |
12/10/2021 |
27/10/2021 |
2021 |
DITTA C.R.E. CENTRO RICAMBI ELETTRODOMESTICI DI BRESCIANI C. E C. S.A.S. - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN CONGELATORE A POZZETTO PER LA CUCINA DELL'ASILO NIDO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
311,47 |
311,47 |
01241290020 - C.R.E. CENTRO RICAMBI ELETTRODOMESTICI DI BRESCIANI C. & C. SAS |
| ZD132AB626 |
15/09/2021 |
18/10/2021 |
2021 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EMPORIO DELLA CALZATURA DI QUARZO E C. S.A.S. PER ACQUISTO CALZATURE PER IL MESSO COMUNALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
172,00 |
140,98 |
00483120028 - EMPORIO DELLA CALZATURA DI G. QUARZO & C. S.A.S. |
| Z7C336858E |
18/11/2021 |
18/11/2021 |
2021 |
FORNITURA LAMPADE VOTIVE PER CIMITERI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
245,00 |
245,00 |
LCSNTN56R18E147A - LUCISANO ANTONIO |
| ZC7273A4F8 |
20/02/2019 |
05/10/2022 |
2019 |
TELECOM ITALIA SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 7" PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE FINO AL 16/06/2020 - PROROGA AL 16/12/2020 - PROROGA AL 16/03/2021 - PROROGA AL 07/04/2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
5.149,41 |
4.170,01 |
00488410010 - TIM SPA |
| ZAA33A307F |
01/11/2021 |
31/10/2023 |
2021 |
EDITORIALE C & C SRL - SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO CARTACEO BIENNALE A ITINERARI E LUOGHI - PERIODO NOVEMBRE 2021 - OTTOBRE 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
76,00 |
76,00 |
04154780961 - EDITORIALE C. & C. SRL |
| Z1923D4666 |
01/06/2018 |
28/10/2021 |
2018 |
CAUSA R.G. 555/2017 DAVANTI AL TRIBUNALE ORDINARIO DI BIELLA PROMOSSA DA BI.PARK SRL ? AFFIDAMENTO INCARICO DI C.T.P. ALLA SOCIETA' A.R.E.A. SNC DI FRANCESCO PRIZZON E C. DI TORINO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.806,40 |
3.120,00 |
05686980011 - A.R.E.A. SNC DI F. PRIZZON E C. |
| Z7A32A0D97 |
28/09/2021 |
|
2021 |
INTERVENTO DI SISTEMAZIONE ALL' IMPIANTO TERMICO DELL' ASILO NIDO DI LORAZZO.- CIG: Z7A32A0D97. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA a) DELLA LEGGE 120/2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.250,00 |
2.050,00 |
00410100028 - E.T.I. S.N.C. DI VERZA & C. |
| Z1F3313030 |
11/10/2021 |
01/12/2021 |
2021 |
REINTEGRAZIONE ATTREZZATURE PRONTO SOCCORSO - DITTA FARMACIA ERI E GIO SNC DEI DOTTORI GIOVANNI FERRARIS ED ERIKA ZAMPIERI DI POLLONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
127,06 |
127,06 |
02634850024 - FARMACIA ERI E GIO SNC DEI DOTTORI GIOVANNI FERRARIS ED ERIKA ZAMPIERI |
| ZD3312E13B |
06/04/2021 |
21/09/2021 |
2021 |
ISCRIZIONE DELLA DIPENDENTE SARA FILA AI QUATTRO POMERIGGI DI STUDIO ORGANIZZATI DA A.N.U.S.C.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
01897431209 - A.N.U.S.C.A. ASSOC.NAZIONALE UFF.STATO CIV.ANAGRAF |
| Z7A338412B |
01/12/2021 |
01/12/2021 |
2021 |
CUP C25I17000080006 - POR FESR 2014/2020 - PRIORITÀ DI INVESTIMENTO IV.4 C - AZIONE IV.4C.1.1 E AZIONE IV.4C.1.2 ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA DENOMINATA MASSERIA ? MODIFICA DEL CONTRATTO EX ART 106 C. 1 LETT. C) D. LGS. 50/2016 APPROVATA CON DETERMINAZIONE N.1029 DEL 6/10/2021 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E DI AVVISO MODIFICA CONTRATTO EX ART. 106 C. 5 D. LGS. 50/2016DA PUBBLICARSI SULLA GURI ? CIG: Z7A338412B SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
528,11 |
435,76 |
09147251004 - LEXMEDIA SRL |
| Z5733834CB |
06/12/2021 |
06/12/2021 |
2021 |
REVISIONE E TAGLIANDO AUTOMEZZO FORD TRANSIT TARGATO FR 028 MH. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
352,00 |
352,00 |
CRCGNE69H01A053H - AUTORIPARAZIONI DI CROCCO EUGENIO |
| Z7B33DA9DC |
12/11/2021 |
23/11/2021 |
2021 |
FORNITURA STAMPATI - BLOCCHI VERBALI CONTESTAZIONE A MEZZO MISURATORE DI VELOCITÀ - DITTA ARTE DELLA STAMPA SAS DI RENATO MIGLIETTI & C DI GAGLIANICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
380,00 |
380,00 |
00424780021 - ARTE DELLA STAMPA S.A.S. DI RENATO MIGLIETTI & C. |
| ZF93318E3E |
28/09/2021 |
30/06/2022 |
2021 |
CITTA' STUDI S.P.A. - AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE CORSO AGGIORNAMENTO "D.LGS. 9 APRILE 2008 N. 81 TESTO UNICO SULLA SICUREZZA" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.120,00 |
2.422,00 |
01491490023 - CITTA' STUDI S.P.A. |
| ZD032437FC |
01/12/2021 |
01/12/2021 |
2021 |
CUP: C29J21045560004 FORNITURA CON CONSEGNA IN SITO DI RASTRELLO/SPAZZOLONE PROFESSIONALE PER CAMPO IN ERBA SINTETICA FRAZIONE PARLAMENTO . DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA. CPV: 44511340-0. CIG: ZD032437FC. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
425,00 |
07075130158 - ITALGREEN SPA |
| ZF332629B1 |
24/11/2021 |
24/11/2021 |
2021 |
FORNITURA E POSA DI TENDE PER UFFICIO SPORT E CULTURA DI VILLA RANZONI IN VIA RANZONI E UFFICIO DEL RESPONSABILE UFFICI RAGIONERIA E TRIBUTI AL 1° PIANO DELLA SEDE MUNICIPALE DI PIAZZA ANGIONO.- CIG: ZF332629B1. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
735,00 |
735,00 |
02493450023 - ARREDOTENDA SNC - DI ALFIERI ISABELLA |
| Z0C33E58DC |
17/12/2021 |
17/12/2021 |
2021 |
SERVIZIO DI SOSTITUZIONE VALVOLE DEVIATRICI MOTORIZZATE ALL'IMPIANTO TERMICO DELL'ASILO NIDO DI LORAZZO ? CIG: Z0C33E58DC. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA a) DELLA LEGGE 120/2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
00410100028 - E.T.I. S.N.C. DI VERZA & C. |
| ZE838FF623 |
01/01/2023 |
31/12/2023 |
2022 |
IL SOLE 24 ORE SPA - SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO DIGITALE A NT + ENTI LOCALI & EDILIZIA ANNO 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
173,08 |
173,08 |
00777910159 - IL SOLE 24 ORE SPA |
| ZB931779A6 |
03/05/2021 |
30/07/2021 |
2021 |
DOTT. CONRAD KLAUS DIETER - CONSULENZA PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DELL'ASILO NIDO COMUNALE PER L'ANO EDUCATIVO 2020/2021. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
975,00 |
977,00 |
CNRKSD64L01Z112B - CONRAD/KLAUS DIETER |
| Z9733CCBFA |
14/12/2021 |
14/12/2021 |
2021 |
ACQUISTO N. 3 CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
255,00 |
209,02 |
02700620020 - FARMACIA VIANA SRL |
| Z433351925 |
27/12/2021 |
26/01/2022 |
2021 |
DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI ELETTRODI DI RICAMBIO PER DEFIBRILLATORI AUTOMATICI ESTERNI (DAE), MARCA PHILIPS, DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI COSSATO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
369,00 |
369,00 |
09653091000 - RL3 S.r.l. |
| Z703405925 |
23/11/2021 |
06/12/2021 |
2021 |
ACQUISTO PNEUMATICI INVERNALI AUTOVETTURA RENAULT MEGANE TARGA YA262AC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
138,14 |
138,14 |
GRSDND59M29L436P - GROSSO EDMONDO |
| ZD93460611 |
13/12/2021 |
10/01/2022 |
2021 |
SIVIMA S.R.L. - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI COMPONENTI DI RICAMBIO PER DEFIBRILLATORE MARCA A.M.I. ITALIA MODELLO SAVER ONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
273,19 |
273,19 |
02382060461 - SIVIMA SRL |
| ZDA3470A29 |
21/12/2021 |
26/01/2022 |
2021 |
DIAPHASON MULTIMEDIA DI MURATORE ALESSANDRO - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI UN AMPLIFICATORE PER L'IMPIANTO AUDIO DELLA PALESTRA "A. AGUGGIA" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
390,00 |
390,00 |
MRTLSN80D20C627U - DIAPHASON MULTIMEDIA DI MURATORE ALESSANDRO |
| Z7732D67AC |
19/11/2021 |
19/11/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE T.D. SU MEPA - SISTEMA ELIMINA CODE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.620,00 |
1.620,00 |
04827220015 - CODARINI SNC DI PAOLO E MARIO CODARINI |
| Z6E2BF8B71 |
21/02/2020 |
31/12/2021 |
2020 |
AFFIDAMENTO INCARICO A DITTA MARAZZI SAS PER VERIFICA / INTEGRAZIONE PIANO HACCP CUCINA ASILO NIDO COMUNALE E SVOLGIMENTO ANALISI. IMPEGNO DI SEPSA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.350,00 |
1.350,00 |
00900920190 - MARAZZI S.A.S. |
| 85297582FA |
17/05/2021 |
16/12/2021 |
2020 |
ACQUISTI IN RETE - OPERE DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2021 IN REGIME DI REPERIBILITA' H 24 - 2° ESPERIMENTO DI GARA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
75.055,47 |
75.055,47 |
01684750027 - COSSATO SCAVI DEI F.LLI NEGRI SNC & C |
| Z4F3383499 |
22/12/2021 |
22/12/2021 |
2021 |
REVISIONE E SOSTITUZIONE FILTRO ABITACOLO FIAT TIPO TARGATA FJ503LY. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
171,00 |
171,00 |
CRCGNE69H01A053H - AUTORIPARAZIONI DI CROCCO EUGENIO |
| Z852866FFD |
28/11/2019 |
29/03/2022 |
2019 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE DI STABILITA' DI ALBERI PRESSO IL TERRITORIO DI COSSATO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/216 - DITTA SEACOOP CON SEDE IN TORINO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.295,08 |
13.009,99 |
04299460016 - SEACOOP |
| ZCC3605F21 |
14/04/2022 |
23/04/2022 |
2022 |
DOTT.SSA ELENA ZOPPETTI - AFFIDAMENTO INCARICO PER AGGIORNAMENTO MANUALE AUTOCONTROLLO DEL SISTEMA HACCP DELLA CUCINA ATTREZZATA COMUNALE E ATTIVITA' CORRELATE E CONTESTUALE DETERMINAZIONE A CONTRARRE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.250,00 |
1.300,00 |
ZPPLNE76B57F952B - ZOPPETTI/ELENA |
| Z66343457D |
02/12/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
DITTA MASTRUZZI SRL DI PORTO MANTOVANO (MN) - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ARREDI METALLICI PER SCUOLE D'INFANZIA E SCUOLE PRIMARIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.965,00 |
4.965,00 |
01870590203 - MASTRUZZI SRL |
| ZF038E2D6F |
01/01/2023 |
31/12/2023 |
2022 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE O.D.A. SU MEPA - SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SU APPLICATIVO DA-TE E CONTROLLI UTILIZZATO PER LA GESTIONE INTERNA DEI CONTROLLI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - ANNO 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
06367820013 - DASEIN SRL |
| 8106851115 |
18/01/2021 |
|
2020 |
PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020 ? CATEGORIA PREVALENTE OG1. CUP: C29H19000390004 ? CIG: 8106851115 - NUMERO GARA 7602422 . APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 5.http://contrattipubblici.sipalinformatica.it/sipal_gp/template.jsp# |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
92.242,80 |
74.514,00 |
02408190029 - GM GROUP |
| Z263458D44 |
10/12/2021 |
|
2021 |
TERMOIDRAULICA DI LASCIANDARE EUGENIO - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI IDRAULICI PRESSO GLI ALLOGGI DI EMERGENZA ABITATIVA DEL COMUNE DI COSSATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.046,00 |
1.683,00 |
LSCGNE90C20A859B - TERMOIDRAULICA DI LASCIANDARE EUGENIO |
| Z3336F7719 |
28/06/2022 |
01/07/2022 |
2022 |
FARMACIA VIANA SRL DI COSSATO - AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA DI PRODOTTI E ATTREZZATURE DI PRONTO SOCCORSO PER UFFICI/SERVIZI DELL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA DEL COMUNE DI COSSATO CON CONTESTUALE DETERMINAZIONE A CONTRARRE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
251,55 |
251,55 |
02700620020 - FARMACIA VIANA SRL |
| Z6933E208C |
16/11/2021 |
22/12/2021 |
2021 |
STUDIO SIGAUDO SRL - AFFIDAMENTO FORNITURA DEL MANUALE "P.A.RLIAMO DELL'IVA" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25,00 |
25,00 |
10459410014 - STUDIO SIGAUDO SRL |
| Z58325EA58 |
06/12/2021 |
06/12/2021 |
2021 |
INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DEGLI ALLARMI ANTINTRUSIONE PRESENTI PRESSO PALAZZO MUNICIPALE DI PIAZZA ANGIONO ? SCUOLA ELEMENTARE PARLAMENTO IN VIA PARLAMENTO ? SCUOLA ELEMENTARE AGLIETTI IN VIA CORRIDONI. - CIG:Z58325EA58. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA a) DELLA LEGGE 120/2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
460,00 |
460,00 |
02074820024 - B.B. SYSTEM S.R.L. |
| ZF43449DAB |
07/12/2021 |
28/12/2021 |
2021 |
MONDOFFICE SRL - AFFIDAMENTO FORNITURA DI AGENDE PER L'ANNO 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
156,06 |
156,06 |
03695400964 - MONDOFFICE S.R.L. |
| zb731c05e8 |
|
|
2021 |
ATTUAZIONE IN FORMA SPERIMENTALE DI INIZIATIVE DI SPONSORIZZAZIONE CONSISTENTI NELLA MANUTENZIONE E MIGLIORIA DI AREE VERDI A FRONTE DELLA PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' DEGLI SPONSOR. AFFIDAMENTO IN FAVORE DI AGLIETTI CARNI SAS DI AGLIETTI ZAMPALLA FEDERICO & C. ? CIG ZB731C05E8. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
554,30 |
554,30 |
02058940020 - AGLIETTI CARNI SAS |
| ZA031644ED |
10/08/2021 |
10/08/2021 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELL'ALA GOCCIOLANTE ESISTENTI SU AREE VERDI E RIFACIMENTO DI N. 2 AIUOLE PRESSO PIAZZA TEMPIA ALLA DITTA FLORTEC GIARDINI E DINTORNI DI SAMUELE VITALE CON SEDE IN VALDILANA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.950,00 |
2.950,00 |
VTLSML82T26A859V - FLORTEC |
| ZB0314B935 |
24/04/2021 |
01/06/2021 |
2021 |
FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE PARTI LIGNEE PRESENTI PRESSO LE AREE VERDI - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS N. 50/2016 - DITTA ARIELLA S.R.L. CON SEDE IN COSSATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
171,82 |
171,82 |
01907700023 - ARIELLA S.R.L. |
| ZAC31BC23B |
28/10/2021 |
28/10/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO DI ALCUNI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E PULIZIA DELLE SPONDE DEL TORRENTE STRONA IN LOCALITA' "PONTE DI CROSA" ALLA DITTA CANELLA SERVIZI SRL CON SEDE IN COSSATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
650,00 |
02275630024 - CANELLA SERVIZI SRL |
| Z7F3408563 |
29/11/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
DITTA CUP&CO S.R.L. - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLA LAVASTOVIGLIE DI MARCA ARISTARCO IN USO PRESSO LA CUCINA DELL'ASILO NIDO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
80,00 |
02345440024 - CUP E CO. SRL |
| ZA038B669A |
|
|
2022 |
DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DI FORNITURA INFORMATICA ALLA DITTA CONVERGE SPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
395,00 |
395,00 |
04472901000 - CONVERGE SPA |
| Z7039264BF |
|
|
2022 |
DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA SU MEPA ALLA SOCIETA' LABORATORIO SPERIMENTALE PROTOTIPI SNC DI 9 NOTEBOOK PER UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
5.000,00 |
01361970021 - LABORATORIO SPERIMENTALE PROTOTIPI S.N.C.DI LACCHIA PIERA & C. |
| ZD432F575D |
15/09/2021 |
18/10/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO DI FORNITURA (CORDONI SPIRALATI PER TELEFONI COMUNALI) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35,00 |
35,00 |
02718750025 - CROSA PARTNER GROUP SRL |
| Z343462903 |
15/12/2021 |
28/12/2021 |
2021 |
FORNITURE SANITARIE ATS - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI COMPONENTI DI RICAMBIO PER DEFIBRILLATORE MARCA CU MEDICAL SYSTEM, MODELLO IPAD ? CU SP1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
91,14 |
91,14 |
06267210588 - FORNITURE SANITARIE ATS DI A. GUERRUCCI E C. SNC |
| Z5A342E908 |
06/12/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
CUP & CO S.R.L. - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI STOVIGLIE ED ALTRO MATERIALE PER LA CUCINA DELL'ASILO NIDO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,20 |
140,20 |
02345440024 - CUP E CO. SRL |
| 8173115BDA |
23/07/2020 |
29/03/2022 |
2020 |
PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNNI 2020-2021. CIG: 8173115BDA. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 5. |
|
PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
99.440,03 |
101.815,92 |
01409360029 - SIVIERO DAVIDE & C. SNC |
| ZF62E22465 |
17/12/2020 |
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO A CHIAMATA DI PULIZIA CADITOIE E TOMBINI ED AREE GIOCO ALLA DITTA CANELLA SERVIZI SRL CON SEDE IN COSSATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
380,00 |
380,00 |
02275630024 - CANELLA SERVIZI SRL |
| ZDD258E471 |
15/01/2019 |
22/12/2021 |
2018 |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DENOMINATI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI BIENNIO 2019-2020". DETERMINAZIONE A CONTRARRE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.006,73 |
4.923,55 |
PCCMSM65D06D938E - PICCALUGA MASSIMO |
| Z8F33F8BC2 |
|
|
2021 |
CUP: C29G17000190004. LAVORI DI RECUPERO DI UN BASSO FABBRICATO DA ADIBIRE AD USO UFFICI, PRESSO IL COMANDO DI COMPAGNIA DEI CARABINIERI DI COSSATO - CUP: C29G17000190004 ? SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE DI PREDISPOSIZIONE E GESTIONE PRATICHE DI CONNESSIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO. CIG Z8F33F8BC2. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
945,00 |
,00 |
PGRDVD85E13A859P - PEGORARO DAVIDE |
| 0000000000 |
28/12/2018 |
31/08/2022 |
2018 |
AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DAL 01/01/2019 AL 31/12/2023: APPROVAZIONE ATTI E ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' SO.RI.SO. SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
696.115,25 |
696.115,25 |
01982830026 - SO.RI.SO. |
| Z3233DB97B |
|
|
2021 |
FORNITURA DI PORTA LIBRI VOTIVI SU MISURA, IN ACCIAIO INOX, DA DESTINARE AL CIMITERO CAPOLUOGO. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.400,00 |
2.400,00 |
00241490028 - C.M.B. MOTTALCIATA S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE |
| Z9E3269820 |
04/08/2021 |
29/09/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE T.D. SU MEPA DI FORNITURA INFORMATICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.118,00 |
1.118,00 |
01511090126 - SOLUZIONE INFORMATICA SRL |
| ZC533CFE9D |
12/01/2022 |
12/01/2022 |
2021 |
RIPARAZIONE AUTOVETTURA COMUNALE FIAT TIPO TARGATA FJ503LY. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
185,00 |
185,00 |
CRCGNE69H01A053H - AUTORIPARAZIONI DI CROCCO EUGENIO |
| Z7433CFE5A |
14/01/2022 |
14/01/2022 |
2021 |
SOSTITUZIONE PASTIGLIE FRENI ANTERIORI AUTOCARRO COMUNALE FORD TRANSIT TARGATO FR028MH. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
137,00 |
137,00 |
CRCGNE69H01A053H - AUTORIPARAZIONI DI CROCCO EUGENIO |
| 7881866196 |
28/01/2020 |
|
2019 |
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS 50/2016 PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA "BONIFICA PAVIMENTAZIONE IN VINIL AMIANTO E MIGLIORAMENTO EFFICIENZA TERMICA SCUOLA PRIMARIA PARLAMENTO". APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 5. CUP: C28G18000110005 ? CIG: 7881866196 ? Numero Gara 7412508 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
101.730,80 |
101.730,80 |
02286680810 - M.D. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA |
| ZA633BF36A |
05/11/2021 |
12/01/2022 |
2021 |
LYRECO ITALIA SRL - AFFIDAMENTO FORNITURA DI AGENDE PER L'ANNO 2022 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
285,48 |
285,48 |
11582010150 - LYRECO ITALIA SRL |
| 7881866196 |
28/01/2020 |
|
2019 |
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS 50/2016 PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA "BONIFICA PAVIMENTAZIONE IN VINIL AMIANTO E MIGLIORAMENTO EFFICIENZA TERMICA SCUOLA PRIMARIA PARLAMENTO". APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 5. CUP: C28G18000110005 ? CIG: 7881866196 ? Numero Gara 7412508 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
101.730,80 |
101.730,80 |
| ZDA34169DA |
25/11/2021 |
11/01/2022 |
2021 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - INSTALLAZIONE NUOVE RUOTE MESCOLA INVERNALE, CONVERGENZA ED EQUILIBRATURA, AUTOVEICOLO RENAULT MEGANE YA262AC - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
57,50 |
57,50 |
GRSDND59M29L436P - GROSSO EDMONDO |
| Z5833AEC37 |
02/11/2021 |
27/12/2021 |
2021 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE E REVISIONE PERIODICA SU AUTOVEICOLO FIAT PANDA TARGATO BK483EP IN DOTAZIONE AGLI UFFICI ISTRUZIONE E SCUOLE, CULTARA, MANIFESTAZIONI E SPORT, SERVIZI SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO - DITTA AUTORIPARAZIONI MATTOTEA EZIO DI COSSATO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
656,76 |
656,76 |
MTTZEI54R14A859R - AUTORIPARAZIONI MATTOTEA EZIO |
| Z57344E320 |
03/12/2021 |
28/12/2021 |
2021 |
MTA GROUP S.R.L. - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERASSI, RETI A DOGHE, GUANCIALI, COPRIMATERASSI E FEDERE PER GLI ALLOGGI DI EMERGENZA ABITATIVA DEL COMUNE DI COSSATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.187,40 |
4.187,40 |
11846730015 - MTA GROUP S.R.L. |
| ZDA2E2A522 |
30/09/2020 |
31/12/2021 |
2020 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2021 - AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.347,28 |
1.924,00 |
DVSLCU71T01A859X - DI VIESTI ARCH. LUCIO |
| ZAD32EDB1E |
10/02/2022 |
10/02/2022 |
2021 |
ACQUISTI IN RETE - SERVIZIO DI ESUMAZIONI STRAORDINARIE DAL CAMPO C1 DEL CIMITERO CAPOLUOGO - 70 ESUMAZIONI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.250,00 |
20.250,00 |
01747390027 - COOP.SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS |
| Z6B38CF41D |
09/01/2023 |
27/01/2023 |
2023 |
ACQUISTO PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - DITTA EGAF DI FORL̀ - FORMULA ABBONAMENTO ANNO 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
306,00 |
306,00 |
02259990402 - EGAF EDIZIONI SRL |
| Z13332ED07 |
26/11/2021 |
26/11/2021 |
2021 |
CUP: C29J21049640004. MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI. SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO ERBOSO DEL CAMPO DA CALCIO DELLO STADIO ABATE. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1 C. 2 LETTERA A) DELLA L. 120/2020 COME MODIFICATO DALL'ART. 51 DELLA L. 108/2021. CIG: Z13332ED07. CPV 77320000-9 SERVIZI DI MANUTENZIONE DI CAMPI SPORTIVI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.900,00 |
4.900,00 |
BRTMSM67D29I819M - PRATOMAX |
| Z1F342E9CC |
06/12/2021 |
13/12/2021 |
2021 |
CEF VALLONESE DI BORTOLOTTO & C. SNC - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ZERBINI PER L'ASILO NIDO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
168,00 |
168,00 |
01498810025 - C.E.F. VALLONESE DI BORTOLOTTO E C. SNC |
| Z2D346B646 |
16/12/2021 |
22/12/2021 |
2021 |
LIBRERIA CAPPUCCETTO GIALLO DI CAVALIERE F. E MARCALLI S. E C. SNC - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LIBRI PER L'ASILO NIDO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,22 |
350,22 |
02532370026 - CAPPUCCETTO GIALLO SNC |
| ZE7346E381 |
16/12/2021 |
21/12/2021 |
2021 |
PASTORELLO, POZZATI & C. S.A.S. - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TELI CERATI PER L'ASILO NIDO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
172,14 |
172,14 |
00486900020 - PASTORELLO, POZZATI & C. SAS |
| ZB93413CAE |
24/11/2021 |
22/12/2021 |
2021 |
DITTA CREMONAGIOCHI & ARREDI DI BONINI FRANCO & C. SNC - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ARREDI PER L'ASILO NIDO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.180,33 |
1.180,33 |
00753550193 - CREMONA GIOCHI ARREDI DI BONINI FRANCO E C. SNC |
| Z83266FDCD |
01/01/2019 |
31/12/2021 |
2019 |
AON S.P.A. - POLIZZA ASSICURATIVA RCA LIBRO MATRICOLA ANNO 2019-2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.222,96 |
18.222,96 |
10203070155 - AON SPA |
| Z673145FEB |
15/04/2021 |
14/04/2021 |
2021 |
OPEN SOFTWARE MEDIA SRL - SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO DIGITALE A UFFICIO STUDI.NET - ANNO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
03631140278 - OPEN SOFTWARE MEDIA SRL |
| ZB6345EEE8 |
13/12/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
GIULIANA DI ALBERTINA MANTOVANI - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI COPRIMATERASSI DI VARIE MISURE PER L'ASILO NIDO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
734,43 |
734,43 |
MNTLRT70P65D938M - GIULIANA DI ALBERTINA MANTOVANI |
| Z483482176 |
20/12/2021 |
14/01/2022 |
2021 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOVETTURA FIAT PUNTO TARGATA DM680ZN IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE COMANDO E SERVIZI - DITTA AUTORIPARAZIONI CROCCO EUGENIO DI COSSATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
153,00 |
153,00 |
CRCGNE69H01A053H - AUTORIPARAZIONI DI CROCCO EUGENIO |
| Z83266FDCD |
01/01/2019 |
31/12/2021 |
2019 |
AON S.P.A. - POLIZZA ASSICURATIVA RCA LIBRO MATRICOLA ANNO 2019-2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.222,96 |
18.222,96 |
09743130156 - ASSITECA S.P.A. |
| Z0F311BE26 |
25/05/2021 |
25/05/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FUORI APPALTO PER RIPRISTINO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.180,00 |
1.180,00 |
05082080010 - M.C.E. SRL |
| Z7D33EB70C |
25/05/2021 |
30/06/2022 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE PRESSO IL COMUNE DI COSSATO ? ANNI 2021/2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
7.639,34 |
7.639,34 |
02009140027 - CONSORZIO SOCIALE IL FILO DA TESSERE ONLUS |
| Z7C344E155 |
20/12/2021 |
30/12/2021 |
2021 |
EMERGENZA SANITARIA COVID-19. FORNITURA BUONI SPESA ALIMENTARI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,00 |
130,00 |
LZZMRS75B19L750M - MORRIS IMMAGINE & DIFFUSIONE DI LAZZARIN MORRIS |
| Z523146315 |
10/05/1921 |
16/06/2021 |
2021 |
LAVECCHIAPMT DI ALIFFI CORRADO - FORNITURA DI N. 500 BOLLINI ANTICONTRAFFAZIONE PER I TESSERINI INVALIDI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
60,00 |
LFFCRD74B16A479F - LAVECCHIAPMT DI ALIFFI CORRADO |
| Z0C31463D3 |
11/05/2021 |
31/05/2021 |
2021 |
TIPOGRAFIA GARIAZZO MARIO SNC - AFFIDAMENTO FORNITURA DI TIMBRI PER GLI UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
195,00 |
195,00 |
01490030028 - TIPOGRAFIA GARIAZZO MARIO SNC |
| ZED331DB68 |
29/09/2021 |
28/09/2022 |
2021 |
DMEDIA GROUP SPA - SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO DIGITALE A LA NUOVA PROVINCIA DI BIELLA - PERIODO 29/09/21-28/09/22 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
172,12 |
172,12 |
13428550159 - DMEDIA GROUP SPA |
| Z803404BCF |
01/01/2022 |
31/12/2022 |
2021 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE T.D. SU MEPA (PREVIA INDAGINE DI MERCATO) - SERVIZIO DI ASSISTENZA SOSTITUTIVO DI ESTENSIONE GARANZIA SU SERVER E STORAGE DELL (ANNO 2022). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.210,00 |
1.210,00 |
10324250157 - EVERNEX ITALIA SRL |
| Z0125D65FC |
01/01/2019 |
30/04/2021 |
2018 |
AFFIDAMENTO TRAMITE R.D.O. SU MEPA - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE (BIENNIO 2019/2020) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.917,66 |
3.917,66 |
05082080010 - M.C.E. SRL |
| Z213325DBB |
09/11/2021 |
09/11/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SU APPARATI AUDIO E VIDEO INSTALLATI PRESSO LE SALE COMUNALI - INTERVENTO EXTRA CONTRATTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
370,00 |
370,00 |
MRTLSN80D20C627U - DIAPHASON MULTIMEDIA DI MURATORE ALESSANDRO |
| 2F533D37AC |
01/01/2022 |
31/12/2022 |
2021 |
AFFIDAMENTO TRAMITE T.D. SU MEPA - SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SU APPLICATIVO NAPOLEONE.PA (ANNO 2022) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
,00 |
06367820013 - DASEIN SRL |
| Z8F319A700 |
15/07/2021 |
15/07/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA SU APPARATI AUDIO E VIDEO - INTERVENTO EXTRA CONTRATTO PER RIPARAZIONE IMPIANTO AUDIO PRESSO SALA CONSIGLIARE DI VILLA BERLANGHINO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
370,00 |
370,00 |
MRTLSN80D20C627U - DIAPHASON MULTIMEDIA DI MURATORE ALESSANDRO |
| ZFA34748B6 |
16/12/2021 |
20/12/2021 |
2021 |
NOVARCLEAN S.A.S. DI BASHNYAK TETYANA & C. - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA POST-CANTIERE DEGLI ARREDI E DELLE ATTREZZATURE INTERNE DELLA SCUOLA PRIMARIA "MASSERIA" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.800,00 |
4.800,00 |
02423580030 - NOVARCLEAN S.A.S. |
| Z352F1367C |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2020 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE T.D. SU MEPA (PREVIA INDAGINE DI MERCATO) - SERVIZIO DI ASSISTENZA SOSTITUTIVO DI ESTENSIONE GARANZIA SU SERVER E STORAGE DELL (ANNO 2021) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.950,00 |
2.950,00 |
01330580034 - APICE SRL |
| ZC431612D2 |
01/05/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE T.D. SU MEPA - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA SU APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA (PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2021) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.344,00 |
1.344,00 |
05082080010 - M.C.E. SRL |
| ZA43284C17 |
10/08/2021 |
09/08/2023 |
2021 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE T.D. SU MEPA (PREVIA INDAGINE DI MERCATO) - RINNOVO BIENNALE LICENZE ANTIVIRUS KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS E SERVIZI ACCESSORI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.090,70 |
2.090,70 |
01486330309 - DPS INFORMATICA SNC |
| ZC22F52240 |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2020 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE O.D.A. SU MEPA - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA RELATIVA ALLE STAMPANTI AD AGHI SIMI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DEMOGRAFICI (ANNO 2021) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
780,00 |
780,00 |
08008490156 - S.I.M.I. SAS DI DAVIDE CIONI E C. |
| Z9E3135B3B |
02/11/2021 |
02/11/2021 |
2021 |
ACQUISTI IN RETE - SERVIZIO DI SFALCIO ERBA, DISERBO E SFOLTIMENTO ALBERI DEI CIGLI STRADALI E PULIZIA CUNETTE STRADALI - ANNO 2021 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
13.282,37 |
13.282,37 |
CVLDVD63H13D094H - CAVALLARO DAVIDE - IMPRESA DI PULIZIE |
| Z912F2E241 |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2020 |
AFFIDAMENTO TRAMITE T.D. SU MEPA - SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SU APPLICATIVO NAPOLEONE.PA (ANNO 2021) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
1.800,00 |
06367820013 - DASEIN SRL |
| Z992F2DF82 |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2020 |
AFFIDAMENTO TRAMITE T.D. SU MEPA - SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SU APPLICATIVO DA-TE E CONTROLLI UTILIZZATO PER LA GESTIONE INTERNA DEI CONTROLLI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (ANNO 2021) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
06367820013 - DASEIN SRL |
| Z8C2F2E1E3 |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2020 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE T.D. SU MEPA - SERVIZIO DI MANTENIMENTO LICENZE PER LA CONSULTAZIONE DELLE BANCHE DATI SU BASIC SUITE (ANNO 2021) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.190,00 |
1.190,00 |
04231460017 - EXECUTIVE COMPUTER S.N.C.DI MAGNANO E FLORIO |
| Z482F2DC4E |
16/12/2020 |
15/12/2021 |
2020 |
AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA - RINNOVO LICENZA D'USO ANNUALE RELATIVA ALLA PIATTAFORMA WEB PER LA SEGNALAZIONE DELLE CONDOTTE ILLECITE AI DANNI DELLA P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
340,00 |
340,00 |
02734350750 - CLIO SRL |
| ZCC2F2E17D |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2020 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE T.D. SU MEPA - RINNOVO LICENZA D'USO RELATIVA ALL'APPLICATIVO MOTUS (ANNO 2021)
-----SERVIZIO NON ATTIVATO---- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
,00 |
,00 |
11840900150 - EADE SRL |
| ZEF2F2DF28 |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2020 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE T.D. SU MEPA - SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SU APPLICATIVO SIPAL ICARO (ANNO 2021) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
432,00 |
432,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| ZCC2F2DD91 |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2020 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE T.D. SU MEPA - SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SU APPLICATIVO CONCILIA WIN UTILIZZATO PER LA GESTIONE DELLE CONTRAVVENZIONI DELLA POLIZIA MUNICIPALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.062,00 |
3.062,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| ZA226191F8 |
01/01/2019 |
31/12/2021 |
2018 |
AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E AGGIORNAMENTO RELATIVA AD APP E SITO MUNICIPIUM (TRIENNIO 2019/2021) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.300,00 |
9.300,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z16319A4C8 |
22/07/2021 |
22/07/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE O.D.A. SU MEPA - FORNITURA E INSTALLAZIONE MODULO INTEGRATIVO PER LA GESTIONE DEI DATI DELLE LOCAZIONI DA BANCA DATI SIATEL MEDIANTE SIPAL TRIBUTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z092F2DCF9 |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2020 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE T.D. SU MEPA - SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE (ANNO 2021) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z792F2DCC4 |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2020 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE T.D. SU MEPA - SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SUGLI APPLICATIVI GESTIONALI SIPAL (ANNO 2021) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
31.850,00 |
31.850,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| ZE93226528 |
27/07/2021 |
12/11/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE T.D. SU MEPA - FORNITURA DI TRE LICENZE MS OFFICE STANDARD |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.153,00 |
1.153,00 |
01121130197 - C2 SRL |
| ZC72FE607D |
26/05/2021 |
26/05/2021 |
2020 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE T.D. SU MEPA - FORNITURA DI N. 12 NOTEBOOK DA ASSEGNARE AI DIPENDENTI CHE PRESTANO SERVIZIO IN SMARTWORKING |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.608,00 |
7.608,00 |
01601070020 - SEICON SRL |
| Z5A30DA2B6 |
05/03/2020 |
13/03/2020 |
2021 |
DITTA TIPOGRAFIA ROBINO BRUNO DI SANDRO E PAOLO ROBINO - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE E LA STAMPA DI MATERIALE CELEBRATIVO RELATIVO AL 50° ANNIVERSARIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE CON CONTESTUALE DETERMINAZIONE A CONTRARRE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
00305520025 - TIPOGRAFIA ROBINO BRUNO & C. S.N.C. |
| 81202133C0 |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
FORNITURA DI GAS METANO - CONVENZIONE SCR PIEMONTE - ANNO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
191.644,00 |
193.560,00 |
01368720080 - UNOGAS ENERGIA SPA |
| 8070219B63 |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2019 |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SCR PIEMONTE "FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 11" PER LA FORNITURA DI ELETTRICITA' PER GLI STABILI COMUNALI PER L'ANNO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
96.284,38 |
97.688,65 |
02616630022 - NOVA AEG S.P.A. |
| Z5F33B3F7B |
11/11/2021 |
26/11/2021 |
2021 |
ACCERTAMENTO CONTRIBUTO MINISTERIALE PER SOSTEGNO ALL'EDITORIA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
3.490,88 |
01844230027 - LIBRERIA ROBIN DI ZEGNA E. & C S.N.C. |
| Z6F33B44C6 |
11/11/2021 |
20/11/2021 |
2021 |
ACCERTAMENTO CONTRIBUTO MINISTERIALE PER SOSTEGNO ALL'EDITORIA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.060,00 |
3.060,00 |
02092970025 - LIBRERIA DE ALESSI SRL |
| Z2132078FB |
17/06/2021 |
20/07/2021 |
2021 |
DITTA ETA SERVICE S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI ALCUNE ATTREZZATURE IN USO PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA DEL COMUNE DI COSSATO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
98,50 |
98,50 |
01760620029 - ETA SERVICE SRL |
| ZE82FCC3C8 |
16/12/2020 |
27/04/2021 |
2020 |
DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.- FORNITURA DI ATTREZZATURE GIOCATTOLO PER ASILO NIDO COMUNALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.028,36 |
2.028,36 |
02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. |
| Z8C2D939BA |
27/01/2021 |
27/01/2021 |
2020 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE O.D.A. SU MEPA - ACQUISTO MODULO JCITY-PA PER LA GESTIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO INERENTI LE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA MEDIANTE L'APPLICATIVO CONCILIA WINDOWS UTILIZZATO DAL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.400,00 |
1.400,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z153132C8O |
01/04/2021 |
30/06/2021 |
2021 |
ICA - PROROGA TECNICA FINO AL 30 GIUGNO 2021 INCASSO CANONE UNICO PATRIMONIALE APRILE GIUGNO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.000,00 |
8.776,60 |
02478610583 - ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL |
| Z8E304D6DD |
26/02/2021 |
26/02/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 SERVIZIO DI RIPARAZIONE VETRO PIAGGIO PORTER DP339RZ - DITTA GLASS POINT, CERRETO CASTELLO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
80,00 |
01971180029 - Glass Point sas di Lacchia Corrado e C. |
| Z1C3331C8E |
27/09/2021 |
21/10/2021 |
2021 |
DITTA PARAFARMACIA DELLE SCUOLE SNC - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PRODOTTI BABYGELLA PER L'IGIENE DEI BAMBINI FREQUENTANTI L'ASILO NIDO COMUNALE E DI UNA CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO (ALL. 1 PER 3 E PIU' DIPENDENTI) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
413,93 |
413,93 |
02677630028 - PARAFARMACIA DELLE SCUOLE SNC DI CAMELLO G. E RIZZI E.R. |
| Z5D30DE43B |
24/06/2021 |
02/11/2021 |
2021 |
EDIFICIO COMUNALE DI PIAZZA GRAMSCI (SEDE AREA TECNICA DELLA CITTÀ DI COSSATO). SERVIZI TECNICO PROFESSIONALI DI VERIFICA SISMICA E STUDIO DI FATTIBILITÀ DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI CONNESSO ALLA RIQUALIFICAZIONE DEGLI UFFCI E LORO MESSA A NORMA. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z5D30DE43B |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
12.675,31 |
10.389,60 |
09576570015 - TECSE ENGINEERING |
| 8702984996 |
01/12/2021 |
01/12/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1, D.L. 76/2020, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA L. 11/09/2020, N. 120, DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA "SISTEMAZIONE IDRAULICA DIFESE SPONDALI TORRENTE STRONA E LAVORI DI RICALIBRATURA ALVEI RIO CLAROLO E RIO VALLELUNGA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
118.291,50 |
122.791,50 |
01236860027 - ESCAVAZIONI F.LLI BAZZANI SPA |
| ZFA27247F1 |
04/03/2019 |
31/12/2020 |
2019 |
AFFIDAMENTO INCARICO A DITTA EUROSERVIZI SRL DI CHIERI, INDIVIDUATA TRAMITE MEPA, PER FORNITURA PANNOLINI E SALVIETTE IGIENICHE PER ASILO NIDO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
4.441,22 |
4.441,22 |
08057040019 - EUROSERVIZI SRL |
| Z8B1F8B370 |
01/09/2017 |
31/01/2021 |
2017 |
AFFIDAMENTO INCARICO A DITTA PANIFICIO DI VARALLO SRL PER FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO BIOLOGICI PER ASILO NIDO COMUNALE PERIODO SETTEMBRE 2017 - LUGLIO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.374,01 |
2.374,01 |
00164610024 - PANIFICIO DI VARALLO S.R.L. |
| Z9B33FBF09 |
|
|
2021 |
ADESIONE DEL COMUNE DI COSSATO ALLA CANDIDATURA DEL TERRITORIO TERRA DELLA LANA, SPORT, BENESSERE, TURISMO E MODA A LA COMUNITA DELLO SPORT (EUROPEAN COMMUNITY OF SPORT) ANNO 2023. CIG Z9B33FBF09 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
,00 |
null - ACES EUROPE |
| Z793478702 |
17/12/2021 |
25/01/2022 |
2021 |
FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE/FFP2, LIQUIDO IGIENIZZANTE, GUANTI IN NITRILE - DITTA SDR SAS DI COSSATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
948,83 |
948,83 |
01698010020 - SDR SAS DI SCHIAPPARELLI DANIELE E C. |
| ZC33544D35 |
18/02/2022 |
22/02/2022 |
2022 |
CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CATEGORIA C - PER IL SETTORE AREA AMMINISTRATIVA, SERVIZI FINANZIARI E SERVIZI ALLA PERSONA, CON RISERVA DI N. 1 POSTO PER VOLONTARI FORZE ARMATE: IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE RISCALDAMENTO E LUCI LOCALE SEDE DI PROVE DI CONCORSO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
120,00 |
120,00 |
RNCFNC59B12G820F - ELETTROTECNICA RONCARI FRANCO |
| ZBC26683E6 |
01/01/2019 |
31/12/2021 |
2018 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA ALLA SOCIETA' ISIMPLY LEARNING DEI SERVIZI DEDICATI AL REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - GDPR 679/16. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.871,68 |
12.810,00 |
09519800016 - iSIMPLY LEARNING S.R.L. |
| Z4E38BB387 |
|
|
2022 |
INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNE PORTE IN LEGNO, PRESSO SCUOLA D'INFANZIA DELLA MASSERIA, SCUOLA ELEMENTARE DEL PARLAMENTO E CASERMA CARABINIERI. ? CIG: Z4E38BB387. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA a) DELLA LEGGE 120/2020. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
474,00 |
474,00 |
CRESFN62L16A859B - CERIA/STEFANO |
| Z5E334E984 |
04/03/2022 |
04/03/2022 |
2021 |
ACQUISTI IN RETE - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2021 IN REGIME DI REPERIBILITA' H24. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.441,16 |
14.441,16 |
01684750027 - COSSATO SCAVI DEI F.LLI NEGRI SNC & C |
| Z893444600 |
10/12/2021 |
28/12/2021 |
2021 |
PANIATE SNC - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ARREDI E GIOCHI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI COSSATO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.107,21 |
1.107,22 |
01063900052 - PANIATE SNC |
| ZEA33202CC |
24/02/2022 |
24/02/2022 |
2021 |
ACQUISTI IN RETE - INTERRAMENTO DI PICCOLO TRATTO DI TUBAZIONE E CONDUTTORI PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.575,00 |
2.575,00 |
LCSNTN56R18E147A - LUCISANO ANTONIO |
| 85164279E1 |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2020 |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE "FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 12 (GARA 118-2020)" - PER LA FORNITURA DI ELETTRICITA' A FAVORE DEGLI STABILI COMUNALI PER L'ANNO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
94.137,86 |
94.224,96 |
02616630022 - NOVA AEG S.P.A. |
| ZDC344F553 |
17/12/2021 |
30/12/2021 |
2021 |
DITTA LIBRERIA ROBIN E. E C. S.N.C. ? IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MANUALI E GUIDE PER L'UFFICIO INFORMAGIOVANI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
999,00 |
1.157,70 |
01844230027 - LIBRERIA ROBIN E. E C. S.N.C. |
| Z9431A773A |
01/01/2021 |
31/12/2022 |
2021 |
ANCI DIGITALE S.P.A. AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA - ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI DI BASE ANCI RISPONDE - ANNI 2021 E 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.158,20 |
2.158,20 |
15483121008 - ANCI DIGITALE SPA |
| Z2F345ECD6 |
13/12/2021 |
22/12/2022 |
2021 |
LA SIGNORA DEI PANNOLINI DI BELTRAMO MARISA - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PANNOLINI PER L'ASILO NIDO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
145,00 |
145,00 |
BLTMRS73T61A859S - LA SIGNORA DEI PANNOLINI DI BELTRAMO MARISA |
| Z9933CDA3E |
08/11/2021 |
13/01/2022 |
2021 |
AFFIDAMENTO DI FORNITURA (CUFFIA TELEFONICA E RELATIVO ADATTATORE PER TELEFONO VOIP THOMSON TB30) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
87,00 |
87,00 |
05082080010 - M.C.E. SRL |
| ZBE33D9B90 |
13/11/2021 |
08/02/2022 |
2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA PER FORNITURA INFORMATICA (FIREWALL E SERVIZI COLLEGATI) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.990,00 |
12.990,00 |
09519800016 - iSIMPLY LEARNING S.R.L. |
01668080029 - HAL SERVICE Spa |
| Z0839ED5B6 |
20/02/2023 |
31/08/2023 |
2023 |
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI RICERCA DEI PROPRIETARI EPROPRIANDI, CONTATTI E CONTROLLI, REDAZIONE DEI DECRETI DI ESPROPRI, TRASCRIZIONE DECRETI O ATTI DI CESSIONE BONARIA, NELL'AMBITO DEL PROGETTO RELATIVO AI DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE VIARIA E SICUREZZA STRADALE ANNO 2022 (CIG: Z0839ED5B6 // CUP: C27H21005310005) ? IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.230,00 |
,00 |
MRLMSM65P30A859R - MORELLO/MASSIMO |
| 0000000000 |
01/01/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
CANONE ANNUALE ACCESSO BANCA DATI MOTORIZZAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.220,25 |
1.220,25 |
00000000000 - MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DIP. TRASPORTI |
| ZDA37F5BF4 |
|
|
2022 |
DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DI FORNITURA INFORMATICA (AGGIORNAMENTO MACRO LIBRE OFFICE). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.500,00 |
4.500,00 |
FCCNTN74E25L949G - SOLUZIONI OPEN DI FACCIOLI ANTONIO |
| Z8E34F7265 |
|
|
2022 |
CUP: C28G18000120005. OPERE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DELLA SCUOLA L. DA VINCI". AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA SISMICA DEL FABBRICATO. CIG Z8E34F7265 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.028,42 |
,00 |
RNLMSM73P15A859N - RINALDI MASSIMO |
| Z75325874A |
16/02/2022 |
16/02/2022 |
2021 |
FORNITURA E POSA DI NUOVA CALDAIA A GAS PRESSO ALLOGGIO AL PRIMO PIANO, PALAZZINA DI PROPRIETA' COMUNALE, DI VIA MAZZINI. - CIG: Z75325874A. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.250,00 |
2.250,00 |
02094170020 - CAPPELLO IMPIANTI SRL |
| Z3B343CBFD |
15/12/2021 |
21/02/2021 |
2021 |
DETERMINA A CONTRATTARE EX ART. 36 COMMA 1 LETT. A) - AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA DI FORNITURA INFORMATICA (LETTORE LTO 7 CON RELATIVE 5 CASSETTE E CARTUCCIA DI PULIZIA UNIVERSALE) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.781,00 |
2.781,00 |
02048930206 - KORA SISTEMI INFORMATICI SRL |
| ZAA33A58B2 |
19/11/2021 |
22/02/2022 |
2021 |
FORNITURA 7 GILET ALTA VISIBILITÀ PER GLI OPERATORI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - RDO MEPA N. 2893182 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
494,90 |
494,90 |
00842450124 - FLENGHI DIVISE DI FLENGHI GIANFRANCO & C |
| Z882AE38ED |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2019 |
DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI POSTALI PER L'ANNO 2020 AL GESTORE DEL SERVIZIO UNIVERSALE POSTE ITALIANE SPA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.000,00 |
10.021,39 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. |
| Z2330048AE |
23/02/2020 |
20/06/2021 |
2020 |
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL CONTATO DEL CANAVESE DI IVREA ? RIMBORSO ONERI DI GESTIONE TEATRO COMUNALE CORRISPONDENTI AL PERIODO DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19. |
|
PROCEDURA RISTRETTA |
13.901,12 |
13.901,12 |
93019730014 - IL CONTATO DEL CANAVESE |
| Z2B3577167 |
01/01/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI TRAMITE TELEPASS. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
61,81 |
09771701001 - TELEPASS S.P.A. |
| Z153435FB3 |
25/03/2022 |
25/03/2022 |
2021 |
ACQUISTI IN RETE - MANUTENZIONE LINEE ELETTRICHE PER ALIMENTAZIONE LAMPADE VOTIVE PRESSO IL CIMITERO CAPOLUOGO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.078,00 |
15.078,00 |
LCSNTN56R18E147A - LUCISANO ANTONIO |
| Z34357ACB2 |
08/03/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ADESIONE AL SERVIZIO ON LINE REGISTRO DELLE IMPRESE TELEMACO - CANONE DI GESTIONE ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI INFOCAMERE S.C.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.110,00 |
1.110,00 |
02313821007 - INFOCAMERE S.C.P.A. |
| Z9833631EB |
24/02/2022 |
24/02/2022 |
2021 |
INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DI PALO D'ILLUMINAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI CALCIO, DI FRAZ. PICCHETTA, IN VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' - CIG: Z9833631EB. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA a) DELLA LEGGE 120/2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.070,00 |
3.070,00 |
00155210024 - ELETTROTECNICA VALLESTRONA S.R.L. |
| Z6F33C42B7 |
23/02/2022 |
|
2021 |
SERVIZIO DI PULIZIA DI GUANO DI PICCIONE E RIFIUTI MISTI DERIVANTI DA CROLLO DI UNA PORZIONE DI SOTTOTETTO DI LOCALE POSTO AL SECONDO PIANO DI VILLA BERLANGHINO ? CIG: Z6F33C42B7. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA a) DELLA LEGGE 120/2020 e S.M.I.. - CIG: Z6F33C42B7 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.950,00 |
15.922,50 |
00468910070 - MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL |
| Z523135D4C |
13/12/2021 |
29/03/2022 |
2021 |
ACQUISTI IN RETE - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE, VERTICALE ED INDICATORIA ANNO 2021 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
16.225,00 |
16.225,00 |
01363440023 - S.P.A.P. S.A.S. DI CACCAMO RAG. ARCANGELO |
| ZBF34C9286 |
14/01/2022 |
14/03/2022 |
2022 |
ACQUISTO PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - DITTA EGAF DI FORL̀ - FORMULA ABBONAMENTO ANNO 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
288,00 |
288,00 |
02259990402 - EGAF EDIZIONI SRL |
| Z4233FBBA3 |
13/12/2021 |
02/02/2022 |
2021 |
AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETT. A D. LGS. N. 50/2016 PER INCARICO DI MANAGER DI DISTRETTO NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI ISTITUZIONE DEL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.098,36 |
4.098,36 |
02363070026 - ALPHA PI di Paola Fini & C. s.a.s. |
| Z48347061B |
21/12/2021 |
02/02/2022 |
2021 |
AFFIDAMENTO AI SENSI DALL'ART. 36 COMMA 2, LETT. A D.GLS N. 50/2016 PER SVOLGIMENTO DI CAMPAGNA DI PROMOZIONE ON LINE DEL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.200,00 |
4.368,00 |
ZNNRCR93T21B041L - RICCARDO ZANIN |
| Z503470843 |
27/12/2021 |
02/02/2022 |
2021 |
DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO AL PARTENARIATO, FORMAZIONE, COMUNICAZIONE E MARKETING TERRITORIALE. AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETT.A D.LGS. N. 50/2016 CAT CONFESERCENTI PIEMONTE S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.000,00 |
12.000,00 |
07963620013 - CAT CONFESERCENTI PIEMONTE S.R.L - CENTRO ASSISTENZA TECNICA ALLE IMPRESE |
| ZA934CA22A |
14/01/2022 |
08/03/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE AUTOVETTURA FIAT PUNTO TARGA DM680ZN E DI REVISIONE E RIPARAZIONE AUTOVETTURA FIAT PUNTO TARGA CM111VK IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE COMANDO E SERVIZI - DITTA AUTORIPARAZIONI MATTOTEA EZIO DI COSSATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
624,78 |
624,78 |
MTTZEI54R14A859R - AUTORIPARAZIONI MATTOTEA EZIO |
| ZB43A3C8C1 |
08/03/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCESSO DATI REGISTRO IMPRESE- TELEMACO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.110,00 |
1.110,00 |
02313821007 - INFOCAMERE |
| Z1C027B148 |
29/03/2022 |
29/03/2022 |
2017 |
OPERA PUBBLICA DENOMINATA "SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTO STRADA IN REGIONE PRATOBELLO" ? IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO A PROFESSIONISTA ESTERNO, DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA ED ALL'INGEGNERIA AFFIDATO CON DETEMINAZIONE N. 273/2010 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
4.574,11 |
3.749,27 |
VRCLNZ76T14A859Y - VERCELLOTTI/LORENZO. |
| ZC232A22F5 |
29/07/2021 |
21/03/2022 |
2021 |
INCARICO DI SUPPORTO AL RUP |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
5.000,00 |
ZNNDVD63P29L669N - ZANINO/DAVIDE |
| ZC33074DDD |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI TRAMITE TELEPASS. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
109,72 |
09771701001 - TELEPASS S.P.A. |
| ZD81EE5B5B |
08/06/2017 |
21/03/2022 |
2017 |
AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO DAVANTI AL TRIBUNALE ORDINARIO DI BIELLA, A SEGUITO DELL'ATTO DI CITAZIONE. PRESENTATO DALLA BI.PARK S.R.L. CON SEDE LEGALE A BOLZANO. INCARICO A LEGALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.677,99 |
1.375,40 |
VGLCLD69A16A859L - VIGLIENO/CLAUDIO |
| Z2B3238726 |
26/11/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI ANNO 2021 ? CATEGORIA ALLEGATO A DPR 207/2010: OG1. CPV 50000000-5 SERVIZI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z2B3238726 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
23.911,10 |
23.720,55 |
02516570021 - IMPRESA EDILE G.A.D.U. SRL |
| ZF72625862 |
08/04/2020 |
|
2018 |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS 50/2016 ED ART. 31 COMMA 8 DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI DENOMINATI "SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA IN POLICARBONATO DEL MERCATO COPERTO". DETERMINAZIONE A CONTRARRE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.864,78 |
13.864,78 |
02481800189 - %CO&SA% |
| Z1934488E1 |
09/12/2021 |
07/03/2023 |
2022 |
ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE PER EMEROTECA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO BIENNIO 2022/2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.952,10 |
4.952,10 |
09635940969 - EDITORIALE LE LETTERE SRL |
| 88804478B0 |
13/04/2022 |
|
2021 |
CUP C24E21000280001 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DI EDIFICI SCOLASTICI ? SCUOLA SECONDARIA LEONARDO DA VINCI DI COSSATO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DEI LAVORI E IMPEGNO DI SPESA. CIG: 88804478B0 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
74.666,35 |
44.900,00 |
09252880019 - FIO' SRL |
| ZC132B0337 |
06/04/2022 |
06/04/2022 |
2021 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI ANNO 2021 ? SERVIZI DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1 C. 2 LETTERA A) DELLA L. 120/2020 COME MODIFICATO DALL'ART. 51 DELLA L. 108/2021. CIG: ZC132B0337 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.918,39 |
1.572,45 |
11601860015 - GIAS SRL |
| 8884213C7C |
19/01/2022 |
01/04/2022 |
2021 |
ACQUISTI IN RETE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO CIMITERO CAPOLUOGO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
50.803,68 |
50.803,68 |
02126180021 - BONIFACIO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. |
| Z2835D8499 |
|
|
2022 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DELLE PARTI MECCANICHE DEI MEZZI AGRICOLI E FORNITURA UTENSILERIA PER GLI ANNI 2022 2023. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. 50/2016 ALLA DITTA BORRA SRL CON SEDE IN VALDENGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.400,00 |
,00 |
01269130025 - BORRA AGRICOLTURA DI BORRA & C. S.N.C. (VERSIONE VECCHIA) |
| Z8F39DE1AF |
|
|
2023 |
SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DI SERRATURA GUASTA DELLA PORTA D' INGRESSO DELLA SEDE A.N.P.I. PRESSO VILLA BERLANGHINO, IN VIA CORRIDONI. CIG: Z8F39DE1AF. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA a) DELLA LEGGE 120/2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
55,00 |
55,00 |
DGSMRC61M23L750U - DIEMME SERRAMENTI DI DE AGOSTINI MARCO |
| ZD02AD497D |
21/07/2020 |
25/05/2022 |
2020 |
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI RILEVAZIONE ANTINCENDIO COMUNALI - BIENNIO 2020-2021. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 5 del D. Lgs 50/2016. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
18.984,38 |
16.843,81 |
| Z3234C483E |
14/01/2022 |
14/04/2022 |
2022 |
ABBONAMENTO AL SERVIZIO ACI-PRA DI ANCITEL PER IL COLLEGAMENTO E LA CONSULTAZIONE DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO - ANNO 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.160,13 |
1.160,13 |
15483121008 - ANCI DIGITALE SPA |
| Z482AF589A |
02/07/2020 |
06/05/2022 |
2020 |
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA FRANCO MAGAZZINO FORNITORE, DI MATERIALI VARI E MINUTERIA DI FERRAMENTA BIENNIO 2020-2021. PRESA D'ATTO ESITO INFRUTTUOSO INDAGINE DI MERCATO E CONTESTUALE DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS 50/2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.329,07 |
11.329,07 |
02336450024 - FERRAMENTA CANEPA DI CANEPA YURI E C. SAS |
| Z52348FFC8 |
21/04/2022 |
21/04/2022 |
2021 |
CUP: C29G17000190004. LAVORI DI RECUPERO DI UN BASSO FABBRICATO DA ADIBIRE AD USO UFFICI, PRESSO IL COMANDO DI COMPAGNIA DEI CARABINIERI DI COSSATO - CUP: C29G17000190004 ? FORNITURA E POSA OPERE DA FABBRO DI COMPLETAMENTO. CIG Z52348FFC8 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.850,00 |
3.850,00 |
FRNGNN49T26E962S - FIORINI GIOVANNI |
| ZCC35A54EE |
06/05/2022 |
06/05/2022 |
2022 |
INTERVENTO MANUTENTIVO ALLA CAPPA CUCINA COMUNALE SITA NEL CD. "CENTRO INCONTRI" DI PIAZZA CROCE ROSSA, CON FORNITURA E POSA IN OPERA PARTI DA SOSTITUIRE. CIG: ZCC35A54EE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA a) DELLA LEGGE 120/2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.460,75 |
3.460,75 |
02345440024 - CUP E CO. SRL |
| Z6734A6764 |
01/01/2022 |
31/12/2022 |
2021 |
IL SOLE 24 ORE SPA - SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO DIGITALE A "NORME E TRIBUTI - ENTI LOCALI E EDILIZIA" - ANNO 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
173,08 |
173,08 |
00777910159 - IL SOLE 24 ORE SPA |
| ZA23A68BB9 |
|
|
2023 |
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL NOTAIO SERGIO D'ARRIGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
DRRSRG69M12E379V - D'ARRIGO SERGIO |
| ZD02AD497D |
21/07/2020 |
25/05/2022 |
2020 |
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI RILEVAZIONE ANTINCENDIO COMUNALI - BIENNIO 2020-2021. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 5 del D. Lgs 50/2016. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
18.984,38 |
16.843,81 |
MBRMHL69L31A479F - ELETTRO SERVICE DI AMBROSONE MICHELE |
| Z463294E1C |
01/03/2022 |
25/05/2022 |
2021 |
ACQUISTI IN RETE - SERVIZIO CIRCA LO SGOMBERO NEVE DAL RETICOLO VIARIO COMUNALE E SPARGIMENTO SALE ANTIGELIVO - PERIODO 01/11/2021 - 30/04/2022 - LOTTO 4. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
7.344,65 |
7.344,65 |
FRNRCC68P24Z133Q - FARAONE ROCCO |
| ZBC36376F5 |
|
|
2022 |
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 SERVIZIO DI RIMOZIONE E TRATTAMENTO MATERIALE DI RISULTA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - F.LLI BOSCARO, VIGLIANO B.SE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
,00 |
02288140029 - F.LLI BOSCARO S.R.L. |
| ZA73294DC8 |
04/03/2022 |
07/06/2022 |
2021 |
ACQUISTI IN RETE - SERVIZIO CIRCA LO SGOMBERO NEVE DAL RETICOLO VIARIO COMUNALE E SPARGIMENTO SALE ANTIGELIVO - PERIODO 01/11/2021 - 30/04/2022 - LOTTO 1 - AGGIIUDICAZIONE DEFINTIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
14.192,86 |
14.190,86 |
PLLRRT63M02D094V - PELLEREI/ROBERTO |
| Z7439A3BDD |
|
|
2023 |
INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DI SERRANDA AUTOMATIZZATA E FORNITURA E POSA DI NUOVO CANCELLETTO SCORREVOLE PRESSO I LOCALI DEL CENTRO INCONTRO, AL MERCATO COPERTO DI PIAZZA C.R.I. ? CIG: Z7439A3BDD. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA a) DELLA LEGGE 120/2020. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.760,00 |
1.760,00 |
MRLSFN78P07Z347Z - METAL NEW AGE DI MORELLI STEFANO |
| Z503294DDD |
04/03/2022 |
30/05/2022 |
2021 |
ACQUISTI IN RETE - SERVIZIO CIRCA LO SGOMBERO NEVE DAL RETICOLO VIARIO COMUNALE E SPARGIMENTO SALE ANTIGELIVO - PERIODO 01/11/2021 - 30/04/2022 - LOTTO 2 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
10.144,55 |
10.144,55 |
01684750027 - COSSATO SCAVI DEI F.LLI NEGRI SNC & C |
| ZAC3592434 |
07/06/2022 |
07/06/2022 |
2022 |
ACQUISTI IN RETE - SERVIZIO DI ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE PRESSO IL CIMITERO CAPOLUOGO DI COSSATO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
23.545,84 |
23.545,84 |
00511040123 - SAIE S.P.A. |
| Z7439A3BDD |
|
|
2023 |
INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DI SERRANDA AUTOMATIZZATA E FORNITURA E POSA DI NUOVO CANCELLETTO SCORREVOLE PRESSO I LOCALI DEL CENTRO INCONTRO, AL MERCATO COPERTO DI PIAZZA C.R.I. ? CIG: Z7439A3BDD. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA a) DELLA LEGGE 120/2020. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.760,00 |
1.760,00 |
| Z0B3573AB2 |
11/03/2022 |
21/04/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE ODA SU MEPA DI FORNITURA INFORMATICA (BATTERIA PER STORAGE) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
10324250157 - EVERNEX ITALIA SRL |
| ZA73294DC8 |
04/03/2022 |
07/06/2022 |
2021 |
ACQUISTI IN RETE - SERVIZIO CIRCA LO SGOMBERO NEVE DAL RETICOLO VIARIO COMUNALE E SPARGIMENTO SALE ANTIGELIVO - PERIODO 01/11/2021 - 30/04/2022 - LOTTO 1 - AGGIIUDICAZIONE DEFINTIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
14.192,86 |
14.190,86 |
| Z183505CEC |
07/06/2022 |
07/06/2022 |
2022 |
SPOSTAMENTO E SOSTITUZIONE DI UN PALO DI I.P. NELL'AMBITO DEL CANTIERE DENOMINATO "LAVORI DI CONSOLIDAMENTO VERSANTE COLLINARE SOTTOSTANTE LA S.C. CASTELLENGO" -CANDELO ? CUP: C25J20000050002 ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
950,00 |
950,00 |
01461060020 - BIELETTRICA DI SECCO ALBERTO & C. S.A.S. |
| Z55345F423 |
21/12/2021 |
27/04/2022 |
2021 |
DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO DI CONSULENZA LEGALE FINALIZZATO ALLA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE IN PROCEDIMENTI PENALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
5.200,00 |
11775380014 - Avvocato Daniele Zaniolo Studio Legale Associato De Carlo Zaniolo |
| Z98344D44A |
21/12/2021 |
18/05/2022 |
2021 |
FORNITURA PANTALONE OPERATIVO ? POLO E NUOVA FONDINA IN POLIMERO PER IL PERSONALE APPARTENENTE ALL'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE. DITTA BOZ FORNITURE DI BOZ ADOLFO ? GASSINO TORINESE. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.582,00 |
1.582,00 |
BZODLF59T03L219Z - BOZ FORNITURE DI BOZ ADOLFO |
| ZA9331E197 |
30/05/2022 |
30/05/2022 |
2021 |
CUP: C29H19000390004 - FORNITURA E POSA DI NUOVO BOILER A GAS E INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELL' IMPIANTO TERMICO PRESSO L' ASILO NIDO DI LORAZZO.- CIG:ZA9331E197. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.475,00 |
2.475,00 |
02033750023 - TECNOFLAM SRL |
| Z92357A3B7 |
|
|
2022 |
ACQUISTI IN RETE - MANUTENZIONE URGENTE DI LINEE ELETTRICHE PER ALIMENTAZIONE LAMPADE VOTIVE PRESSO IL CIMITERO CAPOLUOGO DI COSSATO. AFFIDAMENTO DIRETTO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.250,00 |
6.250,00 |
01461060020 - BIELETTRICA DI SECCO ALBERTO & C. S.A.S. |
| Z8029E24B9 |
01/01/2020 |
31/12/2022 |
2019 |
AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE R.D.O. SU MEPA - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE APPARATI AUDIO E VIDEO INSTALLATI PRESSO L'AREA EVENTI DI VILLA RANZONI E LA SALA CONSIGLIARE DI VILLA BERLANGHINO - TRIENNIO 2020/2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.990,01 |
2.990,01 |
MRTLSN80D20C627U - DIAPHASON MULTIMEDIA DI MURATORE ALESSANDRO |
| Z4A35841C6 |
07/06/2022 |
07/06/2022 |
2022 |
INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IMPIANTO DI ANTINTRUSIONE PRESENTE AL CENTRO INCONTRO PRESSO IL MERCATO COPERTO DI PIAZZA C.R.I. CIG: Z4A35841C6. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA a) DELLA LEGGE 120/2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25,75 |
25,75 |
02074820024 - B.B. SYSTEM S.R.L. |
| Z48331CA63 |
11/10/2021 |
30/04/2022 |
2021 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE T.D. SU MEPA (PREVIA INDAGINE DI MERCATO) - SERVIZIO DI RICOGNIZIONE STRAORDINARIA INVENTARIO DEI BENI MOBILI COMUNALI AL 31 DICEMBRE 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.000,00 |
12.000,00 |
10459410014 - STUDIO SIGAUDO SRL |
| ZAD3405113 |
01/01/2022 |
03/06/2022 |
2021 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE T.D. SU MEPA - SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE (ANNO 2022)
IMPEGNO RIDETERMINATO PER CHIUSURA ANTICIPATA CONTRATTO AL 30/06/22 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
750,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| ZDB34050BA |
01/01/2022 |
30/06/2022 |
2021 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE T.D. SU MEPA - SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SUGLI APPLICATIVI GESTIONALI SIPAL E ASSISTENZA SU PORTALE JCITY GOV (ANNO 2022).
IMPEGNO RIDETERMINATO PER CHIUSURA ANTICIPATA CONTRATTO AL 30/06/22 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.400,00 |
16.400,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z683405020 |
01/01/2022 |
30/06/2022 |
2021 |
CONTRATTO ANNUALE DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO RELATIVO AD APP E SITO MUNICIPIUM - ASSUNZIONE IMPEGNO PER COPERTURA CANONE 2022
IMPEGNO RIDETERMINATO PER CHIUSURA ANTICIPATA CONTRATTO AL 30/06/22 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.550,00 |
1.550,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z143540391 |
27/05/2022 |
27/05/2022 |
2022 |
CUP: C25I17000080006 - POR FESR 2014/2020 - PRIORITÀ DI INVESTIMENTO IV.4 C ? AZIONE IV.4C.1.1 E AZIONE IV.4C.1.2 ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA DENOMINATA MASSERIA ? REALIZZAZIONE LINEA DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA DA NUOVO CONTATORE- Codice identificativo della gara (CIG): Z143540391 - CPV 2: 45312100-8 Lavori elettrici - CAT. PREVALENTE DPR 207/2010: OS 30 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.550,00 |
5.550,00 |
01461060020 - BIELETTRICA DI SECCO ALBERTO & C. S.A.S. |
| Z253612546 |
28/04/2022 |
23/05/2022 |
2022 |
MAESTRIPIERI SRL - AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.420,80 |
1.420,80 |
03804230104 - MAESTRIPIERI SRL |
| Z8033D3783 |
01/01/2022 |
31/12/2022 |
2021 |
AFFIDAMENTO TRAMITE T.D. SU MEPA - SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SU APPLICATIVO DA-TE E CONTROLLI UTILIZZATO PER LA GESTIONE INTERNA DEI CONTROLLI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (ANNO 2022). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
06367820013 - DASEIN SRL |
| ZD334106E6 |
01/01/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE T.D. SU MEPA - SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SU APPLICATIVI GRS800 REFEZIONE SCOLASTICA, GRS SOCIALI E CORRELATO MODULO INPS (ANNO 2022) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.740,00 |
4.740,00 |
12867930153 - ACME ITALIA SRL |
| Z993336286 |
15/10/2021 |
14/10/2022 |
2021 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE T.D. SU MEPA - RINNOVO N. 5 LICENZE ANNUALI APPLICATIVO SUPREMO BUSINESS PER LA GESTIONE DI CONNESSIONI SIMULTANEE DA REMOTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
256,00 |
256,00 |
01085650446 - NANOSYSTEMS SRL |
| Z1D33D374D |
01/01/2022 |
31/12/2022 |
2021 |
AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE ORDINARIA SU APPARATI TELEFONICI VOIP E PONTE RADIO A SERVIZIO DELLA SEDE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.760,00 |
3.760,00 |
05082080010 - M.C.E. SRL |
| ZB833D36EB |
01/01/2022 |
31/12/2022 |
2021 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE T.D. SU MEPA - SERVIZIO DI MANTENIMENTO LICENZE PER LA CONSULTAZIONE DELLE BANCHE DATI SU BASIC SUITE (ANNO 2022) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.190,00 |
1.190,00 |
04231460017 - EXECUTIVE COMPUTER S.N.C.DI MAGNANO E FLORIO |
| Z413604182 |
14/03/2022 |
20/03/2022 |
2022 |
DITTA VERDEIDEA S.R.L. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA E IGIENIZZAZIONE CUCINA ATTREZZATA COMUNALE E LOCALI/SERVIZI DI PERTINENZA CON CONTESTUALE DETERMINAZIONE A CONTRARRE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
740,00 |
740,00 |
01976410025 - VERDEIDEA S.R.L. |
| Z893649346 |
06/05/2022 |
07/06/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO FORNITURA SEDIE OPERATIVE PER UFFICI ORGANI ISTITUZIONALI, CED E SEGRETERIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.700,00 |
1.700,00 |
02348610029 - ISOARDI GROUP SRL |
| Z24338F2FC |
14/01/2022 |
21/06/2022 |
2021 |
INTERVENTI SU IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI ANNO 2021. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
4.980,00 |
4.980,00 |
00506000017 - COMAT S.P.A. |
| Z2236A7010 |
|
|
2022 |
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE GIARDINO SCUOLA DELLA MASSERIA ? DITTA BUFFA ANTONIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.437,31 |
,00 |
BFFNTN67P22L750U - BUFFA ANTONIO |
| Z5F3650E47 |
11/05/2022 |
20/07/2022 |
2022 |
SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - GESINT SRL - ACQUISTO SOFTWARE PER GESTIONE CONTO ANNUALE 2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
360,00 |
06711271004 - GESINT S.R.L. |
| ZA1363B54B |
12/07/2022 |
12/07/2022 |
2022 |
SERVIZIO DI POSA E SUCCESSIVA RIMOZIONE DI TABELLONI ELETTORALI, PIU' ALLESTIMENTO E SGOMBERO DEI SEGGI ELETTORALI, IN OCCASIONE DELLA CONSULTAZIONE REFERENDARIA DEL 12/06/2022 E PRONTA REPERIBILITA' PER INTERVENTI D' URGENZA DURANTE LE CONSULTAZIONI. - CIG.: ZA1363B54B. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.484,30 |
7.484,30 |
02555370036 - IL TETTO SOCIETA' COOPERATIVA |
| Z283683902 |
|
|
2022 |
ACQUISTI IN RETE - AFFIDAMENTO DIRETTO - CONFRONTO TRA PREVENTIVI. SERVIZIO CIRCA LO SGOMBERO NEVE DAL RETICOLO VIARIO COMUNALE E SPARGIMENTO SALE ANTIGELIVO - PERIODO 01/11/2022 - 30/04/2023 - LOTTO 4. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.214,14 |
6.913,16 |
FRNRCC68P24Z133Q - FARAONE ROCCO |
| Z25344CFC4 |
17/12/2021 |
04/07/2022 |
2021 |
FORNITURA DI VESTIARIO PER IL PERSONALE APPARTENENTE ALL'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE. DITTA BOZ FORNITURE DI BOZ ADOLFO ? GASSINO TORINESE |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
4.051,00 |
4.051,00 |
BZODLF59T03L219Z - BOZ FORNITURE DI BOZ ADOLFO |
| Z7039EDB31 |
|
|
2023 |
AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE ORDINARIA SU APPARATI TELEFONICI VOIP E PONTE RADIO A SERVIZIO DELLA SEDE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.500,00 |
3.500,00 |
05082080010 - M.C.E. SRL |
| Z25344CFC4 |
17/12/2021 |
04/07/2022 |
2021 |
FORNITURA DI VESTIARIO PER IL PERSONALE APPARTENENTE ALL'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE. DITTA BOZ FORNITURE DI BOZ ADOLFO ? GASSINO TORINESE |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
4.051,00 |
4.051,00 |
| Z5336CDE24 |
19/07/2022 |
19/07/2022 |
2022 |
SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA CP451AM ? ANNO 20022. CIG: Z5336CDE24. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA a) DELLA LEGGE 120/2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
135,00 |
135,00 |
CRCGNE69H01A053H - AUTORIPARAZIONI DI CROCCO EUGENIO |
| Z1636A5451 |
11/06/2022 |
13/06/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO - ESTENSIONE ORARIO REPERIBILITA' TECNICI SIPAL PER REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.320,00 |
1.320,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z5F368CF23 |
25/07/2022 |
25/07/2022 |
2022 |
FORNITURA DI DETERGENTE PER LAVASCIUGA PAVIMENTI PER IL MERCATO COPERTO ? ANNO 2022. CIG: Z5F368CF23. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA a) DELLA LEGGE 120/2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
612,00 |
612,00 |
02032680023 - CIZETA SAS |
| Z7C3294DF5 |
18/03/2022 |
25/07/2022 |
2021 |
ACQUISTI IN RETE - SERVIZIO CIRCA LO SGOMBERO NEVE DAL RETICOLO VIARIO COMUNALE E SPARGIMENTO SALE ANTIGELIVO - PERIODO 01/11/2021 - 30/04/2022 - LOTTO 3 - AGGIUDICAZIONE DEFINTIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
8.422,86 |
8.422,86 |
CVLDVD63H13D094H - CAVALLARO DAVIDE - IMPRESA DI PULIZIE |
| Z5B35B7CF8 |
25/07/2022 |
25/07/2022 |
2022 |
INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E MIGLIORIE DELL'IMPIANTO TERMICO PRESSO IL TEATRO COMUNALE. CIG: Z5B35B7CF8 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA a) DELLA LEGGE 120/2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
3.000,00 |
PNSNDR80T12A859T - ELETTROTERMICA SYSTEM DI PANSERI ANDREA |
| ZD13A3B22D |
|
|
2023 |
SERVIZIO DI AUTOSPURGO E LAVAGGIO DELLA VASCA STOCCAGGIO ACQUA, ANELLO ANTINCENDIO, PRESSO AREA ARTIGIANALE COINARCO, IN VIA PER CASTELLETTO CERVO .? CIG: ZD13A3B22D. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA a) DELLA LEGGE 120/2020. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
1.100,00 |
02275630024 - CANELLA SERVIZI SRL |
| Z0A36C4FE8 |
25/07/2022 |
25/07/2022 |
2022 |
DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DI FORNITURA INFORMATICA (UPGRADE LICENZE VEEAM) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.679,40 |
1.679,40 |
03301640482 - VAR GROUP SPA |
| Z9A36C07ED |
25/07/2022 |
25/07/2022 |
2022 |
SERVIZIO DI AUTOSPURGO DELLO SCARICO FOGNARIO DEI BAGNI, PRESENTI PRESSO LA SCUOLA D'INFANZIA/MATERNA DEL CENTRO, IN PIAZZA PEROTTI. CIG: Z9A36C07ED. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA a) DELLA LEGGE 120/2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
570,00 |
570,00 |
02275630024 - CANELLA SERVIZI SRL |
| Z173697FD3 |
25/07/2022 |
25/07/2022 |
2022 |
INTERVENTI DI PULIZIA PRESSO LE AULE SCOLASTICHE SEDI DI SEGGI ELETTORALI NELLE SCUOLE ELEMENTARI CAPOLUOGO, MASSERIA E RONCO, IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM POPOLARI, INDETTI PER IL 12 GIUGNO 2022. CIG: Z173697FD3. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA a) DELLA LEGGE 120/2020. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
800,00 |
01747390027 - COOP.SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS |
| Z7E3AD7788 |
|
|
2023 |
APPALTO DI PUBBLICO SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEI FRENI DELL'AUTOMEZZO FORD TRANSIT, TARGATO FR28MH, IN DOTAZIONE AL SERVIZIO VIABILITA' ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
325,00 |
325,00 |
CRCGNE69H01A053H - AUTORIPARAZIONI DI CROCCO EUGENIO |
| ZE336E8938 |
|
|
2022 |
CUP: C25H20000350002 - CIG: ZE336E8938. INCARICO PER LA REDAZIONE DI RELAZIONE GEOLOGICA NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE STRONA - LOTTO 1 - COD. BI_A18_710_20_086_A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.924,00 |
,00 |
01910250024 - STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA MAFFEO |
| Z923869457 |
01/01/2022 |
31/12/2023 |
2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE R.D.O. AD UN SOLO OPERATORE SU MEPA (PREVIA INDAGINI DI MERCATO)- PER LA FORNITURA PACCHETTO CORSI DI FORMAZIONE ANTICORRUZIONE -BIENNIO 2022/2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
891,00 |
891,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| ZF836A9DFA |
22/06/2022 |
26/07/2022 |
2022 |
TIPOGRAFIA SOSSO SRL - AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARTELLINE A TRE LEMBI DI CON STAMPA PER L'UFFICIO TRIBUTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
850,00 |
850,00 |
08445530010 - TIPOGRAFIA SOSSO SRL |
| 849742481C |
12/05/2021 |
|
2020 |
ACQUISTI IN RETE - MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2020 - 2° ESPERIMENTO DI GARA. AGGIUDICAZIONE. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
274.844,80 |
270.840,69 |
00186670022 - RONCHETTA & C. S.R.L. |
| ZE236C5047 |
18/08/2022 |
18/08/2022 |
2022 |
DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DI FORNITURA INFORMATICA (LICENZE WINDOWS SERVER) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.080,00 |
5.080,00 |
00486530025 - INFORMATICA DATA SYSTEM SRL |
| Z163BB73A0 |
|
|
2023 |
CUP: C29G17000190004. LAVORI DI RECUPERO DI UN BASSO FABBRICATO DA ADIBIRE AD USO UFFICI, PRESSO IL COMANDO DI COMPAGNIA DEI CARABINIERI DI COSSATO - LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA - CIG: Z163BB73A0 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE, DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.706,22 |
,00 |
| ZE136715AB |
18/08/2022 |
18/08/2022 |
2022 |
REALIZZAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PROVVISORI, A SERVIZIO DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM POPOLARI PREVISTI IN DATA 12 GIUGNO 2022. CIG ZE136715AB. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.056,52 |
866,00 |
00422380022 - ELETTROTECNICA R.B. ERREBI S.N.C. |
| Z7F3BB9DA7 |
|
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2023 |
IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 PER GESTIONE IMPIANTO IRRIGUO PRESENTE IN PIAZZA TEMPIA E SOSTITUZIONE DI PICCOLE PARTI- DITTA FLORTEC GIARDINI E DINTORNI DI SAMUELE VITALE CON SEDE IN VALDILANA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
,00 |
FVTLSML82T26A859 - FLORTEC DI SAMUELE VITALE |
| Z163BB73A0 |
|
|
2023 |
CUP: C29G17000190004. LAVORI DI RECUPERO DI UN BASSO FABBRICATO DA ADIBIRE AD USO UFFICI, PRESSO IL COMANDO DI COMPAGNIA DEI CARABINIERI DI COSSATO - LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA - CIG: Z163BB73A0 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE, DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.706,22 |
,00 |
09252880019 - FIO' SRL |
| 0000000000 |
06/09/2021 |
31/07/2021 |
2021 |
SERVIZIO REFEZIONE ASILO NIDO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
53.368,00 |
53.368,00 |
01982830026 - SO.RI.SO. |
| Z213773F76 |
24/08/2022 |
|
2022 |
SERVIZI DI MISURA CONNESSI A GESTIONE ENERGIA PRODOTTA DA IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO PRESSO IL CIMITERO CAPOLUOGO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG: Z213773F76 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
41,56 |
20,24 |
05779711000 - E-DISTRIBUZIONE SPA |
| Z082662C2A |
12/12/2019 |
|
2018 |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA "BONIFICA PAVIMENTAZIONE IN VINIL AMIANTO E MIGLIORAMENTO EFFICIENZA TERMICA SCUOLA PRIMARIA PARLAMENTO". DETERMINAZIONE A CONTRARRE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.688,00 |
12.688,00 |
FRNMRC76M24D938O - FRANCESCON/MARCO |
| 0000000000 |
04/07/2022 |
29/07/2022 |
2022 |
FORNITURA E DISTRIBUZIONE PASTI CENTRO ESTIVO 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
4.432,90 |
4.432,90 |
01982830026 - SO.RI.SO. |
| 918335691A |
06/09/2022 |
06/09/2022 |
2022 |
CUP: C29I22000190009. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERNA SCUOLA MASSERIA. SERVIZI TECNICO PROFESSIONALI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE CON DIRITTO DI OPZIONE EX ART. 106 COMMA 1 LETTERA A) PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI TECNICO PROFESSIONALI DI FASE ESECUTIVA (DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, CONTABILITA' E COLLAUDO). CIG 918335691A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.096,89 |
18.112,20 |
PRTMRA39S30A859B - PORTA/MARIO |
| Z102F2E2C8 |
01/01/2021 |
31/12/2023 |
2020 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE T.D. SU MEPA - SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SUGLI APPLICATIVI GISMASTER, ARCGIS, ARCVIEW, CARTOGRAFIA CATASTALE - TRIENNIO 2021/2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35.850,00 |
35.850,00 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN S.R.L. |
| Z3936481A2 |
12/05/2022 |
30/09/2022 |
2022 |
RIFORMULAZIONE GENERALE DEL PIANO REGOLATORE CIMITERIALE COMUNALE ? AFFIDAMENTO INCARICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.075,20 |
4.160,00 |
DLLGRG63D30A859M - DELLA BARILE/GIORGIO |
| 80294385D9 |
29/04/2020 |
27/07/2021 |
2019 |
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA "LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DEL MERCATO COMUNALE", CATEGORIA PREVALENTE OG1 CON INVITO DIRETTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (M.E.P.A.). APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 5 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
103.787,19 |
103.787,18 |
| Z9438E39E5 |
|
|
2022 |
CUP: C26C22000120004. RIFUNZIONALIZZAZIONE AREA "EX ENEL" DI VIA MERCATO 9. SERVIZIO TECNICO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA E ECONOMICA. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG Z9438E39E5 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.110,74 |
5.110,74 |
RVRGLC69T19A859Y - RAVARA GIANLUCA |
| ZC3374C69A |
28/09/2022 |
28/09/2022 |
2022 |
ESECUZIONE DI PROVA PENETROMETRICA DINAMICA LEGGERA DA ESEGUIRSI LUNGO LA STRADA COMUNALE CASTELLENGO ? CANDELO ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
01836320026 - S.T.I. SERVIZI TECNICI INTEGRATI S.R.L. |
| ZAF35F79BA |
31/08/2022 |
31/08/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO DI INCARICO RELATIVO AL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DEL RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI PER IL TEATRO COMUNALE DI COSSATO ?CIG: ZAF35F79BA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.078,48 |
884,00 |
05434050018 - STUDIO TECNICO ASSOCIATO S.AR.IN |
| Z012D76DAE |
25/05/2021 |
22/09/2022 |
2020 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) ED ART. 31 COMMA 8 DEL D. LGS 50/2016 DEI SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E REDAZIONE DI CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI "LAVORI DI CONSOLIDAMENTO VERSANTE COLLINARE SOTTOSTANTE LA S.C. CASTELLENGO-CANDELO FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE DI CUI ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2143 DEL 19/06/2019 DELLA REGIONE PIEMONTE - DIREZIONE OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, MONTAGNA, FORESTE, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.690,10 |
7.123,03 |
02290040027 - SAI INGEGNERIA - ING. CARRERA E UBERTALLI |
| 80294385D9 |
29/04/2020 |
27/07/2021 |
2019 |
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA "LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DEL MERCATO COMUNALE", CATEGORIA PREVALENTE OG1 CON INVITO DIRETTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (M.E.P.A.). APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 5 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
103.787,19 |
103.787,18 |
| 88162496D3 |
06/09/2021 |
31/07/2022 |
2021 |
APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI ALCUNE SEZIONI DI ASILO NIDO COMUNALE E DEI SERVIZI DI PULIZIA E DI SUPPORTO DELLA STRUTTURA. C.I.G. 88162496D3 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
231.172,83 |
231.172,83 |
02103600025 - COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI ONLUS |
| Z5D3B23061 |
|
|
2023 |
DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO SU MEPA PER RINNOVO 150 LICENZEB ESET ENDPOINT SECURITY E SUPPORTO ASSISTENZA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.460,00 |
3.460,00 |
01561040245 - ICOM SRL |
| ZCC3B21669 |
|
|
2023 |
DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO SU MEPA PER ACQUISTO 10 TELEFONI VOIP MODELO GRP2604P. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
685,00 |
685,00 |
05082080010 - M.C.E. SRL |
| 80294385D9 |
29/04/2020 |
27/07/2021 |
2019 |
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA "LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DEL MERCATO COMUNALE", CATEGORIA PREVALENTE OG1 CON INVITO DIRETTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (M.E.P.A.). APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 5 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
103.787,19 |
103.787,18 |
| Z02370FAE7 |
01/07/2022 |
30/06/2023 |
2022 |
DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ANCI PIEMONTE PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO "CALL COMUNE". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,50 |
150,50 |
80097160016 - A.N.C.I. SEZ. REGIONALE DEL PIEMONTE |
| Z4D348A536 |
26/01/2022 |
28/09/2022 |
2021 |
AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO DI CONSULENZA LEGALE RELATIVAMENTE ALL'ATTIVITA' DI RECUPERO CREDITI TARIP DI SEAB SPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.600,00 |
4.784,00 |
BRSVTR39C08L219D - avv. Barosio Vittorio Studio Legale Barosio |
| 80294385D9 |
29/04/2020 |
27/07/2021 |
2019 |
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA "LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DEL MERCATO COMUNALE", CATEGORIA PREVALENTE OG1 CON INVITO DIRETTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (M.E.P.A.). APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 5 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
103.787,19 |
103.787,18 |
| Z89376064A |
03/08/2022 |
21/09/2022 |
2022 |
DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE IN SUPPORTO AL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO . AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 1 DEL D.L. 76/2020 - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z89376064A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.093,00 |
2.093,00 |
BRSVTR39C08L219D - avv. Barosio Vittorio Studio Legale Barosio |
| 80294385D9 |
29/04/2020 |
27/07/2021 |
2019 |
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA "LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DEL MERCATO COMUNALE", CATEGORIA PREVALENTE OG1 CON INVITO DIRETTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (M.E.P.A.). APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 5 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
103.787,19 |
103.787,18 |
| Z182E6F3D6 |
22/03/2021 |
|
2020 |
PRESA D'ATTO PROCEDURA NEGOZIATA DESERTA E CONTESTUALE DETERMINAZIONE A CONTRARRE VOLTA ALL'INDIZIONE PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ESTINTORI COMUNALI ? PERIODO SETTEMBRE 2020/SETTEMBRE 2022 E FORNITURA, REVISIONE E COLLAUDO DI ESTINTORI PRESENTI PRESSO GLI STABILI COMUNALI AL FINE DEL RISPETTO DELLA NORMATIVA ANTINCENDIO. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
15.241,75 |
14.928,42 |
02471380028 - S.A.R.E.M. SRL |
| 80294385D9 |
29/04/2020 |
27/07/2021 |
2019 |
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA "LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DEL MERCATO COMUNALE", CATEGORIA PREVALENTE OG1 CON INVITO DIRETTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (M.E.P.A.). APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 5 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
103.787,19 |
103.787,18 |
| ZCF357CAB5 |
08/04/2022 |
30/09/2022 |
2022 |
SERVIZIO PER L'ESECUZIONE DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - PROGETTO DI FATTIBILITA', PROGETTO DEFINITIVO, PROGETTO, ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' A CORPO O MISURA, LIQUIDAZIONE E REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ? COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE EX D.LGS. 81/2008, SS.MM.II. ? LAVORI DI SISTEMAZIONI STRADALI ANNO 2022 - AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.076,71 |
6.620,25 |
RMLRTR63E18A859I - RAMELLA BAGNERI/ARTURO |
| Z2837B2195 |
19/09/2022 |
23/09/2022 |
2022 |
RECUPERO, CUSTODIA E DEMOLIZIONE DI VEICOLO ABBANDONATO - RENAULT CLIO 1.2 TARGA AV367SA - ROCCHETTO GIULIANO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
245,90 |
245,90 |
01746350022 - A.B.C. AUTODEMOLIZIONI DI DE LUCA & C. SRL |
| 80294385D9 |
29/04/2020 |
27/07/2021 |
2019 |
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA "LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DEL MERCATO COMUNALE", CATEGORIA PREVALENTE OG1 CON INVITO DIRETTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (M.E.P.A.). APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 5 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
103.787,19 |
103.787,18 |
| Z2B37755C4 |
11/08/2022 |
21/09/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI ELETTORALI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
598,00 |
598,00 |
03222970406 - MYO S.p.A. |
| 80294385D9 |
29/04/2020 |
27/07/2021 |
2019 |
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA "LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DEL MERCATO COMUNALE", CATEGORIA PREVALENTE OG1 CON INVITO DIRETTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (M.E.P.A.). APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 5 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
103.787,19 |
103.787,18 |
09479100019 - PROGETTI COSTRUZIONE E SICUREZZA SRL |
| Z7E3AB680A |
|
|
2023 |
SERVIZIO DI LAVAGGIO LENZUOLA, FEDERE, COPRIMATERASSI E COPERTE DA UTILIZZARE IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI CIG: Z7E3AB680A. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA a) DELLA LEGGE 120/2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
247,54 |
247,54 |
CRNMGH63E70D938B - LAVANDERIA LA MODERNA DI CORONA MARGHERITA |
| Z0437B52B5 |
|
|
2022 |
CUP: C28H22000350002 - CIG: Z0437B52B5: SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA. PROGETTAZIONE (PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVO, ESECUTIVO), COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E REDAZIONE DI CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE: LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO CLAROLO ? LOTTO 2 ? COD. BI_LR38_1607_22_9. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.941,49 |
,00 |
10931830011 - GRUPPO INGEGNERIA TORINO SRL |
| ZD237C719F |
16/09/2022 |
07/10/2022 |
2022 |
DETERMINA A CONTRARRE - INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI ELETTORALI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
279,50 |
03222970406 - MYO S.p.A. |
| Z61369FF9F |
13/06/2022 |
31/08/2022 |
2022 |
RICERCA DI CANALE IRRIGUO SOTTERRANEO NEI PRESSI DELL'AREA DELLA STAZIONE FERROVIARIA, TRAMITE GEORADAR ? IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.281,00 |
1.050,00 |
02187770025 - GEO SURVEY ASSOCIATI |
| Z2B3785B8D |
03/11/2022 |
03/11/2022 |
2022 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA INFISSI ASILO NIDO DI LORAZZO ? CIG: Z2B3785B8D. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA a) DELLA LEGGE 120/2020. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
480,00 |
SLGNDR73D21A859T - SALGARELLA/ANDREA |
| ZE837FB40C |
04/10/2022 |
30/11/2022 |
2022 |
ACCERTAMENTO CONTRIBUTO MINISTERIALE PER SOSTEGNO ALL'EDITORIA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.602,03 |
,00 |
07954120965 - LIBRERIE GIUNTI SRL |
| ZE53797804 |
28/10/2022 |
28/10/2022 |
2022 |
SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLA LAVASCIUGA PAVIMENTI PER IL MERCATO COPERTO DI PIAZZA C.R.I. ? ANNO 2022. CIG: ZE53797804. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA a) DELLA LEGGE 120/2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
87,00 |
87,00 |
02032680023 - CIZETA S.A.S. DI ZAPPATERRA ENRICO & C. |
| ZEA3732E74 |
03/11/2022 |
03/11/2022 |
2022 |
RIPARAZIONE DI ALCUNE FINESTRE CON SISTEMA DI APERTURA AD ANTA-RIBALTA, PRESSO LA SCUOLA MATERNA DELLA SPOLINA E LA SCUOLA MATERNA DEL CENTRO. ? CIG: ZEA3732E74. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA a) DELLA LEGGE 120/2020. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.530,00 |
1.530,00 |
DGSMRC61M23L750U - DIEMME SERRAMENTI DI DE AGOSTINI MARCO |
| ZB336A7EA2 |
04/07/2022 |
30/09/2022 |
2022 |
ACQUISTI IN RETE - AFFIDAMENTO DIRETTO - INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO, PROGETTO, ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ A CORPO O A MISURA, LIQUIDAZIONE E REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ? ASSISTENZA INTEGRALE AGLI ESPROPRI, COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVO ALL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE CASTELLENGO - CANDELO. AGGIUDICAZIONE DEFINTIIVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.023,52 |
4.796,06 |
02033900024 - MELLO RELLA & ASSOCIATI -INGEGNERIA STUDIO TECNICO |
| Z0B3735851 |
30/08/2022 |
11/10/2022 |
2022 |
FORNITURA DI VERBALI AUTOIMBUSTANTI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA - PDA SU MEPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.169,50 |
2.169,50 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z12359F3BC |
03/11/2022 |
03/11/2022 |
2022 |
VERIFICA PERIODICA PREVISTA AI SENSI DELL'ART. 71 COMMA 11 DEL D.LGS. 81/2008 E SS.MM.II. DEI MONTAFERETRI INSTALLATI PRESSO I CIMITERI COMUNALI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,12 |
650,12 |
11113100017 - AD S.R.L. |
| Z8537FB7C2 |
03/10/2022 |
11/10/2022 |
2022 |
RECUPERO, CUSTODIA ED ALIENAZIONE DI VEICOLO SEQUESTRATO E NON RITIRATO ENTRO I TERMINI - VERBALE SEQUESTRO 145/2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
186,01 |
186,01 |
01746350022 - A.B.C. AUTODEMOLIZIONI DI DE LUCA & C. SRL |
| Z8037C79EA |
20/10/2022 |
20/10/2022 |
2022 |
REALIZZAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PROVVISORI, A SERVIZIO DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA, PREVISTE PER DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 ? CIG: ZC8379E5DB. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
832,00 |
832,00 |
01494890021 - ELETTROMECCANICA A.E.I. DI MANISCHIARI DANILO & C. |
| Z0A2F9A5A7 |
10/12/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
DITTA SCOPETO SRL DI SAN PIETRO MOSEZZO (NO)- AFFIDAMENTO FORNITURA DPI E IGIENIZZANTI PER ASILO NIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.160,50 |
1.160,50 |
06312480152 - SCOPETO SRL |
| Z64357A410 |
22/11/2022 |
22/11/2022 |
2022 |
ACQUISTI IN RETE - SERVIZIO DI SFALCIO ERBA, DISERBO, TAGLIO E SFOLTIMENTO ALBERI DEI CIGLI STRADALI E PULIZIA CUNETTE STRADALI ANNO 2022 - AFFIDAMENTO DIRETTO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.485,18 |
19.485,18 |
01409360029 - SIVIERO DAVIDE & C. SAS |
| 9363774EBD |
|
|
2022 |
CUP_C26F22000060001. "SCUOLE ELEMENTARI DEL CENTRO. PIAZZA ANGIONO. RISTRUTTURAZIONE CON MESSA A NORMA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA". SERVIZI TECNICI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE COMPRESI DOCUMENTI DIAGNOSTICI. CIG: 9363774EBD -- NUMERO GARA: 8682765. AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DELLA LEGGE 120/2020 E SMI. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
120.585,60 |
,00 |
01494250051 - G.EN. SRL Ruolo: MANDANTE |
01552650051 - PIANO GEOL. ANDREA Ruolo: MANDANTE |
05423200483 - SICURING SRL Ruolo: MANDANTE |
01219250055 - PROGECO ENGINEERING SRL Ruolo: CAPOGRUPPO |
| Z7A3435E7D |
15/12/2021 |
31/12/2022 |
2021 |
ACQUISTI IN RETE - INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO, DEL PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' A MISURA, LIQUIDAZIONE E REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, ASSISTENZA INTEGRALE AGLI ESPROPRI ? COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE - LAVORI DI SISTEMAZIONE VIARIA E SICUREZZA STRADALE ANNO 2022. AGGIUDICAZIONE DEFINTIIVA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
18.227,01 |
,00 |
02033900024 - MELLO RELLA & ASSOCIATI -INGEGNERIA STUDIO TECNICO |
| Z8538367F3 |
|
|
2022 |
SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DEGLI ASCENSORI, DI N. 1 SERVOSCALA E DI N. 1 MONTAVIVANDE INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI FINO AL 31/12/2022 ? CIG: Z8538367F3. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
583,07 |
,00 |
04645850019 - CEAM SERVIZI TORINO S.R.L. |
| Z283934E4D |
|
|
2023 |
CUP: C28G18000110005 - BONIFICA PAVIMENTAZIONE IN VINIL AMIANTO E MIGLIORAMENTO EFFICIENZA TERMICA SCUOLA PRIMARIA PARLAMENTO. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA SISMICA DEL FABBRICATO. CIG: Z283934E4D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.956,80 |
13.953,80 |
DRNGRS48P21L750C - STUDIO DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA GENEROSO DE RIENZO |
| 85446189D4 |
01/01/2021 |
30/06/2021 |
2020 |
SERVIZIO DI COORDINAMENTO, GESTIONE E VERIFICA DELLE ATTIVITA' DI PRE/POST ORARIO PER I BAMBINI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA DI COSSATO DAL 01/01/2021 FINO AL 30/06/2021. CIG 85446189D4. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
61.994,81 |
61.994,81 |
02251630022 - SOC. COOP. SOC. OLTREILGIARDINO ONLUS |
| Z9B316ED33 |
28/04/2021 |
31/08/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA DEL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'ASILO NIDO COMUNALE A FAR DATA DAL 28/04/2021 E FINO AL 31/08/2021. CIG: Z9B316ED33 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.702,07 |
14.702,07 |
01914840028 - COOPERATIVA SOCIALE EUROTREND ASSISTENZA S.C.R.L. |
| Z7E32F59AD |
07/09/2021 |
27/12/2021 |
2021 |
IDENTITA' MULTIMEDIALE S.N.C.. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO LIM PRESSO SCUOLE DI COSSATO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
524,60 |
524,60 |
09509520012 - IDENTITA' MULTIMEDIALE S.N.C. |
| ZAA38118E5 |
07/10/2022 |
10/10/2022 |
2022 |
IMPRESE FUNEBRI RIUNITE S.N.C. - AFFIDAMENTO SERVIZIO FUNEBRE PERSONA INSERITA IN NUCLEO INDIGENTE CON CONTESTUALE DETERMINAZIONE A CONTRARRE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
984,00 |
984,00 |
00383580024 - IMPRESE FUNEBRI RIUNITE SNC |
| Z5933B6224 |
03/11/2021 |
12/11/2021 |
2021 |
DITTA C.R.E. CENTRO RICAMBI ELETTRODOMESTICI DI BRESCIANI C. E C. S.A.S. - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DI UNA LAVATRICE PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI PARLAMENTO DI COSSATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
49,18 |
49,18 |
01241290020 - C.R.E. CENTRO RICAMBI ELETTRODOMESTICI DI BRESCIANI C. & C. SAS |
| Z4D33F8B9E |
18/11/2021 |
13/12/2021 |
2021 |
DITTA HYGIENE DI CAMIA ROBERTO - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PANNOLINI E SALVIETTE IGIENICHE PER L'ASILO NIDO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.010,40 |
1.010,40 |
CMARRT59A13L219B - HYGIENE DI CAMIA ROBERTO |
| Z353450CF2 |
09/12/2021 |
15/12/2021 |
2021 |
ELECTRO BALKAN DI BOJANIC ZELJKO - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI DUE LAVATRICI PER LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI COSSATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
506,56 |
506,56 |
BJNZJK75S07Z153R - ELECTO BALKAN DI BOJANIC ZELJKO |
| ZD037E3CEC |
17/11/2022 |
17/11/2022 |
2022 |
SERVIZIO DI RIPARAZIONE MONTAFERETRI GIORNI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
175,00 |
175,00 |
10845740017 - CIMIT SERVICE SNC |
| Z5237C7461 |
05/10/2022 |
28/10/2022 |
2022 |
ACQUISTO BORSE PORTADOCUMENTI AD EQUIPAGGIAMENTO DELLE PATTUGLIE IN SERVIZIO ESTERNO DELL'UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE COMANDO E SERVIZI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
120,00 |
BLLDVD67A30F952Q - CONFEZIONI PIERROT DI BALLARDINI DAVIDE |
| ZCE37711ED |
10/08/2022 |
02/11/2022 |
2022 |
SOTTOPOSIZIONE DEL MISURATORE DI VELOCITÀ LTI TRUCAM HD MAT. TC008661 IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE COMANDO E SERVIZI A VERIFICA PERIODICA DI FUNZIONALITÀ E DI TARATURA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.380,00 |
1.380,00 |
08625900157 - ELTRAFF SRL |
| Z6737DA41A |
|
|
2022 |
ACQUISTI IN RETE - AFFIDAMENTO DIRETTO - CONFRONTO TRA PREVENTIVI. SERVIZIO DI ESUMAZIONI STRAORDINARIE PRESSO IL CIMITERO CAPOLUOGO DI COSSATO. AGGIUDICAZIONE DEFINTIVA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25.409,84 |
,00 |
05054270755 - BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L. |
| ZB43750345 |
28/07/2022 |
02/11/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER UFFICI SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2023. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
680,00 |
680,00 |
03222970406 - MYO S.p.A. |
| 7311334FAB |
15/11/2018 |
09/11/2022 |
2018 |
AFFIDAMENTO DI INCARICO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS 50/2016 DEI SERVIZI TECNICI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E REDAZIONE DI CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA "CARABINIERI COMANDO COMPAGNIA DI COSSATO, RECUPERO BASSO FABBRICATO DA ADIBIRE AD USO UFFICI". CIG: 7311334FAB. CUP: C29G17000190004. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE A FAVORE DEL R.T. SETTANTA 7 STUDIO ASSOCIATO ED ALTRI DI TORINO |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
57.381,84 |
47.034,30 |
11308820015 - CORDERO FRANCESCA Ruolo: MANDANTE |
01598690020 - FRANCINI GABRIELE Ruolo: MANDANTE |
01113260077 - PASTORET ENGINEERING & CONSULTING SRL Ruolo: MANDANTE |
01413150515 - STUDIO ASSOCIATO PACI Ruolo: MANDANTE |
10119920014 - settanta7 studio associato Ruolo: CAPOGRUPPO |
| ZCC386032D |
|
|
2022 |
SERVIZIO DI POSA, ALLACCIO E RIMOZIONE DI LUMINARIE NATALIZIE PER LE FESTIVITA' 2022 - 2023 ? IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PAOLINI LIGHTS DI PAOLINI DANIELE CON SEDE IN INVERUNO (MI) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.016,39 |
,00 |
PLNDNL73M23H264M - PAOLINI DANIELE |
| 78753700EB |
27/07/2021 |
08/11/2022 |
2019 |
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS 50/2016 PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA "OPERE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DELLA SCUOLA L. DA VINCI". APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 5. CUP: C28G18000120005 ? CIG: 78753700EB ? Numero Gara 7407346 |
|
PROCEDURA APERTA |
203.417,67 |
203.417,67 |
| Z16383E6E8 |
|
|
2022 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO POTATURE DENOMINATO LAVORI AUTUNNO INVERNO 2022 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
10.320,92 |
,00 |
07216200019 - ECOSOL SCS |
| 78753700EB |
27/07/2021 |
08/11/2022 |
2019 |
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS 50/2016 PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA "OPERE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DELLA SCUOLA L. DA VINCI". APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 5. CUP: C28G18000120005 ? CIG: 78753700EB ? Numero Gara 7407346 |
|
PROCEDURA APERTA |
203.417,67 |
203.417,67 |
| Z6E3513697 |
10/11/2022 |
10/11/2022 |
2022 |
CUP: C29G17000190004. LAVORI DI RECUPERO DI UN BASSO FABBRICATO DA ADIBIRE AD USO UFFICI, PRESSO IL COMANDO DI COMPAGNIA DEI CARABINIERI DI COSSATO ? SERVIZI DI AGGIORNAMENTO CATASTALE. CIG: Z6E3513697 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.202,50 |
2.625,00 |
BSSNDR89S07A859N - BOSSOTTO GEOM. ANDREA |
| 78753700EB |
27/07/2021 |
08/11/2022 |
2019 |
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS 50/2016 PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA "OPERE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DELLA SCUOLA L. DA VINCI". APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 5. CUP: C28G18000120005 ? CIG: 78753700EB ? Numero Gara 7407346 |
|
PROCEDURA APERTA |
203.417,67 |
203.417,67 |
| 93069019A9 |
11/11/2022 |
|
2022 |
CUP C29I22000190009. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERNA SCUOLA MASSERIA. SERVIZI TECNICO PROFESSIONALI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI DIREZIONE LAVORI, TENUTA DELLA CONTABILITA', COLLAUDO E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. ESERCIZIO OPZIONE EX ART 106 COMMA 1 LETTERA A). CIG ORIGINARIO 918335691A ? CIG COLLEGATO: 93069019A9 - NUMERO GARA: 8632566 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.579,15 |
10.219,28 |
PRTMRA39S30A859B - PORTA/MARIO |
| 78753700EB |
27/07/2021 |
08/11/2022 |
2019 |
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS 50/2016 PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA "OPERE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DELLA SCUOLA L. DA VINCI". APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 5. CUP: C28G18000120005 ? CIG: 78753700EB ? Numero Gara 7407346 |
|
PROCEDURA APERTA |
203.417,67 |
203.417,67 |
| Z923830968 |
26/10/2022 |
21/11/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'AUTOVETTURA FIAT GRANDE PUNTO TARGA DM680ZN IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE COMANDO E SERVIZI - DITTA AUTORIPARAZIONI MATTOTEA EZIO DI COSSATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
379,02 |
379,02 |
MTTZEI54R14A859R - AUTORIPARAZIONI MATTOTEA EZIO |
| 78753700EB |
27/07/2021 |
08/11/2022 |
2019 |
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS 50/2016 PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA "OPERE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DELLA SCUOLA L. DA VINCI". APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 5. CUP: C28G18000120005 ? CIG: 78753700EB ? Numero Gara 7407346 |
|
PROCEDURA APERTA |
203.417,67 |
203.417,67 |
04212070751 - TECNOGEST SRLU |
| Z3F388D509 |
|
|
2022 |
CUP: C29I20000030004 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PALESTRA AGUGGIA - SERVIZIO TECNICO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA. CIG Z3F388D509 ? DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.719,16 |
,00 |
GSTSVT50A06E873E - ing. Salvatore Agostino |
| 78753700EB |
27/07/2021 |
08/11/2022 |
2019 |
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS 50/2016 PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA "OPERE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DELLA SCUOLA L. DA VINCI". APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 5. CUP: C28G18000120005 ? CIG: 78753700EB ? Numero Gara 7407346 |
|
PROCEDURA APERTA |
203.417,67 |
203.417,67 |
| 928637818E |
|
|
2022 |
CUP C29I20000160004 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2021 ? 1 lotto: Intervento di messa in sicurezza dei soffitti ? Scuola Media L. Maggia. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DEI LAVORI E IMPEGNO DI SPESA. CIG: 9283480A0A ? NOMINA DIRETTORE DEI LAVORI - INCENTIVI EX ART. 113 D.LVO 50/2016 AL PERSONALE INTERNO ? ISTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO E LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.579.275,00 |
,00 |
02441050024 - IMPRESA EDILE FRANCO CIBOLLA S.R.L. |
| 78753700EB |
27/07/2021 |
08/11/2022 |
2019 |
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS 50/2016 PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA "OPERE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DELLA SCUOLA L. DA VINCI". APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 5. CUP: C28G18000120005 ? CIG: 78753700EB ? Numero Gara 7407346 |
|
PROCEDURA APERTA |
203.417,67 |
203.417,67 |
| ZF838BE836 |
|
|
2022 |
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/216 PER LA FORNITURA DI VESTIARIO E DISPOSITIVI DEL PERSONALE COMUNALE PER GLI ANNI 2022 e 2023 - DITTA PASTORELLO E POZZATI & C. SAS CON SEDE IN COSSATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.008,20 |
,00 |
00486900020 - PASTORELLO, POZZATI & C. SAS |
| Z533812AA0 |
28/11/2022 |
28/11/2022 |
2022 |
FORNITURA E POSA DI MATERIALE ANTINCENDIO PER IL MANTENIMENTO DELL'EFFICIENZA DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO DELLA PALESTRA COMUNALE "AGUGGIA". CIG: Z533812AA0. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA a) DELLA LEGGE 120/2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
666,00 |
666,00 |
SCRMRA66L01B041V - SAMEX di Scarpa Mauro |
| Z2F380B417 |
06/12/2022 |
06/12/2022 |
2022 |
SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA AUTOMEZZO FIAT TIPO FJ593LY ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
115,00 |
115,00 |
CRCGNE69H01A053H - AUTORIPARAZIONI DI CROCCO EUGENIO |
| Z993839394 |
25/10/2022 |
30/11/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOSTITUZIONE STAGIONALE PNEUMATICI AI VEICOLI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE COMANDO E SERVIZI - DITTA GROSSO EDMONDO DI COSSATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
95,00 |
95,00 |
GRSDND59M29L436P - GROSSO EDMONDO |
| ZF13598929 |
14/12/2022 |
14/12/2022 |
2022 |
ACQUISTI IN RETE - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE, VERTICALE ED INDICATORIA - ANNO 2022 - TRATTATIVA DIRETTA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.595,03 |
17.595,03 |
01779010204 - ECOTRAFFIC SRL |
| Z671FE5EA2 |
01/11/2017 |
31/10/2022 |
2017 |
AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA - FORNITURA TRAMITE NOLEGGIO QUINQUENNALE DI N. 2 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A COLORI DA DESTINARSI AGLI UFFICI CULTURA E URBANISTICA.(INCLUSI AGGIORNAMENTI PER COPIE ECCEDENTI) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.719,56 |
9.719,56 |
06432300017 - ZIA SRL |
| ZEF3859BDB |
27/10/2022 |
30/11/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO FORNITURA FIORI E MATERIALE PER GIARDINAGGIO. AZ. AGRICOLA VILFLORA E COMMERCIALE VILFLORA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
218,00 |
218,00 |
00520970021 - AZIENDA AGRICOLA VILFLORA S.S. DI TUBIA & C. |
| ZBA3460F5C |
06/04/2022 |
06/04/2022 |
2021 |
FORNITURA PANCHINE E DOGHE PER PANCHINE MODELLO NEO BARCHINO - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 IN FAVORE DELLA DITTA BENITO ARREDO URBANO SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.901,00 |
4.901,00 |
07320640969 - BENITO ARREDO URBANO SRL |
| Z3C347E461 |
29/03/2022 |
29/03/2022 |
2021 |
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DI SERVIZIO DI MESSA IN SICUREZZA CEDRO PRESSO SCUOLA P.ZZA PEROTTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,41 |
900,00 |
BNNDVD85H11L219Z - DAVIDE BUNINO |
| ZE134421E9 |
26/01/2022 |
26/01/2022 |
2021 |
AFFIDAMENTO DI FORNITURA E POSA GOMME INVERNALI PER FIAT DOBLO' - GROSSO EDMONDO, COSSATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
372,28 |
372,29 |
GRSDND59M29L436P - GROSSO EDMONDO |
| ZEB30F2BBE |
10/03/2021 |
09/03/2022 |
2021 |
NOMINA MEDICO COMPETENTE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO EX D.LGS. 81/2008 ? IMPEGNO DI SPESA PER SORVEGLIANZA SANITARIA PER I LAVORATORI PER L'ANNO 2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
800,00 |
746,00 |
01956110025 - CENTRO DIAGNOSTICO CIGLIANESE SRL |
| ZD738F5B8B |
|
|
2022 |
ACQUISTO E MONTAGGIO DI PENUMATICI INVERNALI PER MEZZO PIAGGIO, AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS N. 50/2016 ALLA DITTA CROCCO EUGENIO CON SEDE IN COSSATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
396,00 |
,00 |
CRCGNE69H01A053H - AUTORIPARAZIONI DI CROCCO EUGENIO |
| ZF13598929 |
14/12/2022 |
14/12/2022 |
2022 |
ACQUISTI IN RETE - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE, VERTICALE ED INDICATORIA - ANNO 2022 - TRATTATIVA DIRETTA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.595,03 |
17.595,03 |
| Z3338D0756 |
01/12/2022 |
01/12/2022 |
2022 |
ISCRIZIONE DI UN DIPENDENTE AL CORSO INERENTE "ISEE ? FOCUS AVANZATO SUI REDDITI PATRIMONI E NUCLEO FAMILIARE DELLA DSU". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
340,00 |
342,00 |
02365460357 - CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L. |
| Z6C3854C6D |
14/12/2022 |
14/12/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE PARTI LIGNEE DITTA ARIELLA SRL, COSSATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
95,02 |
95,02 |
01907700023 - ARIELLA S.R.L. |
| ZE837FB40C |
14/12/2022 |
14/12/2022 |
2022 |
FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.602,03 |
3.602,03 |
07954120965 - LIBRERIE GIUNTI SRL |
| ZBD38B6984 |
|
|
2022 |
SERVIZIO DI FORNITURA E POSA SISTEMA DI ALLONTANAMENTO VOLATILI PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE CON DISINFESTAZIONE DEL SOTTOTETTO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E PROPOSTA DI AFFIDAMENTO CON IMPEGNO DI SPESA CUP: C24J22000600004 ? CIG: ZBD38B6984. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.950,00 |
,00 |
05585450017 - Igiencontrol Srl |
| Z3038E57CF |
|
|
2022 |
FORNITURA CESTINI E PORTA BICICLETTE - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 IN FAVORE DELLA DITTA BENITO ARREDO URBANO SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.425,00 |
,00 |
07320640969 - BENITO ARREDO URBANO SRL |
| ZC438700EC |
04/11/2022 |
10/11/2022 |
2022 |
LA SIGNORA DEI PANNOLINI DI BELTRAMO MARISA - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PANNOLINI PER L'ASILO NIDO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
253,68 |
253,68 |
BLTMRS73T61A859S - LA SIGNORA DEI PANNOLINI DI BELTRAMO MARISA |
| Z3739305DE |
|
|
2022 |
DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA INDIVIDUALE FANTINI SALVATORE ANTONIO PER SERVIZIO DI EPIGRAFE SU CELLETTA OSSARIO DEL CIMITERO CAPOLUOGO A SEGUITO DI ESUMAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
260,00 |
,00 |
FNTSVT50T22C222F - FANTINI SALVATORE ANTONIO |
| Z4F37FEFCC |
04/10/2022 |
02/12/2022 |
2022 |
C.S.A. SERVICE S.R.L. - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PANNOLINI, SALVIETTE IGIENICHE E FAZZOLETTI PER L'ASILO NIDO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.359,20 |
1.359,20 |
10753130151 - C.S.A. SERVICE SRL |
| ZC33788F4E |
28/10/2022 |
28/10/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA CLERICO PRIMINO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.450,00 |
1.450,00 |
01996580021 - CLERICO PRIMINO SRL |
| ZEC38D2F65 |
|
|
2022 |
DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE SPA, DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE, A MEZZO POSTA, DI ATTI GIUDIZIARI E VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.000,00 |
,00 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. |
| 7163224F6E |
27/08/2020 |
|
2019 |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA MEDIANTE NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLO NUOVO FIAT DOBL̉ COMBI 1.3 MULTIJET |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
12.270,49 |
4.534,99 |
06714021000 - LEASYS SPA |
08083020019 - LEASYS SPA |
| 9439750820 |
|
|
2022 |
CUP: C26F21000010001: OPERE DI IMPLEMENTAZIONE DELLA SICUREZZA NEI GIARDINI PUBBLICI CENTRALI DI COSSATO (BI) - LOTTO 1 ? SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ? DM 08/07/2021 PER IL FINANZIAMENTO DELLE INIZIATIVE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA VENDITA E DELLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI NEL TRIENNIO 2020/2022 ART. 1, COMMA 540, LEGGE N. 160/2019. CIG: 9439750820 - NUMERO GARA: 3242242. AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DELLA LEGGE 120/2020 E SMI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.589,83 |
,00 |
02339150027 - BOTTA S.R.L. |
| ZC03839930 |
20/10/2022 |
19/10/2025 |
2022 |
ATTIVAZIONE PACCHETTO DI CORSI DI FORMAZIONE IN ABBONAMENTO PER I DIPENDENTI COMUNALI - DITTA FORMEL SRL DI MILANO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.480,00 |
4.482,00 |
01784630814 - FORMEL SRL |
| Z95346FE6D |
17/02/2022 |
17/02/2022 |
2021 |
recupero della fauna ittica nel tratto di torrente Strona |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
00428240022 - F.LLI PAOLETTO S.R.L. |
| ZAC368B8C0 |
25/05/2022 |
23/12/2022 |
2022 |
ISCRIZIONE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI BIELLA E RILASCIO ATTESTATO DI IDONEITÀ AL TIRO PER GLI APPARTENENTI ALL'UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE COMANDO E SERVIZI AVENTI LA QUALIFICA DI AGENTE DI P.S. - ANNO 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
780,00 |
780,00 |
81065460024 - TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI BIELLA |
| ZDA37D5E1C |
17/11/2022 |
17/11/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI CRISANTEMI COREANI PER ARREDO CIMITERO COMUNALE ? DITTA FLORAGRICOLTURA SERRA GIORGIO CON SEDE IN VIGLIANO B.SE - CIG ZDA37D5E1C - CPV 03451000-6 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.008,00 |
1.008,00 |
SRRGRG55M05L880P - FLORICULTURA SERRA GIORGIO |
| Z5B3859C2A |
13/12/2022 |
13/12/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO FORNITURA FIORI E MATERIALE PER GIARDINAGGIO. AZ. AGRICOLA VILFLORA E COMMERCIALE VILFLORA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
68,20 |
80,00 |
02133190021 - COMMERCIALE VILFLORA S.N.C. |
| Z35395D6F4 |
|
|
2022 |
SERVIZIO DI RIPARAZIONI A GUASTO DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI CIG: Z35395D6F4 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.000,00 |
,00 |
02033750023 - TECNOFLAM SRL |
| ZDA34A6026 |
30/12/2021 |
30/12/2022 |
2021 |
DOTT.SSA STEFANIA PASTORELLI - AFFIDAMENTO PERCORSO FORMATIVO IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.500,00 |
PSTSFN70C57A859M - PASTORELLI/STEFANIA |
| Z2A38B2285 |
28/11/2022 |
02/12/2022 |
2022 |
ISCRIZIONE DELLE DIPENDENTI SARA FILA E SIMONETTA COLLAUTO AL 41 CONVEGNO NAZIONALE A.N.U.S.C.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,79 |
1.200,79 |
01897431209 - A.N.U.S.C.A. ASSOC.NAZIONALE UFF.STATO CIV.ANAGRAF |
| Z5532BC6A2 |
25/07/2022 |
25/07/2022 |
2021 |
CUP: C25I17000080006 - POR FESR 2014/2020 - PRIORITÀ DI INVESTIMENTO IV.4 C ? AZIONE IV.4C.1.1 E AZIONE IV.4C.1.2 ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA DENOMINATA MASSERIA ? INCARICO PER REDAZIONE APE (ATTESTAZIONE PRESTAZIONE ENERGETICA) POST OPERAM, IN CONFORMITÀ ALLA VIGENTE NORMATIVA DELLA REGIONE PIEMONTE DGR 43/11965, SECONDO LE REGOLE DI CALCOLO DEFINITE DALLA UNI 11300 E SECONDO LE LINEE GUIDA NAZIONALI DEL DM 26/07/2015 ? DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z5532BC6A2 (SCUOLA Primaria) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.903,22 |
1.560,02 |
07255760014 - AREA INGEGNERIA STUDIO ASSOCIATO |
| ZB23549BF7 |
17/05/2022 |
17/05/2022 |
2022 |
CUP C25I17000080006 - POR FESR 2014/2020 - PRIORITÀ DI INVESTIMENTO IV.4 C - AZIONE IV.4C.1.1 E AZIONE IV.4C.1.2 ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA DENOMINATA MASSERIA. INDAGINI SU INTONACI PRODROMICHE AL COLLAUDO- CIG ZB23549BF7 - CPV 71620000-0 - Servizi di analisi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.820,00 |
1.820,00 |
06383520969 - TECNOINDAGINI S.R.L. |
| Z983C364DC |
|
|
2023 |
SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI PERDITA OCCULTA SU LINEA DI ADDUZIONE DELL' ACQUEDOTTO COMUNALE, NEL CORTILE INTERNO DELL' EDIFICIO EX CASERMA CARABINIERI, IN VIA MARCONI. - CIG: Z983C64DC - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA b) DEL D.LGS N.36/2023. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
800,00 |
RFFFLV74M03A859R - RUFFINO/FULVIO |
| ZE926FCFDC |
12/03/2019 |
31/12/2021 |
2019 |
LYRECO ITALIA SRL - AFFIDAMENTO FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI ANNI 2019/2021 TRAMITE R.D.O. SU MEPA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
4.616,24 |
4.616,24 |
11582010150 - LYRECO ITALIA SRL |
| ZD832284DA |
01/07/2021 |
31/12/2022 |
2021 |
ASSITECA SPA - AFFIDAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA R.C. PATRIMONIALE - PERIODO 01/07/2021-31/12/2022 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
7.767,00 |
7.767,00 |
09743130156 - ASSITECA S.P.A. |
| Z6A38FF488 |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER RACOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ERIVANTI DA OPERE DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE A FAVORE DELLA DITTA B.F. CON SEDE IN COSSATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
498,80 |
498,80 |
02137800021 - B.F. SRL |
| ZD038FB9BE |
12/12/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LAVASCIUGA PAVIMENTI E DI RICAMBI PER ATTREZZATURE SCUOLE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.770,76 |
2.770,76 |
02525310021 - CARAMORI ATTREZZATURE SRL |
| ZE438EFA0F |
05/12/2022 |
21/12/2022 |
2022 |
MOBILFERRO SRL - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ARMADI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI COSSATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
819,40 |
819,40 |
00216580290 - MOBILFERRO S.R.L. |
| ZF638DA5C9 |
06/12/2022 |
13/12/2022 |
2022 |
TIPOGRAFIA ROSSO S.R.L. - AFFIDAMENTO FORNITURA DI MANIFESTI OBBLIGO SCOLASTICO 2023/2024 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
240,00 |
00180990020 - TIPOGRAFIA ROSSO SRL |
| ZC53404FB3 |
01/01/2022 |
30/06/2022 |
2021 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE T.D. SU MEPA - SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SU APPLICATIVO SIPAL ICARO (ANNO 2022)
IMPEGNO RIDETERMINATO PER CHIUSURA ANTICIPATA CONTRATTO AL 30/06/22 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
220,50 |
220,50 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z7D36FE92B |
01/08/2022 |
31/07/2023 |
2022 |
AFFIDAMENTO TRAMITE T.D. SU MEPA (CON CONFRONTO DI PREVENTIVI) - FORNITURA LICENZE ANNUALI ANTIVIRUS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.650,00 |
3.650,00 |
01561040245 - ICOM SRL |
| Z40382CA20 |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO A CHIAMATA DI PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE, CADITOIE, TOMBINI PRESSO AREE VERDI COMUNALI NONCHE' INTERVENTI DI SANIFICAZIONE ALLA DITTA CANELLA SERVIZI SRL CON SEDE IN COSSAT |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
435,00 |
435,00 |
02275630024 - CANELLA SERVIZI SRL |
| Z98334E48F |
01/01/2022 |
31/12/2023 |
2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA INDAGINE DI MERCATO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER IL BIENNIO 2022/2023 - POLIZZA CYBER RISKS (REALE MUTUA) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.971,25 |
5.501,25 |
09743130156 - ASSITECA S.P.A. |
| ZE331461F7 |
07/06/2021 |
05/07/2021 |
2021 |
LA NAZIONALE MANIFATTURE SRL - FORNITURA BANDIERE PER LO STABILE DI PIAZZA GRAMSCI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
46,00 |
46,00 |
07658160150 - LA NAZIONALE MANIFATTURE SRL |
| ZD6384B68D |
01/01/2023 |
31/12/2023 |
2022 |
STIPULA POLIZZA R.C. PATRIMONIALE CON LIBERTY SPECIALTY MARKETS - ANNO 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.850,00 |
4.850,00 |
00114290075 - L ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA DI G. CODA E C. SAS |
| ZB9386BE3A |
01/01/2023 |
31/12/2023 |
2022 |
STIPULA POLIZZA TUTELA LEGALE CON DAS/VITTORIA ASSICURAZIONI - ANNO 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.430,00 |
3.430,00 |
00114290075 - L ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA DI G. CODA E C. SAS |
| Z093357C3A |
14/12/2021 |
14/12/2021 |
2021 |
FORNITURA DI MATERIALE PER GIARDINAGGIO E FIORI, AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS N. 50/2016 . - IL MULINO DEI FIORI GATTINARA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
832,85 |
788,09 |
02450400029 - IL MULINO DEI FIORI S.S.A. |
| Z2532C0436 |
01/12/2021 |
01/12/2021 |
2021 |
DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1 C. 2 LETTERA A) DELLA L. 120/2020 COME MODIFICATO DALL'ART. 51 DELLA L. 108/2021 INCARICO DI COLLAUDO STATICO DELLE OPERE STRUTTURALI REALIZZATE NELL'AMBITO DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA "SISTEMAZIONE IDRAULICA DIFESE SPONDALI TORRENTE STRONA E LAVORI DI RICALIBRATURA ALVEI RIO CLAROLO E RIO VALLELUNGA" - CODICE CUP: C27D18000260002 - CODICE CIG: Z2532C0436. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.150,00 |
1.150,00 |
DLPROI52B01M201L - DELPIANO ORIO |
| Z9E32678C0 |
06/12/2021 |
23/03/2022 |
2021 |
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) PREVIA ACQUISIZIONE DI PREVENTIVO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI NON RICOMPRESE NELL'APPALTO GENERALE DITTA FARAONE ROCCO CON SEDE IN CASTELLETTO CERVO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.759,26 |
4.759,28 |
FRNRCC68P24Z133Q - FARAONE ROCCO |
| ZF6324B9D8 |
28/09/2021 |
28/09/2021 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE GIOCHI PRESSO SCUOLA SITA IN PIAZZA PEROTTI ALLA COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSOBLU ONLUS CON SEDE IN BIELLA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.550,00 |
1.550,00 |
01747390027 - COOP.SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS |
| Z0731E3466 |
12/11/2021 |
17/01/2022 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RECUPERO RIFIUTI ABBANDONATI ALLA SOCIETA' COOPERATIVA DELL'ORSO BLU ONLUS CON SEDE IN BIELLA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
756,00 |
754,00 |
01747390027 - COOP.SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS |
| Z7329DDF87 |
01/01/2020 |
31/12/2022 |
2019 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE R.D.O. SU MEPA - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SU SISTEMI DI RETE E VIRTUALIZZAZIONE (TRIENNIO 2020/2022) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
10.038,17 |
11.320,65 |
01511090126 - SOLUZIONE INFORMATICA SRL |
02937770960 - MULTIVENDOR SERVICE SRL |
| ZDD2104D9E |
01/01/2018 |
31/12/2022 |
2017 |
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE ANNI 2018/2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.509,68 |
14.509,68 |
10209790152 - WOLTERS KLUWER ITALIA SRL |
| Z343581A82 |
22/03/2022 |
02/05/2022 |
2022 |
MYO SRL - AFFIDAMENTO FORNITURA DI BUSTE INTESTATE PER LA CORRISPONDENZA DEGLI UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
510,00 |
510,00 |
03222970406 - MYO S.R.L. |
| Z6A357FDEC |
29/03/2022 |
12/04/2022 |
2022 |
MAXPO SRL - AFFIDAMENTO FORNITURA DI MASCHERINE PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE DAL RISCHIO DI CONTAGIO DA COVID-19 DEL PERSONALE DIPENDENTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
137,30 |
137,30 |
05884370585 - MAXPO SRL |
| ZF131FC2CA |
07/06/2021 |
30/04/2022 |
2021 |
VALSECCHI CANCELLERIA SRL - AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DELLA SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE DEL PIEMONTE - PERIODO GIUGNO 2021/APRILE 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
930,30 |
930,30 |
09521810961 - VALSECCHI CANCELLERIA SRL |
| Z1B1039991 |
|
|
2014 |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "RETI LOCALI 4 -LOTTO 2" PER L'INSTALLAZIONE E GESTIONE DI UN FIREWALL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.506,42 |
4.506,42 |
00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A. |
| Z8A2F1BF21 |
01/01/2021 |
17/10/2022 |
2020 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE T.D. SU MEPA (PREVIA INDAGINE DI MERCATO) - ATTIVAZIONE DI UNA CONNESSIONE MEDIANTE FIBRA E FORNITURA DEI SUCCESSIVI SERVIZI INTEGRATIVI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE (TRIENNIO 2021/2023) - contratto concluso anticipatamente per stipula di nuovo contratto con Upgrade linea |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.060,54 |
13.316,86 |
00488410010 - TIM SPA |
| Z4E3653BB3 |
17/05/2022 |
16/05/2023 |
2022 |
OPEN SOFTWARE MEDIA SRL - SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO ANNUALE DIGITALE A UFFICIO STUDI.NET - PERIODO 17/05/2022-16/05/2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
03631140278 - OPEN SOFTWARE MEDIA SRL |
| Z1A33F79F3 |
16/12/2021 |
16/12/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DI SERVIZIO DI FRESATURA CEPPI ALLA DITTA BELLAN SERVIZI . |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
950,00 |
950,00 |
BLLMNL66L20A859B - BELLAN/EMANUELE |
| Z9C3358A5B |
18/11/2021 |
18/11/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DI SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SIEPE ALLA DITTA VETTORELLO SERVIZI SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
750,00 |
02624860025 - VETTORELLO SERVIZI SRL |
| Z8F3879B47 |
|
|
2022 |
SERVIZIO DI ANALISI PER LA CARATTERIZZAZIONE DI RIFIUTI RINVENUTI PRESSO LA EX PALAZZINA ENELI, AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS N. 50/2016 ALLA SOCIETA' COMIE ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE SRL CON SEDE IN SIZZANO (NO) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
336,00 |
336,00 |
03371670153 - COMIE SRL |
| Z8E2668B1C |
21/12/2018 |
|
2018 |
DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL PATROCINIO LEGALE DEL COMUNE ALL'AVV. LAURA FORMENTIN, DEL FORO DI TORINO, PER ESCUSSIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' SACE S.P.A., A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI ASSUNTI DALLA SOCIETÀ VESTA S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.826,63 |
6.489,21 |
FRMLRA62R61G388I - AVV. FORMENTIN LAURA STUDIO LEGALE FINOCCHIARO FORMENTIN SARACCO E ASSOCIATI |
| Z4937A59A3 |
14/11/2022 |
|
2022 |
AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU CON SEDE IN BIELLA PER IL SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI E MANUTEZIONE AREE VERDI ? CIG Z4937A59A3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.467,39 |
3.270,00 |
01747390027 - ORSO BLU IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE |
| ZD735BC792 |
12/08/2022 |
|
2022 |
manutenzione ordinaria e programmata delle parti meccaniche dei mezzi agricoli per gli anni 2022 - 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
324,44 |
02499380026 - BORRA SRL |
| ZB137910C7 |
30/08/2022 |
15/11/2022 |
2022 |
LEGATORIA E RESTAURO DI ANITA PEROLIO - AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARTELLINE PORTA DOCUMENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
540,00 |
540,00 |
PRLNTA89A71L727E - LEGATORIA E RESTAURO PEROLIO ANITA |
| ZE135D7BA2 |
04/07/2022 |
04/07/2022 |
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO RECUPERO DI FRAMMENTI IN FIBROCEMENTO AMIANTO ALLA DITTA CLERICO PRIMINO SRL CON SEDE IN CAMBURZANO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
01996580021 - CLERICO PRIMINO SRL |
| ZD52D46471 |
19/06/2020 |
19/06/2023 |
2020 |
MAGGIOLI SPA - SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO DIGITALE TRIENNALE AD APPALTI E CONTRATTI - ANNI 2020-2021-2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.470,00 |
1.470,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z8A3733103 |
10/10/2022 |
10/10/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 ABBATTIMENTO ALBERO SECCO PRESSO IL CIMITERO CENTRALE ? DITTA SIVIERO & C SAS CON SEDE IN MOTTALCIATA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
950,00 |
950,00 |
01409360029 - SIVIERO DAVIDE & C. SNC |
| ZE2334E3EA |
01/01/2022 |
31/12/2023 |
2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA INDAGINE DI MERCATO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER IL BIENNIO 2022/2023 - POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA (GENERALI ASSICURAZIONI - AG. ROSAZZA BIELLA) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.801,30 |
1.900,80 |
09743130156 - ASSITECA S.P.A. |
| ZCF2B020BA |
15/01/2020 |
31/12/2021 |
2020 |
ENTER SRL - AFFIDAMENTO FORNITURA DI CONSUMABILI PER STAMPANTI BIENNIO 2020-2021 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
5.723,10 |
5.723,10 |
04232600371 - ENTER SRL |
| Z82334E483 |
01/01/2022 |
31/12/2023 |
2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA INDAGINE DI MERCATO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER IL BIENNIO 2022/2023 - POLIZZA KASKO KM (VITTORIA ASSICURAZIONI) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.579,99 |
790,00 |
09743130156 - ASSITECA S.P.A. |
| Z013923B10 |
16/12/2022 |
17/01/2023 |
2022 |
FORNITURA STAMPATI - BLOCCHI VERBALI CONTESTAZIONE A MEZZO MISURATORE DI VELOCITÀ - DITTA ARTE DELLA STAMPA SAS DI RENATO MIGLIETTI & C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
209,84 |
209,84 |
00424780021 - ARTE DELLA STAMPA S.A.S. DI RENATO MIGLIETTI & C. |
| 8928864BA8 |
01/01/2022 |
31/12/2023 |
2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA INDAGINE DI MERCATO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER IL BIENNIO 2022/2023 - POLIZZA RCT/O (ASSICURAZIONI GENERALI - AG. ROSAZZA DI BIELLA) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
56.001,00 |
28.000,50 |
09743130156 - ASSITECA S.P.A. |
| ZE9334E3D7 |
01/01/2022 |
31/12/2023 |
2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA INDAGINE DI MERCATO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER IL BIENNIO 2022/2023 - POLIZZE RC AUTO LIBRO MATRICOLA (VITTORIA ASSICURAZIONI) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.434,20 |
4.750,00 |
09743130156 - ASSITECA S.P.A. |
| Z9F364F172 |
14/06/2022 |
14/06/2022 |
2022 |
ACQUISTO TERRICCIO - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS. N. 50/2016 IN FAVORE DELLA DITTA VESCOVO DI BIELLA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
154,00 |
154,00 |
00210460028 - METALLURGIA VESCOVO SNC |
| Z873648502 |
20/06/2022 |
20/06/2022 |
2022 |
ACQUISTO FIORITURE ESTIVE - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS. N. 50/2016 IN FAVORE DELLA DITTA FLORICOLTURA SERRA GIORGIO, CON SEDE IN VIGLIANO B.SE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
343,20 |
343,20 |
SRRGRG55M05L880P - SERRA GIORGIO |
| Z7439238B9 |
|
|
2022 |
AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE - AVVOCATO LAURA FORMENTIN, DELLO STUDIO LEGALE FINOCCHIARO FORMENTIN SARACCO E ASSOCIATI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
788,00 |
408,50 |
FRMLRA62R61G388I - AVV. FORMENTIN LAURA STUDIO LEGALE FINOCCHIARO FORMENTIN SARACCO E ASSOCIATI |
| Z2538BC0FD |
|
|
2022 |
DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' TECEM DATA SISTEMI SAS DI FORNITURA INFORMATICA (LICENZE OFFICE) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.580,00 |
1.580,00 |
01212570517 - TECEM DATA SISTEMI SAS |
| ZA03C3970F |
|
|
2023 |
DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO SU MEPA ALLA SOCIETA' BOTANY SRL PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E DI SUPPORTO INFORMATICO SPECIALISTICO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.930,00 |
2.930,00 |
02124410024 - BOTANY SRL |
| ZD8334E429 |
01/01/2022 |
31/12/2023 |
2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA INDAGINE DI MERCATO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER IL BIENNIO 2022/2023 - POLIZZA ALL RISKS FOTOVOLTAICO (GENERALI ASSICURAZIONI -A G. ACQUI TERME) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
300,00 |
09743130156 - ASSITECA S.P.A. |
| Z703B6E0B1 |
|
|
2023 |
VERIFICA PERIODICA AI SENSI DELL'ART. 71, COMMA 11, DEL D. LGS. 81/2008 E SS.MM.II. DEI MONTAFERETRI COMUNALI. CIG: Z703B6E0B1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
975,88 |
975,88 |
11113100017 - AD S.R.L. |
| Z723891F92 |
17/11/2022 |
24/01/2023 |
2022 |
ABBONAMENTO AL SERVIZIO ACI-PRA DI ANCITEL PER IL COLLEGAMENTO E LA CONSULTAZIONE DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO - ANNO 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.160,13 |
1.160,13 |
15483121008 - ANCI DIGITALE SPA |
| ZE7326352A |
19/08/2021 |
01/09/2022 |
2021 |
RINEGOZIAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 216 DEL DECRETO LEGGE N. 34 DEL 19 MAGGIO 2020, DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO INERENTE GLI IMPIANTI SPORTIVI "EZIO ABATE" E PICCHETTA SINO ALLA CONCLUSIONE DELLA STAGIONE CALCISTICA 2021/2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.213,11 |
17.213,11 |
83004590028 - U.S.D. CITTA' DI COSSATO |
| ZB533FB65B |
26/11/2021 |
15/01/2022 |
2021 |
SERVIZIO DI POSA, ALLACCIO E RIMOZIONE DI LUMINARIE NATALIZIE PER LE FESTIVITA' 2021 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA VIGNATI ELETTROIMPIANTI SRL CON SEDE IN INVERUNO (MI) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.500,00 |
15.500,00 |
11020840960 - VIGNATI ELETTROIMPIANTI SRL |
| ZE33933921 |
22/12/2022 |
30/12/2022 |
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO LIBRERIA FELTRINELLI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
991,76 |
991,76 |
04628790968 - LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L. |
| Z9638978B1 |
18/11/2022 |
30/12/2022 |
2022 |
MEDICASL S.A.S. - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI COMPONENTI DI RICAMBIO PER DEFIBRILLATORE MARCA PHILIPS MODELLO HEART START HS1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
390,00 |
390,00 |
04886810268 - MEDICASL S.A.S. |
| Z0F364CAA2 |
06/05/2022 |
12/06/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI ELETTORALI PER I REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, DEL 12 GIUGNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
598,00 |
598,00 |
03222970406 - MYO S.p.A. |
| Z4D37FB373 |
04/10/2022 |
30/11/2022 |
2022 |
ACCERTAMENTO CONTRIBUTO MINISTERIALE PER SOSTEGNO ALL'EDITORIA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.354,69 |
1.354,69 |
BGLFNC75P17A859V - LIBRERIA IL FOLLETTO |
| Z8237FB20C |
04/10/2022 |
30/11/2022 |
2022 |
ACCERTAMENTO CONTRIBUTO MINISTERIALE PER SOSTEGNO ALL'EDITORIA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.775,45 |
3.775,45 |
02532370026 - CAPPUCCETTO GIALLO SNC |
| ZA138DB422 |
02/12/2022 |
21/12/2022 |
2022 |
ISOARDI GROUP S.R.L. - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SEDIE OPERATIVE PER UFFICIO INFORMAGIOVANI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
340,00 |
340,00 |
02348610029 - ISOARDI GROUP SRL |
| Z8838BF334 |
01/12/2022 |
22/12/2022 |
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO LIBRERIA MONDADORI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.545,98 |
1.545,98 |
12041241006 - NUMERI UNO SRL |
| Z7C3A730FC |
23/03/2023 |
12/10/2023 |
2023 |
ISCRIZIONE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI BIELLA E RILASCIO ATTESTATO DI IDONEITÀ AL TIRO PER GLI APPARTENENTI ALL'UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE COMANDO E SERVIZI AVENTI LA QUALIFICA DI AGENTE DI P.S. - ANNO 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
840,00 |
840,00 |
81065460024 - TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI BIELLA |
| ZE53264937 |
|
|
2021 |
AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE PER RICORSO IN CASSAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.515,93 |
14.552,00 |
06088110017 - STUDIO LEGALE FINOCCHIARO FORMENTIN SARACCO E ASSOCIATI |
FRMLRA62R61G388I - AVV. FORMENTIN LAURA STUDIO LEGALE FINOCCHIARO FORMENTIN SARACCO E ASSOCIATI |
| Z93369045F |
04/07/2022 |
29/07/2022 |
2022 |
SERVIZIO DI PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO, GESTIONE E VERIFICA DELLE ATTIVITÀ DI CENTRO ESTIVO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E DELLE PRIME DUE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO 2022. DETERMINAZIONE A CONTRARRE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.335,50 |
17.335,50 |
94010670035 - VEDOGIOVANE SCS |
| Z183350D8E |
06/10/2021 |
10/12/2021 |
2021 |
DITTA BOGLIANO S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER ASILO NIDO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.283,95 |
1.283,95 |
00959440041 - BOGLIANO SRL |
| Z4635E1ADA |
07/06/2022 |
07/06/2022 |
2022 |
TAGLIO ERBA VILLA RANZONI E CIMITERO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
530,00 |
530,00 |
PZZLCU75R23A859P - PEZZUTO LUCA |
| ZDF3869A63 |
|
|
2022 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA PER I LAVORI AUTUNNO INVERNO 2022 - SEACOOP STP, TORINO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.820,00 |
,00 |
04299460016 - SEACOOP STP |
| Z493932A18 |
22/12/2022 |
22/12/2022 |
2022 |
MERCERIA PAILLETTES DI PAPERO CLAUDIA E C. S.N.C.- DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI BAVAGLINI PER L'ASILO NIDO "FASSIO-FILA" DI COSSATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
184,43 |
184,43 |
02577410026 - MERCERIA PAILLETTES DI PAPERO CLAUDIA & C SNC |
| Z883915C9B |
19/12/2022 |
21/12/2022 |
2022 |
FARMACIA FRIOLOTTO SNC ? DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI PER LA CURA PERSONALE E PANNOLINI PER L'ASILO NIDO COMUNALE DI COSSATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
506,06 |
506,06 |
02227880024 - FARMACIA FRIOLOTTO SNC |
| ZC5385770B |
28/10/2022 |
14/12/2022 |
2022 |
UFFICIO PIU' S.R.L. 2 - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER L'ASILO NIDO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
805,53 |
805,53 |
01800000026 - UFFICIO PIU SRL |
| ZA138E4639 |
02/12/2022 |
20/12/2022 |
2022 |
DIDATTICA NORD SRL - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TAPPETI GIOCO PER L'ASILO NIDO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
511,00 |
511,00 |
05083120153 - DIDATTICA NORD SRL |
| ZE63439226 |
06/12/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
TIPOGRAFIA ROBINO BRUNO - AFFIDAMENTO FORNITURA DI MANIFESTI OBBLIGO SCOLASTICO 2022/2023. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
240,00 |
00305520025 - TIPOGRAFIA ROBINO BRUNO & C. S.N.C. |
| ZD12075220 |
|
|
2017 |
CONVENZIONE CONSIP LUCE 3 NELL'AMBITO DELLA GESTIONE E DELL'EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI I.P. COMUNALI ? ESAME DELL'OFFERTA TECNICA PRELIMINARE ? AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE A SOGGETTO IN POSSESSO DELLE ADEGUATE COMPETENZE PROFESSIONALI E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.500,00 |
03831120989 - INERGY SRL |
| ZD838FBDDC |
13/12/2022 |
20/12/2022 |
2022 |
S.I.EL. S.R.L. - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ELETTRODOMESTICI PER ALLOGGI COMUNALI E SCUOLA MASSERIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.475,41 |
1.475,41 |
01693060061 - S.I.EL. S.R.L. |
| 88109008B0 |
19/07/2022 |
|
2021 |
ACQUISTI IN RETE - OPERE DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2022 IN REGIME DI REPERIBILITA' H 24 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
55.494,46 |
55.494,46 |
02126180021 - BONIFACIO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. |
| Z24321F440 |
01/07/2021 |
30/06/2024 |
2021 |
AFFIDAMENTO TRAMITE T.D. SU MEPA - MIGRAZIONE MAILSERVER IN CLOUD E ATTIVAZIONE SERVIZI ZIMBRA E ZEXTRAS SAAS AGID E SERVIZIO VOX MAIL PER 36 MESI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.680,00 |
5.680,00 |
03488860242 - STUDIO STORTI SRL |
| Z09392EDB4 |
22/12/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO LIBRERIA ROBIN |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
994,00 |
994,00 |
01844230027 - LIBRERIA ROBIN DI ZEGNA E. & C S.N.C. |
| Z4C3933A97 |
23/12/2022 |
30/12/2022 |
2022 |
ACQUISTO LIBRI PER LA BBLIOTECA COMUNALE PRESSO LIBRERIA "IL FOLLETTO DI BIGLIA FRACESCO" - BI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
771,40 |
771,40 |
BGLFNC75P17A859V - LIBRERIA IL FOLLETTO DI BIGLIA FRANCESCO |
| Z6938DA50A |
20/12/2022 |
30/12/2022 |
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO LIBRERIA EINAUDI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
950,00 |
950,00 |
08367150151 - LIBRERIA PUNTO EINAUDI |
| Z463C3559F |
|
|
2023 |
SERVIZI DI RIPARAZIONE DI SERRAMENTI IN METALLO, PRESSO MERCATO COPERTO, SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO E SCUOLA ELEMENTARE PARLAMENTO. CIG: Z463C3559F - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA b), DEL D.LGS n. 36/2023. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
1.100,00 |
DGSMRC61M23L750U - DIEMME SERRAMENTI DI DE AGOSTINI MARCO |
| ZED3915B65 |
14/12/2022 |
01/02/2023 |
2022 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELL'AUTOVETTURA RENAULT MEGANE TARGA YA262AC IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE COMANDO E SERVIZI - DITTA GROSSO EDMONDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
GRSDND59M29L436P - GROSSO EDMONDO |
| ZC13900DF1 |
09/12/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
DITTA ETA SERVICE S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI ALCUNE ATTREZZATURE IN USO PRESSO LE SCUOLE DI COSSATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
820,50 |
820,50 |
01760620029 - ETA SERVICE SRL |
| Z763C9419E |
|
|
2023 |
FORNITURA E SOSTITUZIONE DI VALVOLE AD ARIA AUTOMATICHE, DEL COLLETTORE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A PAVIMENTO, PRESSO SCUOLA MATERNA DEL CENTRO, DI PIAZZA PEROTTI, PIU' FORNITURA E SOSTITUZIONE DEL GALLEGGIANTE DI CASSETTA DI SCARICO A MURO, DI SERVIZIO IGIENICO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO, DI PIAZZA ANGIONO - CIG: Z763C9419E - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA b) DEL D.LGS N.36/2023. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
02303640029 - TERMOIDRAULICA SANTINI MARCO |
| ZA33841B9E |
07/11/2022 |
16/02/2023 |
2022 |
DITTA VIDEOASTOLFOSULLALUNA S.R.L- DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER CONDUZIONE INIZIATIVA CULTURALE E DI AGGREGAZIONE PER GIOVANI: LABORATORI DI ANALISI FILMICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
01905730022 - VIDEOASTOLFOSULLALUNA |
| ZBE394B758 |
27/12/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
DVD PROJECT SNC DI CHEYNET ANDREA E CHEYNET DAVIDE- DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE TELEFONICO PER ALCUNE SCUOLE DEL COMUNE DI COSSATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
359,02 |
359,02 |
02219470024 - DVD PROJECT S.N.C. DI CHEYNET ANDREA E CHEYNET DAVIDE |
| Z432F4971C |
01/01/2021 |
31/12/2022 |
2020 |
AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE SPA DEI SERVIZI POSTALI DEL COMUNE DI COSSATO PER IL BIENNIO 2021/2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
37.591,94 |
28.347,49 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. |
| 9283480A0A |
01/09/2022 |
|
2022 |
CUP: C29I22000190009 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERNA ? SCUOLA MASSERIA", AFFIDAMENTO DEI LAVORI E IMPEGNO DI SPESA. CIG: 9283480A0A - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
143.889,99 |
143.889,99 |
06383510960 - SICURTECTO SRL |
| Z7D3693C36 |
27/05/2022 |
24/02/2023 |
2022 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AUTOVETTURE FIAT GRANDE PUNTO TARGA DM680ZN E FIAT PUNTO TARGA CM111VK IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE COMANDO E SERVIZI - DITTA AUTORIPARAZIONI MATTOTEA EZIO DI COSSATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
133,40 |
133,40 |
MTTZEI54R14A859R - AUTORIPARAZIONI MATTOTEA EZIO |
| ZC938F1FE2 |
16/12/2022 |
22/02/2023 |
2022 |
FORNITURA DI CALZATURE PER IL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE - DITTA CALZATURIFICIO FRATELLI SOLDINI - RDO SU MEPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.278,30 |
1.278,30 |
00100020510 - CALZATURIFICIO FRATELLI SOLDINI SPA |
| Z4C37A3FF9 |
|
|
2022 |
ACQUISTI IN RETE - AFFIDAMENTO DIRETTO - FORNITURA DI LASTRE DI MARMO BIANCO DI CARRARA PER IL CIMITERO CAPOLUOGO COMUNALE, FRANCO LUOGHI DI POSA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.481,56 |
9.481,56 |
FNTSVT50T22C222F - FANTINI SALVATORE ANTONIO |
| ZD03118360 |
07/04/2021 |
24/02/2023 |
2021 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO DEGLI AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE COMANDO E SERVIZI - DITTA AUTOLAVAGGIO MC SNC DI LESSONA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
144,23 |
144,23 |
02686390028 - AUTOLAVAGGIO MC SNC |
| Z9334FFDFD |
01/01/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO TRAMITE T.D. SU MEPA - ATTIVAZIONE AGGREGATORE CIE E ASSISTENZA SU AGGREGATORI SPID E CIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
920,00 |
370,00 |
06423240727 - PROGETTI E SOLUZIONI SPA |
| ZB0397FDCB |
|
|
2023 |
PRESTAZIONE DI SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA. DI ALCUNI STABILI COMUNALI (PALESTRA AGUGGIA, SCUOLA MEDIA LEONARDO DA VINCI, SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO, VILLA BERLANGHINO E ASILO NIDO DI LORAZZO) ? CIG: ZB0397FDCB. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA a) DELLA LEGGE 120/2020. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.250,00 |
1.250,00 |
07950630017 - MISURE E SERVIZI S.A.S |
| ZCF39586E2 |
29/12/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
DITTA E20PROGETTI DI BIELLA - AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 100 COPIE DEL VOLUME "ALBUM DI COSSATO" CON CONTESTUALE DETERMINAZIONE A CONTRARRE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.080,00 |
1.080,00 |
02013740028 - E20PROGETTI SRL |
| ZAF395861A |
29/12/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
DITTA E20PROGETTI SRL - AFFIDAMENTO SERVIZIO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVE TARGHE DELLA SEGNALETICA ESTERNA DI VILLA RANZONI CON CONTESTUALE DETERMINAZIONE A CONTRARRE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
737,70 |
737,70 |
02013740028 - E20PROGETTI SRL |
| 8581384E16 |
01/01/2021 |
31/12/2022 |
2021 |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO 8 - LOTTO 2" PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE PER GLI ANNI 2021 - 2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
106.991,85 |
106.991,85 |
03543000370 - DAY RISTOSERVICE SPA |
| Z283A2420D |
|
|
2023 |
AFFIDAMENTO FORNITURA FIORITURE E MATERIALE DA GIORDINAGGIO ALLADITTA FLORAMA SAS DI MINARI GABRIELE & C. CON SEDE IN GAGLIANICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
453,00 |
,00 |
01762590022 - FLORAMA SAS DI MINARI GABRIELE & C. |
| ZF123FKL32 |
|
|
2023 |
1 - 2 - 3 TEST |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
530,00 |
,00 |
FRGLSE75D44A859D - FORGIARINI ELISA |
| ZEE3A01E64 |
|
|
2023 |
SERVIZIO DI FORNITURA DI SERRATURA E CHIAVI PER PORTA INGRESSO EX LOCALE PUNTO DI RISTORO, AL CENTRO INCONTRO, PRESSO MERCATO COPERTO DI PIAZZA C.R.I -.CIG: ZEE3A01E64 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA a) DELLA LEGGE 120/2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
95,08 |
95,08 |
01498810025 - C.E.F. VALLONESE DI BORTOLOTTO E C. SNC |
| Z4B38B45E3 |
22/11/2022 |
20/11/2023 |
2022 |
SPORTISSIMO S.R.L. - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI ATTREZZATURE SPORTIVE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
902,00 |
902,00 |
01317370169 - SPORTISSIMO SRL |
| ZD839F8469 |
|
|
2023 |
PM SAS DI MAURIZIO VISCARDI & C. - AFFIDAMENTO FORNITURA DI CONTRASSEGNI PER INVALIDI PER UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
240,00 |
02553390960 - PM S.A.S. DI MAURIZIO VISCARDI E C. |
| Z3339FCD98 |
|
|
2023 |
ACQUISTI IN RETE - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE CASTELLENGO - CANDELO. AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE CONFRONTO TRA PREVENTIVI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA (CIG: Z3339FCD98 // CUP: C25H21000050002). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
37.259,60 |
,00 |
09093770015 - TERRA.CON S.R.L. |
| Z983933981 |
21/12/2022 |
31/12/2023 |
2022 |
LA SIGNORA DEI PANNOLINI DI BELTRAMO MARISA - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TELINI IGIENICI IN TESSUTO NON TESSUTO PER L'ASILO NIDO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
354,12 |
354,12 |
BLTMRS73T61A859S - LA SIGNORA DEI PANNOLINI DI BELTRAMO MARISA |
| ZF439B632B |
|
|
2023 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
86,00 |
86,00 |
01511090126 - SOLUZIONE INFORMATICA SRL |
| Z783967924 |
|
|
2023 |
AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE PER PROCEDURA DI MEDIAZIONE ALL'AVV. FABIO GIANNOTTA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
520,26 |
520,26 |
GNNFBA63B25I549C - AVVOCATO FABIO GIANNOTTA |
| ZD53A2DE7E |
|
|
2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO ANNUALE PER FRUIZIONE CORSI ONLINE IN MATERIA DI CODICE DI COMPORTAMENTO - ETICA - COMPORTAMENTO ETICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| ZD339C71B5 |
|
|
2023 |
SERVIZIO DI FORNITURA E POSA DI LAME IN LATEX USURATE, PER LA LAVASCIUGA PAVIMENTI DEL MERCATO COPERTO DI PIAZZA C.R.I. ? CIG:ZD339C71B5. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA a) DELLA LEGGE 120/2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
178,00 |
178,00 |
02032680023 - CIZETA S.A.S. DI ZAPPATERRA ENRICO & C. |
| ZAA3A1B0AF |
|
|
2023 |
INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DI PALO D' ILLUMINAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI CALCIO DI FRAZ. PICCHETTA, IN VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'.? CIG: ZAA3A1B0AF DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA a) DELLA LEGGE 120/2020. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.250,00 |
1.250,00 |
01461060020 - BIELETTRICA DI SECCO ALBERTO & C. S.A.S. |
| ZD836B7AC8 |
|
|
2022 |
SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DELLA LAMPADA CABINA ASCENSORE DELLA SCUOLA MATERNA CENTRO. CIG: ZD836B7AC8. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
475,00 |
475,00 |
04645850019 - CEAM SERVIZI TORINO S.R.L. |
| Z483D8708B |
|
|
2023 |
AFFIDAMENTO AL BROKER L'ARCA ATTIVAZIONE POLIZZA FIDEIUSSORIA RICHIESTA DA ANAS SPA A GARANZIA DELLE OPERE DI REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI SULLA S.S. N. 232 VAR SUL TERRITORIO DEL COMUNE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
,00 |
00114290075 - L ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA DI G. CODA E C. SAS |
| Z162ABD1D7 |
29/07/2021 |
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2020 |
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI E N. 1 SERVOSCALA E N. 1 MONTAVIVANDE? BIENNIO 2020-2021". APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 5 DEL D. LGS 50/2016. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
8.379,32 |
6.616,69 |
04645850019 - CEAM SERVIZI TORINO S.R.L. |
| ZDB39E4887 |
|
|
2023 |
INTERVENTO DI RISANAMENTO E MESSA IN SICUREZZA, DI PILASTRINO IN CLS., PRESSO SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO IN PIAZZA ANGIONO ? CIG: ZDB39E4887. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA a) DELLA LEGGE 120/2020. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
550,00 |
FRRMSM83P01L669W - FERRARA MASSIMILIANO |
| Z703C941F6 |
|
|
2023 |
SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE, FIAT PANDA CP451AM, IN DOTAZIONE AI SERVIZI TECNICI CON SEDE IN PIAZZA GRAMSCI, 5 - CIG:Z703C941F6 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA b) DEL D.LGS N.36/2023. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
753,50 |
753,50 |
CRCGNE69H01A053H - AUTORIPARAZIONI CROCCO EUGENIO |
| Z5D3A013BE |
|
|
2023 |
PRESTAZIONE DI SERVIZIO, DI CONTROLLO ANALITICO DI CAMPIONE DI MANUFATTO DEL TETTO DEL FABBRICATO COMUNALE EX CENTRO BATTIANA, POSTO IN VIA PER CASTELLETTO CERVO, REGIONE BATTIANA.? CIG: Z5D3A013BE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA a) DELLA LEGGE 120/2020. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
225,00 |
225,00 |
01650590027 - CRAB MEDICINA AMBIENTE S.R.L. |
| 8978522EBB |
25/03/2022 |
|
2021 |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE "FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 13 (GARA 77-2021)" - PER LA FORNITURA DI ELETTRICITA' A FAVORE DEGLI STABILI COMUNALI PER L'ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
276.714,29 |
121.436,09 |
02616630022 - NOVA AEG S.P.A. |
| ZD63A00646 |
|
|
2023 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA - DITTA HAL SERVICE SPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
975,00 |
975,00 |
01668080029 - HAL SERVICE Spa |
| Z6E3A25DBE |
28/02/2023 |
19/04/2023 |
2023 |
DITTA ETA SERVICE S.R.L. - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI ALCUNE ATTREZZATURE IN USO PRESSO LE SCUOLE DI COSSATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
517,50 |
517,50 |
01760620029 - ETA SERVICE SRL |
| Z503AD5D68 |
|
|
2023 |
CUP: C26F21000010001: OPERE DI IMPLEMENTAZIONE DELLA SICUREZZA NEI GIARDINI PUBBLICI CENTRALI DI COSSATO (BI) - LOTTO 1 ? SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ? DM 08/07/2021 PER IL FINANZIAMENTO DELLE INIZIATIVE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA VENDITA E DELLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI NEL TRIENNIO 2020/2022 ART. 1, COMMA 540, LEGGE N. 160/2019. AFFIDAMENTO SERVIZIO FORMATIVO PER GLI UTILIZZATORI DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA. MODULO BASE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 120/2020 E SMI. CIG: Z503AD5D68. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
,00 |
09519800016 - iSIMPLY LEARNING S.R.L. |
| Z2B35D169D |
15/04/2022 |
15/04/2023 |
2022 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MEDICINA DEL LAVORO PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO EX D.LGS. 81/2008 ? IMPEGNO DI SPESA PER PER L'ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
5.400,00 |
5.009,50 |
09831170015 - CENTRO MEDICA EPOREDIA SRL |
| Z913AA0554 |
|
|
2023 |
CUP: C29G19000210005 - LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTU-RA DEL MERCATO COMUNALE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SOSTITUZIONE LATTONERIE ESISTENTI - CIG: Z913AA0554 - CPV Lavori di lattoneria (CPV 45261310-0) ? DETERMINAZIONE A CONTRARRE, DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.500,00 |
,00 |
02741840025 - ALE & MAX LATTONERIA SNC DI CERESA ALESSIO E TRIVELLIN MASSIMO |
| ZDC3D210BC |
20/11/2023 |
12/12/2023 |
2023 |
AFFIDAMENTI FORNITURA DI PNEUMATICI E SERVIZIO DI SOSTITUZIONE STAGIONALE PNEUMATICI AI VEICOLI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE COMANDO E SERVIZI - DITTA GROSSO EDMONDO DI COSSATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
156,15 |
156,15 |
GRSDND59M29L436P - GROSSO EDMONDO |
| Z9D3A85E0F |
24/03/2023 |
21/04/2023 |
2023 |
RECUPERO, CUSTODIA ED ALIENAZIONE DI VEICOLO SEQUESTRATO E NON RITIRATO ENTRO I TERMINI - VERBALE SEQUESTRO 147/2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
259,01 |
259,01 |
01746350022 - A.B.C. AUTODEMOLIZIONI DI DE LUCA & C. SRL |
| ZA73A80C6F |
05/04/2023 |
05/04/2023 |
2023 |
DIEMME SERRAMENTI DI DE AGOSTINI MARCO - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DI SERRATURA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
320,00 |
320,00 |
DGSMRC61M23L750U - DIEMME SERRAMENTI DI DE AGOSTINI MARCO |
| Z913AA0554 |
|
|
2023 |
CUP: C29G19000210005 - LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTU-RA DEL MERCATO COMUNALE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SOSTITUZIONE LATTONERIE ESISTENTI - CIG: Z913AA0554 - CPV Lavori di lattoneria (CPV 45261310-0) ? DETERMINAZIONE A CONTRARRE, DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.500,00 |
,00 |
| Z643A9F351 |
|
|
2023 |
DETERMINA A CONTRARRE- AFFIDAMENTO DIRETTO SU MEPA PER FORNITURA DI PERIFERICHE INFORMATICHE ALLA DITTA SOSMU SRL DI VIGLIANO BIELLESE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
356,00 |
356,00 |
00220670020 - SOSMU SRL |
| ZCE3B0EAED |
|
|
2023 |
SERVIZIO SUPPLETIVO DI PULIZIA PRESSO SERVIZI IGIENICI ESTERNI DEL MERCATO COPERTO IN PIAZZA C.R.I., NELLE GIORNATE DI OGNI MERCOLEDI, PERIODO MESI MAGGIO/DICEMBRE 2023. ? CIG: ZCE3B0EAED. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA a) DELLA LEGGE 120/2020. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
594,00 |
,00 |
03095910018 - EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA |
| Z4F36838BC |
|
|
2022 |
ACQUISTI IN RETE - AFFIDAMENTO DIRETTO - CONFRONTO TRA PREVENTIVI. SERVIZIO CIRCA LO SGOMBERO NEVE DAL RETICOLO VIARIO COMUNALE E SPARGIMENTO SALE ANTIGELIVO - PERIODO 01/11/2022 - 30/04/2023 - LOTTO 1. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
23.921,58 |
12.141,42 |
PLLRRT63M02D094V - PELLEREI ROBERTO |
| Z7B36838D4 |
|
|
2022 |
ACQUISTI IN RETE - AFFIDAMENTO DIRETTO - CONFRONTO TRA PREVENTIVI. SERVIZIO CIRCA LO SGOMBERO NEVE DAL RETICOLO VIARIO COMUNALE E SPARGIMENTO SALE ANTIGELIVO - PERIODO 01/11/2022 - 30/04/2023 - LOTTO 2. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.581,39 |
9.195,15 |
01684750027 - COSSATO SCAVI DEI F.LLI NEGRI SNC & C |
| Z7F36838ED |
|
|
2022 |
ACQUISTI IN RETE - AFFIDAMENTO DIRETTO - CONFRONTO TRA PREVENTIVI. SERVIZIO CIRCA LO SGOMBERO NEVE DAL RETICOLO VIARIO COMUNALE E SPARGIMENTO SALE ANTIGELIVO - PERIODO 01/11/2022 - 30/04/2023 - LOTTO 3. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.275,30 |
6.747,17 |
CVLDVD63H13D094H - CAVALLARO DAVIDE - IMPRESA DI PULIZIE |
| Z803AF2C61 |
|
|
2023 |
CALDARINI & ASSOCIATI SRL - ATTIVAZIONE CORSI DI FORMAZIONE ON-LINE IN MATERIA DI PERSONALE TENUTI DAL DR. TAMASSIA LUCA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
842,00 |
842,00 |
02365460357 - CALDARINI E ASSOCIATI SRL |
| Z753AA7D3E |
|
|
2023 |
INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DI TERMOCONVETTORE A GAS GUASTO, PRESSO CAMPO SPORTIVO PICCHETTA UBICATO IN VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' ? CIG: Z753AA7D3E. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA a) DELLA LEGGE 120/2020. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.280,00 |
1.280,00 |
CLZGRL74A12A859H - TECNOSERVICE DI CALZAVARA GEOM. GABRIELE |
| Z2B3A9B7D5 |
|
|
2023 |
STABILE SEDE DELLA SCUOLAA SECONDARIA DI PRIMO GRADO L. DA VNCI. FORNITURA CON POSA DI CONTENITORE PER L'ALLOGGIAMENTO DEL CONTATORE DI ENERGIA ELETTRICA - CIG: Z2B3A9B7D5 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.190,00 |
1.190,00 |
00155210024 - ELETTROTECNICA VALLESTRONA S.R.L. |
| ZD63B3BDBA |
|
|
2023 |
FORNITURA DI N. 2 TELONI "ECOTARP" PER LA COPERTURA DI CARRI E ATTREZZI AGRICOLI FACENTI PARTE DELLA COLLEZIONE "BERTOLA",IN QUANTO DA STOCCARE PRESSO CORTILE ESTERNO DEI MAGAZZINI COMUNALI DI VIA AMENDOLA ? CIG: ZD63B3BDBA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA a) DELLA LEGGE 120/2020. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
747,54 |
,00 |
00486900020 - PASTORELLO, POZZATI & C. SAS |
| Z103A9BE48 |
|
|
2023 |
SERVIZIO DI AUTOSPURGO DELLO SCARICO FOGNARIO DEI BAGNI, PRESENTI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI AGLIETTI IN VIA CORRIDONI. CIG: Z103A9BE48. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA a) DELLA LEGGE 120/2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
270,00 |
270,00 |
00468910070 - MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL |
| 25D3AE8030 |
|
|
2023 |
SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI TRATTO FOGNARIO SU CORTILE ESTERNO, A SEGUITO DI CEDIMENTO DI UN TRATTO DI TUBAZIONE DI SCARICO DEI SERVIZI IGIENICI, AL PIANO RIALZATO, PRESENTI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE AGLIETTI IN VIA CORRIDONI. CIG: 25D3AE8030. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA a) DELLA LEGGE 120/2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.200,00 |
,00 |
RFFFLV74M03A859R - RUFFINO/FULVIO |
| Z933D368D0 |
|
|
2023 |
AFFIDAMENTO FORNITURA INFORMATICA (LICENZA ANNUALE VEEAM) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
760,00 |
760,00 |
03301640482 - VAR GROUP SPA |
| Z7F3AB306C |
07/04/2023 |
05/06/2023 |
2023 |
FORNITURA DI SPRAY IRRITANTE AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DEFENCE SYSTEM 2.0 SRL - PDA SU MEPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
525,00 |
525,00 |
04113690988 - DEFENCE SYSTEM 2.0 SRL |
| Z9A3B49FBB |
|
|
2023 |
CITTA' STUDI SPA - AFFIDAMENTO DIRETTO - ISCRIZIONE DIPENDENTE AL CORSO DI ADDETTO AL CONTROLLO E APPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE E DI N. 3 DIRIGENTI AL CORSO SULLA SICUREZZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.162,00 |
1.162,00 |
01491490023 - CITTA' STUDI S.P.A. |
| 9806533F06 |
|
|
2023 |
CUP: C26F23000010001: DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE IN DATA 25 GIUGNO 2021, RELATIVO A FONDO PER LA SICUREZZA URBANA, ART. 35-QUATER DELLA L. N. 132/2018; CIRCOLARE DEL CAPO DI GABINETTO DEL MINISTRO DELL'INTERNO, PROT. N. 0050309 IN DATA 28/07/2022. INTERVENTI E INIZIATIVE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI NEI PRESSI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI COMUNALI - SCUOLE MEDIE LEONARDO DA VINCI DI PIAZZA TEMPIA ? SCUOLE MEDIE MAGGIA DI PIAZZA PACE". CIG: 9806533F06 - NUMERO GARA: 3553734. AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DELLA LEGGE 120/2020 E SMI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.083,00 |
,00 |
02042300026 - IRIDESGROUP S.R.L. |
| 89771599F4 |
15/03/2022 |
|
2021 |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 13" ? "LOTTO 1 - VALLE D'AOSTA, PIEMONTE, LIGURIA", PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER GLI STABILI COMUNALI PER L'ANNO 2022. CIG CONVENZIONE: 83320923D5. CIG DERIVATO: 89771599F4 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
476.695,24 |
309.121,95 |
02221101203 - HERA COMM SRL |
| ZB53A7B40B |
|
|
2023 |
SERVIZIO DI REVISIONE E MANUTENZIONE DI AUTOVEICOLI COMUNALI FIAT DUCATO TARGATO FH526RS E FIAT PANDA TARGATA CP451AM .? CIG:ZB53A7B40B. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA a) DELLA LEGGE 120/2020. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
342,40 |
342,40 |
CRDFNC57A05F394Q - OFFICINA CORADIN DI CORADIN FRANCO E MARCO |
| Z1F3A56F60 |
|
|
2023 |
AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE PER GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE AD ORDINANZA INGIUNZIONE AVANTI IL TRIBUNALE DI BIELLA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.100,86 |
3.378,46 |
GNNFBA63B25I549C - GIANNOTTA/FABIO |
| z163476c53 |
|
|
2021 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
4.000,00 |
VTLSML82T26A859V - FLORTEC |
| Z33396D06F |
|
|
2023 |
ACQUISTI IN RETE - SERVIZIO DI SFALCIO ERBA, DISERBO, TAGLIO E SFOLTIMENTO ALBERI DEI CIGLI STRADALI E PULIZIA CUNETTE STRADALI ANNO 2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE CONFRONTO TRA PREVENTIVI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
23.765,00 |
17.912,40 |
CVLDVD63H13D094H - CAVALLARO DAVIDE - IMPRESA DI PULIZIE |
| Z7B3D608D4 |
|
|
2023 |
NOVALI EGIDIO SRL - AFFIDAMENTO FORNITURA DI BANDIERE E KIT DA SALA PER I VARI STABILI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.070,00 |
1.070,00 |
01462770171 - NOVALI EGIDIO SNC |
| ZC43D732F5 |
27/11/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LA CUCINA ATTREZZATA COMUNALE SITA NELLA STRUTTURA DEL MERCATO COPERTO CON CONTESTUALE DETERMINAZIONE A CONTRARRE ALLA DITTA CUP & CO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.510,00 |
3.510,00 |
02345440024 - CUP & CO. SRL |
| 33966235f7 |
|
|
2023 |
TIM SPA - AGGIORNAMENTO IMPEGNI PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA - LINEE ADSL A SERVIZIO DI BIBLIOTECA E ASILO NIDO IN ATTESA DI UN NUOVO AFFIDAMENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
655,74 |
,00 |
00488410010 - TIM S.P.A. |
| Z013AF383B |
04/05/2023 |
|
2023 |
POLIZZA FIDEIUSSORIA A GARANZIA DEL CONTRIBUTO STATALE PER PROGETTO DI PREVENZIONE E CONTRASTO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI NEI PRESSI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - SCUOLE SICURE 2022/2023 |
|
|
200,00 |
,00 |
00114290075 - L ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA DI G. CODA E C. SAS |
| 0000000000 |
05/07/2021 |
30/07/2021 |
2021 |
Centro estivo 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
3.976,60 |
3.976,60 |
01982830026 - SO.RI.SO. |
| 88159819A9 |
28/09/2021 |
|
2021 |
CUP C24E21000280001 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DI EDIFICI SCOLASTICI. IMPORTO QUADRO ECONOMICO € 90.000,00. SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, CORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E COLLAUDO. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1 C. 2 LETTERA A) DELLA L. 120/2020 COME MODIFICATO DALL'ART. 51 DEL d.l. 77/2021. CIG: 88159819A9 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
13.833,35 |
13.219,65 |
STFVLR54H25D094B - STEFANUZZI VALERIO |
| Z793B47D58 |
15/06/2023 |
04/07/2023 |
2023 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'AUTOVETTURA RENAULT MEGANE TARGA YA262AC E DI RIPARAZIONE DELL'AUTOVETTURA FIAT GRANDE PUNTO TARGA DM680ZN IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE COMANDO E SERVIZI - DITTA AUTORIPARAZIONI CROCCO EUGENIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
315,00 |
315,00 |
CRCGNE69H01A053H - AUTORIPARAZIONI CROCCO EUGENIO |
| Z6F3B00176 |
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2023 |
OPEN SOFTWARE MEDIA SRL - SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO ANNUALE DIGITALE A UFFICIO STUDI.NET - PERIODO 17/05/2023-16/05/2024 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
03631140278 - OPEN SOFTWARE MEDIA SRL |
| Z4F39BE43D |
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2023 |
MAESTRIPIERI SRL - AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.303,20 |
1.303,20 |
03804230104 - MAESTRIPIERI SRL |
| Z523DABD8F |
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2023 |
"CUP: C21E23000180006 : INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU EDIFICIO SEDE DISTACCAMENTO COMANDO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO". CPV: 45442110-1 - Lavori di tinteggiatura per edifici - CIG: Z523DABD8F- DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA a) DEL D.LGS N.36/2023. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.670,00 |
4.670,00 |
VRZGLC65S08A859C - VERZOLETTO/GIANLUCA |
| ZA03D865F2 |
01/12/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER FORNITURA DI TELONI IMPERMEABILI PER LA COPERTURA E PROTEZIONE DI PARTE DELLA COLLEZIONE ECOMUSEALE A FAVORE DELLA DITTA PASTORELLO POZZATI & C. S.A.S. CON CONTESTUALE DETERMINAZIONE A CONTRARRE. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
747,54 |
747,54 |
00486900020 - PASTORELLO, POZZATI & C. SAS |
| Z073D9FAD2 |
11/12/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SU IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE PORTATILE MARCA PROEL ALLA DITTA DISCO D'ORO DI COSSATO - CIG Z073D9FAD2. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
80,00 |
01464840022 - DISCO D'ORO DI BUOSO GIUSEPPE E C. SAS |
| Z91394E706 |
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2023 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER LA CANDIDATURA A BANDI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI EDIFICI COMUNALI CIG Z91394E706 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.359,58 |
5.359,58 |
GSTSVT50A06E873E - AGOSTINO/SALVATORE |
| Z8E3DBEEF8 |
14/12/2023 |
18/12/2023 |
2023 |
DECISIONE DI CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1 DEL D.LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA SOCIETA' S.D.R. SAS DI COSSATO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER L'ASILO NIDO COMUNALE "FASSIO-FILA" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
648,42 |
648,42 |
01698010020 - SDR SAS DI SCHIAPPARELLI DANIELE E C. |
| 93254661FE |
12/09/2022 |
30/06/2023 |
2022 |
APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, COORDINAMENTO E VERIFICA DELLE ATTIVITÀ DI PRE-POST ORARIO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA DI COSSATO PER L'A.S. 2022/2023. C.I.G. 93254661FE ? STIPULA T.D. SU MEPA N. 3153300 A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE V.O.L.A. ONLUS DI POLLA (SA). APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
51.417,21 |
51.417,21 |
05229650659 - V.O.L.A. SOC. COOP. SOCIALE ONLUS |
| ZBF3AD795D |
|
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2023 |
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE CASTELLENGO - CANDELO - CUP: C25H21000050002 ? OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO NORMALE ? NOMINA COLLAUDATORE STRUTTURALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.015,04 |
1.015,04 |
LVSGPP42M24B885M - LEVIS/GIUSEPPE |
| 971881295F |
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2023 |
CUP C29I20000030004. RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA PALESTRA AGUGGIA. SOSTITUZIONE COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO CON SISTEMA COIBENTATO". APPROVAZIONE VERBALI DELLA PROCEDURA DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG: 971881295F - INCENTIVI EX ART. 113 D.LVO 50/2016 AL PERSONALE INTERNO ? ISTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO E LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO |
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PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
129.587,85 |
96.700,00 |
01893880029 - NEGRO SERVIZI SRL |
| ZF63B47CB8 |
|
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2023 |
SERVIZIO DI FORNITURA E POSA DI NUOVO MOTORE DI ASPIRAZIONE CON RELATIVA GUARNIZIONE, PIU' FORNITURA DI LIQUIDO DETERGENTE, PER LA LAVASCIUGA PAVIMENTI DEL MERCATO COPERTO DI PIAZZA C.R.I. ? CIG: ZF63B47CB8. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA a) DELLA LEGGE 120/2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
919,00 |
919,00 |
02032680023 - CIZETA S.A.S. DI ZAPPATERRA ENRICO E C. |
| ZD5391C1C2 |
|
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2022 |
SERVIZI TECNICO PROFESSIONALI DI INGEGNERIA FINALIZZATI ALL'ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLA SCUOLA MEDIA LEONARDO DA VINCI E ALL'ACQUISIZIONE DI DIRI (DICHIARAZIONE RISPONDENZA). CPV: 71323200-0 (SERVIZI DI PROGETTAZIONE TECNICA DI IMPIANTI). CIG: ZD5391C1C2 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.425,76 |
3.425,76 |
12440750011 - STUDIO ENERGIA TORINO DI ING. ANDREA ZAMPERONE, DOTT. FOR. ALFIO CAMPO, ING. GIUSEPPE SPINELLI - STUDIO TECNICO ASSOCIATO |
| Z193DD2F6C |
19/12/2023 |
28/12/2023 |
2023 |
DECISIONE DI CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1 DEL D.LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA SOCIETA' CEF VALLONESE DI BORTOLOTTO & C. SNC DI COSSATO (BI) PER LA FORNITURA DI ARREDI PER SCUOLE PRIMARIE DI COSSATO |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
602,70 |
602,70 |
01498810025 - C.E.F. VALLONESE DI BORTOLOTTO E C. SNC |
| Z2C3BB2F0A |
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2023 |
PRESTAZIONE DI SERVIZIO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA DEGLI ESTINTORI COMUNALI PRESENTI PRESSO GLI STABILI COMUNALI ? PERIODO 2° SEMESTRE 2023 ? GIUGNO/DICEMBRE 2023 - CIG: Z2C3BB2F0A. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA a) DELLA LEGGE 120/2020. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.900,00 |
1.044,00 |
02579520020 - ELLEVI S.R.L.S. |
| Z57342E352 |
06/12/2021 |
22/12/2023 |
2021 |
DITTA A.Q. SYSTEM DI MANZATO MARIA FRANCESCA - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI FILTRI PER LA DEPURAZIONE DELL'ACQUA E DI LAMPADE BATTERIOSTATICHE IN USO PRESSO LA CUCINA DELL'ASILO NIDO COMUNALE PER GLI ANNI 2021/2022/2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
994,41 |
994,41 |
MNZMFR53L53A859R - A.Q.SYSTEM DI MANZATO MARIA FRANCESCA |
| Z793B4DA7D |
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2023 |
TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA - SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA - APPROVIGIONAMENTO BUONI PASTO ELETTRONICI PER I DIPENDENTI COMUNALI PER IL PRIMO SEMESTRE 2023, NELLE MORE DELL'ATTIVAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO CONSIP "BUONI PASTO 10 - LOTTO 2" |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
28.066,30 |
28.066,30 |
03543000370 - DAY RISTOSERVICE SPA |
| ZF3311E121 |
12/10/2021 |
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2021 |
FORNITURA FRANCO MAGAZZINO FORNITORE DI MATERIALI VARI EDILI, IDRAULICI, DI MINUTERIA IDRAULICA E DI FERRAMENTA PERIODO 01/07/2021 ? 30/06/2023. CIG: ZF3311E121 CPV: 44100000-1 MATERIALI PER COSTRUZIONI E ARTICOLI CONNESSI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
8.918,62 |
8.918,62 |
01239820028 - EDILNOL S.R.L. |
| ZDC39C5C9A |
|
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2023 |
ACQUISTI IN RETE - AFFIDAMENTO DIRETTO. SERVIZIO CIRCA LO SGOMBERO NEVE DAL RETICOLO VIARIO COMUNALE E SPARGIMENTO SALE ANTIGELIVO - PERIODO 01/11/2023 - 30/04/2024 - LOTTO 2. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24.160,20 |
,00 |
FRNRCC68P24Z133Q - FARAONE ROCCO |
| ZE13B104A3 |
12/05/2023 |
10/07/2023 |
2023 |
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PRESENTAZIONE, ANIMAZIONE E PROMOZIONE INERENTE LA 10° EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "CORRICOSSATO" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.478,80 |
1.478,80 |
GSCNDR74E31E379R - GUASCO |
| Z803C82218 |
19/09/2023 |
27/09/2023 |
2023 |
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PRESENTAZIONE, ANIMAZIONE E PROMOZIONE INERENTE LA 13° EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "BICICLETTATA" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
GSCNDR74E31E379R - GUASCO |
| ZA03C20EDF |
|
|
2023 |
INTERVENTI DI TINTEGGIATURA DI N. 5 AULE PRESSO LA SCUOLA MEDIA "LEONARDO DA VINCI", IN P.ZA E. TEMPIA, CIG: ZA03C20EDF. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA a) DELLA LEGGE 120/2020 E SUCCESSIVO ART. 50 COMMA 1 LETTERE a) E b), DEL D.LGS n. 36/2023. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.110,00 |
3.110,00 |
02399290028 - DECORAZIONI BERTO S.N.C. |
| Z3B39C74DC |
|
|
2023 |
ACQUISTI IN RETE - AFFIDAMENTO DIRETTO. SERVIZIO CIRCA LO SGOMBERO NEVE DAL RETICOLO VIARIO COMUNALE E SPARGIMENTO SALE ANTIGELIVO - PERIODO 01/11/2023 - 30/04/2024 - LOTTO 4. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.398,20 |
,00 |
FRNRCC68P24Z133Q - FARAONE ROCCO |
| ZDE38E2C81 |
01/01/2023 |
31/12/2023 |
2022 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE O.D.A. SU MEPA - SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SU APPLICATIVO NAPOLEONEPA - ANNO 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
1.800,00 |
06367820013 - DASEIN SRL |
| Z7938E28D0 |
17/01/2023 |
16/01/2024 |
2022 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE O.D.A. SU MEPA - RINNOVO LICENZE PER L'UTILIZZO DELL'APPLICATIVO PRIMUS UTILIZZATO DALL'UFFICIO URBANISTICA - ANNO 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
299,00 |
299,00 |
01883740647 - ACCA SOFTWARE SPA |
| ZCE3185412 |
10/09/2021 |
06/12/2022 |
2022 |
ASSISTENZE EDILI A CHIAMATA PRESSO LE AREE VERDI COMUNALI, TRIENNIO 2021- 2023. DITTA COSSATO SCAVI DEI FRATELLI NEGRI SNC. CIG. ZCE3185412. INCREMENTO SPESA ASSUNTA CON DT. NR. 484/2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
1.593,22 |
01684750027 - COSSATO SCAVI DEI F.LLI NEGRI SNC & C |
|
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2003 |
ATTUAZIONE INIZIATIVADI AOINSORIZZAZIONE AREE VERDI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.812,45 |
,00 |
02778080024 - AGLIETTI 1910 |
| Z412F8FC26 |
01/01/2021 |
31/12/2023 |
2020 |
MAGGIOLI SPA - SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO DIGITALE AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ENTIONLINE "TRIBUTI + RAGIONERIA + PERSONALE + AFFARI GENERALI + AREA TECNICA + APPALTI" PER IL TRIENNIO 2021/2023 - TRAMITE O.D.A. SU MEPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.400,00 |
2.400,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z1C3A041F4 |
|
|
2023 |
ARTE DELLA STAMPA SAS - AFFIDAMENTO FORNITURA DI BUSTE PER L'IMBUSTAMENTO AUTOMATICO DELLA CORRISPONDENZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
306,00 |
306,00 |
00424780021 - ARTE DELLA STAMPA S.A.S. DI RENATO MIGLIETTI & C. |
| 9271561E2A |
|
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2022 |
ACQUISTI IN RETE - AFFIDAMENTO DIRETTO - CONFRONTO DI PREVENTIVI - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2023 IN REGIME DI REPERIBILITA' H24 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
54.239,44 |
54.239,44 |
01684750027 - COSSATO SCAVI DEI F.LLI NEGRI SNC & C |
| A0118D61A1 |
|
|
2023 |
APPALTO DI PUBBLICO SERVIZIO DI ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE PRESSO IL CIMITERO CAPOLUOGO ? STIMATE 90/92 ESTUMULAZIONI CON REINUMAZIONE, PER SALME NON ANCORA DECOMPOSTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
37.808,52 |
37.808,52 |
00511040123 - SAIE S.P.A. |
| 8886812D3F |
06/05/2022 |
|
2021 |
ACQUISTI IN RETE - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO VERSANTE COLLINARE SOTTOSTANTE LA S.C. CASTELLENGO - CANDELO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
63.465,46 |
63.465,46 |
00217910025 - SCARLATTA UMBERTO S.A.S. COSTRUZIONI |
| Z7B396D522 |
|
|
2023 |
ACQUISTI IN RETE - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE, VERTICALE ED INDICATORIA ANNO 2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE CONFRONTO TRA PREVENTIVI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - CIG: Z7B396D522. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.339,06 |
21.339,06 |
01363440023 - S.P.A.P. DI CACCAMO PIERANGELO |
| Z523E04A42 |
|
|
2023 |
SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI RIPARAZIONE IMPIANTI TERMICI PRESSO EDIFICI DESTINATI A SCUOLE COMUNALI. - CIG:Z523E04A42 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA b) DEL D.LGS N.36/2023. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.900,05 |
4.900,05 |
02033750023 - TECNOFLAM SRL |
| Z623C29527 |
|
|
2023 |
PRESTAZIONE DI SERVIZIO RELATIVO ALLA REVISIONE DI N. 20 ESTINTORI PRESENTI PRESSO LA PALESTRA COMUNALE "AGUGGIA", IN PIAZZA PACE, L' ARCHIVIO COMUNALE IN VIA ARALE E LO STADIO "ABATE", IN PIAZZALE E. ABATE. - CIG: Z623C29527 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 50 COMMA 1 LETTERA b), DEL D.LGS n. 36/2023. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
860,00 |
860,00 |
02579520020 - ELLEVI S.R.L.S. |
| Z9D3D97B97 |
05/12/2023 |
22/01/2024 |
2023 |
ABBONAMENTO AL SERVIZIO ACI-PRA DI ANCI DIGITALE SPA PER IL COLLEGAMENTO E LA CONSULTAZIONE DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO - ANNO 2024 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.160,13 |
1.160,13 |
15483121008 - ANCI DIGITALE SPA |
| Z243C6359D |
11/09/2023 |
29/09/2023 |
2023 |
ACQUISTO AUTO DI SERVIZIO JEEP RENEGADE CON ALLESTIMENTO PER POLIZIA MUNICIPALE REGIONE PIEMONTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
29.508,00 |
29.508,00 |
02165250032 - FERRARIS RAG. GIUSEPPE SRL |
| Z533A77946 |
|
|
2023 |
ANCI DIGITALE S.P.A. - AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA - ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI DI BASE ANCI RISPONDE - ANNI 2023 E 2024. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.158,20 |
2.158,20 |
15483121008 - ANCI DIGITALE SPA |
| ZD93DB6A3B |
27/12/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA ALLA DITTA WEB SERVICE S.R.L. DI GOVONE (CN) PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE PER ADEGUAMENTO IMPIANTO AUDIO-VIDEO DELL' ECOMUSEO DEL COSSATESE E DELLE BARAGGE CON CONTESTUALE DETERMINAZIONE A CONTRARRE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.000,00 |
8.000,00 |
02537990042 - WEB SERVICE SRL |
| Z283BF6B57 |
20/07/2023 |
06/10/2023 |
2023 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'AUTOVETTURA FIAT PUNTO TARGA CM111VK E DI REVISIONE PERIODICA E RIPARAZIONE DELL'AUTOVETTURA RENAULT MEGANE TARGA YA262AC IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE COMANDO E SERVIZI - DITTA AUTORIPARAZIONI CROCCO EUGENIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
425,57 |
425,57 |
CRCGNE69H01A053H - AUTORIPARAZIONI CROCCO EUGENIO |
| A002A0A1E8 |
|
|
2023 |
DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO SU MEPA CON LA SOCIETA' MAGGIOLI SPA PER ATTIVITA' INFORMATICHE CONNESSE AL PASSAGGIO ELETTORALE IN ANPR - CODICE CIG A002A0A1E8 ? CODICE CUP C21F23000430001 - DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE ? PNC - A.1.1 RAFFORZAMENTO MISURA PNRR M1C1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI DIGITALI E ESPERIENZA DEI CITTADINI" - FINANZIATO CON RISORSE DEL FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.400,00 |
1.400,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| ZC13D36877 |
|
|
2023 |
AFFIDAMENTO DI FORNITURA INFORMATICA ALLA DITTA SOSMU SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
750,00 |
00220670020 - SOSMU SRL |
| Z373CFE184 |
|
|
2023 |
AFFIDAMENTO DI FORNITURA INFORMATICA ALLA DITTA SOSMU SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.032,50 |
6.032,50 |
00220670020 - SOSMU SRL |
| Z343B88DA7 |
|
|
2023 |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER UFFICI SERVIZI DEMOGRAFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
860,00 |
860,00 |
03222970406 - MYO S.p.A. |
| ZEF3D18AA1 |
15/11/2023 |
11/12/2023 |
2023 |
CONTRIBUTO MINISTERIALE PER SOSTEGNO ALL'EDITORIA DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA - LIBRERIA ROBIN DI E. ZEGNA & C. snc |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.462,31 |
3.462,31 |
01844230027 - LIBRERIA ROBIN DI ZEGNA E. & C S.N.C. |
| 90199634F0 |
02/02/2022 |
|
2021 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI PERIODO 2022-2023 ? CATEGORIA ALLEGATO A DPR 207/2010: OG1. CPV 50000000-5 SERVIZI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA. CIG: 90199634F0. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
87.780,79 |
77.257,54 |
09479100019 - PROGETTI COSTRUZIONI E SICUREZZA SRL |
| Z5C3C5F354 |
07/09/2023 |
10/10/2023 |
2023 |
ACQUISTO DI NUMERO DUE FOTOTRAPPOLE GDPR GEO E RELATIVI ACCESSORI AD INTEGRAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.660,00 |
1.660,00 |
00807520135 - CI.TI.ESSE SRL |
| Z353B40CE4 |
23/05/2023 |
26/07/2023 |
2023 |
FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO LIBRERIA "MONDADORI BOOKSTORE VERCELLI" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.933,83 |
1.933,83 |
07576410968 - MONDADORI BOOKSTORE VERCELLI |
| Z273D6DB8A |
|
|
2023 |
AFFIDAMENTO FORNITURA INFORMATICA (LICENZA SOFTWARE CERTUS) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
699,00 |
699,00 |
01883740647 - ACCA SOFTWARE SPA |
| 9976318E0A |
|
|
2023 |
CUP: C24D21000070006 ?PNRR -Next Generation EU -MISSIONE M2C4.2.2 (Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni). SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
761,28 |
761,28 |
FRNMRC76M24D938O - FRANCESCON/MARCO |
| Z1D3D189EA |
15/11/2023 |
11/12/2023 |
2023 |
CONTRIBUTO MINISTERIALE PER SOSTEGNO ALL'EDITORIA DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.380,41 |
2.380,41 |
04628790968 - LIBRERIE FELTRINELLI DI MILANO |
| ZB03A2BDF8 |
|
|
2023 |
CUP: C22B23000090004. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI PER RILASCIO DI.RI AI SENSI DEL D.M. 37/2008 ? STABILE SEDE DELLA SCUOLAA SECONDARIA DI PRIMO GRADO L. DA VNCI. CPV: 45259000 (RIPARAZIONI E MANUTENZIONE IMPIANTI). CIG: ZB03A2BDF8 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.913,09 |
8.913,09 |
00155210024 - ELETTROTECNICA VALLESTRONA S.R.L. |
| ZC139EFCCA |
|
|
2023 |
CUP: C29I20000030004 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PALESTRA AGUGGIA - SERVIZIO TECNICO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA. CIG ZC139EFCCA ? DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.129,94 |
4.654,89 |
FNTMTT81D17L750I - ING. MATTEO FONTANELLA |
| ZC93C98AF9 |
27/09/2023 |
01/10/2023 |
2023 |
SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI PER LA REDAZIONE DI PRATICHE RELATIVE ALL'ATTIVITA' TEMPORANEA DI PUBBLICO SPETTACOLO E/O TRATTENIMENTO PREVISTE NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE "ARTI E ANTICHI MESTIERI AL BORGO DI CASTELLENGO" - AFFIDAMENTO AL DOTT. ING. MAGGIA STEFANO CON CONTESTUALE DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CODICE CIG: ZC93C98AF9. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
600,00 |
600,00 |
MGGNST86E10B019N - MAGGIA/ING. STEFANO |
| ZB03A2BDF8 |
|
|
2023 |
CUP: C22B23000090004. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI PER RILASCIO DI.RI AI SENSI DEL D.M. 37/2008 ? STABILE SEDE DELLA SCUOLAA SECONDARIA DI PRIMO GRADO L. DA VNCI. CPV: 45259000 (RIPARAZIONI E MANUTENZIONE IMPIANTI). CIG: ZB03A2BDF8 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.913,09 |
8.913,09 |
| Z523C88A5F |
|
|
2023 |
Pubblico servizio di riparazione e montaggio di 2 pneumatici dell'automezzo Ford Transit targato FR28MH, in dotazione al servizio viabilità Z523C88A5F ? impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
40,00 |
40,00 |
CRCGNE69H01A053H - AUTORIPARAZIONI CROCCO EUGENIO |
| ZC13C35570 |
|
|
2023 |
SERVIZIO DI FORNITURA E POSA DI NUOVA CALDAIA PRESSO CENTRO INCONTRO AL MERCATO COPERTO, POSTO IN PIAZZA C.R.I. - CIG: ZC13C35570 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA b) DEL D.LGS N.36/2023. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
3.000,00 |
02251040024 - TERMOIDRAULICA BIELLESE |
| ZA33C564B0 |
01/07/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
R.D.O. SU MEPA - TRATTATIVA DIRETTA PER AFFIDAMENTO FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI PER I DIPENDENTI NELLE MORE DELL'ATTIVAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO CONSIP - SECONDO SEMESTRE 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30.628,00 |
17.641,00 |
03543000370 - DAY RISTOSERVICE SPA |
| ZE43C1F805 |
07/08/2023 |
07/08/2023 |
2023 |
SERVIZIO DI SGOMBERO, CON FINALITA' DI PULIZIA, DEI PLESSI SCOLASTICI E DI UN ALLOGGIO DI EDILIZIA POPOLARE. DECISIONE DI CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50 C.1 LETT. B) DEL D.LGS.36/2023. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.900,00 |
4.900,00 |
06484280018 - COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI DI PRODUZ. E LAVORO SCS ONLUS |
| ZEB3914B2B |
25/05/2022 |
25/05/2023 |
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ASSEGNAZIONE VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE PRESSO IL COMUNE DI COSSATO PERIODO 2022/2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
8.036,07 |
8.036,07 |
02009140027 - CONSORZIO SOCIALE IL FILO DA TESSERE ONLUS |
| Z973CBC2EA |
|
|
2023 |
DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DI FORNITURA INFORMATICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
288,50 |
288,50 |
01361970021 - LABORATORIO SPERIMENTALE PROTOTIPI S.N.C.DI LACCHIA PIERA & C. |
| 33966235F7 |
|
|
2023 |
SERVIZI DI TELEFONIA FISSA - NUMERI VERDI - VINCOLO SOMME ANNO 2024 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.258,20 |
,00 |
00488410010 - TIM S.P.A. |
| Z2E3DB0A23 |
15/12/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.272,06 |
1.272,06 |
MLNRCR68C03C526Z - LIBRERIA EDICOLE' DI MELON RICCARDO |
| Z0B3C61758 |
07/09/2023 |
22/09/2023 |
2023 |
DITTA DISCO D'ORO DI BUOSO GIUSEPPE & C. SAS - AFFIDAMENTO FORNITURA DI UN IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE PORTATILE CON CONTESTUALE DETERMINAZIONE A CONTRARRE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
434,43 |
434,43 |
01464840022 - DISCO D'ORO DI BUOSO GIUSEPPE E C. SAS |
| 9333080D40 |
02/09/2022 |
23/01/2024 |
2022 |
CUP: C24D21000070006 ? PNRR - Next Generation EU - MISSIONE M2C4.2.2 (Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni). SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO COMUNALE VIA G. MARCONI 166/A SEDE DEL SERT ASL DI BIELLA .DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DEI LAVORI E IMPEGNO DI SPESA. CIG: 9333080D40 - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
57.663,35 |
57.663,35 |
11525950017 - NOTA SSERVICE SRL |
| 934988485B |
01/09/2022 |
23/01/2024 |
2022 |
CUP: C24D21000070006 ? PNRR - Next Generation EU - MISSIONE M2C4.2.2 (Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni). SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO COMUNALE VIA G. MARCONI 166/A SEDE DEL SERT ASL DI BIELLA. SERVIZI TECNICO PROFESSIONALI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, CONTABILITA' E COLLAUDO, COMPRENSIVI DELLE PRATICHE NECESSARIE ALL'ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI DI LEGGE DI CUI AL DM 16.02.2016 A CONSUNTIVO. ESERCIZIO OPZIONE EX ART 106 COMMA 1 LETTERA A). CPV: 7135600-8 - CIG: 934988485B |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.102,00 |
11.102,00 |
STFVLR54H25D094B - STEFANUZZI/VALERIO |
| 8297669D10 |
28/12/2020 |
31/12/2023 |
2020 |
APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO DEL COMUNE DI COSSATO. C.I.G. 8297669D10 ? PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DI RE MANFREDI CONSORZIO COOP. SOC. A R L, APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
|
PROCEDURA APERTA |
247.092,99 |
247.092,99 |
03208920714 - RE MANFREDI CONS. COOP. SOC. ARL |
| 9511594FA9 |
|
|
2023 |
CUP C29I20000030004. FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR), LO STRUMENTO TEMPORANEO DI RIPRESA NEXT GENERATION EU E IL PROGRAMMA DI ASSISTENZA ALLA RIPRESA PER LA COESIONE E I TERRITORI D'EUROPA REACT EU CON LE MODALITÀ INDIVIDUATE DAL DOCUMENTO "LINEE GUIDA E MANUALE PER I BENEFICIARI DEI FINANZIAMENTI PON IC 2014-2020" - RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA PALESTRA AGUGGIA. FORNITURA E POSA DI POMPE DI CALORE A SEGUITO DELL'AMMISSIONE a FINANZIAMENTO DI CUI ALL'AVVISO PUBBLICO DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA (MITE) "COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L'EFFICIENZA ENERGETICA - C.S.E. 2022". AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA: - CIG 9511594FA9 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
119.394,10 |
119.394,10 |
01480340023 - NEGRO PIERGIORGIO & C SNC |
| ZAD3C7296B |
13/09/2023 |
22/09/2023 |
2023 |
DITTA VIA S. FERRERO 21 DI RICCERI ANGELO - AFFIDAMENTO FORNITURA DI UN CIPPO DI INTITOLAZIONE DEL PARCO DELLO STROBETO A PAOLO LAVINO E DI UN LEGGIO PER LA SALA EVENTI DI VILLA RANZONI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.045,00 |
2.045,00 |
RCCNGL68C22C351Z - VIA S. FERRERO 21 DI RICCERI ANGELO |
| Z8F38E8ED4 |
23/12/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE R.D.O. AD UN SOLO OPERATORE SU MEPA PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN NUOVO VIDEOPROIETTORE PER LA SALA EVENTI DI VILLA RANZONI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.179,00 |
4.179,00 |
MRTLSN80D20C627U - DIAPHASON MULTIMEDIA DI MURATORE ALESSANDRO |
| Z7031C9296 |
01/01/2021 |
31/12/2023 |
2021 |
AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE SU AUTOMEZZI COMUNALI DEL SETTORE AREA AMMINISTRATIVA, SERVIZI FINANZIARI E ALLA PERSONA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.633,85 |
2.498,29 |
MTTZEI54R14A859R - AUTORIPARAZIONI MATTOTEA EZIO |
| Z043C51689 |
14/09/2023 |
22/11/2023 |
2023 |
SOTTOPOSIZIONE DEL MISURATORE DI VELOCITÀ LTI TRUCAM HD MAT. TC008661 IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE COMANDO E SERVIZI A VERIFICA PERIODICA DI FUNZIONALITÀ E DI TARATURA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.380,00 |
1.380,00 |
08625900157 - ELTRAFF SRL |
| 94129682ED |
|
|
2022 |
UP: C24D21000070006 ? PNRR - NEXT GENERATION EU - MISSIONE M2C4.2.2 (INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI). SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO COMUNALE VIA G. MARCONI 166/A SEDE DEL SERT ASL DI BIELLA. MODIFICA DEL CONTRATTO REP. n. 123 DEL 06/10/2022 (CIG: 9333080D40) EX ART 106 COMMA 12 E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CANELLA SRL DELL'INTERVENTO DI BONIFICA DELLA CISTERNA DEL VECCHIO IMPIANTO A GASOLIO. CPV: 50514200-3 | SERVIZI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI SERBATOI- CIG: 94129682ED |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.685,00 |
1.685,00 |
02275630024 - CANELLA SERVIZI SRL |
| ZCD3B80B4F |
|
|
2023 |
DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ANCI PIEMONTE PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO "CALL COMUNE". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,50 |
150,50 |
80097160016 - ANCI PIEMONTE |
| Z0C3D35CF0 |
13/11/2023 |
31/12/2026 |
2023 |
SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E SVOLGIMENTO DI CONCORSI PUBBLICI IN MODALITA' DIGITALE (CONCORSI SMART) - PERIODO NOVEMBRE 2023/DICEMBRE 2026 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25.000,00 |
1.980,00 |
02743090694 - RECRYTERA SRL |
| Z7938A7A95 |
21/12/2022 |
21/12/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE - AVVOCATO FRANCESCA GUABELLO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
688,48 |
688,48 |
GBLFNC79L43A859D - GUABELLO FRANCESCA |
| Z993D6E89E |
|
|
2023 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA GONFALONE COMUNALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.751,00 |
,00 |
04960590653 - CENTRO FORNITURE SNC |
| Z803B1DCAB |
12/05/2023 |
09/06/2023 |
2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA - FORNITURA SOFTWARE PER LA REDAZIONE DEL CONTO ANNUALE DEL PERSONALE 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
06711271004 - GESINT S.R.L. |
| Z863CBDDB5 |
13/10/2023 |
29/11/2023 |
2023 |
FORNITURA DI CASCHETTI ANTINFORTUNISTICI AL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FERRI GROUP SRL - PDA SU MEPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
128,00 |
128,00 |
04389530611 - FERRI GROUP SRL |
| ZAA3AB9732 |
|
|
2023 |
PRESTAZIONE DI SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DI ALCUNI STABILI COMUNALI ? CIG: ZAA3AB9732. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA a) DELLA LEGGE 120/2020. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.132,50 |
4.087,50 |
01912910039 - EQUA SRL |
| ZEC3A20620 |
|
|
2023 |
ACQUISTI IN RETE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PLATEAU IN AUTOBLOCCANTI DI VIA TRENTO ? CIG ZEC3A20620 ? CUP C27H23000020001 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24.004,84 |
23.983,90 |
01236860027 - ESCAVAZIONI F.LLI BAZZANI SPA |
| Z6A300378A |
01/01/2020 |
31/12/2023 |
2020 |
ORGANISMO DI VALUTAZIONE DR.SSA ANNA TERZUOLO ESPERTA DELLA SOCIETA' DASEIN S.R.L. - ANNI 2020 - 2021 - 2022 - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.836,06 |
9.836,06 |
06367820013 - DASEIN SRL |
| Z7E3BAFF87 |
|
|
2023 |
APPALTO DI PUBBLICA FORNITURA DI SALVA PEDONI METALLICI 900X950 E 1800X950. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.960,00 |
4.960,00 |
00241490028 - C.M.B. MOTTALCIATA SRL |
| 951175113d |
|
|
2023 |
CUP C29I20000030004.FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) LO STRUMENTO TEMPORANEO DI RIPRESA NEXT GENERATION EU E IL PROGRAMMA DI ASSISTENZA ALLA RIPRESA PER LA COESIONE E I TERRITORI D'EUROPA REACT EU CON LE MODALITÀ INDIVIDUATE DAL DOCUMENTO "LINEE GUIDA E MANUALE PER I BENEFICIARI DEI FINANZIAMENTI PON IC 2014-2020" - RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA PALESTRA AGUGGIA. FORNITURA E POSA FOTOVOLTAICO 40 kWp. PARTECIPAZIONE AL BANDO DI FINANZIAMENTO DI CUI ALL'AVVISO PUBBLICO DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA (MITE) "COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L'EFFICIENZA ENERGETICA - C.S.E. 2022". AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA: - CIG 951175113D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
54.572,00 |
54.572,00 |
01100350865 - EN-SIT SRL |
| ZB93C9EE97 |
|
|
2023 |
ISCRIZIONE N.2 DIPENDENTI ALLA GIORNATA FORMATIVA ORGANIZZATA DA ANUSCA PER I SERVIZI DEMOGRAFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
01897431209 - A.N.U.S.C.A. ASSOC.NAZIONALE UFF.STATO CIV.ANAGRAF |
| 951175113d |
|
|
2023 |
CUP C29I20000030004.FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) LO STRUMENTO TEMPORANEO DI RIPRESA NEXT GENERATION EU E IL PROGRAMMA DI ASSISTENZA ALLA RIPRESA PER LA COESIONE E I TERRITORI D'EUROPA REACT EU CON LE MODALITÀ INDIVIDUATE DAL DOCUMENTO "LINEE GUIDA E MANUALE PER I BENEFICIARI DEI FINANZIAMENTI PON IC 2014-2020" - RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA PALESTRA AGUGGIA. FORNITURA E POSA FOTOVOLTAICO 40 kWp. PARTECIPAZIONE AL BANDO DI FINANZIAMENTO DI CUI ALL'AVVISO PUBBLICO DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA (MITE) "COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L'EFFICIENZA ENERGETICA - C.S.E. 2022". AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA: - CIG 951175113D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
54.572,00 |
54.572,00 |
| ZA53B791BC |
|
|
2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO - CALDARINI & ASSOCIATI - SOTTOSCRIZIONE DI UN ABBONAMENTO PER N. 4 CORSI DI FORMAZIONE (DA 4 ORE CIASCUNO PER UN TOT. DI 16 ORE) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
602,00 |
602,00 |
02365460357 - CALDARINI E ASSOCIATI SRL |
| Z683CC5515 |
09/10/2023 |
|
2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO - ISCRIZIONE N. 2 DIPENDENTI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI AL QUARANTADUESIMO CONVEGNO NAZIONALE A.N.U.S.C.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.432,80 |
1.432,80 |
01897431209 - A.N.U.S.C.A. ASSOC.NAZIONALE UFF.STATO CIV.ANAGRAF |
| Z093CA3AB1 |
|
|
2023 |
SERVIZIO DI RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE DELLE RETE DI RECINZIONE A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA PARLAMENTO - CIG: Z093CA3AB1 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA b) DEL D.LGS N.36/2023. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
1.100,00 |
01762590022 - FLORAMA SAS DI MINARI GABRIELE E C. |
| A02E5EC1AB |
|
|
2023 |
CUP_C26F22000060001. "SCUOLE ELEMENTARI DEL CENTRO. PIAZZA ANGIONO. RISTRUTTURAZIONE CON MESSA A NORMA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA". A02E5EC1AB - CAMPIONATURE STRATIGRAFICHE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.010,00 |
,00 |
FRSFNC88S44A859K - FRASSATI FRANCESCA |
| ZDE31FCD5B |
01/10/2021 |
|
2021 |
DOTT. GUERRIERO GILBERTO - AFFIDAMENTO PERCORSO FORMATIVO IN MATERIA DI SERVIZI DEMOGRAFICI E DIGITALIZZAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.400,00 |
6.400,00 |
GRRGBR59P11C363H - GUERRIERO/GILBERTO |
| Z593D7A73A |
|
|
2023 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.700,00 |
,00 |
03095910018 - EUROPA SOCIETA' COPERATIVA |
| ZF13C21ED2 |
|
|
2023 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE PARCO DI VIA GARIBALDI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.900,00 |
3.275,00 |
MRLNCL92P10D938M - MORELLI NICOLA |
| ZAA3C940ED |
|
|
2023 |
FORNITURA E POSA DI MATERIALE PER SOSTITUZIONE CAUSA VETUSTA', DI RECINZIONE E DI N. 2 CANCELLETTI ESISTENTI, IN LEGNO, A SERVIZIO DELL' AREA GIOCHI, PRESENTE NEL CORTILE DELL' ASILO NIDO DI LORAZZO. - CIG: ZAA3C940ED - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA b) DEL D.LGS N.36/2023. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.600,00 |
3.600,00 |
00428240022 - PAOLETTO F.LLI S.R.L. |
| ZCF3D063B5 |
|
|
2023 |
PUBBLICO SERVIZIO DI SOSTITUZIONE OLIO, FILTRO OLIO E FILTRO ARIA PER IL MEZZO FORD TRANSIT TARGATO FR28MH, IN DOTAZIONE AL SERVIZIO VIABILITÀ CIG: ZCF3D063B5 ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
347,00 |
347,00 |
CRCGNE69H01A053H - AUTORIPARAZIONI CROCCO EUGENIO |
| Z573D3E4D9 |
|
|
2023 |
PRESTAZIONE DI SERVIZIO RELATIVO ALLA REVISIONE DI N. 8 ESTINTORI PRESENTI PRESSO L'EDIFICIO COMUNALE VILLA BERLANGHINO, IN VIA CORRIDONI. - CIG: Z573D3E4D9 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 50 COMMA 1 LETTERA b), DEL D.LGS n. 36/2023. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
272,00 |
272,00 |
02579520020 - ELLEVI S.R.L.S. |
| Z2B38BEFB5 |
14/12/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ACQUISTI IN RETE - INCARICO PROFESSIONAL DI REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO, PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' A CORPO O A MISURA, LIQUIDAZIONE E REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE - OPERA PUBBLICA DENOMINATA INTERVENTI SUL SISTEMA VIARIO - ANNO 2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE CONFRONTO TRA PREVENTIVI - CUP: C27H22001360005 // CIG: Z2B38BEFB5. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
23.092,16 |
23.092,16 |
VRCLNZ76T14A859Y - VERCELLOTTI/LORENZO. |
| Z303D9C915 |
11/12/2023 |
15/12/2023 |
2023 |
RECUPERO, CUSTODIA, ROTTAMAZIONE VEICOLO SEQUESTRATO: LANCIA Y TARGATA AW932NJ |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
117,51 |
117,51 |
01746350022 - A.B.C. AUTODEMOLIZIONI DI DE LUCA & C. SRL |
| Z0A3DB4511 |
|
|
2023 |
CUP: C25H20000350002 ? AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI INERENTI IL COLLAUDO STATICO STRUTTURE RELATIVE AI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE STRONA ? LOTTO 1 ? COD. BI_A18_710_20_086_A. CIG Z3436ABF6E |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.552,64 |
,00 |
DLLLCU75M19L750Y - Delli Veneri Luca |
| Z3436ABF6E |
|
|
2023 |
CUP: C25H20000350002 ? AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI INERENTI IL COLLAUDO DI STRUTTURE RELATIVE AI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE STRONA ? LOTTO 1 ? COD. BI_A18_710_20_086_A. CIG Z0A3DB4511 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
79.731,69 |
,00 |
DLLLCU75M19L750Y - Delli Veneri Luca |
| Z0A3DB4511 |
|
|
2023 |
CUP: C25H20000350002 ? AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI INERENTI IL COLLAUDO DI OPERE STRUTTURALI RELATIVE AI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE STRONA ? LOTTO 1 ? COD. BI_A18_710_20_086_A. CIG Z0A3DB4511 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.552,64 |
,00 |
DLLLCU75M19L750Y - Delli Veneri Luca |
| Z3F3D4D189 |
20/11/2023 |
12/12/2023 |
2023 |
AFFIDAMENTI FORNITURA DI PNEUMATICI E SERVIZIO DI SOSTITUZIONE STAGIONALE PNEUMATICI AI VEICOLI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE COMANDO E SERVIZI - DITTA GROSSO EDMONDO DI COSSATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
57,50 |
32,50 |
GRSDND59M29L436P - GROSSO EDMONDO |
| ZF83CFD2DD |
01/01/2024 |
31/12/2025 |
2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA INDAGINE DI MERCATO EFFETTUATA DAL BROKER - STIPULA POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA PER IL BIENNIO 2024/2025 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.190,00 |
,00 |
00114290075 - L ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA DI G. CODA E C. SAS |
| A022B3E41C |
01/01/2024 |
31/12/2025 |
2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA INDAGINE DI MERCATO EFFETTUATA DAL BROKER - STIPULA POLIZZA RCT/O PER IL BIENNIO 2024/2025 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
49.400,00 |
,00 |
00114290075 - L ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA DI G. CODA E C. SAS |
| ZE03CFD342 |
01/01/2024 |
31/12/2025 |
2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA INDAGINE DI MERCATO EFFETTUATA DAL BROKER - STIPULA POLIZZA ALL RISKS FOTOVOLTAICO PER IL BIENNIO 2024/2025 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.776,00 |
,00 |
00114290075 - L ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA DI G. CODA E C. SAS |
| Z243CFD392 |
01/01/2024 |
31/12/2025 |
2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA INDAGINE DI MERCATO EFFETTUATA DAL BROKER - STIPULA POLIZZA ALL RISKS BENI IMMOBILI E MOBILI PER IL BIENNIO 2024/2025 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
34.859,46 |
,00 |
00114290075 - L ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA DI G. CODA E C. SAS |
| ZE23CFD3CC |
01/01/2024 |
31/12/2025 |
2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA INDAGINE DI MERCATO EFFETTUATA DAL BROKER - STIPULA POLIZZA KASKO PER IL BIENNIO 2024/2025 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
,00 |
00114290075 - L ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA DI G. CODA E C. SAS |
| ZBD3CFD49C |
01/01/2024 |
31/12/2025 |
2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA INDAGINE DI MERCATO EFFETTUATA DAL BROKER - STIPULA POLIZZA TUTELA LEGALE PER IL BIENNIO 2024/2025 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.400,00 |
,00 |
00114290075 - L ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA DI G. CODA E C. SAS |
| Z5D3CFD244 |
01/01/2024 |
31/12/2025 |
2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA INDAGINE DI MERCATO EFFETTUATA DAL BROKER - STIPULA POLIZZA RC AUTO PER IL BIENNIO 2024/2025 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.857,40 |
,00 |
00114290075 - L ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA DI G. CODA E C. SAS |
| Z3C3D23BE4 |
|
|
2023 |
RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA PALESTRA AGUGGIA - CUP: C29I20000030004 - Affidamento servizi tecnici di aggiornamento catastale CIG: Z3C3D23BE4 ? CPV:71354300-7 - Servizi catastali e COSTITUZIONE IMPEGNO A CONCORRENZA IMPORTO QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.052,00 |
,00 |
RIOMRC81B27A859D - Geopm. Iorio Marco |
| Z2A3DB6925 |
|
|
2023 |
CUP: C29I20000030004 - RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA PALESTRA AGUGGIA - FORNITURA CON POSA DI RECINZIONE PREFABBRICATA A DELIMITAZIONE AREA - QUADRI ELETTRICI E AREA POMPA DI CALORE - CIG:Z2A3DB6925 - CPV: 98395000-8 - Servizi di fabbro |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.900,00 |
,00 |
FRNGNN49T26E962S - FIORINI GIOVANNI |
| ZCA36E536B |
|
|
2022 |
AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO LEGALE STUDIO LEGALE AVV. GIOVANNI MARTINO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.918,24 |
2.918,24 |
MRTGNN64C04C589J - AVVOCATO GIOVANNI MARTINO |
| Z8F3DD95D2 |
|
|
2023 |
FORNITURA E POSA GIOCHI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
28.932,24 |
,00 |
01503250514 - ITALIAN GARDEN S.R.L. |
| Z36363996F |
16/05/2022 |
31/12/2023 |
2022 |
OPERE DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI 2023 IN REGIME DI REPERIBILITA' H 24 ? AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.393,99 |
2.393,99 |
CBRMTT88H02D938Y - CABERLON/MATTEO |
| ZA53C904C0 |
|
|
2023 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.750,00 |
15.750,00 |
03164980173 - Mediatech srl |
| Z0E3C405B8 |
|
|
2023 |
FORNITURA FRANCO MAGAZZINO, DI CIOTOLI IN PIETRA PER REALIZZAZIONE DI PAVIMENTAZIONE SU CORTILE ESTERNO PRESSO LA CASERMA CARABINIERI CON SEDE IN VIA MARCONI. - CIG: Z0E3C405B8 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 50 COMMA 1 LETTERA b), DEL D.LGS n. 36/2023. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.117,50 |
1.117,50 |
01239820028 - EDILNOL S.R.L. |
| Z5E320A4E0 |
01/01/2022 |
31/12/2023 |
2021 |
ACQUISTI IN RETE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA MONTAFERETRI COMUNALI PERIODO 01/01/2022 - 31/12/2023 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.880,00 |
2.520,00 |
10845740017 - CIMIT SERVICE SNC |
| Z35387463B |
05/01/2023 |
04/01/2024 |
2023 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE O.D.A. SU MEPA - PER L'ATTIVAZIONE DI LICENZE SUPREMO BUSINESS (N. 5 CONNESSIONI SIMULTANEE DA REMOTO) PER L'ANNO 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
256,00 |
256,00 |
01085650446 - NANOSYSTEMS SRL |
| Z143DC8A56 |
14/12/2023 |
28/12/2023 |
2023 |
DECISIONE DI CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1 DEL D.LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA SOCIETA' MONDOFFICE S.R.L. DI CASTELLETTO CERVO (BI) PER LA FORNITURA DI ARREDI PER ALCUNE SCUOLE PRIMARIE DI COSSATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
892,57 |
892,57 |
07491520156 - MONDOFFICE S.R.L. |
| ZD039085AE |
12/12/2022 |
19/01/2023 |
2022 |
DITTA EDICOLE' DI RICCARDO MELON ? DETERMINA A CONTRARRE CON CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MANUALI E GUIDE PER L'UFFICIO INFORMAGIOVANI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
991,71 |
991,71 |
MLNRCR68C03C526Z - EDICOLE' DI MELON RICCARDO |
| Z7F3DC84DC |
18/12/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER LA RIPARAZIONE DI TENDE OSCURANTI INSTALLATE PRESSO LA SALA CONFERENZE DELL'ECOMUSEO E PRESSO LA SALA EVENTI A FAVORE DELLA DITTA MUNARO LUCA CON CONTESTUALE DETERMINAZIONE A CONTRARRE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
140,00 |
MNRLCU71L05A859Z - MUNARO LUCA IMPRESA INDIVIDUALE |
| Z5435C2B91 |
10/10/2022 |
10/10/2022 |
2022 |
servizio di manutenzione ordinaria e programmata dei mezzi Piaggio |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
593,38 |
01770800025 - BONINO MOTO SAS DI BONINO ALBERTO & C. |
| Z633D6E4D9 |
|
|
2023 |
AFFIDAMENTO FORNITURA INFORMATICA PER L'UFFICIO TECNICO COMUNALE (SOFTWARE EDILCLIMA) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.907,00 |
1.907,00 |
00460470032 - edilclima srl |
| Z3D3D6DF82 |
|
|
2023 |
AFFIDAMENTO DI FORNITURA INFORMATICA (6 LICENZE PERMANENTI ZWCAD 2024 PROFESSIONAL) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.274,00 |
5.274,00 |
03767320280 - Sistemi Elettrici srl |
| ZC738CBE79 |
19/12/2022 |
15/01/2024 |
2022 |
INTERVENTI A FAVORE DELLO SPORT - RIDUZIONE COSTO ABBONAMENTI ENTRATA PISCINA "RIVETTI" - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO ? DICEMBRE 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.737,70 |
5.640,00 |
02050250964 - IN SPORT S.R.L. S.S.D. |
| Z35387463B |
05/01/2023 |
04/01/2024 |
2023 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE O.D.A. SU MEPA - PER L'ATTIVAZIONE DI LICENZE SUPREMO BUSINESS (N. 5 CONNESSIONI SIMULTANEE DA REMOTO) PER L'ANNO 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
256,00 |
256,00 |
11541130016 - Wow srl |
| Z453D88067 |
05/12/2023 |
22/12/2023 |
2023 |
FORNITURA DI MATERIALE LIBRARIO PER IL SERVIZIO INFORMAGIOVANI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
981,84 |
981,84 |
02092970025 - LIBRERIA DE ALESSI SRL |
| Z862335FDA |
26/07/2018 |
25/07/2023 |
2018 |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "FOTOCOPIATRICI 28 - LOTTO 5" PER IL NOLEGGIO QUINQUENNALE DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A COLORI PER L'INFORMAGIOVANI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.927,86 |
3.927,86 |
01788080156 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA |
| Z743C35641 |
|
|
2023 |
SERVIZIO RELATIVO ALLA FORNITURA FRANCO MAGAZZINO DI MATERIALE EDILE - ANNO 2023. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.508,22 |
1.508,22 |
00153560024 - CATTO SRL |
| ZB23277633 |
11/02/2022 |
15/02/2023 |
2021 |
INTERVENTI A FAVORE DELLO SPORT - RIDUZIONE COSTO ABBONAMENTI ENTRATA PISCINA "RIVETTI" - IMPEGNO DI SPESA PERIODI SETTEMBRE ? DICEMBRE 2021 E GENNAIO ? DICEMBRE 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.369,59 |
3.369,59 |
02050250964 - IN SPORT S.R.L. S.S.D. |
| Z7E33F2135 |
01/01/2022 |
31/12/2023 |
2021 |
IL PAPIRO SRL - AFFIDAMENTO FORNITURA DI CANCELLERIA PER IL BIENNIO 2022/2023 - TRAMITE T.D. SU MEPA (PREVIA INDAGINE DI MERCATO) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.804,76 |
3.804,76 |
01997440043 - IL PAPIRO SRL |
| Z183522B14 |
25/01/2022 |
24/01/2023 |
2022 |
ATTIVAZIONE PROROGA DI 12 MESI SU CONTRATTO ORIGINARIAMENTE STIPULATO TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE MONOCROMATICA IN DOTAZIONE AI SERVIZI DEMOGRAFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
352,00 |
352,00 |
01788080156 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA |
| Z0534510AD |
01/01/2022 |
31/12/2023 |
2021 |
INSIDE SRL - AFFIDAMENTO FORNITURA DI TONER PER IL BIENNIO 2022/2023 - TRAMITE T.D. SU MEPA (PREVIA INDAGINE DI MERCATO) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.795,00 |
4.795,00 |
01621700085 - INSIDE SRL |
| ZB13BEFA41 |
|
|
2023 |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARTA BIANCA A4 IN RISME - TRAMITE ODA SU MEPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
888,00 |
888,00 |
00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA |
| ZC23C449D8 |
01/09/2023 |
03/10/2023 |
2023 |
LIBRERIA DREAM'S BOOK - FORNITURA DI LIBRI E DVD PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ? DECISIONE DI CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.244,58 |
1.244,58 |
VLLGAI90H58D938S - LIBRERIA DREAM'S BOOK |
| ZC63DE2902 |
20/12/2023 |
19/01/2024 |
2023 |
RIPARAZIONE AUTOVEICOLO FIAT PUNTO TARGATA CM111VK IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
182,00 |
182,00 |
CRCGNE69H01A053H - AUTORIPARAZIONI CROCCO EUGENIO |
| ZC23D95294 |
08/12/2023 |
29/12/2023 |
2023 |
TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER SCUOLE PRIMARIE ED ASILO NIDO DI COSSATO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.402,30 |
8.402,30 |
02582390023 - PROJECT CENTER SRL |
| Z3A3A09A70 |
01/03/2023 |
30/04/2023 |
2023 |
FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO LIBRERIA EDICOLE' - COSSATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
780,43 |
780,43 |
MLNRCR68C03C526Z - LIBRERIA EDICOLE' DI MELON RICCARDO |
| ZF8360BA68 |
15/04/2022 |
22/12/2022 |
2022 |
DITTA CUP & CO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MANUTENZIONE ORDINARIA/PROGRAMMATA SULLE ATTREZZATURE E MACCHINARI INSTALLATI PRESSO LA CUCINA ATTREZZATA COMUNELE SITA NELL STRUTTURA DEL MERCATO COPERTO IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI AUTOCONTROLLO DEL SISTEMA HACCP CON CONTESTUALE DETERMINAZIONE A CONTRARRE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
920,00 |
920,00 |
02345440024 - CUP E CO. SRL |
| Z043D18B05 |
15/11/2023 |
06/12/2023 |
2023 |
CONTRIBUTO MINISTERIALE PER SOSTEGNO ALL'EDITORIA DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.621,43 |
2.621,43 |
01907400020 - LIBRERIA "IL LIBRO DI ALBERTO FOGLIANO & C. S.A.S. |
| Z083DB2818 |
15/12/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
MONDOFFICE s.r.l. - FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
128,06 |
50,82 |
07491520156 - MONDOFFICE S.R.L. |
| ZC33D9B8D1 |
14/12/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
DITTA CARAMORI ATTREZZATURE S.R.L. - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO PER ATTREZZATURE IN DOTAZIONE ALLE SCUOLE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
430,61 |
430,61 |
02525310021 - CARAMORI ATTREZZATURE SRL |
| ZBD38C3479 |
16/12/2022 |
16/12/2022 |
2022 |
ISCRIZIONE DI UN DIPENDENTE AL WEBINAR SU "L'I.S.E.E. CORRENTE E IL SISTEMA DEI CONTROLLI". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,00 |
110,00 |
MJTMHL70L22F839B - PROGETTO SOFIS di Michele Majetta |
| Z562DAC7F3 |
15/07/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO A MEZZO VIDEO TELEVISIVO E WEB. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
GSCNDR74E31E379R - GUASCO ANDREA |
| Z5A36B4631 |
01/08/2022 |
31/07/2025 |
2022 |
AFFIDAMENTO TRAMITE T.D. SU MEPA - CONNESSIONE TRAMITE FIBRA - UPGRADE LINEA A 200M E REVISIONE SCADENZA CONTRATTO (CIG Z5A36B4631) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.800,00 |
7.267,83 |
00488410010 - TIM SPA |
| ZB0388FC51 |
01/12/2022 |
25/01/2024 |
2022 |
FORNITURA DI VESTIARIO ED ACCESSORI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE - DITTA BOZ FORNITURE DI BOZ ADOLFO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.195,50 |
6.195,00 |
BZODLF59T03L219Z - BOZ FORNITURE DI BOZ ADOLFO |
| ZE13DE2A67 |
20/12/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
DECISIONE DI CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1 DEL D.LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA FARMACIA SAN RAFFAELE DOTT.SSA AGLIOSO SRL DI COSSATO (BI) PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER ASILO NIDO COMUNALE E PER CASSETTE PRIMO SOCCORSO DEL SETTORE SOCIO-CULTURALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
520,61 |
520,61 |
02719060028 - SAN RAFFAELE DOTT.SSA AGLIOSO SRL |
| Z6E3A42D81 |
07/03/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
ASSOCIAZIONE IL CONTATO DEL CANAVESE - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI SERVIZI TECNICI PER EVENTI E MANIFESTAZIONI COMUNALI DA SVOLGERSI A TEATRO NEL CORSO DELL'ANNO 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.290,00 |
1.890,00 |
93019730014 - IL CONTATO DEL CANAVESE |
| Z123D962DF |
07/12/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
DIEMME SERRAMENTI DI DE AGOSTINI MARCO. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE INFISSI ED AVVOLGIBILI ALLOGGI COMUNALI DI EMERGENZA ABITATIVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.630,00 |
4.630,00 |
DGSMRC61M23L750U - DIEMME SERRAMENTI DI DE AGOSTINI MARCO |
| ZF13B1FF0C |
20/05/2023 |
20/05/2023 |
2023 |
DITTA NUMBER ONE SRL - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO MATERIALE PER ALLESTIMENTO AREA MANIFESTAZIONE "LA SCUOLA SCENDE IN PIAZZA 2023" CON CONTESTUALE DETERMINAZIONE A CONTRARRE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.950,00 |
4.950,00 |
01444030025 - NUMBER ONE SRL |
| ZB03DC4E6A |
|
|
2024 |
CUP: C22F23000380006 - STABILE COMUNALE ADIBITO A CASERMA VIGILI DEL FUOCO - MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ED EMISSIONE DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO. CIG:ZB03DC4E6A CPV: 45259000 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.639,73 |
,00 |
01461060020 - BIELETTRICA DI SECCO ALBERTO & C. S.A.S. |
| Z613B1FF74 |
20/05/2023 |
20/05/2023 |
2023 |
DITTA ORSO BLU IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER MONTAGGIO E SMONTAGGIO AREA ESPOSITIVA DELLA MANIFESTAZIONE "LA SCUOLA SCENDE IN PIAZZA 2023" - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
460,00 |
460,00 |
01747390027 - ORSO BLU IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE |
| Z8E3D9A797 |
|
|
2023 |
APPALTO DI PUBBLICO SERVIZIO DI REVISIONE DELL'AUTOMEZZO FIAT TIPO TARGATO FJ503LY, IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE CIG: Z8E3D9A797? IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
160,00 |
CRCGNE69H01A053H - AUTORIPARAZIONI CROCCO EUGENIO |
| 9462373538 |
|
|
2022 |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE "FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 14 (GARA 96-2022)" - PER LA FORNITURA DI ELETTRICITA' A FAVORE DEGLI STABILI COMUNALI PER L'ANNO 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
190.592,42 |
143.349,07 |
02616630022 - NOVA AEG S.P.A. |
| ZCE342D35A |
|
|
2021 |
RISTRUTTURAZIONE, MESSA A NORMA E RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO ABATE CITTÀ DI COSSATO. SERVIZI TECNICO PROFESSIONALI DI REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA E ECONOMICA. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1 C. 2 LETTERA A) DELLA L. 120/2020 COME MODIFICATO DALL'ART. 51 DELLA LEGGE N. 108/2021. CIG: ZCE342D35A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.019,84 |
19.019,84 |
LNGSFN65L07L219Z - LONGHI ARCH. STEFANO |
| Z7339EEDA6 |
01/01/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI TRAMITE TELEPASS. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
153,22 |
09771701001 - TELEPASS S.P.A. |
| ZA43AECB36 |
|
|
2023 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE DI PERIZIA GEOLOGICA E ATTIVITÀ DIAGNOSTICHE NECESSARIE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO CAMPO INUMAZIONE E BLOCCO LOCULI E CELLETTE OSSARIO PRESSO IL CIMITERO CAPOLUOGO - CUP: C25I22002710005. - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.522,56 |
1.522,56 |
02090860020 - STUDIO ASSOCIATO TERRITORIUM |
| ZC03DA21E6 |
|
|
2023 |
SERVIZIO DI FORNITURA DI LIQUIDO DETERGENTE, PER LA LAVASCIUGA PAVIMENTI DEL MERCATO COPERTO DI PIAZZA C.R.I. ? CIG: ZC03DA21E6 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA b) DEL D.LGS N.36/2023. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
612,00 |
612,00 |
02032680023 - CIZETA S.A.S. DI ZAPPATERRA ENRICO E C. |
| ZC53D4BEBF |
|
|
2023 |
SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI PRESSO I SEGUENTI STABILI COMUNALI: SCUOLA MEDIA LEONARDO DA VINCI, DI P.ZA E. TEMPIA ? SEDE MUNICIPALE DI P.ZA ANGIONO 14 ? SCUOLA ELEMENTARE DI RONCO DI VIA MONTEGRAPPA ? TENSOSTRUTTURA SPORTIVA AL COPERTO DI FRAZ. PARLAMENTO. - CIG:ZC53D4BEBF- DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA b) DEL D.LGS N.36/2023. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
430,00 |
430,00 |
SLGNDR73D21A859T - SALGARELLA/ANDREA |
| ZB43DCE38B |
|
|
2023 |
CAMPO SPORTIVO IN ERBA SINTETICA IN LOCALITÀ PARLAMENTO". SERVIZIO DI RIOMOLOGAZIONE CAMPO DI CALCIO A 11 DA PARTE DELLA LND - IMPEGNO DI SPESA. CIG: CIG ZB43DCE38B |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
4.000,00 |
16931451005 - LND IMPIANTI SRL |
| B067DBBF4B |
|
|
2024 |
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS N. 36/2023 DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE IDROPULITRICE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO AMBIENTE RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DI ALCUNE PARTI - DITTA CARAMORI ATTREZZATURE SRL CON SEDE IN GAGLIANICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
121,42 |
,00 |
02525310021 - CARAMORI ATTREZZATURE SRL |
| B02CCFF0BA |
01/02/2024 |
21/02/2024 |
2024 |
FORNITURA DI PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - DITTA EGAF EDIZIONI SRL - FORMULA ABBONAMENTO ANNO 2024 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
306,00 |
306,00 |
02259990402 - EGAF EDIZIONI SRL |
| ZF63DB7BDA |
01/01/2024 |
31/12/2024 |
2023 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE O.D.A. SU MEPA - SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SU APPLICATIVO NAPOLEONEPA ANNO 2024 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.100,00 |
2.100,00 |
06367820013 - DASEIN SRL |
| ZA73DB7C21 |
01/01/2024 |
31/12/2024 |
2023 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE O.D.A. SU MEPA - SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SU APPLICATIVO DA-TE E CONTROLLI ANNO 2024 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
06367820013 - DASEIN SRL |
| Z4D3DE2EA2 |
17/01/2024 |
16/01/2025 |
2023 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE O.D.A. SU MEPA - RINNOVO LICENZE APPLICATIVO PRIMUS UTILIZZATO DALL'UFFICIO URBANISTICA - ANNO 2024 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
299,00 |
299,00 |
01883740647 - ACCA SOFTWARE SPA |
| Z283DE760A |
21/12/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
DECISIONE DI CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1 DEL D.LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA SOCIETA' CUP&CO. SRL DI OCCHIEPPO SUPERIORE (BI) PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLA LAVATRICE INDUSTRIALE DELL'ASILO NIDO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
1.800,00 |
02345440024 - CUP E CO. SRL |
| ZF3396CC4C |
|
|
2023 |
ACQUISTI IN RETE - MANUTENZIONE DI LINEE ELETTRICHE PRESSO IL CIMITERO CAPOLUOGO ? ANNO 2023. AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA (CIG: ZF3396CC4C). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.252,00 |
6.252,00 |
01461060020 - BIELETTRICA DI SECCO ALBERTO & C. S.A.S. |
| A00C64814D |
|
|
2023 |
CUP_C26F22000060001. "SCUOLE ELEMENTARI DEL CENTRO. PIAZZA ANGIONO. RISTRUTTURAZIONE CON MESSA A NORMA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA". A00C64814D - AFFIDAMENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.290,00 |
17.290,00 |
05423200483 - SICURING s.r.l. |
| Z34325F440 |
04/02/2022 |
|
2021 |
SERVIZIO QUADRIENNALE DI MANUTENZIONE "STRAORDINARIA" DEL MANTO DEL CAMPO SPORTIVO IN ERBA SINTETICA IN FRAZIONE PARLAMENTO. CPV 77320000-9 SERVIZI DI MANUTENZIONE DI CAMPI SPORTIVI. IMPORTO DEL SERVIZIO A BASE D'ASTA: € 29´200,00 OLTRE IVA DI LEGGE. CIG: Z34325F440. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
28.324,00 |
10.207,12 |
BFFNTN67P22L750U - BUFFA ANTONIO |
| Z712DABE8F |
01/01/2021 |
31/03/2021 |
2021 |
I.C.A. SRL INCASSO CANONE UNICO PATRIMONIALI PRIMO TRIMESTRE 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
5.246,97 |
02478610583 - ICA SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI |
| Z153132C80 |
01/04/2021 |
30/06/2021 |
2021 |
SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI : PROROGA DEL SERVIIZIO FINO AL 30 GIUGNO 2021 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
9.836,06 |
9.310,48 |
02478610583 - ICA SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI |
| B035E857B1 |
|
|
2024 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI N. 4 CLIMATIZZATORI PRESENTI NELL' ASILO NIDO DI LORAZZO, CON REGISTRAZIONE DEGLI STESSI SUL PORTALE F-GAS - CIG:B035E857B1. - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA b) DEL D.LGS N.36/2023. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
480,00 |
01671990024 - CAPPELLO S.N.C. - CLIMATIZZATORI |
| 9840594B0E |
|
20/12/2023 |
2023 |
CUP: C27H22001360005 - INTERVENTI SUL SISTEMA VIARIO ANNO 2023. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA LA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO - CIG 9840594B0E - APPROVAZIONE VERBALI DELLA PROCEDURA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
201.667,83 |
201.667,83 |
00466790011 - IMPRESA SOGNO SRL Ruolo: MANDANTE |
01172450072 - IVIES SPA Ruolo: CAPOGRUPPO |
| Z0B39C5C28 |
|
|
2023 |
ACQUISTI IN RETE - AFFIDAMENTO DIRETTO. SERVIZIO CIRCA LO SGOMBERO NEVE DAL RETICOLO VIARIO COMUNALE E SPARGIMENTO SALE ANTIGELIVO - PERIODO 01/11/2023 - 30/04/2024 - LOTTO 1. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
26.172,32 |
8.222,76 |
PLLRRT63M02D094V - PELLEREI ROBERTO |
| Z0C39C5F5E |
|
|
2023 |
ACQUISTI IN RETE - AFFIDAMENTO DIRETTO. SERVIZIO CIRCA LO SGOMBERO NEVE DAL RETICOLO VIARIO COMUNALE E SPARGIMENTO SALE ANTIGELIVO - PERIODO 01/11/2023 - 30/04/2024 - LOTTO 3. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.646,00 |
5.420,50 |
CVLDVD63H13D094H - CAVALLARO DAVIDE |
| ZF93598F3D |
07/11/2022 |
|
2022 |
SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA, PRONTO INTERVENTO E QUALIFICAZIONE DEL TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI ? BIENNIO 2022-2023/2023-2024. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020 E IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZF93598F3D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
40.000,00 |
35.357,39 |
02033750023 - TECNOFLAM SRL |
| Z903D33214 |
|
|
2023 |
APPALTO DI PUBBLICO SERVIZIO DI MANUTENZIONE POZZETTI E CADITOIE STRADALI ? CIG Z903D33214 ? N. RDO 3847379 - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.174,76 |
9.639,88 |
01684750027 - COSSATO SCAVI DEI F.LLI NEGRI SNC & C |
| Z5F3DFE0EE |
|
|
2023 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO INFORMATICO (RINNOVO ANNUALE LICENZA E ASSISTENZA SOFTWARE VMWARE VSPHERE 5 ESSENTIALS PLUS KIT) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.240,00 |
1.240,00 |
03301640482 - VAR GROUP SPA |
| Z293ADA541 |
|
|
2023 |
LAVORI RELATIVI AL NUOVO CAMPO INUMAZIONE E BLOCCO LOCULI E CELLETTE OSSARIO PRESSO IL CIMITERO CAPOLUOGO DI COSSATO - CUP: C25I22002710005 ? OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO NORMALE ? NOMINA COLLAUDATORE STRUTTURALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.522,56 |
1.522,56 |
LVSGPP42M24B885M - LEVIS/GIUSEPPE |
| B0BE27E01C |
12/03/2024 |
26/03/2024 |
2024 |
CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PARZIALE (18 ORE) E INDETERMINATO DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - AREA DEGLI ISTRUTTORI - PER L'AREA AMMINISTRATIVA , CULTURALE E SERVIZI ALLA PERSONA, DI CUI N. 1 POSTO RISERVATO AL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
610,00 |
,00 |
01491490023 - CITTA' STUDI S.P.A. |
| B05B49D7B6 |
13/02/2024 |
05/03/2024 |
2024 |
FORNITURA DEL SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA DELL'AUTOVETTURA FIAT PUNTO TARGA CM111VK - DITTA AUTORIPARAZIONI CROCCO EUGENIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
152,57 |
152,57 |
CRCGNE69H01A053H - AUTORIPARAZIONI CROCCO EUGENIO |
| Z2A3D7CF81 |
|
|
2023 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI PERIODO 2022-2023 ? CATEGORIA ALLEGATO A DPR 207/2010: OG1. CPV 50000000-5 SERVIZI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ? MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106-COMMA 1 LETTERA E) DEL D.LGS N. 50/2016 E SS.MM. - IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z2A3D7CF81. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.112,44 |
6.112,44 |
09479100019 - PROGETTI COSTRUZIONE E SICUREZZA SRL |
| Z103B9A62B |
|
|
2023 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI PERIODO 2022-2023 ? CATEGORIA ALLEGATO A DPR 207/2010: OG1. CPV 50000000-5 SERVIZI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ? MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106-COMMA 1 LETTERA E) DEL D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z103B9A62B. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.206,27 |
17.206,27 |
09479100019 - PROGETTI COSTRUZIONE E SICUREZZA SRL |
| Z553D76861 |
|
|
2023 |
CUP: C27H21006210004. OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022. IMPORTO QUADRO ECONOMICO € 100.000,00. ? SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA IN FASE UNICA, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE. ? CIG: Z713448CFD ? MODIFICA DEL CONTRATTO EX ART. 106 C. 1 LETT. E) DEL D.LGS 50/2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.616,98 |
3.616,98 |
CRECRD65L17E715R - CERIA/CORRADO |
| B08823443A |
28/02/2024 |
06/03/2024 |
2024 |
INSTALLAZIONE DI FARO BRANDEGGIANTE A VEICOLO DI SERVIZIO JEEP RENEGADE TARGA YA474AV - DITTA FERRARIS RAG. GIUSEPPE SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
817,00 |
817,00 |
02165250032 - FERRARIS RAG. GIUSEPPE S.R.L. |
| ZD63B3A537 |
|
|
2023 |
SERVIZI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALLA REDAZIONE DELLE PRATICHE DI PREVENZIONE INCENDI DELLA STRUTTURA SPORTIVA POLIVALENTE FACENTE PARTE DEL CENTRO SPORTIVO PARLAMENTO. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA CIG: ZD63B3A537. CPV: 71317100 SERVIZI DI PROGETTAZIONE ANTINCENDIO FINALIZZATO ALL'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONI INCENDI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.764,50 |
5.764,50 |
SSSRMN69H25A859J - SASSO/ROMANO |
| Z563ACE66D |
|
|
2023 |
PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER LA VERIFICA PERIODICA ASCENSORI E PIATTAFORME ELEVATRICI PRESSO STABILI COMUNALI ? ANNO 2023 ? CIG: Z563ACE66D. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA a) DELLA LEGGE 120/2020. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
825,00 |
825,00 |
08463950017 - OCERT S.R.L. |
| B04C354A51 |
08/02/2024 |
22/03/2024 |
2024 |
FORNITURA STAMPATI - BLOCCHI VERBALI CONTESTAZIONE A MEZZO MISURATORE DI VELOCITÀ - DITTA ARTE DELLA STAMPA SAS DI RENATO MIGLIETTI & C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
380,00 |
380,00 |
00424780021 - ARTE DELLA STAMPA SAS DI RENATO MIGLIETTI & C |
| Z383D5EDF2 |
27/02/2024 |
26/02/2027 |
2024 |
ATTIVAZIONE CONNESSIONE TRAMITE FIBRA A 1GB MEDIANTE ADESIONE A CONTRATTO QUADRO CONSIP SPC2 PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC) - ASSUNZIONE IMPEGNI E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONSIP |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
27.545,09 |
,00 |
00488410010 - TIM S.P.A. |
| ZDF3B6C2CD |
|
|
2023 |
MANUTENZIONE SEMESTRALE ANNO 2023 DEI CONDIZIONATORI PRESENTI NELLE SALE C.E.D. PRESSO LA SEDE MUNICIPALE DI PIAZZA ANGIONO 14 E PRESSO LA SEDE DEGLI UFFICI TECNICI DI PIAZZA GRAMSCI N.5 - CIG: ZDF3B6C2CD. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA a) DELLA LEGGE 120/2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
950,00 |
950,00 |
02458190028 - ECOTEAM S.R.L. |
| B127086170 |
|
|
2024 |
SERVIZI DI MISURA CONNESSI A GESTIONE ENERGIA PRODOTTA DA IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA MASSERIA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG: B127086170 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24,59 |
,00 |
05779711000 - E-DISTRIBUZIONE SPA |
| 8745276E0B |
17/05/2022 |
|
2021 |
ACQUISTI IN RETE - SERVIZIO INTEGRATIVO GESTIONE AREE CIMITERIALI - PERIODO 01/01/2022 - 31/12/2023 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
177.394,59 |
125.452,94 |
05054270755 - BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L. |
| Z6A23B8F69 |
01/06/2018 |
30/06/2024 |
2018 |
AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA - ATTIVAZIONE CONTRATTO DI NOLEGGIO QUINQUENNALE RELATIVO A SCANNER EPSON WORKFORCE DS-60000 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.020,00 |
4.020,00 |
06432300017 - ZIA SRL |
| B118B2CD19 |
|
|
2024 |
AFFIDAMENTO DI FORNITURA DI STAMPATI SPECIALISTICI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI ALLA SOCIETA' GRAFICHE GASPARI SRL - CIG B10EF487FB |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.323,46 |
,00 |
00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI SRL |
| B12815E7CE |
|
|
2024 |
PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER LA VERIFICA PERIODICA DI ASCENSORI E PIATTAFORME ELEVATRICI, PRESENTI PRESSO LA SCUOLA MEDIA "LEONARDO DA VINCI" DI PIAZZA E. TEMPIA, PRESSO GLI UFFICI DELLA SEDE DI VILLA RANZONI E IL CIMITERO CAPOLUOGO DI VIA BARAZZE ? CODICE C.P.V.: 50750000-7 ? CIG:B12815E7CE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA a) DEL D.LGS N.36/2023. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
225,00 |
,00 |
08463950017 - OCERT SRL |
| ZC23DE1648 |
|
|
2023 |
FORNITURA E POSA DI NUOVO BRUCIATORE A GAS PRESSO CALDAIA DELL' ASILO NIDO DI LORAZZO- CIG: ZC23DE1648 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA b) DEL D.LGS N.36/2023. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.550,00 |
2.550,00 |
01480340023 - NEGRO PIERGIORGIO & C SNC |
| B0124F63F4 |
|
|
2024 |
PRESTAZIONE DI SERVIZIO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA DEGLI ESTINTORI COMUNALI PRESENTI PRESSO GLI STABILI COMUNALI ? PERIODO 1° SEMESTRE 2024 ? - CIG: B0124F63F4. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA b) DELLA LEGGE 120/2020. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
995,60 |
995,00 |
02471380028 - SAREM S.R.L. |
| B089398E1F |
|
|
2024 |
AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' M.C.E. SRL DI SERVIZIO INFORMATICO ? ASSISTENZA E MANUTENZIONE SU APPARATI TELEFONICI VOIP E PONTE RADIO ANNO 2024 (RDO N. 4080944) - CIG B089398E1F - IMPORTO EURO 4.000,00 OLTRE IVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
4.000,00 |
05082080010 - M.C.E. SRL |
| 8745276E0B |
17/05/2022 |
|
2021 |
ACQUISTI IN RETE - SERVIZIO INTEGRATIVO GESTIONE AREE CIMITERIALI - PERIODO 01/01/2022 - 31/12/2023 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
177.394,59 |
125.452,94 |
| B0DF531280 |
19/03/2024 |
02/05/2024 |
2024 |
FORNITURA DI VERBALI AUTOIMBUSTANTI A SCATTO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA - PDA SU MEPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.952,00 |
1.952,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| B0144F4A8C |
|
|
2024 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA PORTA AUTOMATICA PRESSO MOVICENTRO - CIG: B0144F4A8C - CPV 50000000-5 (Servizi di riparazione e manutenzione). DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA a) DEL D.LGS N.36/2023. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
270,00 |
270,00 |
02074820024 - B.B. SYSTEM S.R.L. |
| B0526AA3D3 |
|
|
2024 |
SERVIZIO DI FORNITURA E POSA, DI NUOVA VENTOLA DI ASPIRAZIONE FUMI, DEL TERMOCONVETTORE A GAS, PRESENTE PRESSO IL BAR DEL CIRCOLO A.R.C.I. LA PICCHETTA, IN VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'- CODICE C.P.V.: 50700000-2 (SERVIZI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI EDIFICI) - CIG:B0526AA3D3- DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA b) DEL D.LGS N.36/2023. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
220,00 |
220,00 |
CLZGRL74A12A859H - TECNOSERVICE DI CALZAVARA GEOM. GABRIELE |
| B0F40BBABB |
|
|
2024 |
"CUP C27G21000030001 - DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE PER IL FINANZIAMENTO DELLE INIZIATIVE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA VENDITA E DELLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI NEL TRIENNIO 2020/2022 ART. 1, COMMA 540, LEGGE N. 160/2019. OPERE DI IMPLEMENTAZIONE DELLA SICUREZZA DI PIAZZA TEMPIA E AREE CIRCOSTANTI - SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA". CPV principale: 32323500-8 ? Sistema di videosorveglianza - CIG: B0F40BBABB - NUMERO GARA: 4196650. AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 50 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 36/2023. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.655,57 |
,00 |
08610291216 - FALCO GROUP SRL |
| B1B264C2A7 |
|
|
2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA - ACQUISTO LICENZA SOFTWARE PER LA REDAZIONE DEL CONTO ANNUALE DEL PERSONALE - ATTIVAZIONE ABBONAMENTO TRIENNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.146,00 |
,00 |
06711271004 - GESINT S.R.L. |
| A039348134 |
|
08/05/2024 |
2023 |
CUP: C23D21002830005. RIGENERARE IL CUORE URBANO ? RESILIENZA URBANA IN SPAZI DEGRADATI: "RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI LOCALI IN DISUSO DELLA PIASTRA AL PIANO TERRA DELL'EDIFICIO DI PIAZZA ELVO TEMPIA (EX PIAZZA MERCATO) QUALE SEDE DI UFFICI COMUNALI APERTI AL PUBBLICO" ? FORNITURA IN OPERA DI LOTTO DI ARREDI SU MISURA AREE DI RAPPRESENTANZA. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO. CIG: A039348134. CPV principale: 39156000-0 Arredi per sale attesa e ricevimento |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
56.993,90 |
56.993,90 |
02736380029 - GARDIMAN PIETRO LABORATORIO DI FALEGNAMERIA |
| ZF73850DE2 |
|
|
2023 |
INCARICO DI SUPPORTO PER ATTIVITA TECNICHE DI VERIFICA E DIGITALIZZAZIONE CONNESSE ALL'ATTIVITÀ DEL RUP RELATIVAMENTE A LAVORI IN CORSO D'INTERVENTO. CIG: ZF73850DE2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.700,00 |
4.700,00 |
MGLPLA52M03A859C - MAGLIOLA PAOLO |
| B19AA62ECC |
|
|
2024 |
AFFIDAMENTO PER CONTO DEL POLIGRAFICO DELLO STATO DELLA STAMPA DEI MANIFESTI PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE ALLA SOCIETA' MYO SPA ? CODICE CIG B19AA62ECC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.079,96 |
,00 |
03222970406 - MYO S.p.A. |
| ZC23C355B5 |
|
|
2023 |
SERVIZIO DI AUTOSPURGO PER PULIZIA POZZETTI DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE, PRESSO LA SCUOLA MATERNA DEL CENTRO DI PIAZZA PEROTTI - CIG: ZC23C355B5 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 50 COMMA 1 LETTERA b), DEL D.LGS n. 36/2023. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.140,00 |
1.155,00 |
02095620031 - BRUGO PIER ANTONIO |
| B1396545FD |
|
|
2024 |
ACQUISTO DI TABELLONI ELETTORALI DA UTILIZZARE PER LE PREVISTE ELEZIONI, INDETTE NEI GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2024- CPV: 44211110-6 (CABINE ELETTORALI ED ACCESSORI) - CIG: B1396545FD. - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA b) DEL D.LGS N.36/2023. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.947,00 |
1.947,00 |
02095180036 - CARPENTERIA PICIACCIA srl |
| B128602C2B |
|
|
2024 |
ACQUISTO DI N. 12 TUBI "INNOCENTI" ZINCATI PER POSA DI TABELLONI ELETTORALI - CPV: 44160000 ? 9 (CONDUTTURE, TUBI, TUBAZIONI). CIG: B128602C2B - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA b) DEL D.LGS N.36/2023. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
259,20 |
259,20 |
01239820028 - EDILNOL S.R.L. |
| Z4E3CFD41B |
01/01/2024 |
31/12/2025 |
2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA INDAGINE DI MERCATO EFFETTUATA DAL BROKER - STIPULA POLIZZA RC PATRIMONIALE PER IL BIENNIO 2024/2025 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.000,00 |
5.150,00 |
00114290075 - L ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA DI G. CODA E C. SAS |
| 7851288FCE |
04/12/2019 |
22/04/2024 |
2019 |
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D. LGS 50/2016 DEI SERVIZI TECNICI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E REDAZIONE DI CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA DENOMINATA MASSERIA". CUP: C25I17000080006 -- CIG: 7851288FC2 -- NUMERO GARA: 7386518. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 5 del D. Lgs 50/2016. |
|
PROCEDURA APERTA |
121.838,53 |
121.838,53 |
02570560181 - LOVA ARCH. LAURA Ruolo: MANDANTE |
01508710223 - STAIN ENGINEERING SRL Ruolo: MANDANTE |
10119920014 - settanta7 studio associato Ruolo: CAPOGRUPPO |
| Z1435494AD |
13/12/2022 |
22/04/2024 |
2022 |
CUP: C25I17000080006 - POR FESR 2014/2020 - PRIORITÀ DI INVESTIMENTO IV.4 C ? AZIONE IV.4C.1.1 E AZIONE IV.4C.1.2 ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA DENOMINATA MASSERIA ? AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE DI COLLAUDO EX ART. 102 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E TITOLO X DPR 207/2010. CIG:Z1435494AD |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.023,40 |
21.023,40 |
CMIFNC66S16L750Q - CIMA ING. FRANCO |
| 8209841F1A |
23/09/2021 |
22/04/2024 |
2020 |
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, INTERAMENTE TELEMATICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 58 DEL D.LGS. 50/2016 CON AGGIUDICAZIONE SECONDO IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 95 COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016. POR FESR 2014/2020 - PRIORITÀ DI INVESTIMENTO IV.4 C - AZIONE IV.4C.1.1 E AZIONE IV.4C.1.2 ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA DENOMINATA MASSERIA - CUP: C25I17000080006- CIG 8209841F1A - NUMERO GARA: 7688195 - APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 5 |
|
PROCEDURA APERTA |
1.168.018,95 |
1.168.018,95 |
01128640032 - NEOCOS SRL |
| B14374347B |
|
|
2024 |
CUP C28I21000530001. SCUOLA INFANZIA CENTRO M. E G. LAVINO. INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA (QE: € 990.000,00): MIGLIORAMENTO SISMICO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA. SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE (PFTE ? PE), COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE COMPRESI DOCUMENTI DIAGNOSTICI. CIG: B14374347B. CPV: 71200000-0 - Servizi architettonici e servizi affini |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
82.979,52 |
,00 |
09576570015 - TECSE ENGINEERING |
| ZF235EC4C0 |
07/04/2022 |
06/04/2025 |
2022 |
LEGISLAZIONE TECNICA SRL - SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO TRIENNALE DIGITALE A BOLLETTINO DI LEGISLAZIONE TECNICA - PERIODO APRILE 22 / APRILE 25 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
520,00 |
520,00 |
05383391009 - LEGISLAZIONE TECNICA SRL |
| B0F0EF0395 |
|
|
2024 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IL TETTO DEL LOCALE DEPOSITO A SERVIZIO DEI VIGILI DEL FUOCO, IN VIA AMENDOLA - CPV: 45261210-9 (LAVORI DI COPERTURA TETTI). CIG: B0F0EF0395 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA a) DEL D.LGS N.36/2023. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.450,00 |
1.450,00 |
02778390027 - BERTAZZO DI BERTAZZO MARCO E C - SAS |
| B1B4E50843 |
11/06/2024 |
10/06/2026 |
2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA - RINNOVO CERTIFICATO DI SICUREZZA PER LA GESTIONE DEI FLUSSI SIOPE+ |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
170,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z023DF4867 |
|
|
2023 |
CUP: C29G17000190004. LAVORI DI RECUPERO DI UN BASSO FABBRICATO DA ADIBIRE AD USO UFFICI, PRESSO IL COMANDO DI COMPAGNIA DEI CARABINIERI DI COSSATO - SISTEMAZIONE AREA ESTERNA ? LAVORI VARI DI COMPLETAMENTO - CIG: Z023DF4867 - CPV: 45262500-6 - Lavori edili e di muratura - DETERMINAZIONE A CONTRARRE, DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
4.180,53 |
4.180,53 |
09252880019 - FIO' SRL |
| Z3C3DEDC7F |
|
|
2023 |
FORNITURA E POSA DI NUOVA SERRANDA AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO MONOPARETE CON AZIONAMENTO A MOTORIZZAZIONE AUTOMATIZZATA E A TRASMISSIONE DIRETTA, PRESSO BOX DEL MERCATO COPERTO, DI PIAZZA C.R.I.? CPV 32442000-3 - CIG: Z3C3DEDC7F.DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA b) DEL D.LGS N.36/2023. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.248,00 |
10.248,00 |
02412350023 - SMART SRL |
| 92536322B3 |
|
|
2022 |
"CUP: C23D21002830005. RIGENERARE IL CUORE URBANO ? RESILIENZA URBANA IN SPAZI DEGRADATI: "RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI LOCALI IN DISUSO DELLA PIASTRA AL PIANO TERRA DELL'EDIFICIO DI PIAZZA ELVO TEMPIA (EX PIAZZA MERCATO) QUALE SEDE DI UFFICI COMUNALI APERTI AL PUBBLICO". PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA. INDIVIDUAZIONE DEL RUP E DELLA STRUTTURA DI SUPPORTO RELATIVO ALLA FASE ESECUTIVA DELL'INTERVENTO. LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE RELATIVI ALLE FASI DI PROGRAMMAZIONE ? CONTROLLO IN FASE DI PROGETTAZIONE E APPALTO. RIMBORSO ALLA SUAAV DELLA PROVINCIA DI BIELLA. CIG LAVORI: 92536322B3 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
884.619,98 |
772.678,68 |
02408190029 - GM GROUP |
| B107C7132A |
|
|
2024 |
INTERVENTO DI SOSTITUZIONE TERMOSTATO GENERATORE D'ARIA CALDA PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DEL PARLAMENTO - CPV: 50000000-5 (SERVIZI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE). CIG: B107C7132A - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA a) DEL D.LGS N.36/2023. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
01811840022 - TERMOGEST S.r.l. |
| 9535959A4D |
|
|
2022 |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 14" ? "LOTTO 1 - VALLE D'AOSTA, PIEMONTE, LIGURIA", PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER GLI STABILI COMUNALI PER L'ANNO 2023. CIG CONVENZIONE: 8789676E15 . CIG DERIVATO: 9535959A4D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
264.907,11 |
208.533,37 |
02968430237 - AGSM ENERGIA S.P.A. |
| ZAB3E00615 |
|
|
2023 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE DI PORZIONE DEL MANTO DI COPERTURA DELLA SCUOLA INFANZIA MASSERIA A SEGUITO DI FORTI VENTI NOTTE 22/12/2023 CIG: ZAB3E00615. DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO. CPV 50000000-5. SERVIZI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.930,00 |
4.930,00 |
01128640032 - NEOCOS SRL |
| B03605DD31 |
|
|
2024 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE PER INIBIRE L'ACCESSO AI PICCIONI, PRESSO IL SOTTOTETTO DEL SALONE DI AULA MUSICA, POSTO AL 2° PIANO DI VILLA BERLANGHINO IN VIA CORRIDONI - CIG:B03605DD31- DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA a) DEL D.LGS N.36/2023. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.146,20 |
2.146,20 |
02126180021 - BONIFACIO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. |
| B22227DC2 |
|
|
2024 |
C21B23000280006. INTERVENTI SULLE AREE SOGGETTE A LIMITAZIONE DEL TRAFFICO ? REALIZZAZIONE DI PERCORSI CICLABILI E AREE PEDONALI: "RIGENERARE IL CUORE URBANO. PROPRIETÀ EX ENEL: PLACE MAKING E TRASFORMAZIONE DELL'AREA ABBANDONATA ACQUISTATA IN ASTA FALLIMENTARE IN UN NUOVO LUOGO APERTO E INCLUSIVO. DEMOLIZIONE DEI FABBRICATI ESISTENTI E COMPLETAMENTO DELL'ASSE PEDONALE TRASVERSALE". ? LOTTO PRESTAZIONALE N. 1 ? NUOVO ALLACCIO CORDAR PER IRRIGAZIONE ED EVENTUALE FONTANELLA - CIG: B22227DC2C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
553,88 |
,00 |
01866890021 - CORDAR S.P.A. - BIELLA SERVIZI |
| B1D845A47B |
27/05/2024 |
30/06/2024 |
2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D. LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA EYEPER S.R.L. DI BIELLA PER LA SOSTITUZIONE DEL CENTRALINO TELEFONICO E RELATIVI ACCESSORI DELLA SEGRETERIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI COSSATO PRESSO I LOCALI COMUNALI SITI IN PIAZZA ANGIONO N. 24 COSSATO. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.533,00 |
,00 |
02758730028 - EYEPER S.R.L. |
| Z503CACD4A |
27/05/2023 |
29/05/2024 |
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ASSEGNAZIONE VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE PRESSO IL COMUNE DI COSSATO PERIODO 2023/2024 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.344,26 |
9.204,10 |
02009140027 - CONSORZIO SOCIALE IL FILO DA TESSERE |
| B1CA6D9A07 |
|
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2024 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2025 ? IN REGIME DI REPERIBILITA' H24 - AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ? IMPEGNO DI SPESA ? CIG: B1C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.393,99 |
,00 |
CBRMTT88H02D938Y - CABERLON/MATTEO |
| B1F7DE32C5 |
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|
2024 |
CUP: C22F23000380006 - STABILE COMUNALE ADIBITO A CASERMA VIGILI DEL FUOCO - LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO FINALIZZATI ALL'EMISSIONE DI DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA - AFFIDAMEMTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE - RIPARAZIONI ? CIG B1F7DE32C5 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.271,35 |
,00 |
10133150960 - SWIT SRL |
| B1A57A0596 |
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2024 |
REALIZZAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI PROVVISORI, A SERVIZIO DELLE CABINE DEI SEGGI ELETTORALI, IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI, NEI GIORNI 8/9 GIUGNO 2024 E PRONTA REPERIBILITA' PER INTERVENTI D'URGENZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA TORNATA ELETTORALE. ? CODICE CPV: 50711000-2 SERVIZI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI DI EDIFICI. ? CIG: B1A57A0596 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA a) DEL D.LGS N.36/2023. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.209,90 |
1.209,90 |
01494890021 - A.E.I. Elettromeccanica di Manischiari Danilo & C |
| B1D10C1F8 |
01/07/2024 |
30/06/2027 |
2024 |
PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63 COMMA 5 LETT B DLGS 50/2016 ( OGGI ART.76 CO DLGS 36/2023) PER RIAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMIONIALE ? COMPONENTE CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE ED ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA DEL COMUNE DI COSSATO - DETERMINA A CONTRATTARE - CIG B1D10C1F8D |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
58.312,49 |
,00 |
02478610583 - I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - SPA |
| B1109762A7 |
|
|
2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B), ALLA SOCIETA' MYO SPA DI FORNITURA DI STAMPATI ELETTORALI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ANNO 2024 - CIG B1109762A7 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.296,20 |
1.296,20 |
03222970406 - MYO S.p.A. |
| 9748132CFF |
|
|
2023 |
LAVORI RELATIVI AL NUOVO CAMPO INUMAZIONE E BLOCCO LOCULI E CELLETTE OSSARIO PRESSO IL CIMITERO CAPOLUOGO DI COSSATO ? CUP C25I22002710005 - CIG 9748132CFF - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
161.230,38 |
161.076,91 |
00217910025 - SCARLATTA UMBERTO S.A.S. COSTRUZIONI |
| B173C0BC9A |
|
|
2024 |
ALLESTIMENTI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI COMUNALI, REGIONALI ED EUROPEE, PREVISTE PER SABATO 08/06/2024 E DOMENICA 09/06/2024 - SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' PER EVENTUALI INTERVENTI D' URGENZA. -CPV PRINCIPALE: CPV 63110000-3 LAVORI EDILI E DI MURATURA - CPV PRINCIPALE: 63110000-3 SERVIZI DI MOVIMENTAZIONE E MAGAZZINAGGIO - CPV SECONDARIO: 45262500-6 LAVORI EDILI E DI MURATURA CIG.: B173C0BC9A. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA a) DEL D.LGS N.36/2023.IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.763,90 |
9.763,90 |
02555370036 - IL TETTO SOC. COOPERATIVA |
| B1A565FCAE |
|
|
2024 |
SERVIZIO DI PULIZIA DELLE AULE SCOLASTICHE SEDE DEI SEGGI ELETTORALI, PRESSO SCUOLA ELEMENTARE DI RONCO, DI VIA MONTEGRAPPA, SCUOLA ELEMENTARE DELLA MASSERIA DI VIA MILANO E SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO DI PIAZZA ANGIONO,IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI, NEI GIORNI 8/9 GIUGNO 2024. ? CODICE CPV: 90919000 ? 2 - SERVIZI DI PULIZIA DI UFFICI, SCUOLE E APPARECCHIATURE PER UFFICIO - CIG: B1A565FCAE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA a) DEL D.LGS N.36/2023. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
730,00 |
730,00 |
06484280018 - Cooperativa P.G. Frassati di Produzione e Lavoro s |
| B20F827A5B |
13/06/2024 |
04/07/2024 |
2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D. LGS 36/2023 A FAVORE DELLA SOCIETA' COELGAS DI BANDERE' RICCARDO & C. S.A.S. PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI ELETTRODOMESTICI PRESSO GLI ALLOGGI COMUNALI DI EMERGENZA ABITATIVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.581,80 |
1.581,80 |
02528730027 - COELGAS DI BANDERE' RICCARDO E C. SAS |
| B1CD78CA1F |
27/05/2024 |
19/06/2024 |
2024 |
FORNITURA DI CALZATURE PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE - DITTA CALZATURIFICIO F.LLI SOLDINI SPA - PDA SU MEPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.147,95 |
1.147,95 |
00100020510 - CALZATURIFICIO FRATELLI SOLDINI SPA |
| B1337DC0BA |
|
|
2024 |
CUP: C27H24000030004 - ASFALTATURA DELLA STRADA LATERALE DI VIA IMER ZONA, DALLA CHIESETTA DI SAN CARLO AL N. CIVICO 64" - AFFIDAMENTO DIRETTO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA ? CIG: B1337DC0BA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.630,14 |
6.630,14 |
01684750027 - COSSATO SCAVI DEI F.LLI NEGRI SNC & C |
| ZF32EC79DF |
01/01/2021 |
31/12/2024 |
2020 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE T.D. SU MEPA (PREVIA INDAGINE DI MERCATO) - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE ORDINARIA SU ARCHIVI ROTANTI E COMPATTABILI - TRIENNIO 2021/2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.433,34 |
11.433,34 |
09534370151 - ADDICALCO LOGISTICA SRL |
| 9928775C51 |
|
|
2023 |
CUP: C27H21006210004. OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022. IMPORTO QUADRO ECONOMICO € 100.000,00. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DEI LAVORI E IMPEGNO DI SPESA. CIG: 9928775C51 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
67.740,75 |
67.740,74 |
02126180021 - BONIFACIO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. |
| 870081185F |
|
|
2021 |
CUP C29D18000000001. "RIQUALIFICAZIONE DELLA 'MANICA DEL TORCHIO' FACENTE PARTE DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI VILLA RANZONI". SERVIZI TECNICO PROFESSIONALI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1 C.2 LETTERA A) DELLA L. 120/2020. IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA. CIG 870081185F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
25.387,49 |
25.387,49 |
05927980010 - STUDIO DI ARCHITETTURA FRATELLI VINARDI |
| B1E2FF83F7 |
|
|
2024 |
SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE CON I COLORI DELLA BANDIERA ITALIANA, DELLA FACCIATA ESTERNA DELLA SEDE MUNICIPALE DI PIAZZA ANGIONO 14, IN OCCASIONE DELLA FESTIVITA' DEL 2 GIUGNO. ? CODICE CPV: 51110000 ? 6 - SERVIZI DI INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE ELETTRICHE - CIG: B1E2FF83F7 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA b) DEL D.LGS N.36/2023. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
01444030025 - NUMBER ONE SRL |
| B05240879E |
|
|
2024 |
SERVIZIO DI FORNITURA E POSA DI NUOVA BATTERIA ED ELETTROVALVOLA DELLA LAVASCIUGA PAVIMENTI DEL MERCATO COPERTO DI PIAZZA C.R.I. ? CODICE C.P.V. 50000000-5 (SERVIZI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE) ? CIG: B05240879E - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA b) DEL D.LGS N.36/2023. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
645,00 |
645,00 |
02032680023 - CIZETA S.A.S. DI ZAPPATERRA ENRICO E C. |
| B1B3CD7D05 |
|
|
2024 |
CUP: C21B23000280006. RIGENERARE IL CUORE URBANO- PROGETTO DI PLACEMAKING E TRASFORMAZIONE DELL'AREA ABBANDONATA "EX ENEL" IN NUOVO SPAZIO URBANO APERTO E INCLUSIVO CON COMPLETAMENTO DELL'ASSE PEDONALE TRASVERSALE. MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE RICOMPRESE NEL LOTTO n. 2. FORNITURA DI BANNER PER LA DIVULGAZIONE DEL PROGETTO. CPV principale: 79800000-2 - Servizi di stampa e affini ? CIG: B1B3CD7D05 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.806,00 |
1.806,00 |
05246230659 - INDUSTRIA GRAFICA FG SRL |
| B243EC56DA |
01/09/2024 |
31/08/2027 |
2024 |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER IL RIAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE IN CONCESSIONE DELL'ISTITUTO CIVICO MUSICALE "G. ROSSINI" E DEL POLO ARTISTICO SOCIALE DI COSSATO PER IL PERIODO DAL 01/09/2024 AL 31/08/2027 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
138.000,00 |
,00 |
90050050021 - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE SONORIA |
| B2C48A8FA2 |
12/08/2024 |
|
2024 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE, CON CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA, PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE ELETTRODOMESTICI SITI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI RONCO E L'ASILO NIDO "IOLANDA FASSIO" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
826,99 |
,00 |
02582390023 - PROJECT CENTER SRL |
| B2C5E5D96C |
|
|
2024 |
INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA ALVEO TORRENTE STRONA A SEGUITO DI SVERSAMENTO DI IDROCARBURI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1 DEL D.LGS. N. 36/2023 ? CODICE CIG B2C5E5D96C - DITTA TRATTAMENTI ECOLOGICI DORIA S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.880,00 |
,00 |
02172780039 - TRATTAMENTI ECOLOGICI DORIA SRL |
| 88709202C4 |
01/10/2021 |
31/08/2024 |
2021 |
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ISTITUTO CIVICO MUSICALE "G. ROSSINI" E DEL POLO ARTISTICO E SOCIALE DI COSSATO PERIODO 1.10.2021-31.08.2024 - CIG. 88709202C4- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE SONORIA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
|
PROCEDURA APERTA |
35.820,00 |
35.820,00 |
90050050021 - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE SONORIA |
| A03F75E923 |
|
|
2023 |
CUP: C27H21006210004. OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022. ? MODIFICA DEL CONTRATTO EX ART 106 D. LGS. 50/2016 ? CPV: 45261210-9 ? CIG: A03F75E923 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER VARIANTE SUPERIORE AL 20% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE |
30.973,25 |
30.973,26 |
02126180021 - BONIFACIO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. |
| B24C7110A6 |
|
|
2024 |
SERVIZIO DI FORNITURA E CONSEGNA AL PIANO DI N. 8 CLIMATIZZATORI, PER LA SEDE MUNICIPALE DI PIAZZA ANGIONO 14. ? CUP: C24J24000300004.- CODICE CPV: 42512100-9 ? CONDIZIONATORI D'ARIA DA FINESTRA- CIG: B24C7110A6 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA b) DEL D.LGS N.36/2023. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.616,00 |
4.616,00 |
02595140027 - B. C. BIELLA CLIMA |
| B127F8D813 |
|
|
2024 |
PRESTAZIONE DI SERVIZIO RELATIVO ALLA SOSTITUZIONE CONTROLLO E VERIFICA ELETTROVALVOLE GAS CALDAIA E BOILER CUCINA ? CODICE CPV: 50000000-5 - SERVIZI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ? CIG: B127F8D813 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA b) DEL D.LGS N.36/2023. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
644,90 |
644,90 |
01619410028 - BIONDI GIUSEPPE termoidraulica e lattonerie |
| B1DFED0352 |
29/05/2024 |
02/08/2024 |
2024 |
FORNITURA DI VESTIARIO ED ACCESSORI DI SERVIZIO PER LA PRIMA VESTIZIONE DEL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE NEOASSUNTO - DITTA CONFEZIONI PIERROT DI BALLARDINI DAVIDE - PDA SU MEPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.643,90 |
2.643,90 |
BLLDVD67A30F952Q - PIERROT DI BALLARDINI DAVIDE |
| B23312CC37 |
|
|
2024 |
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 DI FORNITURA INFORMATICA (SWITCH PER TELEFONIA VOIP E VARIE) ALLA SOCIETA' M.C.E. SRL CODICE CIG B23312CC37 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.214,70 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.635,00 |
2.635,00 |
05082080010 - M.C.E. SRL |
| B1628761BD |
|
|
2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B), ALLA SOCIETA' MAGGIOLI SPA DI ESTENSIONE DELL'ORARIO DI REPERIBILITÀ DELL'ASSISTENZA SUL SOFTWARE IN USO PRESSO L'ENTE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI PREVISTE PER L'ANNO 2024 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.080,00 |
1.080,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z693173310 |
|
|
2021 |
CUP: C27B17000050004 ? OPERA PUBBLICA DENOMINATA " LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI ? NUOVO CAMPO SPORTIVO IN ERBA SINTETICA IN LOCALITA' PARLAMENTO". MIGLIORIE ALL'INTERVENTO DI CUI ALL'ART. 6.2 PUNTO TERZO (MODIFICHE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO) DELL'ACCORDO "FONDO SPORT E PERIFERIE". SERVIZI TECNICO PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTO ILLUMINAZIONE. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z693173310 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.268,80 |
1.268,80 |
PVNPNG68L09A794M - PAVONI PIERANGELO |
| B220ADFEDA |
|
|
2024 |
STABILE COMUNALE DI VIA AMENDOLA IN PARTE ADIBITO A CASERMA VIGILI DEL FUOCO - MANUTENZIONE DEL LUCERNARIO CON SOSTITUZIONE LASTRE IN POLICARBONATO ? CIG B220ADFEDA- CPV PRINCIPALE: 39299200-6 (vetri di siscurezza). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
1.100,00 |
10133150960 - SWIT SRL |
| ZF03DBB21F |
|
|
2023 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO INFORMATICO PER SOFTWARE GISMASTER |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.950,00 |
11.950,00 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN S.R.L. |
| B2342F48A6 |
|
|
2024 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO INFORMATICO (LICENZE ANTIVIRUS) ALLA SOCIETA' ICOM SRL - CIG B2342F48A6 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.025,00 |
11.025,00 |
01561040245 - ICOM SRL |
| B2079DA055 |
|
|
2024 |
SERVIZIO DI FORNITURA E POSA DI NUOVO MOTORE DI ASPIRAZIONE, PIU' FORNITURA DI PRODOTTO ANTISCHIUMA, PER LA LAVASCIUGA PAVIMENTI DEL MERCATO COPERTO DI PIAZZA C.R.I. ? CODICE C.P.V. 50000000-5 (SERVIZI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE) - CIG: B2079DA055. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA b) DEL D.LGS N.36/2023. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
421,30 |
421,30 |
02032680023 - CIZETA S.A.S. DI ZAPPATERRA ENRICO E C. |
| ZD4279381D |
19/03/2019 |
|
2019 |
DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO NOTARILE ASSOCIATO BUSANI - RIDELLA - MANNELLA DI MILANO, INERENTE IL DIRITTO IMMOBILIARE CON PROFILI INTERNAZIONALI CONNESSE AD ALLOGGIO SITO IN BARCELLONA FACENTE PARTE DI EREDITA' DEVOLUTA AI COMUNI DI COSSATO E CANDELO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.509,81 |
6.417,50 |
RDLGCM83A16D969Y - DR. RIDELLA GIACOMO - STUDIO NOTARILE ASSOCIATO BRM |
| Z4F3AB7EAB |
18/10/2023 |
07/08/2024 |
2023 |
FORNITURA DI VESTIARIO ED ACCESSORI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE E DEI MESSI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CONFEZIONI PIERROT DI BALLARDINI DAVIDE - PDA SU MEPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.039,92 |
9.039,92 |
BLLDVD67A30F952Q - CONFEZIONI PIERROT DI BALLARDINI DAVIDE |
| Z713448CFD |
|
|
2021 |
CUP C27H21006210004. OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022. SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA IN FASE UNICA, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO. CIG: Z713448CFD |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.332,29 |
14.332,29 |
CRECRD65L17E715R - CERIA/CORRADO |
| B155FA7B54 |
22/04/2024 |
22/04/2024 |
2024 |
SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE PER L'ANNO 2024. ISCRIZIONE DIPENDENTI A WEBINAR ORGANIZZATO DA DIRITTOITALIA SRL IN DATA 22 APRILE 2024 CON OGGETTO "LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI SECONDO GLI ULTIMI INDIRIZZI GIURISPRUDENZIALI E DI PRASSI" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
600,00 |
600,00 |
11451290966 - DIRITTOITALIA SRL |
| Z422EEE0F6 |
02/11/2020 |
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2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURA E-DISTRIBUZIONE SPA DI ROMA. SERVIZIO DI MISURA RELATIVO ALL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO PRESSO IL CIMITERO CAPOLUOGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
101,89 |
60,49 |
05779711000 - E-DISTRIBUZIONE SPA |
| B16E5B5D74 |
01/05/2024 |
31/12/2026 |
2024 |
SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA - ATTIVAZIONE ABBONAMENTO TRIENNALE PER LA FORNITURA DI CORSI ONLINE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.485,00 |
495,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| B3049E5D4E |
29/09/2024 |
30/09/2024 |
2024 |
DITTA SEBACH S.P.A. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO WC CHIMICI PER LA MANIFESTAZIONE "ARTI E ANTICHI MESTIERI AL BORGO DI CASTELLENGO" CON CONTESTUALE DETERMINAZIONE A CONTRARRE - CIG B3049E5D4E. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
,00 |
03912150483 - SEBACH SRL |
| 9877842D13 |
03/07/2023 |
26/07/2024 |
2023 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO, GESTIONE E VERIFICA DELLE ATTIVITA' DI PRE-POST ORARIO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE DI COSSATO PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024 E DELLE ATTIVITA' DI CENTRO ESTIVO ANNUALITA' 2023 E 2024 PER GLI ALUNNI IN ETA' DI SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLE PRIME DUE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA - CIG.9877842D13 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
94.793,94 |
94.793,94 |
02103600025 - COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI |
| B2DAAA701E |
|
|
2024 |
SERVIZIO DI LAVAGGIO LENZUOLA, FEDERE, COPRIMATERASSI E COPERTE, UTILIZZATI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 8 E 9 GIUGNO 2024. CODICE CPV: 98310000-9 SERVIZI DI LAVANDERIA E LAVAGGIO A SECCO - CIG: B2DAAA701E . DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA a) DELLA LEGGE 120/2020. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA b) DEL D.LGS N.36/2023. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
380,00 |
380,00 |
CRNMGH63E70D938B - LAVANDERIA LA MODERNA DI CORONA MARGHERITA |
| Z833B8E3A8 |
|
|
2023 |
DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO SU MEPA PER ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SU SISTEMI DI VISUALIZZAZIONE ALLA SOCIETA' MSDSYSTEMS SRL. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.280,00 |
6.280,00 |
03671520967 - MSDSYSTEMS SRL |
| B229ECF3D4 |
|
|
2024 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ANCI PIEMONTE PER IL RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO "CALL COMUNE". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,50 |
150,50 |
80097160016 - ANCI PIEMONTE |
| B23C3A5BB8 |
|
|
2024 |
SERVIZIO DI CONTROLLO ANALITICO CAMPIONE DI MATERIALE ISOLANTE E CAMPIONAMENTO INQUINANTI AERODISPERSI PRESSO ASILO NIDO LORAZZO, SCUOLA INFANZIA SPOLINA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO L. MAGGIA ? CIG: B23C3A5BB8. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA b) DEL D.LGS N.36/2023. CPV principale: 90731000-0 - Servizi connessi all'inquinamento atmosferico, CPV secondario: 71610000-7 - Servizi di prova e analisi della composizione e della purezza. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.880,00 |
1.880,00 |
01650590027 - CRAB MEDICINA AMBIENTE S.R.L. |
| B2DAA2225C |
|
|
2024 |
CUP: C29I20000030004 - RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA PALESTRA AGUGGIA - TEST DI RELE' PER CONNESSIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 40 kWp - DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA - CIG: B2DAA2225C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
636,50 |
636,50 |
01100350865 - EN-SIT SRL |
| B2D1B0BD7D |
22/08/2024 |
24/09/2024 |
2024 |
FORNITURA DI PRECURSORE QUALITATIVO ALCOLIMETRICO PER CONTROLLI DI POLIZIA STRADALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MORGAN ITALIA SRL - PDA SU MEPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
525,00 |
525,00 |
04181370372 - MORGAN ITALIA SRL |
| B321812398 |
29/09/2024 |
29/09/2024 |
2024 |
DITTA CARZAGHI ANNA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANIMAZIONE A MEZZO ATTRAZIONE TURISTICA ITINERANTE NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE "ARTI E ANTICHI MESTIERI AL BORGO DI CASTELLENGO" CON CONTESTUALE DETERMINAZIONE A CONTRARRE - CIG B321812398. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
CRZNNA75M45E379S - CARZAGHI ANNA |
| B2C49F1F22 |
29/09/2024 |
29/09/2024 |
2024 |
DITTA GAGGIANESI EDOARDO ANTONIO - AGENZIA ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI - AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ALLESTIMENTO E GESTIONE PERCORSO LUDICO CULTURALE DI GIOCHI IN LEGNO DENOMINATO "GIOCHI DEI NONNI" NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE "ARTI E MESTIERI AL BORGO DI CASTELLENGO" CON COSTENTUALE DETERMINAZIONE A CONTRARRE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
800,00 |
GGGDDN93M31F205X - GAGGIANESI EDOARDO ANTONIO |
| B304D040AD |
20/09/2024 |
29/09/2024 |
2024 |
DITTA INDUSTRIA GRAFICA FG SRL - AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI MATERIALE PROMOZIONALE DELL'EVENTO "ARTI E ANTICHI MESTIERI AL BORGO DI CASTELLENGO" CON CONTESTUALE DETERMINAZIONE A CONTRARRE - CIG B304D040AD. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
275,00 |
275,00 |
05246230659 - INDUSTRIA GRAFICA FG SRL |
| B355B8FB12 |
01/03/2024 |
01/06/2025 |
2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE E PROGETTAZIONE PER AVVIARE VOLONTARI PER SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE BANDO 2023 ? ANNUALITA'2024/2025 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.419,67 |
,00 |
02009140027 - CONSORZIO SOCIALE IL FILO DA TESSERE |
| B3235537B5 |
|
|
2024 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE DEL CIMITERO CAPOLUOGO - PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' A CORPO O MISURA E LIQUIDAZIONE E REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ? COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE EX D.LGS. 81/2008, SS.MM.II. ? OTTENIMENTO DI PARERI E AUTORIZZAZIONI SOVRAORDINATI ? CUP: C22F24000240004 / CIG: B3235537B5 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
38.493,94 |
,00 |
PCCMSM65D06D938E - Arch. MASSIMO PICCALUGA |
| B0385FA74D |
|
|
2024 |
ACQUISTI IN RETE - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE, VERTICALE ED INDICATORIA ANNO 2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE CONFRONTO TRA PREVENTIVI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ? CIG: B0385FA74D |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
23.770,50 |
,00 |
03335870121 - SEGNALETICA NOVARESE SRL |
| B0B93EB8AD |
|
|
2024 |
ACQUISTI IN RETE - APPALTO DI PUBBLICO SERVIZIO DI MANUTENZIONE MANUFATTI STRADALI ? ANNO 2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA ? CIG: B0B93EB8AD |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.761,78 |
14.761,78 |
01684750027 - COSSATO SCAVI DEI F.LLI NEGRI SNC & C |
| A0094D311D |
|
|
2023 |
CUP: C24D23000550006? PNRR - NEXT GENERATION EU - MISSIONE M2C4.2.2 (INTERVENTI PER LA RESI-LIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI). INTERVENTO ANNO 2023 DI EFFICIENTAMENTO STABILI COMUNALI SCOLASTICI MEDIANTE I FONDI DI CUI ALL'ART.1, COMMI 29-37 DELLA L. 160/2019, RICONFLUITI NEL PNRR (MISURA 2 - C.4 INV. 2.2) CON D.M. 6/8/2021. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO L. MAGGIA SITA IN PIAZZA PACE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DEI LAVORI E IMPEGNO DI SPESA. CIG: A0094D311D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
58.431,20 |
58.431,20 |
01425470067 - ELETTRICA IMPIANTI SRL |
| Z713C20620 |
|
|
2024 |
OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021. LOTTO 1: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2021 ? INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOFFITTI ? SCUOLA MEDIA L. MAGGIA. AGGIORNAMENTO E ATTRIBUZIONE AL CUP C29I20000160004 GENERATO PER SCISSIONE IN LOTTI DEL CUP C28C20000480004 DEGLI IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA IN FASE UNICA, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE SALDO SPESE PER SERVIZI TECNICI ATTRIBUITI AL PRIMO LOTTO E LIQUIDAZIONE A SALDO SUL MEDESIMO LOTTO DEGLI INCENTIVI EX ART. 113 D.LVO 50/2013 AL PERSONALE INTERNO. CUP C29I20000160004. CIG SERVIZI PROFESSIONALI: Z152FA232D. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.509,41 |
3.145,00 |
PSSGSM69R48D094K - PASSADORE/GELSOMINA |
| 97710426EF |
|
|
2023 |
CUP: C24D23000550006? PNRR - Next Generation EU - MISSIONE M2C4.2.2 (Interventi per la resi-lienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni). Intervento anno 2023 di efficientamento stabili comunali scolastici mediante i fondi di cui all'art.1, commi 29-37 della l. 160/2019, riconfluiti nel PNRR (misura 2 - c.4 inv. 2.2) con D.M. 6/8/2021. Scuola secondaria di primo grado L. Maggia sita in piazza Pace. SERVIZI TECNICO PROFESSIONALI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI PROGETTAZIONE, COORDI-NAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDI-NAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, CONTABILITA' E COLLAUDO. CIG: 97710426EF. CPV PREVALENTI: 71300000-1 - Servizi di ingegneria - AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 120/2020 E SMI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.661,35 |
14.661,35 |
01954710032 - AZETA SRL |
| B3499DE43E |
|
|
2024 |
SERVIZI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALLA REDAZIONE DELLE PRATICHE DI PREVENZIONE INCENDI PLESSO SCOLASTICO DI VIA MILANO MASSERIA. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA CIG: B3499DE43E. CPV: 71317100 SERVIZI DI PROGETTAZIONE ANTINCENDIO FINALIZZATO ALL'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONI INCENDI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.640,00 |
,00 |
PRNLRT59E16A859O - ING. ALBERTO PERINI |
| B2DB1A0125 |
29/08/2024 |
04/10/2024 |
2024 |
FORNITURA DI TRACCIALINEE SPRAY PER RILIEVI DI POLIZIA STRADALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MANUTAN ITALIA SPA - PDA SU MEPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
38,94 |
38,94 |
09816660154 - MANUTAN ITALIA SPA |
| B27BC5F33B |
|
|
2024 |
CUP C24D20000060004. Opere di manutenzione straordinaria degli immobili comunali, anno 2021 ? Lotto 2 - INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTO TERMICO SCUOLA PRIMARIA RONCO. APPROVAZIONE DI COMPETENZA DEL PROGETTO ESECUTIVO, DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DEI LAVORI E IMPEGNO DI SPESA. CPV principale: 45331000-6 ? Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione CIG: B27BC5F33B |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
38.815,39 |
31.731,27 |
DNLGRG65P03A859P - GIUSTOCLIMA DI GIORGIO DANELUZZO |
| B2DAB1F324 |
|
|
2024 |
SERVIZIO DI FORNITURA E POSA DI COPERTINE IN PIETRA PER MURO IN MATTONI E PIASTRELLE PER PAVIMENTAZIONI ESTERNE, DA UTILIZZARE PRESSO LA PIAZZA EDO TEMPIA.- CODICE C.P.V.: 44912000-6 (PIETRE DA COSTRUZIONE VARIE) - CIG: B2DAB1F324 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 50 COMMA 1 LETTERA b), DEL D.LGS n. 36/2023. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.400,00 |
3.400,00 |
FRRMSM83P01L669W - FERRARA MASSIMILIANO |
| B2F4B220E6 |
|
|
2024 |
SERVIZIO DI FORNITURA DI LIQUIDO DETERGENTE/GERMICIDA,E DI MATERIALE ANTISCHIUMA, PER LA LAVASCIUGA PAVIMENTI DEL MERCATO COPERTO DI PIAZZA C.R.I. ? CODICE C.P.V. 39831300-9 - (Detergenti per pavimenti) - CIG: B2F4B220E6. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA b) DEL D.LGS N.36/2023. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
967,80 |
967,80 |
02032680023 - CIZETA S.A.S. DI ZAPPATERRA ENRICO E C. |
| Z763D77728 |
|
|
2023 |
CUP: C24D20000060004. Opere di manutenzione straordinaria degli immobili comunali, anno 2021 ? Lotto 2 INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTO TERMICO SCUOLA PRIMARIA RONCO. - MODIFICA CONTRATTUALE EX ART.1006 DLGS 50/2016 - CIG Z763D77728 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.299,79 |
231,51 |
PSSGSM69R48D094K - PASSADORE/GELSOMINA |
| Z152FA232D |
09/03/2022 |
|
2020 |
CUP C28C20000480004. OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021. SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA E ECONOMICA, DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA IN FASE UNICA, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO. CIG Z152FA232D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
6.841,52 |
4.244,26 |
PSSGSM69R48D094K - PASSADORE/GELSOMINA |
| B23CF7398E |
|
|
2024 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA SEDI E DEI MANUFATTI STRADALI ? RIPRISTINO DEL CEDIMENTO STRADALE IN VIA MARTIRI DELLA LIBERTA', 19 ? CIG: B23CF7398E |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.800,00 |
2.800,00 |
01236860027 - ESCAVAZIONI F.LLI BAZZANI SPA |
| Z1D3AACC79 |
|
|
2023 |
RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI LOCALI IN DISUSO DELLA PIASTRA AL PIANO TERRA DELL'EDIFICIO DI PIAZZA ELVO TEMPIA (EX PIAZZA MERCATO) QUALE SEDE DI UFFICI COMUNALI APERTI AL PUBBLICO ? SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E D.OP. PER COLLEGAMENTI RETE FO - CIG Z1D3AACC79 ? DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.298,88 |
3.298,88 |
SRVLRT76E13A859G - servo alberto ing |
| 9021100F35 |
30/05/2022 |
02/10/2024 |
2021 |
CUP: C23D21002830005. RIGENERARE IL CUORE URBANO ? RESILIENZA URBANA IN SPAZI DEGRADATI: "RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI LOCALI IN DISUSO DELLA PIASTRA AL PIANO TERRA DELL'EDIFICIO DI PIAZZA ELVO TEMPIA (EX PIAZZA MERCATO) QUALE SEDE DI UFFICI COMUNALI APERTI AL PUBBLICO". SERVIZI TECNICO PROFESSIONALI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA. COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE. DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, CONTABILITÀ E COLLAUDO. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1 C.2 LETTERA A) DELLA L. 120/2020. IMPEGNO DI SPESA. CIG: 9021100F35. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
105.604,60 |
105.604,60 |
11636010156 - PROGETTO CMR ENGINEERING INTEGRATED SERVICES SRL |
| B21AFE9EA3 |
|
|
2024 |
CUP: C23D21002830005. RIGENERARE IL CUORE URBANO ? RESILIENZA URBANA IN SPAZI DEGRADATI: "RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI LOCALI IN DISUSO DELLA PIASTRA AL PIANO TERRA DELL'EDIFICIO DI PIAZZA ELVO TEMPIA (EX PIAZZA MERCATO) QUALE SEDE DI UFFICI COMUNALI APERTI AL PUBBLICO" - SERVIZIO TECNICO DI PREDISPOSIZIONE ATTI DI AGGIORNAMENTO CATASTALE ? CIG: - CPV 71251000-2 ? Servizi architettonici e misurazione |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
987,00 |
987,00 |
FRCCRL69C30A859E - FRACASSI/CARLO |
| ZBE372C187 |
14/12/2022 |
|
2022 |
DETERMINA A CONTRARRE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DI FORNITURA INFORMATICA (ATTIVAZIONE PAGOPA SU GESTIONALE MENSA + RICONCILIAZIONE CONTABILE CON RT + CANONE DI ASSISTENZA TRIENNALE)
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.965,75 |
4.636,75 |
12867930153 - ACME ITALIA SRL |
| B343613A2F |
|
|
2024 |
CUP MASTER: C24J24000190004. RIGENERARE IL CUORE URBANO. ARREDI STANDARD E COMPLEMENTI D'ARREDO DELLA NUOVA SEDE DISTACCATA DEGLI UFFICI COMUNALI (EDIFICIO DI PIAZZA TEMPIA - EX PIAZZA MERCATO). LOTTO 2: FORNITURA DI KIT PORTABANDIERE PIÙ BANDIERE - CPV PRINCIPALE: 35821000-5 CIG: B343613A2F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
175,00 |
175,00 |
05553870659 - IDEA BANDIERE S.N.C. DI MARINO F. e COIRO F |
| B3FE76EC1F |
|
|
2024 |
CUP_ C21B23000280006. PROPRIETÀ EX ENEL - RIGENERARE IL CUORE URBANO. PROPRIETÀ EX ENEL: PLACE MAKING E TRASFORMAZIONE DELL'AREA ABBANDONATA ACQUISITA IN ASTA FALLIMENTARE IN UN NUOVO LUOGO APERTO E INCLUSIVO. DEMOLIZIONE DEI FABBRICATI ESISTENTI E COMPLETAMENTO DELL'ASSE PEDONALE TRASVERSALE. Ritrovamento cisterna gasolio. CPV: 90520000-8 Servizio di bonifica e smaltimento fondami e involucro. CIG: B3FE76EC1F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.955,25 |
,00 |
01996580021 - CLERICO PRIMINO S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE |
| B21AFE9EA3 |
|
|
2024 |
CUP: C23D21002830005. RIGENERARE IL CUORE URBANO ? RESILIENZA URBANA IN SPAZI DEGRADATI: "RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI LOCALI IN DISUSO DELLA PIASTRA AL PIANO TERRA DELL'EDIFICIO DI PIAZZA ELVO TEMPIA (EX PIAZZA MERCATO) QUALE SEDE DI UFFICI COMUNALI APERTI AL PUBBLICO" - SERVIZIO TECNICO DI PREDISPOSIZIONE ATTI DI AGGIORNAMENTO CATASTALE ? CIG: - CPV 71251000-2 ? Servizi architettonici e misurazione |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
987,00 |
987,00 |
CRRNCL76M14A859Z - CARRERA/NICOLA |
| B2710B9D22 |
12/07/2024 |
15/11/2024 |
2024 |
ISCRIZIONE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI VERCELLI E RILASCIO ATTESTATO DI IDONEITÀ AL TIRO PER GLI APPARTENENTI ALL'UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE COMANDO E SERVIZI AVENTI LA QUALIFICA DI AGENTE DI PS - ANNO 2024 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.110,00 |
1.110,00 |
80013470028 - TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI VERCELLI |
| B406D80F87 |
|
|
2024 |
SERVIZIO DI FORNITURA E POSA DI N° TRE COMBINATORI TELEFONICI GSM, DA INSTALLARE RISPETTIVAMENTE PRESSO GLI ASCENSORI DEL PALAZZO MUNICIPALE DI PIAZZA ANGIONO, DELLA SCUOLA ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO DI PIAZZA ANGIONO, E DELL' ECOMUSEO DI CASTELLENGO, PER SERVIZIO ESTERNO DI SOCCORSO ? CODICE C.P.V. 50750000-7 (SERVIZI DI MANUTENZIONE DI ASCENSORI) - CIG: B406D80F87. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA b) DEL D.LGS N.36/2023. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.246,48 |
,00 |
00842990152 - SCHINDLER SPA |
| B40BF4F241 |
30/10/2024 |
18/11/2024 |
2024 |
RECUPERO, CUSTODIA ED ALIENAZIONE DI VEICOLO SEQUESTRATO E NON RITIRATO ENTRO I TERMINI - VERBALE SEQUESTRO 154/2024 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
235,01 |
235,01 |
01746350022 - A.B.C. AUTODEMOLIZIONI DI DE LUCA & C. SRL |
| B44594CB89 |
|
|
2024 |
CUP: C23G24000040004 - MANUTENZIONE APPARATI DELL'IMPIANTO ANTICENDIO AD AEROSOL DI VILLA RANZONI? CPV: 50413200-5 - Servizi di riparazione e manutenzione di impianti antincendio ? CIG: B44594CB89 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.599,56 |
,00 |
02460550037 - TK SRL |
| B40D8A2830 |
30/10/2024 |
03/12/2024 |
2024 |
RECUPERO, CUSTODIA ED ALIENAZIONE DI VEICOLI SEQUESTRATI E NON RITIRATI ENTRO I TERMINI DI CUI AI VERBALI DI SEQUESTRO 148/2023, 150/2023 E 151/2023 - DITTA AUTOGRILLO DI SAULLO FRANCESCO & C SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
741,30 |
741,30 |
01364070027 - AUTOGRILLO DI SAULLO FRANCESCO & C. |
| ZC437D65E8 |
01/01/2022 |
31/12/2023 |
2022 |
DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEI FILE AUDIO DEI DIBATTITI CONSILIARI E I EVENTUALI ALTRE ATTIVITA' DELL'ENTE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.030,00 |
2.025,00 |
03180080594 - DIGITECH SRL |
| B365B31F83 |
|
|
2024 |
AFFIDAMENTO ALLA PASTICCERIA DE MORI DI SERVIZIO CATERING IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE DEI NUOVI UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
1.100,00 |
02448960027 - DE MORI SRL |
| B2E5033D2F |
|
|
2024 |
CUP: C21B23000280006. RIGENERARE IL CUORE URBANO- PROGETTO DI PLACEMAKING E TRASFORMAZIONE DELL'AREA ABBANDONATA "EX ENEL" IN NUOVO SPAZIO URBANO APERTO E INCLUSIVO CON COMPLETAMENTO DELL'ASSE PEDONALE TRASVERSALE. MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE RICOMPRESE NEL LOTTO n. 2. FORNITURA DI ULTERIORI BANNER, VOLANTINI E BROCHURE PER LA DIVULGAZIONE DEL PROGETTO. CPV principale: 79800000-2 - Servizi di stampa e affini ? CIG: B2E5033D2F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.350,00 |
1.350,00 |
05246230659 - INDUSTRIA GRAFICA FG SRL |
| B12795AA70 |
|
|
2024 |
CUP: C24J24000190004. RIGENERARE IL CUORE URBANO. ARREDI STANDARD E COMPLEMENTI D'ARREDO DELLA NUOVA SEDE DISTACCATA DEGLI UFFICI COMUNALI (EDIFICIO DI PIAZZA TEMPIA - EX PIAZZA MERCATO). FORNITURA IN OPERA DI VETROFANIE. CIG: B12795AA70 CPV principale: 39133000-3 Vetrine? CPV secondario: 79800000-2 Servizi di stampa e affini |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.836,00 |
16.836,00 |
MSSGRG73T17A859J - SEGNIDARTOS DI GIORGIO MASSERANO |
| B2FA0A7F85 |
|
|
2024 |
SECONDO APPALTO DI PUBBLICO SERVIZIO DI MANUTENZIONE MANUFATTI STRADALI ? ANNO 2024 - CIG: B2DA0A7F85 AFFIDATARIA DITTA EFFETRE DI FILISETTI SRL - VARIAZIONI CONTRATTUALI EX ART. 120, D.LGS. 36/2023. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25.367,65 |
,00 |
01708070022 - ESCAVAZIONI EFFETRE DI FILISETTI & C. SNC |
| B2D1A184F8 |
22/08/2024 |
03/12/2024 |
2024 |
SOTTOPOSIZIONE DEL MISURATORE DI VELOCITÀ LTI TRUCAM HD MAT. TC008661 IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE COMANDO E SERVIZI A VERIFICA PERIODICA DI FUNZIONALITÀ E DI TARATURA - PDA SU MEPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.380,00 |
1.380,00 |
08625900157 - ELTRAFF SRL |
| Z9832E98AB |
17/12/2021 |
|
2021 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA ALLA SOCIETA' ISIMPLY LEARNING DEI SERVIZI DEDICATI AL REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - GDPR 679/16 PER IL TRIENNIO 2022/2024 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.400,00 |
17.800,00 |
09519800016 - iSIMPLY LEARNING S.R.L. |
| B42F2AA788 |
08/11/2024 |
03/12/2024 |
2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L'ACQUISTO DI PNEUMATICI INVERNALI PER AUTOVEICOLO JEEP REEGADE TARGATO YA474AV IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE ALLA DITTA GROSSO EDMONDO GOMMISTA CON SEDE IN COSSATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
399,99 |
399,99 |
GRSDND59M29L436P - GROSSO EDMONDO |
| B49154B745 |
04/12/2024 |
31/12/2024 |
2024 |
AFFIDAMENTO FORNITURA SEDIE OPERATIVE PER POLO CULTURALE VILLA RANZONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.171,00 |
3.171,00 |
LSCGNE90C20A859B - TERMOIDRAULICA DI LASCIANDARE EUGENIO |
| B0A3487EA1 |
|
|
2024 |
ACQUISTI IN RETE - APPALTO DI PUBBLICO SERVIZIO DI SFALCIO ERBA, DISERBO, TAGLIO E SFOLTIMENTO ALBERI DAI CIGLI STRADALI E PULIZIA CUNETTE STRADALI ? ANNO 2024. - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE CONFRONTO TRA PREVENTIVI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA ? CIG: B0A3487EA1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30.913,06 |
30.913,06 |
FRNRCC68P24Z133Q - FARAONE ROCCO |
| B4A6A89161 |
05/12/2024 |
31/12/2024 |
2024 |
LAVANDERIA MERCERIA BOROTALCO DI NICOLELLO ANTONELLA - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1) LETTERA B) D. L.G.S. N. 36/2023 PER LA FORNITURA DI BAVAGLINI PER L'ASILO NIDO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
333,00 |
,00 |
NCLNNL68A63L750L - LAVANDERIA MERCERIA BOROTALCO DI NICOLELLO ANTONELLA |
| B2129F75A5 |
14/06/2024 |
31/12/2024 |
2024 |
LIBRERIA GIOVANNACCI DI D. E. E. GIOVANNACCI E C. SNC. FORNITURA DI MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. CIG: B2129F75A5 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.635,00 |
4.635,00 |
01242690020 - LIBRERIA V. GIOVANNACCI DI DAVIDE ED ELISA GIOVANNACCI & C. SNC |
| B4A255CB70 |
|
|
2024 |
MANUTENZIONE DI LINEE ELETTRICHE PRESSO IL CIMITERO CAPOLUOGO E DI FRAZIONE CASTELLENGO ? ANNO 2025. AFFIDAMENTO MEDIANTE CONFRONTO TRA PREVENTIVI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA (CIG: B4A255CB70). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.240,00 |
,00 |
01461060020 - BIELETTRICA srl |
| ZA738BEED0 |
14/12/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ACQUISTI IN RETE - INCARICO PROFESSIONAL DI REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO, PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' A CORPO O A MISURA, LIQUIDAZIONE E REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE - OPERA PUBBLICA DENOMINATA NUOVO CAMPO INUMAZIONE E BLOCCO LOCULI E CELLETTE OSSARIO PRESSO IL CIMITERO CAPOLUOGO DI COSSATO - AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP: C25I22002710005 // CIG: ZA738BEED0. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
29.182,40 |
29.182,40 |
DLLGRG63D30A859M - DELLA BARILE/GIORGIO |
| B4C0E213DD |
|
|
2024 |
CUP: C29I24001200004. INTERVENTO ANTISFONDELLAMENTO DEL SOLAIO DI COPERTURA DELLA SCUOLA MEDIA L.MAGGIA. ? AFFIDAMENTO PROGETTO ESECUTIVO, DL, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTO ED ESECUTIVA ? CIG: B4C0E213DD - CPV 71240000-2 ? Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.230,83 |
,00 |
FNTMTT81D17L750I - FONTANELLA/MATTEO |
| B122DE1241 |
|
|
2024 |
INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' A CORPO O MISURA, LIQUIDAZIONE E REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ? COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE EX D.LGS. 81/2008, SS.MM.II. - OPERA PUBBLICA DENOMINATA LAVORI DI SISTEMAZIONI STRADALI ANNO 2024. - AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP: C29J24000450004 // CIG: B122DE1241. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.291,61 |
9.291,71 |
RMLRTR63E18A859I - Geom. Ramella Bagneri Arturo |
| B2E57AC7D9 |
23/09/2024 |
|
2024 |
APPALTO LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI ANNO 2024 - CUP: C29J24000450004 // CIG: B2E57AC7D9. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
57.454,94 |
56.600,00 |
09301930963 - GE.R.S.IM. S.R.L. |
| Z912DB1F6D |
07/08/2020 |
31/12/2026 |
2020 |
CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - SERVIZIO LUCE 3 - LOTTO 1 - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ A CORPO, LIQUIDAZIONE E REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE, RELATIVO ALLA PARTE COVENZIONALE IN EXTRACANONE ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
23.389,16 |
13.365,24 |
VLZRCR60L27A859K - VALZ GRIS/RICCARDO |
| B4AE98E341 |
11/12/2024 |
12/12/2024 |
2024 |
PREMIATA STAMPERIA MARCONI DI TIMPANI MIRKO - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1) LETTERA B) D. L.G.S. N. 36/2023 PER LA FORNITURA DI MANIFESTI PER OBBLIGO SCOLASTICO 2025/2026 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
TMPMRK80B21A859V - PREMIATA STAMPERIA MARCONI DI TIMPANI MIRKO |
| B46633C2F5 |
22/11/2024 |
11/12/2024 |
2024 |
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1) LETTERA B) D. L.G.S. N. 36/2023 - FORNITURA DI AUTOVETTURA MARCA FIAT MODELLO PANDA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.696,72 |
12.696,72 |
01078340070 - CESARO S.R.L. |
| ZCF373DE86 |
13/12/2022 |
|
2022 |
DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO FORNITURA INFORMATICA DI MODULO SW INTEGRAZIONE PAGOPA ACME PER RICONCILIAZIONE POSIZIONI DEBITORIEALLA SOCIETA' MAGGIOLI SPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.360,00 |
2.360,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| B4E363391 |
|
|
2024 |
CODICE CUP: C23I24000070005. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI INERENTI LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E REDAZIONE CRE, COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL CANILE INTERCOMUNALE DI COSSATO. HANAMI INGEGNERIA S.R.L. - CODICE CIG B4E3633910 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.800,00 |
,00 |
02752170023 - HANAMI INGEGNERIA SRL |
| Z893D0B7CA |
|
|
2023 |
DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE CPI ARCHIVIO DEPOSITO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.804,55 |
1.804,55 |
CCNRRT75D28A859K - CAUCINO/ROBERTO |
| Z9836BAE2A |
15/06/2022 |
31/12/2024 |
2022 |
SOCIETA' NATURARTE S.N.C. DI BARBARA CANEPARO E ELENA CRAVELLO - AFFIDAMENTO SERVIZIO APERTURA ECOMUSEO DEL COSSATESE E DELLE BARAGGE E SERVIZI E ATTIVITA' CONNESSE PER IL PERIODO GIUGNO 2022-DICEMBRE 2024 CON CONTESTUALE DETERMINAZIONE A CONTRARRE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.729,51 |
1.452,00 |
02473170021 - NATURARTE SNC |
| B4E90BE0FD |
|
|
2024 |
PROROGA TECNICA AL 30/06/2025 DEL SERVIZIO BIENNALE 2023/2024, RELATIVO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI, SERVOSCALE E MONTAVIVANDE, INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B4E90BE0FD |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.875,00 |
,00 |
00842990152 - SCHINDLER SPA |
| B17A3418BB |
|
|
2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B), ALLA SOCIETA' MAGGIOLI SPA DI SERVIZIO INFORMATICO (FORNITURA WEB SERVICES COLLEGAMENTO INI-PEC E INAD) PER MODULO TRIBUTI DEL SOFTWARE IN USO PRESSO L'ENTE) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.830,00 IVA INCLUSA - CIG B17A3418BB |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| B4BEF5BEB8 |
12/12/2024 |
31/12/2024 |
2024 |
DITTA COMOLI, FERRARI & C. SPA - AFFIDAMENTO FORNITURA PLAFONIERE PER LOCALI CAMERINI TEATRO COMUNALE CON CONTESTUALE DETERMINAZIONE A CONTRARRE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
521,95 |
521,93 |
00123060030 - COMOLI FERRARI & C. S.P.A. |
| B4E490944F |
18/12/2024 |
23/12/2024 |
2024 |
CARAMORI SRL - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1) LETTERA B) D. L.G.S. N. 36/2023 PER LA FORNITURA DI TELEFONI CORDLESS PER SCUOLE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
212,79 |
212,79 |
01955930027 - CARAMORI SRL |
| B4F6A69110 |
20/12/2024 |
02/04/2025 |
2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SOSMU SRL DI FORNITURA PER LA NUOVA SEDE DISTACCATA DEGLI UFFICI COMUNALI (ATTREZZATURE PER SALA RIUNIONI/VIDEOCONFERENZA) ? CODICE CIG RICHIESTO TRAMITE MEPA IN COMBINAZIONE CON PNCP ? CODICE CUP C26F24000050004 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.879,00 |
3.879,00 |
00220670020 - SOSMU SRL |
| B6B6AB4774 |
|
|
2025 |
SMALTIMENTO RIFIUTI, SERVIZIO EXTRA CANONE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SEAB SPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
1.879,62 |
,00 |
02132350022 - S.E.A.B. S.P.A. - SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE |
| B33463AC79 |
|
|
2024 |
TINTEGGIATURA DI N. 4 CANCELLI DI ACCESSO PRESSO IL CIMITERO CAPOLUOGO. IMPEGNO DI SPESA - CIG: B33463AC79 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.300,00 |
2.300,00 |
01747390027 - ORSO BLU IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE |
| B0006FC526 |
|
|
2024 |
ACQUISTI IN RETE - MANUTENZIONE DI LINEE ELETTRICHE PRESSO IL CIMITERO CAPOLUOGO ? ANNO 2023. AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA (CIG: B0006FC526). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.210,00 |
6.210,00 |
01461060020 - BIELETTRICA srl |
| Z3F3C7D5BF |
22/09/2023 |
31/12/2024 |
2023 |
COOPERATIVA ORSOBLU IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FACCHINAGGIO IN OCCASIONE DI EVENTI PROGRAMMATI NEL PERIODO 2023 E 2024 CON CONTESTUALE DETERMINAZIONE A CONTRARRE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.346,40 |
2.611,90 |
01747390027 - ORSO BLU IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE |
| B4A558ADC6 |
06/12/2024 |
02/01/2025 |
2024 |
FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE MOBILE PER IL CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITÀ - DITTA CI.TI.ESSE SRL - PDA SU MEPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
490,00 |
490,00 |
00807520135 - CI.TI.ESSE SRL |
| B4ACD27309 |
|
|
2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA M.C.E. SRL DI TELEFONI VOIP ? CODICE CIG B4ACD27309 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.096,00 |
1.096,00 |
05082080010 - M.C.E. SRL |
| A00FB83EA4 |
|
|
2023 |
OPERE DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2024 IN REGIME DI REPERIBILITA' H 24 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
81.322,14 |
81.322,14 |
02126180021 - BONIFACIO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. |
| Z96393C81D |
|
|
2023 |
SERVIZIO BIENNALE 2023/2024, RELATIVO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI, SERVOSCALE E MONTAVIVANDE, INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI CON DIRITTO DI OPZIONE (ART. 106 COMMA 1 LETTERA A DEL D.LVO 50/2016), DI RIPETIZIONE DEL SERVIZIO PER L'ANNO 2025 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020 E IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z96393C81D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.500,00 |
5.979,14 |
00842990152 - SCHINDLER SPA |
| ZFA361E30C |
25/10/2022 |
|
2022 |
SERVIZIO BIENNALE RELATIVO AL CONTROLLO PERIODICO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI COMUNALI ELETTRICI, DEGLI IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA ANTINCENDIO E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020 E IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZFA361E30C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
34.343,60 |
23.700,79 |
01461060020 - BIELETTRICA DI SECCO ALBERTO & C. S.A.S. |
| B107B1DA94 |
|
|
2024 |
INTERVENTO DI RIPRISTINO SACCA DI MANDATA GENERATORE D'ARIA CALDA PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DEL PARLAMENTO - CPV: 50000000-5 (SERVIZI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE). CIG: B107B1DA94 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA a) DEL D.LGS N.36/2023. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
1.100,00 |
00875810038 - TELONI POLETTI s.r.l. |
| B49A5C4044 |
|
|
2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LABORATORIO SPERIMENTALE PROTOTIPI SNC DI FORNITURA INFORMATICA (PC DESKTOP-MONITOR-CAVI RETE-CASSETTE LTO) ? CODICE CIG B49A5C4044 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.659,54 |
13.659,54 |
01361970021 - LABORATORIO SPERIMENTALE PROTOTIPI S.N.C.DI LACCHIA PIERA & C. |
| B4B43E4F6B |
11/12/2024 |
|
2024 |
BOTANY SRL - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1) LETTERA B) D. L.G.S. N. 36/2023 PER LA FORNITURA E MANUTENZIONE COMPONENTI DELL'IMPIANTO DI SANIFICAZIONE ACQUA PRESSO LA CUCINA DELL'ASILO NIDO COMUNALE PER IL PERIODO 2024/2028 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.395,00 |
175,00 |
02124410024 - BOTANY SRL |
| B4F9E7CA24 |
17/01/2025 |
16/01/2028 |
2024 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE O.D.A. SU MEPA - RINNOVO DEL SERVIZIO IN ABBONAMENTO AL POWER PACK DEL SOFTWARE PRIMUS ALLA DITTA ACCA SOFTWARE SPA- TRIENNIO 2025/2027 - CIG B4F9E7CA24 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
749,00 |
749,00 |
01883740647 - ACCA SOFTWARE SPA |
| B53B922FE6 |
|
|
2025 |
VERIFICA PERIODICA AI SENSI DELL'ART. 71, COMMA 11, D.LGS. 81/08 E S.M.I. - ANNO 2025. CIG: B53B922FE6 - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
983,86 |
,00 |
11113100017 - AD SRL |
| B4C08FA364 |
11/12/2024 |
31/12/2026 |
2024 |
MANUTENZIONE SERRATURE ED INFISSI ALLOGGI COMUNALI DI EMERGENZA ABITATIVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.900,00 |
399,61 |
MZZCST73S13A859C - MAZZIA CRISTIAN |
| A00FB83EA4 |
|
|
2023 |
OPERE DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2024 IN REGIME DI REPERIBILITA' H 24 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
81.322,14 |
81.322,14 |
| Z5E3AEF136 |
01/05/2023 |
31/12/2025 |
2023 |
AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER IL TRIENNIO 2023/2025 - CIG Z5E3AEF136 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
32.000,00 |
15.714,00 |
01650590027 - CRAB MEDICINA AMBIENTE S.R.L. |
| B4E8986BF5 |
18/12/2024 |
31/12/2024 |
2024 |
ANGELONE SERVICE DI VAGLIENTI DAVIDE - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1) LETTERA B) D. L.G.S. N. 36/2023 PER LA FORNITURA DI ROBOT TRITAVERDURE E RICAMBI PER ASPIRAPOLVERE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
162,95 |
162,95 |
VGLDVD73C06A859R - ANGELONE SERVICE DI VAGLIENTI DAVIDE |
| Z8C390FE94 |
13/12/2022 |
31/12/2024 |
2022 |
CRAB MEDICINA AMBIENTE S.R.L. ? DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI PRELIEVO ED ANALISI DI VERIFICA CHIMICA E MICROBIOLOGICA DELL'ACQUA DELLA CUCINA DELL'ASILO NIDO COMUNALE (ANNI 2022/2023/2024) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
635,00 |
635,00 |
01650590027 - CRAB MEDICINA AMBIENTE S.R.L. |
| B1EB497537 |
|
|
2024 |
DR.SSA MARTINA CAVALLI - AFFIDAMENTO PERCORSO FORMATIVO SU APPLICATIVI GESTIONALI E MODALITA' DI RENDICONTAZIONE DATI RELATIVI ALLE ATTIVITA' DEL SERVIZIO ISTRUZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.750,00 |
3.750,00 |
CVLMTN86P52A859W - CAVALLI/MARTINA |
| B4AD7C77A5 |
|
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2025 |
CUP C29D18000000001 "COMPLETAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI VILLA RANZONI ATTRAVERSO LA MESSA IN SICUREZZA DELLA MANICA DEL TORCHIO E LA SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA". servizi tecnico professionali di architettura ed ingegneria relativi alla direzione lavori, contabilità, liquidazione e redazione del certificato di regolare esecuzione ? coordinamento in fase di esecuzione ex d.lgs. 81/2008, ss.mm.ii.. CIG: B4AD7C77A5. CPV: 71200000-0 - Servizi architettonici e servizi affini |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
62.474,21 |
,00 |
05927980010 - STUDIO DI ARCHITETTURA FRATELLI VINARDI |
| Z872916897 |
05/09/2019 |
27/12/2024 |
2019 |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 30 - LOTTI 3 E 5" PER IL NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A COLORI MEDIANTE CONTRATTI DELLA DURATA DI 60 MESI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.441,18 |
4.441,18 |
01788080156 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA |
| ZB62916883 |
05/09/2019 |
27/12/2024 |
2019 |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 30 - LOTTI 3 E 5" PER IL NOLEGGIO DI N. 3 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE MONOCROMATICHE MEDIANTE CONTRATTI DELLA DURATA DI 60 MESI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
5.153,99 |
5.153,99 |
01788080156 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA |
| B4BC54A7DE |
13/12/2024 |
23/12/2024 |
2024 |
ROSSETTI PAVIMENTI SRL- DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1) LETTERA B) D. L.G.S. N. 36/2023 PER LA FORNITURA DI ARREDI PER ASILO NIDO COMUNALE DI COSSATO E POLO CULTURALE DI VILLA RANZONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.035,75 |
1.035,75 |
01768330027 - ROSSETTI PAVIMENTI SRL |
| A04F101ADC |
01/01/2024 |
31/12/2025 |
2024 |
ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP BUONI PASTO 10 (LOTTO 2) PER LA FORNITURA AL PERSONALE AVENTE DIRITTO DI BUONI PASTO ELETTRONICI SOSTITUTIVI DEL SERVIZIO MENSA - BIENNIO 2024/2025 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
114.950,00 |
48.109,60 |
03543000370 - DAY RISTOSERVICE SPA |
| B19EB75241 |
|
|
2024 |
MISTER WIZARD SRL - AFFIDAMENTO FORNITURA CARTA A4 E A3 PER STAMPANTI - TRAMITE ODA SU MEPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
850,00 |
850,00 |
01077280475 - MISTER WIZARD SRL |
| B1AB436D16 |
17/05/2024 |
16/05/2025 |
2024 |
OPEN SOFTWARE MEDIA SRL - SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO DIGITALE A UFFICIO STUDI.NET - PERIODO 17/05/2024-16/05/2025 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
03631140278 - OPEN SOFTWARE MEDIA SRL |
| B35E40CD4B |
|
|
2024 |
LYRECO ITALIA SRL - AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARTA A4 E A3 PER GLI UFFICI COMUNALI - TRAMITE ODA SU MEPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
774,70 |
774,70 |
11582010150 - LYRECO ITALIA SRL |
| ZBF3DA78E4 |
|
|
2024 |
IL SOLE 24 ORE SPA - SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO DIGITALE A NT + ENTI LOCALI & EDILIZIA ANNO 2024 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
179,00 |
179,00 |
00777910159 - IL SOLE 24 ORE SPA |
| Z423DD84FD |
|
|
2023 |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARTA BIANCA A4 E A3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
903,90 |
903,90 |
00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA |
| B0FE26DA24 |
|
|
2024 |
RIGENERARE IL CUORE URBANO ? RESILIENZA URBANA IN SPAZI DEGRADATI: "RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI LOCALI IN DISUSO DELLA PIASTRA AL PIANO TERRA DELL'EDIFICIO DI PIAZZA ELVO TEMPIA (EX PIAZZA MERCATO) QUALE SEDE DI UFFICI COMUNALI APERTI AL PUBBLICO" ? SERVIZIO DI TRASLOCO DEGLI UFFICI COMUNALI SITI IN PIAZZA GRAMSCI (INTERA PALAZZINA UFFCIO TECNICO), DEGLI UFFICI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DI PIAZZA DELLA PACE, DEGLI UFFICI ANAGRAFE E URP SITI IN PIAZZA ANGIONO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.750,00 |
14.750,00 |
03540190984 - SCABELLI TRASLOCHI GROUPS SRL |
| Z193CEBA27 |
|
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2023 |
PRATICA DI CONNESSIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 40 kWp - RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA PALESTRA AGUGGIA - CUP: C29I20000030004 CIG: Z193CEBA27 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.690,00 |
4.690,00 |
12236320961 - LAND LIVE SRL |
| Z373AD51C4 |
|
|
2023 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2024 IN REGIME DI REPERIBILITA' H24 - AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ? IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.393,99 |
2.393,99 |
CCNRRT75D28A859K - CAUCINO/ROBERTO |
| B3EAC808BF |
|
|
2024 |
PRESTAZIONE DI SERVIZIO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA DEGLI ESTINTORI IDRANTI CASSETTE PORTE TAGLIAFUOCO E U.S. COMUNALI PRESENTI PRESSO GLI STABILI COMUNALI ? PERIODO 2° SEMESTRE 2024 ? CODICE C.P.V.: 50413200-5 (SERVIZI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI ANTINCENDIO) - CIG: B3EAC808BF. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.832,00 |
4.832,00 |
00575430038 - GRAFER S.r.l. |
| B4971F1BFA |
05/12/2024 |
31/12/2024 |
2024 |
ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOLI SRL- DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ARREDI PER L'ASILO NIDO E LE SCUOLE DI COSSATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.253,64 |
13.253,64 |
01019660156 - ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOLI SRL |
| B3388721B8 |
17/10/2024 |
24/10/2024 |
2024 |
SPESE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE - ACQUISTO DI N. 1 ACCESSO AL CORSO ON-LINE "LE ORDINANZE STRADALI" EROGATO DA MAGGIOLI SPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
220,00 |
220,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| B461C31292 |
21/11/2024 |
27/01/2025 |
2024 |
FORNITURA DI PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ED ACCREDITAMENTO ALLE BANCHE DATI CORRELATE - DITTA EGAF EDIZIONI SRL - PDA SU MEPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
511,81 |
511,81 |
02259990402 - EGAF EDIZIONI SRL |
| B35BD09BC3 |
|
|
2024 |
SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DELLA CENTRALINA PRESSO IL MUNICIPIO E VALVOLE DI SCARICO DELLE CALDAIA PRESENTE PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI - CIG: B35BD09BC3. CPV: 50000000-5 Servizi di riparazione e manutenzione - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA b) DEL D.LGS N.36/2023. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.226,14 |
1.226,14 |
02094170020 - CAPPELLO IMPIANTI SRL |
| B36012613E |
11/10/2024 |
04/12/2024 |
2024 |
FORNITURA ETICHETTE PER BIBLIOTECA COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
00261560106 - TIRRENIA SRL |
| B0F0D45336 |
|
|
2024 |
SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO DI VIA BARAZZE E PRESIDIO DEI VIGILI DEL FUOCO DI VIA AMENDOLA. ? CODICE C.P.V.: 90520000-8 ? CIG: B0F0D45336- DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA a) DEL D.LGS N.36/2023. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.550,00 |
1.550,00 |
02275630024 - CANELLA SERVIZI SRL |
| B4F8413EC8 |
09/01/2025 |
08/01/2028 |
2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ACCA SOFTWARE SPA MEDIANTE O.D.A. SU MEPA - ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO IN ABBONAMENTO POWER PACK SOFTWARE CERTUS - TRIENNIO 2025/2027 - CIG B4F8413EC8 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
499,00 |
499,00 |
01883740647 - ACCA SOFTWARE SPA |
| Z1C34A62DD |
01/01/2022 |
31/12/2024 |
2021 |
MAGGIOLI SPA - SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO DIGITALE A VIGILARE SULLA STRADA - TRIENNIO 2022/2024 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.365,00 |
1.365,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| B3567D07CF |
10/10/2024 |
02/12/2024 |
2024 |
CUP C27H24001360004. FORNITURA E POSA DI CARTELLONISTICA ESTERNA DELL'ECOMUSEO E ITINERARI COLLEGATI CIG: B3567D07CF APPROVAZIONE DI COMPETENZA DEL PROGETTO, DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DEI LAVORI E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.155,85 |
12.155,85 |
02597220025 - SANTAMBROGIO GIUSEPPE & FIGLI SNC |
| B2608B803E |
|
|
2024 |
SECONDO INTERVENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO DI VIA BARAZZE E PRESIDIO DEI VIGILI DEL FUOCO DI VIA AMENDOLA. CODICE C.P.V.: 90520000-8 "SERVIZI DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI" ? CIG: B2608B803E |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.639,00 |
2.639,00 |
02275630024 - CANELLA SERVIZI SRL |
| B2BD1F9ECA |
11/09/2024 |
|
2024 |
SERVIZIO DI AUTOSPURGO PER DISOSTRUZIONE TUBAZIONI DI RACCOLTA SCARICHI ACQUE METEORICHE, PRESSO LA SCUOLA MATERNA DEL CENTRO DI VIA TRENTO E LA SCUOLA MATERNA DELLA MASSERIA, DI VIA MILANO - CODICE C.P.V. 90470000-2 (SERVIZI DI PULIZIA DELLE FOGNATURE) - CIG: B2BD1F9ECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
315,00 |
315,00 |
| B2DA0A7F85 |
|
|
2024 |
SECONDA TRANCHE - APPALTO DI PUBBLICO SERVIZIO DI MANUTENZIONE MANUFATTI STRADALI ? ANNO 2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA ? CIG: B2DA0A7F85 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25.361,89 |
25.361,89 |
01708070022 - ESCAVAZIONI EFFETRE DI FILISETTI & C. SNC |
| ZF03959F77 |
|
|
2023 |
AFFIDAMENTO SERVIZI INFORMATICI - SOCIETA' PROGETTI E SOLUZIONI SPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.300,00 |
12.150,00 |
06423240727 - PROGETTI E SOLUZIONI SPA |
| B2478BBB8D |
15/07/2024 |
31/12/2024 |
2024 |
ARCH. FRANCESCA PETRI - IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA PROGETTAZIONE DELLA CARTELLONISTICA ESTERNA DELL'ECOMUSEO E ITINERARI COLLEGATI ? CIG B2478BBB8D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.750,00 |
1.750,00 |
PTRFNC65P49A859U - ARCH. PETRI FRANCESCA |
| Z0738A97AA |
01/01/2023 |
31/12/2025 |
2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO SU MEPA - SERVIZIO DI ASSISTENZA SU STAMPANTI AD AGHI SIMI IN DOTAZIONE AI SERVIZI ANAGRAFICI (TRIENNIO 2023/2025) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.340,00 |
2.340,00 |
08008490156 - SIMI SAS DI DAVIDE CIONI E C. |
| Z7938E2AC6 |
01/01/2023 |
31/12/2025 |
2022 |
MAGGIOLI SPA - AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA (CON UN UNICO OPERATORE) PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SOFTWARE CONCILIA UTILIZZATO PER LA GESTIONE DELLE CONTRAVVENZIONI DELLA POLIZIA MUNICIPALE - TRIENNIO 2023/2025 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.651,00 |
9.651,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| B4AFAF2D2 |
|
|
2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D. LGS. N. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE SPA DEI SERVIZI POSTALI DEL COMUNE DI COSSATO - PERIODO 01/01/2025-30/04/2026 ? CODICE CIG B4AFAF2D26 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
31.000,00 |
1.023,94 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. |
| Z3F3DAB57F |
12/12/2023 |
31/12/2026 |
2023 |
DITTA "INFOCLIP s.r.l." - SERVIZIO DI RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E PERIODICI PER TRIENNIO 2024-2026 PER BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.028,79 |
2.619,79 |
04842560965 - INFOCLIP SRL |
| B56FABC8CF |
|
|
2025 |
CUP: C29I20000030004 - RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA PALESTRA AGUGGIA - SERVIZI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALLA REDAZIONE DELLE PRATICHE DI PREVENZIONE INCENDI PALESTRA A.AGUGGIA DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: B56FABC8CF CPV: 71317100. SERVIZI DI PROGETTAZIONE ANTIINCENDIO FINALIZZATO ALL'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.288,00 |
,00 |
CMNNCI72M28A859K - ING. NICO COMINETTO |
| A02DD98249 |
|
|
2023 |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE "FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 15 (GARA 100-2023)" - PER LA FORNITURA DI ELETTRICITA' A FAVORE DEGLI STABILI COMUNALI PER L'ANNO 2024 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
159.390,20 |
159.390,20 |
02616630022 - NOVA AEG S.P.A. |
| ZAB24E50A3 |
20/09/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE - SERVIZIO LUCE 3 - LOTTO 1 - STRALCIO B, AFFIDATO DA CONSIP AL R.T.I. CITELUM S.A. ? AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.600,01 |
4.600,01 |
CCNRRT75D28A859K - CAUCINO/ROBERTO |
| ZB523A8E27 |
04/06/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE - SERVIZIO LUCE 3 - LOTTO 1, AFFIDATO DA CONSIP AL R.T.I. CITELUM S.A. ? AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.600,01 |
4.600,01 |
CCNRRT75D28A859K - CAUCINO/ROBERTO |
| B58CDA13F7 |
11/02/2025 |
14/02/2025 |
2025 |
ATTIVAZIONE CORSO PER LA FORMAZIONE SULLA SEGNALETICA STRADALE DI ADDETTI (8 ORE) E PREPOSTI (12 ORE) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.590,00 |
,00 |
03225150832 - GRUPPO ALTA FORMAZIONE SRL |
| B44E9E7098 |
19/11/2024 |
05/02/2025 |
2024 |
ABBONAMENTO AL SERVIZIO PER IL COLLEGAMENTO E LA CONSULTAZIONE DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO - ANNO 2025 - DITTA ANCI DIGITALE SPA - PDA SU MEPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.160,13 |
1.160,13 |
15483121008 - ANCI DIGITALE SPA |
| B57F4C3D0D |
|
|
2025 |
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI PARTE DEI COMUNI ADERENTI AL COM 2 DI COSSATO. AFFIDAMENTO DIRETTO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG: B57F4C3D0D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
38.958,50 |
,00 |
02090860020 - STUDIO ASSOCIATO TERRITORIUM |
| B4DF9BC365 |
|
|
2024 |
ANCI DIGITALE S.P.A. - AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA - ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI DI BASE ANCI RISPONDE - ANNI 2025 E 2026. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.158,20 |
1.079,10 |
15483121008 - ANCI DIGITALE SPA |
| ZC13B033FF |
|
|
2023 |
DETERMINA A CONTRARRE - TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA PER REALIZZAZIONE DEL SITO "INFORMAGIOVANI" CON MIGRAZIONE DI CONTENUTI E SERVIZIO DI MANUTENZIONE E HOSTING WEB DEL PORTALE PER IL TRIENNIO 2023/2025 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.500,00 |
5.500,00 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN S.R.L. |
| B53D1D302C |
01/01/2025 |
31/12/2027 |
2024 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA - RINNOVO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E AGGIORNAMENTO SU APPLICATIVO NAPOLEONE.PA E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E AGGIORNAMENTO SU APPLICATIVO CONTROLLIWEB - TRIENNIO 2025/2027 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.900,00 |
2.300,00 |
06367820013 - DASEIN S.R.L. |
| B4E90B37E7 |
01/01/2025 |
31/08/2025 |
2025 |
ASSOCIAZIONE IL CONTATO DEL CANAVESE - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI PER EVENTI E MANIFESTAZIONI COMUNALI DA SVOLGERSI A TEATRO NEL PERIODO DAL 01/01/2025 AL 31/08/2025 - CIGB4E90B37E7. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
475,00 |
93019730014 - IL CONTATO DEL CANAVESE |
| B5B1572BC6 |
18/02/2025 |
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2025 |
ISCRIZIONE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI BIELLA, ESERCITAZIONI E RILASCIO ATTESTATO DI IDONEITÀ AL TIRO PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLA CITTÀ DI COSSATO AVENTI LA QUALIFICA DI AGENTE DI PS - ANNO 2025 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.980,00 |
,00 |
81065460024 - TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI BIELLA |
| B5B7C76EA2 |
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2025 |
ATTIVAZIONE CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA (EX D.LGS. 81/2008) IN MODALITA' E-LEARNING PER RSPP E N. 6 PREPOSTI |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
687,00 |
,00 |
11100241006 - HIDEEA SRL |
| B33C38C762 |
|
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2024 |
PULIZIA DI GRONDAIE E RIMOZIONE DETRITI VEGETALI PRESSO IL CIMITERO CAPOLUOGO. IMPEGNO DI SPESA ? CIG: B33C38C762 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
917,70 |
917,70 |
01708070022 - ESCAVAZIONI EFFETRE DI FILISETTI & C. SNC |
| ZA33BB716E |
|
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2025 |
AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE PER RICORSO IN APPELLO INNANZI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI TORINO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.495,32 |
7.495,32 |
PPASFN68P19L219T - PAPA/STEFANO |
| Z4D386EF8E |
|
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2022 |
DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE SPA DEI SERVIZI POSTALI DEL COMUNE DI COSSATO ANNI 2023 - 2024. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
43.000,00 |
40.995,32 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. |
| B307BF5D67 |
13/09/2024 |
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2024 |
FORNITURA DI MANUALISTICA SPECIALISTICA PER ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO EDILIZIO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL - PDA SU MEPA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
230,00 |
110,00 |
00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI SRL |
| B4CD209E97 |
|
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2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA R1 S.P.A. DI SERVIZIO INFORMATICO (RINNOVO LICENZE ASSISTENZA SOFTWARE VEEM E VMWARE) ? CODICE CIG B4CD209E97 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.575,00 |
3.575,00 |
05231661009 - R1 SpA |
| B4853E3CAB |
|
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2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA WEB SERVICE SRL DI INTERVENTO EXTRA CONTRATTO PER RIPARAZIONE IMPIANTO AUDIO ? CIG B4853E3CAB |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
679,00 |
679,00 |
02537990042 - WEB SERVICE SRL |
| B5D8F0D9ED |
|
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2025 |
CUP C24D25000320005. INTERVENTI FINANZIATI CON FONDI DI CUI ALL'ART.1, COMMI 29 -37 DELLA L. 160/2019 ? UTILIZZO ECONOMIE ANNUALITÀ 2023. INSTALLAZIONE GRUPPO BATTERIE PER IMPIANTO DA 6 Kw SCUOLA MAGGIA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA - CIG: B5D8F0D9ED - CPV: 09332000-5 impianto solare |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.330,00 |
,00 |
01841460023 - ELETTROMECCANICA FURLAN DI FURLAN CLAUDIO |
| B5F8AA8D94 |
12/03/2025 |
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2025 |
ATTIVAZIONE ABBONAMENTO DA 40 ORE PER LA FRUIZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE IN MODALITA' E-LEARNING |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.100,00 |
,00 |
02365460357 - CALDARINI E ASSOCIATI SRL |
| ZC8333AFE7 |
01/11/2021 |
31/10/2024 |
2021 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE T.D. SU MEPA (PREVIA INDAGINE DI MERCATO) - APPALTO TRIENNALE PER LA RILEGATURA DI ATTI (NOVEMBRE 2021/OTTOBRE 2024) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.808,00 |
6.808,00 |
PRLNTA89A71L727E - LEGATORIA E RESTAURO PEROLIO ANITA |
| B5B3946CBF |
|
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2025 |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - AFFIDADMENTO FORNITURA DI CARTA A4 BIANCA PER GLI UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
693,60 |
693,60 |
00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA |
| B4D5DF77D9 |
17/12/2024 |
10/03/2025 |
2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ISOARDI GROUP SRL DI FORNITURA COMPLEMENTARE DI ARREDI E MOBILIO PER LA NUOVA SEDE DISTACCATA DEGLI UFFICI COMUNALI ? CODICE CIG B4D5DF77D9 ? CODICE CUP C24J24000190004 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.997,00 |
4.997,00 |
02348610029 - ISOARDI GROUP SRL |
| ZF538F5EBA |
01/01/2023 |
31/12/2025 |
2022 |
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO DIGITALE ALLA BANCA DATI LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE - PERIODO 2023/2025 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.970,00 |
8.970,00 |
10209790152 - WOLTERS KLUWER ITALIA SRL |
| B5EC53E450 |
14/03/2025 |
30/06/2026 |
2025 |
ATTIVAZIONE CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (EX D.LGS. 81/2008 E ACCORDO STATO REGIONI DEL 21/12/2011) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.400,00 |
,00 |
01650590027 - CRAB MEDICINA AMBIENTE S.R.L. |
| B58F146E24 |
|
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2025 |
ACQUISTI IN RETE - APPALTO DI PUBBLICO SERVIZIO DI SFALCIO ERBA, DISERBO, TAGLIO E SFOLTIMENTO ALBERI DAI CIGLI STRADALI E PULIZIA CUNETTE STRADALI ? ANNO 2025. - AFFIDAMENTO DIRETTO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA ? CIG: B58F146E24 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24.753,00 |
,00 |
CVLDVD63H13D094H - CAVALLARO DAVIDE |
| ZE63DAAF86 |
15/12/2023 |
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2023 |
ASSISTENZA SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE ANNO 2023 E REDAZIONE INTERVENTO SELVICOLTURALE - DITTA SEACOOP STP, TORINO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.154,10 |
,00 |
04299460016 - SEACOOP STP |
| B2C6375D83 |
15/08/2024 |
31/12/2025 |
2024 |
SERVIZIO PROFESSIONALE BIENNALE DI REDAZIONE DI PRATICHE RELATIVE AD EVENTI DI PUBBLICO SPETTACOLO - AFFIDAMENTO AL DOTT. ING. MAGGIA STEFANO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. CIG B2C6375D83 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
3.100,00 |
1.200,00 |
MGGNST86E10B019N - MAGGIA/ING. STEFANO |
| Z373C7B62D |
27/09/2023 |
24/10/2023 |
2023 |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI DI NUMERO 210 CRISANTEMI COREANI CON GABBIETTA ? DITTA FLORAGRICOLTURA SERRA GIORGIO CON SEDE IN VIGLIANO B.SE - CIG: Z373C7B62D - CPV: CPV: 03450000-9, prodotti vivaistici. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.007,27 |
1.007,27 |
SRRGRG55M05L880P - SERRA GIORGIO |
| ZDC3B74A47 |
26/06/2023 |
22/02/2024 |
2023 |
INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA XV VARIANTE PARZIALE AL VIGENTE P.R.G.C. AI SENSI DELL'ART. 17, C. 5, L.R. 56/1977 E SS.MM. ? ARCH. GIULIO CARTA, STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA CARTA COMOGLIO - CIG: ZDC3B74A47. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.728,00 |
13.728,00 |
01652520022 - STUDIO D'ARCHITETTURA BESUTTI CARTA COMOGLIO |
| ZAE3D7ED33 |
05/12/2023 |
30/04/2026 |
2023 |
DITTA VIDEASTOLFOSULLALUNA SRL. DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE INIZIATIVA CULTURALE E DI AGGREGAZIONE PER GIOVANI: LABORATORI DI ANALISI FILMICA "E ADESSO PARLIAMO DI CINEMA". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.950,00 |
3.350,00 |
01905730022 - VIDEOASTOLFOSULLALUNA |
| ZE43D319A8 |
10/11/2023 |
18/01/2024 |
2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50., C. 1 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DELLA CASTRAZIONE DI 4 BECCHI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
280,00 |
RMLCHR88B48A859Z - VETERINARIO RAMELLA PRALUNGO CHIARA |
| Z573D22AA8 |
20/11/2023 |
15/01/2024 |
2023 |
SERVIZIO DI TRASPORTO, NOLEGGIO, POSA, E RIMOZIONE DI LUMINARIE NATALIZIE PER LE FESTIVITA' 2023 ? IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VIGNATI ELETTROIMPIANTI SRL CON SEDE IN INVERUNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.380,00 |
16.380,00 |
11020840960 - VIGNATI ELETTROIMPIANTI SRL |
| B60A03F0A |
|
|
2025 |
ACQUISTO VESTIARIO DI PROTEZIONE CIVILE - AFFIDAMENTO DIRETTO. ? CIG: B60A03F0A3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
198,01 |
,00 |
00486900020 - PASTORELLO, POZZATI & C. SAS |
| ZD039EFCE9 |
24/02/2023 |
25/05/2023 |
2023 |
PARCHI GIOCHI DIFFUSI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.245,90 |
10.245,90 |
01641790702 - WOW SRL |
11541130016 - Wow srl |
| B054DD34B7 |
27/03/2024 |
|
2024 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DELLE PARTI MECCANICHE DEI MEZZI AGRICOLI E FORNITURA DI UTENSILERIA - ANNI 2024 2026 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.900,00 |
,00 |
01269130025 - BORRA AGRICOLTURA DI BORRA & C. S.N.C. (VERSIONE VECCHIA) |
02499380026 - BORRA SRL |
| B4CEB01971 |
20/12/2024 |
18/02/2025 |
2024 |
AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDO URBANO - CITY EQUIPMENTS. TORINO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.179,00 |
8.179,00 |
05114780017 - C.E. CITY EQUIPMENTS SAS |
| B2E2A757DB |
04/09/2024 |
16/01/2025 |
2024 |
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS N. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI AUTOSPURGO CANAL JET PER PULIZIE FOSSO BIOLOGICHE, DISOTTURAZIONE E DISINFEZIONE AREE PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE ALLA DITTA CANELLA SERVIZI SRL CON SEDE IN COSSATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.321,20 |
1.321,20 |
02275630024 - CANELLA SERVIZI SRL |
| B3FBD591F9 |
30/10/2024 |
|
2024 |
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI RECUPERO TRASPORTO E SMALTIMENTO SACCHI ESAUSTI DI CATRAME ALLA DITTA CANELLA SERVIZI SRL CON SEDE IN COSSATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
363,00 |
,00 |
02275630024 - CANELLA SERVIZI SRL |
| B4F0AE4DCB |
27/10/2024 |
|
2024 |
CUP: C21G24000230004. SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO 2024 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS N. 36/2023. DITTA ECOSOL S.C.S - CODICE CIG: B4F0AE4DCB |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
29.419,24 |
,00 |
07216200019 - ECOSOL S.C.S. |
| B2C632D21C |
14/08/2024 |
|
2024 |
CUP: C28H22000350002 ? LAVORI DI "SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO CLAROLO - LOTTO 2 ? ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L. PER ONERI INERENTI LE MODIFICHE IMPIANTO I.P. PER L'ESECUZIONE DI SCAVO ALL'INCROCIO TRA VIA PER CASTELLETTO CERVO E VIA MILANO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.321,40 |
,00 |
12860530158 - EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L. |
| B20D56D21B |
14/06/2024 |
11/09/2024 |
2024 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO POSA ARREDI AREA ADIACENTE I NUOVI UFFICI COMUNALI ? DITTA FIORINI GIOVANNI, SANDIGLIANO CODICE CIG: B20D56D21B |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
FRNGNN49T26E962S - FIORINI GIOVANNI |
| A03540B19E |
|
|
2024 |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 15 bis" ? "LOTTO 1: VALLE D'AOSTA, PIEMONTE, LIGURIA", PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI STABILI COMUNALI DAL 01/02/2024 AL 31/01/2025. CIG CONVENZIONE: 96772249DE. CIG DERIVATO: A03540B19E. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
237.704,92 |
158.918,86 |
02968430237 - AGSM ENERGIA S.P.A. |
| Z48314710E |
15/12/2021 |
31/12/2022 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEI MEZZI COMUNALI AD USO DELL'UFFICIO AMBIENTE PER GLI ANNI 2021 - 2022 - 2023 ALLA DITTA AUTORIPARAZIONE CROCCO EUGENIO CON SEDE IN COSSATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.475,41 |
823,30 |
CRCGNE69H01A053H - AUTORIPARAZIONI CROCCO EUGENIO |
| ZF53AA9109 |
13/04/2023 |
07/06/2023 |
2023 |
CUP: C28E23000000002 ? CIG: ZF53AA9109.DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) ED ART. 31 COMMA 8 DEL D. LGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA "RIQUALIFICAZIONE DELLE SPONDE DEL TORRENTE STRONA IN CORRISPONDENZA DELL'ABITATO AI SENSI DELLA D.G.R. 20-5978 DEL 18/11/2022" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.700,00 |
4.700,00 |
BRBMSM70A02A859R - BARBONAGLIA/MASSIMO |
| Z203DD9747 |
20/12/2023 |
07/06/2023 |
2023 |
CUP: C28E23000000002. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI INERENTI LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E REDAZIONE DI CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA COMPONENTE VEGETALE DEL TORRENTE STRONA". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.880,00 |
9.880,00 |
BRBMSM70A02A859R - BARBONAGLIA/MASSIMO |
| Z203AB052B |
20/04/2023 |
25/05/2023 |
2023 |
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DI SERVIZIO DI ELIMINAZIONE CEPPO ALLA DITTA BELLAN SERVIZI CON SEDE IN MOTTALCIATA . |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
180,00 |
180,00 |
BLLMNL66L20A859B - BELLAN/EMANUELE |
| ZDF3C0DE42 |
07/08/2023 |
26/09/2023 |
2023 |
DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TOSAERBA HONDA DALLA DITTA BORRA SRL CON SEDE IN VALDENGO - CIG: ZDF3C0DE42 - CUP: C21G23000050004 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.113,94 |
1.113,94 |
02499380026 - BORRA SRL |
| ZA93ABA798 |
26/04/2023 |
19/07/2023 |
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI AUTOSPURGO CANAL JET PER PULIZIE FOSSO BIOLOGICHE, DISPTTURAZIONE E DISINFEZIONE AREE GIOCHI PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE ALLA DITTA CANELLA SERVIZI SRL CON SEDE IN COSSATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
689,84 |
689,84 |
02275630024 - CANELLA SERVIZI SRL |
| z4f3dddada |
20/12/2023 |
31/01/2024 |
2023 |
CUP: C24J23001070004. FORNITURA FIORIERE, AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50, C. 1, DEL D.LGS. 36/2023 - DITTA C.E.CITYEQUIPMENTS SAS . CIG: Z4F3DDDADA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
3.000,00 |
05114780017 - C.E. CITY EQUIPMENTS SAS |
| B49ACF4EAA |
|
|
2024 |
SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE PERIZIA TECNICO ECONOMICA DI VALUTAZIONE OPPORTUNITÀ DI ALLACCIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI A RETE DI TELERISCALDAMENTO SOTTO I PROFILI ECONOMICO, GESTIONALE E AMBIENTALE. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 C. 1 LETTERA B) DEL D.LGS.N. 36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA CIG: B49ACF4EAA. CPV: 71314300-5 - Servizi di consulenza in efficienza energetica |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.184,00 |
2.184,00 |
MTTFRZ78M21A859X - ING. MATTOTEA FABRIZIO |
| B11992EC5C |
10/04/2024 |
30/04/2024 |
2024 |
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS N. 36/2023 PER ACQUISTO MATERIALE DA GIARDINAGGIO CONSISTENTE IN SACCHI DI TERRA E FIORITURE DALLA DITTA FLORICOLTURA SERRA GIORGIO CON SEDE IN VIGLIANO BIELLESE (BI) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.197,81 |
1.197,81 |
SRRGRG55M05L880P - FLORICULTURA SERRA GIORGIO |
| zb53cbe092 |
16/10/2023 |
13/12/2023 |
2023 |
ACQUISTO DI PANCHINE MODELLO 'NEOBARCINO' - SOCIETA' C.E.CITYEQUIPMENTS SAS DI MAMMINA M. & C. CON SEDE IN TORINO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.500,00 |
5.500,00 |
05114780017 - city equipments sas |
| z0f3c1636d |
10/08/2023 |
11/09/2023 |
2023 |
clerico |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
515,00 |
01996580021 - CLERICO PRIMINO SRL |
| B15D2B2B10 |
18/04/2024 |
12/06/2024 |
2024 |
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS N. 36/2023 PER L' ACQUISTO DI FIORITURE PRIMAVERILI ALLA DITTA FLORICOLTURA SERRA GIORGIO CON SEDE IN VIGLIANO BIELLESE (BI) - MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 120 DEL D.LGS. 36/2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
441,53 |
441,53 |
SRRGRG55M05L880P - FLORICULTURA SERRA GIORGIO |
| Z0A3DB4511 |
15/12/2023 |
10/12/2024 |
2022 |
CUP: C25H20000350002 ? AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI INERENTI IL COLLAUDO DI STRUTTURE RELATIVE AI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE STRONA ? LOTTO 1 ? COD. BI_A18_710_20_086_A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.552,64 |
3.552,64 |
DLLLCU75M19L750Y - Delli Veneri Luca |
| Z503CF457F |
15/11/2023 |
15/01/2024 |
2023 |
SERVIZIO DI POSA, ALLACCIO E RIMOZIONE DI LUMINARIE NATALIZIE PER LE FESTIVITA' 2023 ? 2024 ? IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ZENONE DI TULLIO ZENONE CON SEDE IN MEZZOMERICO (NO) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.500,00 |
3.500,00 |
ZNNTLL58E18F952U - ZENONE DI TULLIO ZENONE |
| Z693D71587 |
20/12/2023 |
16/04/2024 |
2023 |
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE PATRIMONIO ARBOREO 2023. CODICE CIG Z693D71587 - DITTA ECOSOL S.C.S, TORINO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.608,57 |
19.608,57 |
07216200019 - ECOSOL S.C.S. |
| ZFA384F533 |
08/03/2023 |
08/03/2023 |
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DI UN PUNTO DI ALLACCIO PER LA FORNITURA TEMPORANEA DI ENERGIA ELETTRICA PER LUMINARIE NATALIZIE 2022/2023 IN VIA MERCATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
819,67 |
829,67 |
06655971007 - ENEL ENERGIA S.P.A. |
| B3152F59DA |
18/09/2024 |
19/11/2024 |
2024 |
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS N. 36/2023 PER ACQUISTO FIORITURE AUTUNNALI E PER FESTIVITA' DI INIZIO NOVEMBRE ALLA DITTA FLORICOLTURA SERRA GIORGIO CON SEDE IN VIGLIANO BIELLESE (BI) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.233,00 |
1.233,00 |
SRRGRG55M05L880P - FLORICULTURA SERRA GIORGIO |
| B10E1C625B |
23/03/2024 |
05/03/2024 |
2024 |
CUP: C25H20000340002. LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO VALLELUNGA - COD. BI_A18_710_20_082 ? AFFIDAMENTO LAVORI DI RIMOZIONE MATERIALE DEPOSITATO IN ALVEO. CIG B10E1C625B |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.821,70 |
18.821,70 |
00238870026 - Fratelli D'Ambrosio Srl |
| B3F353DFC7 |
19/12/2024 |
|
2024 |
CUP: C28E23000000002 ? "DGR 20-5978 DEL 18/11/2022. RIQUALIFICAZIONE DELLA COMPONENTE VEGETALE DEL TORRENTE STRONA". DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DEI LAVORI E IMPEGNO DI SPESA. CPV PRINCIPALE : 4511270-2 ? LAVORI DI ARCHITETTURA PAESAGGISTICA. CIG: B3F353DFC7 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
88.464,48 |
,00 |
00428240022 - PAOLETTO F.LLI S.R.L. |
| ZDB3C7824B |
23/10/2023 |
15/12/2023 |
2023 |
CUP: C28H22000350002 ? LAVORI DI "SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO CLAROLO - LOTTO 2 ? ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE PER SPOSTAMENTO PALO POSIZIONATO ALL'INCROCIO TRA VIA PER CASTELLETTO CERVO E VIA MILANO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.152,15 |
4.152,15 |
05779711000 - E-DISTRIBUZIONE SPA |
| B5BE171391 |
21/02/2025 |
28/03/2025 |
2025 |
RINNOVO ANNUALE DI LICENZA SOFTWARE "DEFENDX FILES DECRYPTOR" PER NUMERO DUE FOTOTRAPPOLE "GDPR GEO WN-42CM" IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2025 - DITTA CI.TI.ESSE SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
160,00 |
00807520135 - CI.TI.ESSE SRL |
| 99220942FE |
04/08/2023 |
|
2023 |
CUP: C28H22000350002 ? LAVORI DI "SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO CLAROLO - LOTTO 2" ? CIG 99220942FE. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI CUI ALL'ART. 63 DEL D.LVO 50/2016, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 1, C. 2, LETT. B) E C. 3, DELLA LEGGE 120/2020 E S.M.I. - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
124.770,99 |
,00 |
01236860027 - ESCAVAZIONI F.LLI BAZZANI SPA |
| Z173A24069 |
03/03/2023 |
15/03/2023 |
2023 |
AFFIDAMENTO FORNITURA FIORITURE E MATERIALE DA GIORDINAGGIO ALLADITTA FLORAMA SAS DI MINARI GABRIELE & C. CON SEDE IN GAGLIANICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
451,66 |
451,66 |
01762590022 - FLORAMA SAS DI MINARI GABRIELE & C. |
| Z783B0EB47 |
11/05/2023 |
24/10/2023 |
2023 |
ACQUISTO FIORITURE ESTIVE - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS. N. 50/2016 IN FAVORE DELLA DITTA FLORICOLTURA SERRA GIORGIO, CON SEDE IN VIGLIANO B.SE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
364,80 |
364,80 |
SRRGRG55M05L880P - FLORICULTURA SERRA GIORGIO |
| Z193CC67FD |
18/10/2023 |
15/11/2023 |
2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50., C. 1 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER FORNITURA N. 150 VIOLE RICADENTI VS 14 PER LE FIORITURE INVERNALI DALLA DITTA IL MULINO DEI FIORI CON SEDE IN GATTINARA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
409,09 |
409,09 |
02450400029 - IL MULINO DEI FIORI S.S.A. |
| Z923C2ABE5 |
06/09/2023 |
26/09/2023 |
2023 |
ACQUISTO NUMERO DUE CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO D. LGS 81/2008 ALLEGATO UNO ? DALLA SOCIETA MB INDUSTRIALE CON SEDE IN SAN MARTINO SULLA MARRUCINA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
195,00 |
195,00 |
02408260699 - MB INDUSTRIALE |
| Z1D3C983D5 |
04/10/2023 |
25/10/2023 |
2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50., C. 1 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER FORNITURA MATERIALE DA GIARDINAGGIO ALLA DITTA METALLURGICA VESCOVO MARIO DI VESCOVO A. & C. SNC CON SEDE IN BIELLA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
307,69 |
307,69 |
00210460028 - METALLURGICA VESCOVO MARIO DI VESCOVO ALBERTO & C.S.N.C. |
| 9858608CAD |
21/07/2023 |
15/10/2024 |
2023 |
CUP: C25H20000350002 ? LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE STRONA ? LOTTO 1 ? COD. BI_A18_710_20_086_A ? CIG 9858608CAD. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI CUI ALL'ART. 63 DEL D.LVO 50/2016, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 1, C. 2, LETT. B) E C. 3 DELLA LEGGE 120/2020 E S.M.I. - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
182.888,40 |
182.888,40 |
01966190066 - Nemo srl |
| B1CC5465B8 |
06/06/2024 |
20/01/2025 |
2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER LA FORNITURA DI VESTIARIO E DISPOSITIVI DI SICUREZZA PER IL PERSONALE COMUNALE PER GLI ANNI 2024/2025/2026 - DITTA PASTORELLO E POZZATI & C. SAS CON SEDE IN COSSATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.462,11 |
5.462,11 |
00486900020 - PASTORELLO, POZZATI & C. SAS |
| B32DB3D25E |
01/10/2024 |
22/01/2025 |
2024 |
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS N. 36/2023 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AREE VERDI ALLA DITTA PEZZUTTO LUCA CON SEDE IN LESSONA (BI) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.790,00 |
4.790,00 |
PZZLCU75R23A859P - Pezzutto Luca |
| B400E939B7 |
19/11/2024 |
|
2024 |
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B), DEL D.LGS. 36/2023 DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE VARIANTE N. 1 (L. 447/95, L.R. 52/2000, D.G.R. 85-3802/2001) ? CODICE CIG B400E939B7 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.750,00 |
,00 |
RLTSFN66R08H340O - Roletti Stefano |
| B033026370 |
07/12/2024 |
|
2024 |
SERVIZI DI PREDISPOSIZIONE DI INTERVENTO SELVICOLTURALE E DI ASSISTENZA TECNICA ALLA POTATURA DI ALBERI IN TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE - CODICE CIG B033026370 - AFFIDAMENTO ALLA SEACOOP STP |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
884,00 |
,00 |
04299460016 - SEACOOP STP |
| Z7839FAB3F |
22/02/2023 |
15/03/2023 |
2023 |
AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU CON SEDE IN BIELLA SERVIZIO RIMOZIONE RIFIUTI PALAZZINA EX ENEL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
469,00 |
469,00 |
01747390027 - ORSO BLU IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE |
| B598D7C6F |
21/02/2025 |
|
2025 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORIDNARIA E PROGRAMMATA DEI MEZZI PIAGGIO PER IL TRIENNIO 2025/2026/2027 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023. DITTA BONINO MOTO SAS DI BONINO ALBERTO CON SEDE IN COSSATO - CODICE CIG: B598D7C6F1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.700,00 |
,00 |
01770800025 - BONINO MOTO SAS DI BONINO ALBERTO & C. |
| Z1C3A71EF4 |
19/04/2023 |
24/01/2025 |
2023 |
DERATTIZZAZIONE ANNI 2022 - 2023, GAP DI TESTA PAOLO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.467,20 |
6.467,20 |
TSTPLA88P11B885H - G.A.P DISINFESTAZIONI DI PAOLO TESTA |
| B578878F4E |
05/02/2025 |
|
2025 |
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE PRESSO AREEE COMUNALI DI COMPETENZA DELL'UFFICIO AMBIENTE ALLA DITTA CANELLA SERVIZI SRL CON SEDE IN COSSATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.230,00 |
,00 |
02275630024 - CANELLA SERVIZI SRL |
| B591DF6EBA |
27/02/2025 |
|
2025 |
OGGETTO: CUP: C28H22000290002. LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO CLAROLO ? LOTTO 3 - COD. BI_A18_622_19_27 ? AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 ? IMPRESA ESCAVAZIONI FRATELLI BAZZANI SPA - CIG B591DF6EBA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
66.527,07 |
,00 |
01236860027 - ESCAVAZIONI F.LLI BAZZANI SPA |
| Z60394D4EA |
02/02/2023 |
27/06/2023 |
2023 |
AFFIDAMENTO ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE RECINZIONE INTERNA AREA CANI DI VIA MARCONI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
5.131,19 |
5.131,19 |
00428240022 - PAOLETTO F.LLI S.R.L. |
| Z5E3B230A6 |
16/05/2023 |
22/06/2023 |
2023 |
SISTEMAZIONE STACCIONATA IN VIA MOLINO DI FONDO - PAOLETTO F.LLI, VALDILANA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
960,00 |
960,00 |
00428240022 - PAOLETTO F.LLI S.R.L. |
| Z60394D4E |
29/05/2023 |
27/11/2023 |
2023 |
REALIZZAZIONE RECINZIONE INTERNA AREA CANI DI VIA MARCONI - INCREMENTO SOMME DITTA F.LLI PAOLETTO SRL, COD. CIG Z60394D4EA, COD. CUP C28E22000160004 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
732,78 |
732,78 |
00428240022 - PAOLETTO F.LLI S.R.L. |
| ZAA36D9954 |
03/03/2023 |
25/10/2023 |
2022 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI NON RICOMPRESE NELL'APPALTO GENERALE DEL VERDE 2022 2023 ALLA DITTA PEZZUTO LUCA CON SEDE IN LESSONA (BI) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.977,38 |
11.977,38 |
PZZLCU75R23A859P - Pezzutto Luca |
| ZBB3CC7A59 |
10/10/2023 |
04/12/2023 |
2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50., C. 1 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI PRESSO LA ROTONDA DI VIA MAZZINI ? IMPIANTO DI IRRIGAZIONE E POSA TAPPETO ERBOSO A ROTOLI ALLA DITTA PEZZUTTO LUCA CON SEDE IN LESSONA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.820,00 |
2.820,00 |
PZZLCU75R23A859P - PEZZUTTO/LUCA |
| Z063DD5767 |
21/12/2023 |
06/08/2024 |
2023 |
CUP: C24J23001070004. FORNITURA E POSA DI ATTREZZATURE LUDICHE PER AREE VERDI COMUNALI ? ANNO 2023. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50, C. 1, DEL D.LGS. 36/2023 - DITTA PLAYGROUND SRL. CIG: Z063DD5767 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
33.500,00 |
33.500,00 |
08200710013 - PLAYGROUND SRL |
| B5EC3F332A |
10/03/2025 |
|
2025 |
SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI RELATIVI AL COLLAUDO STATICO DI STRUTTURE: LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO CLAROLO LOTTO 2 (CUP C28H22000350002 ? CIG B5EC3F332A) E LOTTO 3 (CUP: C28H22000290002 ? CIG B5EC570D90) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
832,00 |
,00 |
RNDPLA50D26L219S - ING. ARNAUD PAOLO |
| B5EC570D90 |
10/03/2025 |
|
2025 |
SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI RELATIVI AL COLLAUDO STATICO DI STRUTTURE: LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO CLAROLO LOTTO 2 (CUP C28H22000350002 ? CIG B5EC3F332A) E LOTTO 3 (CUP: C28H22000290002 ? CIG B5EC570D90) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
624,00 |
,00 |
RNDPLA50D26L219S - ING. ARNAUD PAOLO |
| B59A43FF86 |
27/02/2025 |
|
2025 |
SERVIZI DI DERATTIZZAZIONE DISINFESTAZIONE ED ATTIVITA' COMPLEMENTARI DEGLI STABILI COMUNALI ANNI 2025/2026 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS N. 36/2023. DITTA MURINSTOP SRL CON SEDE IN BIELLA - CODICE CIG: B59A43FF86 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.737,71 |
,00 |
04997350014 - MURIN STOP DI CIOCCHETTI GEOM. SERGIO & C. S.N.C. |
| B562E87478 |
03/02/2025 |
17/02/2025 |
2025 |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER ABBATTIMENTO CARPINI PRESSO IL CIMITERO CAPOLUOGO ALLA DITTA NICOLETTA PARODI, GRESSONEY SAINT JEAN (AO) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
620,00 |
620,00 |
PRDNLT69B43E379H - PARODI NICOLETTA |
| B4AA20F324 |
09/12/2024 |
31/12/2024 |
2024 |
FORNITURA DI MATERIALE AUDIOVISIVO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
573,77 |
573,77 |
01648690020 - PALIO DI MORINO ELIO E MINOLA STEFANO |
| Z7F3B59279 |
01/06/2023 |
31/08/2023 |
2023 |
AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA DI MATERIALE E PARTI DI GIOCO ALLE ATTREZZATURE LUDICHE PRESENTI AI GIARDINI CENTRALI - DITTA PROLUDIC SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.531,31 |
5.531,31 |
03500980960 - PROLUDIC SRL |
| Z4D3D30F5A |
02/12/2023 |
12/01/2024 |
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI STRAORDINARI EXTRA CANONE TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SCUOLE (ID. OT0073SS); - S.E.A.B. SPA BIELLA SERVIZI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.552,00 |
4.552,00 |
02132350022 - S.E.A.B. S.P.A. - SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE |
| Z4B3BDAAE5 |
14/07/2023 |
11/09/2023 |
2023 |
IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 PER LA SOSITUZIONE DELLA CENTRALINA IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DI PIAZZA TEMPIA ALLA DITTA S.T.I.A. DI NEGRI SRL CON SEDE A BURONZO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
780,00 |
780,00 |
NGRPLA71D25A859I - S.T.I.A. DI NEGRI PAOLO |
| B464E83920 |
26/11/2024 |
31/12/2024 |
2024 |
FORNITURA DI MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.598,00 |
4.958,00 |
03828310122 - NO-VA SRL |
| Z1A3C0151C |
08/08/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
FORNITURA DI SERVIZI RELATIVI ALLA PIATTAFORMA PAGOPA MAGGIOLI PER INTEGRAZIONE CON IL SISTEMA TOWNSPACES |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
800,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z1C3A71EF4 |
19/04/2023 |
24/01/2025 |
2023 |
DERATTIZZAZIONE ANNI 2022 - 2023, GAP DI TESTA PAOLO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.467,20 |
6.467,20 |
02723390023 - PAOLO TESTA |
| B45EDBAA7F |
26/11/2024 |
31/12/2024 |
2024 |
FORNITURA MATERIALE LIBRARIO PER INFORMAGIOVANI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
02641570029 - NUOVA IDEA SAS DI ALOISI ADRIANA |
| B58841A6BB |
|
|
2025 |
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50, C. 1, LETT. B), D.LGS. 36/2023 DI SERVIZI INFORMATICI RELATIVI AL PORTALE PER LA GESTIONE DI FIERE E MERCATI DITTA 4C NEW GENERATION S.R.L.S. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.800,00 |
,00 |
12699190018 - 4C NEW GENERATION SRLS |
| B188B0E27B |
15/05/2024 |
11/06/2024 |
2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L'ACQUISTO DI PNEUMATICI PER I MEZZI PIAGGIO PORTER IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO AMBIENTE ALLA DITTA GROSSO EDMONDO GOMMISTA CON SEDE IN COSSATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
820,50 |
820,50 |
GRSDND59M29L436P - GROSSO EDMONDO |
| B56DCCB375 |
|
|
2025 |
ADESIONE AL SERVIZIO ON LINE REGISTRO DELLE IMPRESE TELEMACO - CANONE DI GESTIONE ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI INFOCAMERE S.C.P.A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
,00 |
02313821007 - INFOCAMERE S.C.P.A. |
| B499DF811D |
26/11/2024 |
|
2024 |
CUP J69I24000840001 - SONORIA APS ETS - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO MUSICALE DI CUI AL BANDO REGIONALE QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE ORIENTATIVA DEGLI INFORMAGIOVANI DEL PIEMONTE ? II EDIZIONE. CIG: B499DF811D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.687,45 |
1.639,34 |
90050050021 - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE SONORIA |
| B47BF6D921 |
28/11/2024 |
14/01/2025 |
2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L'ACQUISTO DI PNEUMATICI ALLA DITTA GROSSO EDMONDO GOMMISTA CON SEDE IN COSSATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,20 |
280,20 |
GRSDND59M29L436P - GROSSO EDMONDO |
| B0AE93262C |
12/03/2024 |
22/05/2024 |
2024 |
CODICE CUP: C29B24000030004. CODICE CIG: B0AE93262C. SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA. REDAZIONE DOCUMENTO DI FATTIBILITÀ DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI (DOCFAP) RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CANILE INTERCOMUNALE DI COSSATO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.560,00 |
1.560,00 |
02752170023 - HANAMI INGEGNERIA SRL |
| B6367B0A3B |
31/03/2025 |
|
2025 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE, CON CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA, PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA E RIPARAZIONE DI COMPONENTISTICA AUDIO PRESSO LA PALESTRA "A. AGUGGIA" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
155,74 |
,00 |
01740430028 - Rigola Luigi & C. S.n.c. |
| B62F020FB4 |
|
|
2025 |
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B), DEL D.LGS. 36/2023 INCARICO PROFESSIONALE INERENTE LA CONSULENZA FORESTALE PER ALBERI INTERFERENTI CON LA VIABILITA' ING. MASSIMO BARBONAGLIA CON STUDIO IN BIELLA ? CIG: B62F020FB4 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.456,00 |
,00 |
BRBMSM70A02A859R - BARBONAGLIA/MASSIMO |
| B13B584299 |
26/04/2025 |
13/05/2024 |
2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER FORNITURA DI SACCHI DI ARGILLA, CORTECCIA E TERRICCIO ALLA DITTA IL MULINO DEI FIORI CON SEDE IN GATTINARA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
258,02 |
258,02 |
02450400029 - IL MULINO DEI FIORI S.S.A. |
| 9924946489 |
04/12/2023 |
11/01/2024 |
2023 |
ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER IL SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE OTTICA, DIGITALIZZAZIONE ED INDICIZZAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE DEL COMUNE DI COSSATO - CODICE CIG: 9924946489 - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
81.967,21 |
81.967,21 |
08452770962 - Omniadoc Spa |
| B369AE0D2D |
16/10/2024 |
09/12/2024 |
2024 |
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS N. 36/2023 PER ACQUISTO DI FIORITURE DALLA DITTA IL MULINO DEI FIORI S.S.A. CON SEDE IN GATTINARA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
619,64 |
619,64 |
02450400029 - IL MULINO DEI FIORI S.S.A. |
| Z8A3BF26A6 |
07/08/2023 |
30/11/2023 |
2023 |
SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI NELL'AMBITO DELLA REDAZIONE DELLA XV VARIANTE PARZIALE AL VIGENTE P.R.G.C. AI SENSI DELL'ART. 17, C. 5, L.R. 56/1977 E SS.MM. VERIFICA DELLA COMPATIBILITÀ ACUSTICA. DOTT. ROLETTI STEFANO. CODICE CIG: Z8A3BF26A6. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.872,19 |
4.872,19 |
RLTSFN66R08H340O - Roletti Stefano |
| B64879D4D4 |
|
|
2025 |
ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNI 2024 ? 2026. CODICE CIG: B4401FDEE7 DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA CONTRATTO APPLICATIVO NR. UNO - ORSO BLU IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE - CIG DERIVATO B64879D4D4. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
40.000,00 |
,00 |
01747390027 - ORSO BLU IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE |
| Z513494134 |
25/01/2022 |
30/11/2024 |
2021 |
ITALIANA PETROLI SPA - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 2" PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI FINO AL 30/11/2024 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
26.655,85 |
26.655,85 |
00051570893 - ITALIANA PETROLI SPA |
| Z7B38796DE |
30/11/2022 |
15/03/2023 |
2022 |
ATTIVAZIONE PORTALE TOWNSPACE PER LA GESTIONE DELLE FIERE E DEGLI EVENTI DA PARTE DELLA DITTA 4C NEW GENERATION S.R.L.S. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
8.852,46 |
8.852,46 |
12699190018 - 4C NEW GENERATION S.R.L. |
| Z333DAA198 |
15/12/2023 |
23/04/2024 |
2023 |
DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI COSSATO: FORNITURA DI SHOPPER PER IL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI MARKETING TERRITORIALE. CODICE CUP: C28C22000830006 - CODICE CIG: Z333DAA198 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.434,43 |
2.434,43 |
03097331205 - 2WIN S.R.L. |
| ZB83A852B5 |
16/05/2023 |
28/07/2023 |
2023 |
DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI COSSATO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS 50/2016 ALLA DITTO MORELLI NICOLA, CON SEDE IN VALDILANA. ASSISTENZE EDILI RELATIVE ALLA FORNITURA E POSA DI SCRITTA METALLICA DA POSIZIONARSI PRESSO ROTATORIA DI VIA MAZZINI - VIA PAJETTA - CODICE - CODICE CIG: ZB83A852B5 - CUP: C28C22000790006.- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
980,00 |
980,00 |
MRLNCL92P10D938M - MORELLI NICOLA |
| Z293CA7552 |
05/10/2023 |
31/12/2024 |
2023 |
DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI COSSATO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 DEL D.LGS N. 36 DEL 2023 DEL SERVIZIO DI SUPPORTO DELLE COMUNICAZIONI DEL DISTRETTO MEDIANTE INDIVIDUAZIONE DI SOCIAL MEDIA MANAGER. CODICE CUP: C28C22000830006 - CODICE CIG: Z293CA7552. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
6.383,51 |
2.500,00 |
ZNNRCR93T21B041L - ZANIN/RICCARDO |
| B090110445 |
30/05/2024 |
03/03/2025 |
2024 |
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS N. 36/2023 INTERVENTI EDILI DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE IMPRESA EDILE PRINA CERAI MARCO CON SEDE IN CASAPINTA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
4.999,90 |
4.999,90 |
PRNMRC67R03A859O - IMPRESA EDILE PRINA CERAI MARCO |
| B0F97AEB70 |
12/04/2024 |
24/04/2024 |
2024 |
CODICE CUP: C28C22000830006. DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI COSSATO: FORNITURA E POSA DI FORNITURA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO. AFFIDAMENTO DITTA 1825 SRL - CODICE CIG: B0F97AEB70 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.020,00 |
10.020,00 |
02711740023 - 1825 s.r.l. |
| B132201794 |
10/04/2024 |
22/04/2024 |
2024 |
CODICE CUP: C28C22000830006. DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI COSSATO: FORNITURA DI PANCHINE, CESTINI E DISSUASORI. AFFIDAMENTO DITTA C.E. - CITY EQUIPMENTS S.A.S. DI MAMMINA MARCO & C. - CODICE CIG: B132201794 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.657,00 |
9.657,00 |
05114780017 - C.E. CITY EQUIPMENTS SAS |
| B3FF31ADE5 |
07/11/2024 |
06/03/2025 |
2024 |
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS N. 36/2023 INTERVENTI EDILI DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE IMPRESA EDILE PRINA CERAI MARCO CON SEDE IN CASAPINTA (BI) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
4.999,90 |
4.999,90 |
PRNMRC67R03A859O - IMPRESA EDILE PRINA CERAI MARCO |
| B0EDD6E8A9 |
03/04/2024 |
26/02/2025 |
2024 |
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS N. 36/2023 DEI SERVIZI DI RIPRISTINO E AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE SITO IN PIAZZA TEMPIA ALLA DITTA TMA DI MARCON KRISTIAN CON SEDE IN STRONA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.866,40 |
3.866,40 |
MRCKST70A06A859D - MARCON/KRISTIAN |
| B648A1B353 |
|
|
2025 |
ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNI 2024 ? 2026. CODICE CIG: B4401FDEE7 DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA CONTRATTO APPLICATIVO NR. 2 PEZZUTTO LUCA CIG DERIVATO B648A1B353 . |
|
PROCEDURA RISTRETTA |
16.393,44 |
,00 |
PZZLCU75R23A859P - PEZZUTTO/LUCA |
| B6631AAB68 |
|
|
2025 |
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS N. 36/2023 PER ACQUISTO DI PACCO RICARICA PER CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO PRESSO LA FARMACIA FRIOLOTTO SNC CON SEDE IN COSSATO ? CODICE CIG: B6631AAB68 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
46,03 |
,00 |
02227880024 - FARMACIA FRIOLOTTO SNC |
| B0EEE701B4 |
21/03/2024 |
26/04/2024 |
2024 |
CODICE CUP: C28C22000830006. DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI COSSATO: FORNITURA E POSA DI FIORIERE. AFFIDAMENTO DITTA FIORINI GIOVANNI - CODICE CIG: B0EEE701B4 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.300,00 |
4.300,00 |
FRNGNN49T26E962S - FIORINI GIOVANNI |
| B0EDD1C4FF |
26/03/2024 |
31/12/2024 |
2024 |
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1, LETT.B) DEL D. LGS. N. 36/2023 PER ADESIONE AL SERVIZIO ON LINE REGISTRO DELLE IMPRESE TELEMACO - CANONE DI GESTIONE ANNO 2024 . IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI INFOCAMERE S.C.P.A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
02313821007 - INFOCAMERE S.C.P.A. |
| BOEDD1C4FF |
22/03/2024 |
23/04/2024 |
2024 |
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1, LETT.B) DEL D. LGS. N. 36/2023 PER ADESIONE AL SERVIZIO ON LINE REGISTRO DELLE IMPRESE TELEMACO - CANONE DI GESTIONE ANNO 2024 . IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI INFOCAMERE S.C.P.A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
02313821007 - INFOCAMERE S.C.P.A. |
| B436BAD437 |
12/11/2024 |
17/02/2025 |
2024 |
SERVIZIO DI TRASPORTO, NOLEGGIO, POSA, E RIMOZIONE DI LUMINARIE NATALIZIE PER LE FESTIVITA' 2024 ? IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PAOLINI LIGHTS DI PAOLINI DANIELE CON SEDE IN INVERUNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.210,00 |
17.210,00 |
PLNDNL73M23H264M - PAOLINI DANIELE |
| B4B8D2A705 |
11/12/2024 |
04/04/2025 |
2024 |
FORNITURA DI VESTIARIO ED ACCESSORI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE - DITTA CONFEZIONI PIERROT DI BALLARDINI DAVIDE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
246,30 |
246,30 |
BLLDVD67A30F952Q - CONFEZIONI PIERROT DI BALLARDINI DAVIDE |
| B622B95E74 |
25/03/2025 |
09/04/2025 |
2025 |
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CONVERGE SRL DI DISCHI RIGIDI SSD ? CODICE CIG B622B95E74 ? CODICE CUP C26G25000060004 ? CPV 30233132-5 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
922,00 |
922,00 |
04472901000 - CONVERGE SRL |
| B6601F6DBE |
|
|
2025 |
CUP C29E23000990004. ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE OTTICA, DIGITALIZZAZIONE ED INDICIZZAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE DEL COMUNE DI COSSATO. CONTRATTO APPLICATIVO N. 2 - CODICE CIG: B6601F6DBE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO APPLI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
100.000,00 |
,00 |
08452770962 - Omniadoc Spa |
| B0558C7EA3 |
23/02/2024 |
24/04/2024 |
2024 |
CODICE CUP: C28C22000830006. DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI COSSATO: RELAMPING IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE INTERNO AL MERCATO COPERTO DI COSSATO MEDIANTE FORNITURA E POSA DI CORPI ILLUMINANTI E SERVIZI ACCESSORI. AFFIDAMENTO DITTA SOLE SRL - CODICE CIG: B0558C7EA3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.393,00 |
16.393,00 |
03718120987 - SOLE S.r.l. |
| Z4E3C23494 |
05/08/2023 |
15/12/2023 |
2023 |
INDAGINI GEOLOGICHE NELL'AMBITO DELLA XV VARIANTE PARZIALE AL VIGENTE P.R.G.C. AI SENSI DELL'ART. 17, C. 5, L.R. 56/1977 E SS.MM |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.092,00 |
1.092,00 |
01910250024 - STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA MAFFEO |
| ZE83DAC5A2 |
09/05/2024 |
24/06/2024 |
2023 |
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA, 1 LETT. B), DEL D.LGS N. 36/2023 DI SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI INERENTI LA REDAZIONE DEL P.E.B.A. - PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL COMUNE DI COSSATO. CIG:ZE83DAC5A2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.632,00 |
8.632,00 |
07077100969 - WEPROJECT - MANAGEMENT FOR URBAN DEVELOPMENT - SRL |
| B5F458F829 |
18/03/2025 |
23/04/2025 |
2025 |
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SOSMU SRL DI SCANNER AD USO INFORMATICO? CODICE CIG B5F458F829 ? CODICE CUP C26G25000030004 ? CPV 30216110-0 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
369,00 |
369,00 |
00220670020 - SOSMU SRL |
| B198738A1E |
26/10/2023 |
05/12/2024 |
2024 |
AFFIDAMENTO SERVIZI DI INTEGRAZIONE ED AGGIORNAMENTO DELLA CARTOGRAFIA IN USO NEGLI APPLICATIVI GISMASTER DESKTOP E WEB A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DELLA VARIANTE PARZIALE N. 15 AL PRGC VIGENTE ? DITTA TECHNICAL DESIGN SRL. CODICE CIG: B198738A1E. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
550,00 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN S.R.L. |
| b6c4427950 |
|
|
2025 |
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B, DEL D.LGS. 36/2023 INCARICO PROFESSIONALE INERENTE LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA VIBRAZIONI MECCANICHE MEDIANTE MISURAZIONI CON ACCELEROMETRO TRIASSALE, EX ART. 202 DEL D.LGS. 81/2008 E SS.MM.II. E VALUTAZIONE DEI RISCHI DA RUMORE MEDIANTE FONOMETRO, EX ART. 190 D.LGS. 81/2008 E SS.MM.II. - SOCIETA' CRAB MEDICINA AMBIENTE S.R.L. DI BIELLA- CIG B6C4427950 . |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.799,90 |
,00 |
01650590027 - CRAB MEDICINA AMBIENTE S.R.L. |
| B69580692F |
24/04/2025 |
31/12/2027 |
2025 |
SOC. COOPERATIVA MARIA CECILIA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER EVENTI, INIZIATIVE E ADEMPIMENTI CONNESSI AL SETTORE SOCIO-CULTURALE - TRIENNIO 2025-2027. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
29.506,41 |
,00 |
01624650022 - MARIA CECILIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. |
| B6BBAFC780 |
|
|
2025 |
FORNITURA E PIANTUMAZIONE DI N. 2 OLEANDRI PRESSO IL CIMITERO CAPOLUOGO // CIG: B6BBAFC780. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
486,00 |
,00 |
01747390027 - ORSO BLU IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE |
| B08788AA9C |
|
25/02/2025 |
2024 |
"CUP: C21B23000280006 - INTERVENTI SULLE AREE SOGGETTE A LIMITAZIONE DEL TRAFFICO ? REALIZZAZIONE DI PERCORSI CICLABILI E AREE PEDONALI: "RIGENERARE IL CUORE URBANO. PROPRIETÀ EX ENEL: PLACE MAKING E TRASFORMAZIONE DELL'AREA ABBANDONATA ACQUISTATA IN ASTA FALLIMENTARE IN UN NUOVO LUOGO APERTO E INCLUSIVO. DEMOLIZIONE FABBRICATO ESISTENTE E COMPLETAMENTO DELL'ASSE PEDONALE TRASVERSALE" ? PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART 50, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 36/2023, RELATIVA ALL'APPALTO DI LAVORI - LOTTO PRESTAZIONALE N. 1 ? CIG: B08788AA9C ? APPROVAZIONE VERBALI DELLA PROCEDURA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
231.365,07 |
231.365,07 |
02237400029 - GUGLIOTTA SRL |
| B6AD233DCB |
|
|
2025 |
AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' MAGGIOLI SPA - ESTENSIONE ORARIO DI REPERIBILITA' DELL'ASSISTENZA SUL SOFTWARE IN USO PRESSO L'ENTE IN OCCASIONE DEI REFERENDUM 2025 - CIG B6AD233DCB |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
674,56 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| B1BA62DA12 |
|
|
2024 |
CUP MASTER: C24J24000190004. CUP DERIVATO: C24J24000270004 RIGENERARE IL CUORE URBANO. ARREDI STANDARD E COMPLEMENTI D'ARREDO DELLA NUOVA SEDE DISTACCATA DEGLI UFFICI COMUNALI (EDIFICIO DI PIAZZA TEMPIA - EX PIAZZA MERCATO). LOTTO 2: FORNITURA IN OPERA DI TENDE MOTORIZZATE. CPV principale: 39515000-5 - Tende, tendine, tendaggi e drappeggi. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.471,22 |
21.471,22 |
02473580021 - ZEDDA GROUP DI ZEDDA FABRIZIO |
| B08788AA9C |
|
25/02/2025 |
2024 |
"CUP: C21B23000280006 - INTERVENTI SULLE AREE SOGGETTE A LIMITAZIONE DEL TRAFFICO ? REALIZZAZIONE DI PERCORSI CICLABILI E AREE PEDONALI: "RIGENERARE IL CUORE URBANO. PROPRIETÀ EX ENEL: PLACE MAKING E TRASFORMAZIONE DELL'AREA ABBANDONATA ACQUISTATA IN ASTA FALLIMENTARE IN UN NUOVO LUOGO APERTO E INCLUSIVO. DEMOLIZIONE FABBRICATO ESISTENTE E COMPLETAMENTO DELL'ASSE PEDONALE TRASVERSALE" ? PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART 50, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 36/2023, RELATIVA ALL'APPALTO DI LAVORI - LOTTO PRESTAZIONALE N. 1 ? CIG: B08788AA9C ? APPROVAZIONE VERBALI DELLA PROCEDURA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
231.365,07 |
231.365,07 |
| B6C7A69FB2 |
15/05/2025 |
28/02/2026 |
2025 |
AFFIDAMENTO DIRETTO - ATTIVAZIONE DI UN PERCORSO FORMATIVO DEDICATO PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI INFORMATICI (PERIODO MAGGIO 2025/FEBBRAIO 2026) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.800,00 |
,00 |
GRVLVI75D22L669E - LINK DI GERVASI LIVIO |
| B4ABD171B5 |
11/12/2024 |
30/04/2025 |
2024 |
FORNITURA DI VESTIARIO AL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE - DITTA MODIT GROUP SRL - LOTTO 1 CONVENZIONE SCR PIEMONTE SPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,49 |
500,49 |
07622940018 - MODIT GROUP SRL |
| B6B0448208 |
|
|
2025 |
AFFIDAMENTO INSTALLAZIONE PROVVISORIA DI ATTREZZATURE ELETTRICHE PRESSO L'AREA MERCATALE IN PIAZZA ANGIONO - DITTA BIELETTRICA S.R.L. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.900,00 |
,00 |
01461060020 - BIELETTRICA srl |
| B5B33B2256 |
19/02/2025 |
12/05/2025 |
2025 |
FORNITURA DI BLOCCHI VERBALI E PREAVVISI DI VIOLAZIONE - DITTA GALLO ARTI GRAFICHE SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
710,00 |
710,00 |
00302420021 - GALLO ARTI GRAFICHE SRL |
| B681770AE0 |
|
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2025 |
CUP C29D18000000001 "COMPLETAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI VILLA RANZONI ATTRAVERSO LA MESSA IN SICUREZZA DELLA MANICA DEL TORCHIO E LA SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA". AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL d.lGS. 36/2023 DEL SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE COLLAUDO STATICO ? CIG: B681770AE0 - CPV 71632000-7 Servizi di collaudo tecnico - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.061,95 |
,00 |
CRRNCL76M14A859Z - CARRERA/NICOLA |
| B4A32E4607 |
09/12/2024 |
31/12/2026 |
2024 |
MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI ALLOGGI COMUNALI DI EMERGENZA ABITATIVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.300,00 |
1.644,00 |
LSCGNE90C20A859B - TERMOIDRAULICA EUGENIO LASCIANDARE |
| B6FC941620 |
|
|
2025 |
CUP C29D18000000001 "COMPLETAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI VILLA RANZONI ATTRAVERSO LA MESSA IN SICUREZZA DELLA MANICA DEL TORCHIO E LA SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA". AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL d.lGS. 36/2023 DEL SERVIZIO ASSISTENZA ARCHEOLOGICA AGLI SCAVI ? CIG: B6FC941620 - CPV 71351914-3- SERVIZI ARCHEOLOGICI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
,00 |
DLRDRH77S52L750U - DELROSSO DEBORAH |
| B692FFDF6F |
05/05/2025 |
13/05/2025 |
2025 |
DITTA ELETTROTECNICA DI RONCARI FRANCO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DI NOLEGGIO DI TAPPETO DI PROTEZIONE PAVIMENTAZIONE PALESTRA COMUNALE DESTINATA AD ATTIVITA' LEGATE ALLA MANIFESTAZIONE "96° ADUNATA NAZIONALE DEGLI ALPINI BIELLA 2025". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.200,00 |
2.200,00 |
RNCFNC59B12G820F - ELETTROTECNICA RONCARI FRANCO |
| B6E805EE34 |
|
|
2025 |
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS N. 36/2023 DEI SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE NEL COMUNE DI COSSATO ? FLORAMA SRL ? CIG: B6E805EE34 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.586,00 |
,00 |
02803860028 - florama srl |
| B4ACAC292A |
09/12/2024 |
31/12/2024 |
2024 |
DITTA VISUAL STUDIO DI BAGNI ANNALISA - AFFIDAMENTO FORNITURA BACHECHE DA ESTERNO CERTIFICATE PER TEATRO COMUNALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.700,00 |
2.700,00 |
BGNNLS81L52G999W - VISUAL STUDIO DI BAGNI ANNALISA |
| B70CBE66D2 |
|
|
2025 |
PRIMI INTERVENTI MANUTENZIONI EDILI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA COSSATO SCAVI DEI F.LLI BEGRI CON SEDE IN LESSONA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.999,90 |
,00 |
01684750027 - COSSATO SCAVI DEI F.LLI NEGRI SNC & C |
| B45F832E19 |
21/11/2024 |
30/12/2024 |
2024 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DI FUNZIONALITA' ELETTRICA DI DEFIBRILLATORI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
03686850987 - ITALIAN MEDICAL SYSTEM SRL SOCIETA' BENEFIT |
| Z693D7158 |
15/03/2024 |
16/04/2024 |
2024 |
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS N. 36/2023 DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO 2023. CODICE CIG Z693D71587 - DITTA ECOSOL S.C.S, TORINO -INTEGRAZIONE SOMME NECESSARIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.568,95 |
,00 |
07216200019 - ECOSOL S.C.S. |
| 90940897A5 |
24/08/2022 |
14/03/2024 |
2022 |
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B DEL D. LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNI 2022 ? 2023. CODICE CIG 90940897A5. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 5, DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
120.539,60 |
120.539,60 |
FRNRCC68P24Z133Q - FARAONE ROCCO |
| B3769C0529 |
25/10/2024 |
11/02/2025 |
2024 |
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS N. 36/2023 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO OTTOBRE DICEMBRE2024 ALLA DITTA FARAONE ROCCO CON SEDE IN CASTELLETTO CERVO ? CIG B3769C0529 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
23.428,64 |
,00 |
FRNRCC68P24Z133Q - FARAONE ROCCO |
| B191775F91 |
16/05/2024 |
17/04/2025 |
2024 |
AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI ELABORATI NECESSARI ALL'ACQUISIZIONE DI CONCESSIONE PER IL PRELIEVO DI ACQUA DA POZZO PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI PARLAMENTO - DOTT.SA BARBARA LOI, STUDIO ASSOCIATO TERRITORIUM. CODICE CIG: B191775F91. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.560,00 |
,00 |
LOIBBR69A50A859B - LOI/ BARBARA |
| B4E8C460EE |
18/12/2024 |
07/04/2025 |
2024 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO PROFESSIONALE PER PROPOSTA FATTIBILITA' TECNICO/ECONOMICA DI RIPRISTINO IN ESERCIZIO DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN FRAZIONE LORAZZO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.887,35 |
3.887,35 |
DNTGLC70P29B019J - DONETTI GIANLUCA |
| B6E22EAF7E |
|
|
2025 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE O.D.A. SU MEPA ALLA DITTA IDEA DI GRAZIANO PIRVA PER L'ATTIVAZIONE DI LICENZA TRIENNALE DI SUPREMO BUSINESS CON 5 CONNESSIONI SIMULTANEE ? CIG B6E22EAF7E |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
691,00 |
691,00 |
PVIGZN60D12E897G - IDEA DI GRAZIANO PIVA |
| B43BB0F675 |
|
|
2024 |
INTERVENTI A FAVORE DELLO SPORT - RIDUZIONE COSTO ABBONAMENTI ENTRATA PISCINA "RIVETTI" - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO ? DICEMBRE 2025 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.918,03 |
,00 |
02050250964 - IN SPORT S.R.L. S.S.D. |
| B6FB63F693 |
22/05/2025 |
31/12/2025 |
2025 |
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B, DEL D.LGS. 36/2023 PER LA FORNITURA DI D.P.I. DA DESTINARE ESCLUSIVAMENTE AGLI OPERAI COMUNALI ? IMPEGNO DI SPESA - DITTA PASTORELLO E POZZATI & C. SAS CON SEDE IN COSSATO- CIG:B6FB63F693. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.194,26 |
,00 |
00486900020 - PASTORELLO, POZZATI & C. SAS |
| B721ACA31C |
|
|
2025 |
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO SU MEPA ALLA DITTA SISCOM SPA DI SERVIZIO INFORMATICO (FORNITURA DI SOFTWARE APPLICATIVI PER GLI UFFICI COMUNALI E SERVIZI COLLEGATI) COMPRENSIVO DI ADESIONE AI SERVIZI RESI DISPONIBILI DALL'ANAGRAFE NAZIONALE POPOLAZIONE RESIDENTE (ANPR) PER L'UTILIZZO DELL'ARCHIVIO NAZIONALE INFORMATIZZATO DELLO STATO CIVILE (ANSC) A VALERE SULL'AVVISO PUBBLICO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.4.4 "ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) - ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC) - COMUNI (LUGLIO 2024)" - CUP C51F24006040006 ? CIG B721ACA31C. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
137.000,00 |
,00 |
01778000040 - SISCOM SPA |
| B6DB200186 |
15/05/2025 |
09/06/2025 |
2025 |
FORNITURA DI DISTRUGGI DOCUMENTI PROFESSIONALE REXEL OPTIMUM AUTOFEED+ 300M E PLASTIFICATRICE TOSINGRAF VISION G20 - DITTA MR SERVICE SRL - PDA SU MEPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.210,00 |
1.210,00 |
12479491008 - MR SERVICE SRL |
| B728F824DD |
|
|
2025 |
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS N. 36/2023 DEI SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO, PER SERVIZI O AREE NON RICOMPRESE NELL'APPALTO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - CIG: B728F824DD |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.000,00 |
,00 |
02814410029 - FARAONE ROCCO SRL UNIPERSONALE |
| B2E06EF740 |
|
|
2024 |
FORNITURA, FRANCO CANTIERE, DI LASTRE IN BOTTICINO PER IL CIMITERO CAPOLUOGO -? IMPEGNO DI SPESA ? CIG: B2E06EF740 // CUP: C24H24000110004 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.278,69 |
2.300,00 |
01657110027 - FANTINI SALVATORE ANTONIO |
| B21C1CC15D |
11/09/2024 |
25/07/2025 |
2024 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO, GESTIONE E VERIFICA DELLE ATTIVITA' DI PRE-POST ORARIO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE DI COSSATO PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 E DELLE ATTIVITA' DI CENTRO ESTIVO ANNUALITA' 2025 PER GLI ALUNNI IN ETA' DI SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLE PRIME DUE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA ? CIG. B21C1CC15D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
89.599,16 |
53.551,40 |
02180380186 - ALE.MAR. B COOP. SOC. ONLUS |
| B721407EA1 |
13/06/2025 |
|
2025 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BIENNALE DI ASSISTENZA "FULL RISK" PER TRE DEFIBRILLATORI DISLOCATI SUL TERRITORIO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.700,00 |
,00 |
03686850987 - ITALIAN MEDICAL SYSTEM SRL SOCIETA' BENEFIT |
| ZD63DB55D0 |
01/01/2024 |
07/02/2025 |
2024 |
INTERVENTI A FAVORE DELLO SPORT - RIDUZIONE COSTO ABBONAMENTI ENTRATA PISCINA "RIVETTI" - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO ? DICEMBRE 2024 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.901,60 |
5.858,60 |
02050250964 - IN SPORT S.R.L. S.S.D. |
| B3184FC288 |
18/09/2024 |
25/10/2024 |
2024 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE, CON CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA, PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI COMPONENTISTICA AUDIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
131,15 |
131,15 |
01740430028 - RIGOLA LUIGI E C. SNC |
| b2473b0232 |
03/07/2024 |
25/10/2024 |
2024 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE, CON CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA, PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA E RIPARAZIONE DI COMPONENTISTICA AUDIO PRESSO LA PALESTRA "A. AGUGGIA" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.159,02 |
2.159,02 |
01740430028 - Rigola Luigi & C. S.n.c. |
| B6E9F5E336 |
|
|
2025 |
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. C DEL D.LGS. N. 36/2023 RELATIVA ALL'APPALTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE DEL CIMITERO CAPOLUOGO - LOTTO PRESTAZIONALE N. 1 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DI SPESA - CUP: C22F24000240004 // CIG: B6E9F5E336 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
102.473,20 |
,00 |
11569400010 - CONSORZIO STABILE ENERGOS |
| B2212C85F2 |
24/10/2024 |
|
2024 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, DI DURATA TRIENNALE, PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI ATTREZZATURE SPORTIVE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.600,00 |
1.266,67 |
01317370169 - SPORTISSIMO S.R.L. |
| B736A796E9 |
|
|
2025 |
MANUTENZIONE ORDINARIA MONTAFERETRI COMUNALI ANNI 2026 E 2027 // CIG: B736A796E9. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.880,00 |
,00 |
10845740017 - CIMIT SERVICE SNC |
| Z0637776EF |
14/02/2024 |
24/01/2025 |
2022 |
CONCESSIONE DEL SERVIZIO INERENTE LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DELLO STADIO "E. ABATE" E DI PARLAMENTO: IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.393,44 |
16.393,44 |
83004590028 - U.S.D. CITTA' DI COSSATO |
| B06C434735 |
04/03/2024 |
31/12/2024 |
2024 |
ASSOCIAZIONE IL CONTATO DEL CANAVESE - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI SERVIZI TECNICI PER EVENTI E MANIFESTAZIONI COMUNALI DA SVOLGERSI A TEATRO NEL CORSO DELL'ANNO 2024 - CIG B06C434735. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.880,00 |
3.012,00 |
93019730014 - IL CONTATO DEL CANAVESE |
| b5357155e9 |
|
|
2025 |
SERVIZIO DI IGIENE URBANA ED AMBIENTALE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SEAB SPA PER SERVIZI EXTRA CANONE PER SMALTIMENTO FRAZIONE VERDE IN P.ZZA CRI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
465,35 |
,00 |
02132350022 - S.E.A.B. S.P.A. - SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE |
| B6EAEAC472 |
|
|
2025 |
CUP: C24J21000350006 (CUP Master C27B17000050004) - LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI ? NUOVO CAMPO SPORTIVO IN ERBA SINTETICA IN LOCALITA' PARLAMENTO - OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E OPERE EDILI FUNZIONALI ALL'EFFICIENTAMENTO - APPROVAZIONE DI COMPETENZA DEL PROGETTO ESECUTIVO, DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DEI LAVORI E IMPEGNO DI SPESA - CPV principale: 45316100-6 - Installazione di dispositivi di illuminazione esterna. CIG: B6EAEAC472 ? ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DI INTERVENTI SUGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL PIEMONTE ANNO 2024" CONCESSO DALLA REGIONE PIEMONTE CON DETERMINAZIONE N. B6EAEAC472 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
69.804,98 |
,00 |
01461060020 - BIELETTRICA DI SECCO ALBERTO & C. S.A.S. |
| B2D9F61283 |
|
|
2024 |
OPERE DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2025 IN REGIME DI REPERIBILITA' H 24. - CUP: C27H24000830004 - CIG: B2D9F61283 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
77.924,92 |
30.538,31 |
01684750027 - COSSATO SCAVI DEI F.LLI NEGRI SNC & C |
| B660A075D8 |
|
|
2025 |
AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA BENESOLUTIONS SRLS DEL SERVIZIO TRIENNALE DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUL CENTRALINO E SUGLI APPARATI TELEFONICI VOIP E PONTE RADIO PER IL COMUNE DI COSSATO ? CODICE CIG B660A075D8 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.950,00 |
3.631,75 |
03799360049 - BENESOLUTIONS SRLS |
| B74B164EE6 |
|
|
2025 |
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B), DEL D.LGS. 36/2023 VALUTAZIONE FITOSTATICA ESEMPLARI ARBOREI- AFFIDAMENTO ALLA SEACOOP STP CON SEDE IN TORINO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.220,00 |
,00 |
04299460016 - SEACOOP STP |
| B73D5DE6DA |
|
|
2025 |
ACQUISTI IN RETE - AFFIDAMENTO DIRETTO. SERVIZIO CIRCA LO SGOMBERO NEVE DAL RETICOLO VIARIO COMUNALE E SPARGIMENTO SALE ANTIGELIVO - PERIODO 01/11/2025 - 30/04/2026 - LOTTO 1 // CIG: B73D5DE6DA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
26.994,66 |
,00 |
PLLRRT63M02D094V - PELLEREI/ROBERTO |
| B70DBFFF91 |
|
|
2025 |
RIPRISTINO DI SCARICO FOGNARIO PRESSO IL CIRCOLO ARCI PICCHETTA ? CODICE CPV: 50000000-5 SERVIZI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ? CIG: B70DBFFF91 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA b) DEL D.LGS N.36/2023. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
318,00 |
,00 |
01974410027 - TERMOIDRAULICA MORETTI EZIO |
| B73D812847 |
|
|
2025 |
ACQUISTI IN RETE - AFFIDAMENTO DIRETTO. SERVIZIO CIRCA LO SGOMBERO NEVE DAL RETICOLO VIARIO COMUNALE E SPARGIMENTO SALE ANTIGELIVO - PERIODO 01/11/2025 - 30/04/2026 - LOTTO 2 // CIG: B73D812847. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24.753,00 |
,00 |
02814410029 - FARAONE ROCCO SRL UNIPERSONALE |
| B7577643F9 |
|
|
2025 |
INTERVENTI SULLE AREE SOGGETTE A LIMITAZIONE DEL TRAFFICO ? REALIZZAZIONE DI PERCORSI CICLABILI E AREE PEDONALI: "RIGENERARE IL CUORE URBANO. Proprietà Ex Enel: place making e trasformazione dell'area abbandonata acquistata in asta fallimentare in un nuovo luogo aperto e inclusivo. Demolizione dei fabbricati esistenti e completamento dell'asse pedonale trasversale" ? CUP: C21B23000280006. SERVIZIO MANUTENTIVO TRATTO ASSE TRASVERSALE INTERNO AI GIARDINI PUBBLICI COMUNALI. CIG: B7577643F9 - CPV: 77313000-7- Servizi di manutenzione parchi. CPV secondario: 45262321-7 - Lavori di pavimentazione. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.800,00 |
,00 |
02767450022 - IMPRESA LLESHI SAS DI LLESHI SHKELZEN & c |
| B73D978FB3 |
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2025 |
ACQUISTI IN RETE - AFFIDAMENTO DIRETTO. SERVIZIO CIRCA LO SGOMBERO NEVE DAL RETICOLO VIARIO COMUNALE E SPARGIMENTO SALE ANTIGELIVO - PERIODO 01/11/2025 - 30/04/2026 - LOTTO 3 // CIG: B73D978FB3. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.465,46 |
,00 |
CVLDVD63H13D094H - CAVALLARO DAVIDE |
| B73DAB1203 |
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2025 |
ACQUISTI IN RETE - AFFIDAMENTO DIRETTO. SERVIZIO CIRCA LO SGOMBERO NEVE DAL RETICOLO VIARIO COMUNALE E SPARGIMENTO SALE ANTIGELIVO - PERIODO 01/11/2025 - 30/04/2026 - LOTTO 4 // CIG: B73DAB1203. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.823,00 |
,00 |
02814410029 - FARAONE ROCCO SRL UNIPERSONALE |
| B763EA411C |
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2025 |
Servizio relativo alla manutenzione ordinaria degli ascensori installati presso gli edifici comunali e n.1 servoscala e n.1 montavivande ? biennio 01 luglio 2025 - 30 giugno 2027 - CPV 50750000-7 - Servizi di manutenzione di ascensori - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA b) DEL D.LGS N.36/2023 - CIG: B763EA411C. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.963,08 |
,00 |
01022300071 - SVAM ASCENSORI S.R.L. |
| B722B8518E |
04/06/2025 |
19/06/2025 |
2025 |
IMPRESA FUNEBRE MINERO S.R.L. ? AFFIDAMENTO SERVIZIO FUNEBRE DI PERSONA IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' SOCIALE |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
01536010026 - IMPRESA FUNEBRE MINERO |
| B768130BA6 |
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2025 |
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS N. 36/2023 PER ACQUISTO DI FIORITURE ALLA DITTA FLORICOLTURA SERRA GIORGIO CON SEDE IN VIGLIANO BIELLESE (BI) ? CIG: B768130BA6 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.219,50 |
,00 |
SRRGRG55M05L880P - FLORICULTURA SERRA GIORGIO |
| ZCA3BD9B1F |
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2023 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA MONTAFERETRI COMUNALI PERIODO 01/01/2024 - 31/12/2025 - CIG ZCA3BD9B1F - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.880,00 |
2.160,00 |
10845740017 - CIMIT SERVICE SNC |
| B6497B1974 |
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2025 |
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MYO SPA DI FORNITURA MATERIALE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI ELETTORALI PER I REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, DELL'08 E 09 GIUGNO 2025 ? CODICE CIG B6497B1974 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
580,00 |
580,00 |
03222970406 - MYO S.p.A. |
| B25988DFDB |
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2024 |
ACQUISTI IN RETE - AFFIDAMENTO DIRETTO. SERVIZIO CIRCA LO SGOMBERO NEVE DAL RETICOLO VIARIO COMUNALE E SPARGIMENTO SALE ANTIGELIVO - PERIODO 01/11/2024 - 30/04/2025 - LOTTO 2. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.417,08 |
7.417,08 |
FRNRCC68P24Z133Q - FARAONE ROCCO |
| B2598AB89F |
|
|
2024 |
ACQUISTI IN RETE - AFFIDAMENTO DIRETTO. SERVIZIO CIRCA LO SGOMBERO NEVE DAL RETICOLO VIARIO COMUNALE E SPARGIMENTO SALE ANTIGELIVO - PERIODO 01/11/2024 - 30/04/2025 - LOTTO 4. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.420,25 |
5.420,25 |
FRNRCC68P24Z133Q - FARAONE ROCCO |
| B259880524 |
|
|
2024 |
ACQUISTI IN RETE - AFFIDAMENTO DIRETTO. SERVIZIO CIRCA LO SGOMBERO NEVE DAL RETICOLO VIARIO COMUNALE E SPARGIMENTO SALE ANTIGELIVO - PERIODO 01/11/2024 - 30/04/2025 - LOTTO 1. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.283,01 |
8.283,01 |
PLLRRT63M02D094V - PELLEREI ROBERTO |
| B2598A2134 |
|
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2024 |
ACQUISTI IN RETE - AFFIDAMENTO DIRETTO. SERVIZIO CIRCA LO SGOMBERO NEVE DAL RETICOLO VIARIO COMUNALE E SPARGIMENTO SALE ANTIGELIVO - PERIODO 01/11/2024 - 30/04/2025 - LOTTO 3. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.905,20 |
6.905,20 |
CVLDVD63H13D094H - CAVALLARO DAVIDE |
| B763EA411C |
|
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2025 |
Servizio relativo alla manutenzione ordinaria degli ascensori installati presso gli edifici comunali e n.1 servoscala e n.1 montavivande ? biennio 01 luglio 2025 - 30 giugno 2027 - CPV 50750000-7 - Servizi di manutenzione di ascensori - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA b) DEL D.LGS N.36/2023 - CIG: B763EA411C. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.963,08 |
,00 |
| Z0C3C8108E |
25/09/2023 |
31/08/2025 |
2023 |
DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO SU MEPA ALLA SOCIETA' EUROSERVIZI SRL PER FORNITURA DI PRODOTTI SANITARI PER L'ASILO NIDO COMUNALE |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.269,51 |
7.676,38 |
08057040019 - EUROSERVIZI SRL |
| B7765847C5 |
|
|
2025 |
INCARICO DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2026 IN REGIME DI REPERIBILITA' H24. AFFIDAMENTO DIRETTO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - IMPEGNO DI SPESA. CIG: B7765847C5 // C27H25000700004 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.393,99 |
,00 |
CCNRRT75D28A859K - CAUCINO/ROBERTO |
| B6FA2F7D40 |
23/05/2025 |
27/06/2025 |
2025 |
FORNITURA DI VERBALI AUTOIMBUSTANTI A SCATTO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA - PDA SU MEPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.634,50 |
1.634,50 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| B782C9C3E6 |
|
|
2025 |
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' MAGGIOLI SPA DI SERVIZIO INFORMATICO (ASSISTENZA INFORMATICA PER DUMP E SCARICO DATI DOCUMENTALI) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.360,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| B44EBDBD31 |
|
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2024 |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE "FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 16 (GARA 82-2024)" - PER LA FORNITURA DI ELETTRICITA' A FAVORE DEGLI STABILI COMUNALI PER L'ANNO 2025 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
230.247,04 |
91.436,65 |
02616630022 - NOVA AEG S.P.A. |
| B777C842B5 |
|
|
2025 |
ACQUISTI IN RETE - AFFIDAMENTO DIRETTO - SERVIZIO DI SOMMA URGENZA DI PULIZIA CADITOIE IN SEGUITO ALL'EVENTO METEOROLOGICO DEL 21.06.2025. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B777C842B5. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.980,20 |
,00 |
01708070022 - EFFETRE DI FILISETTI SRL |
| B35BE2ED8D |
|
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2024 |
SERVIZIO DI FORNITURA E POSA DI N. 3 VENTILCONVETTORI A GAS PRESSO GLI SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO PICCHETTA, SITO IN VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'- CODICE C.P.V.: 50700000-2 (SERVIZI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI EDIFICI) ? CIG: B35BE2ED8D - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA b) DEL D.LGS N.36/2023. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
4.000,00 |
02019640024 - RIVETTI TERMOIDRAULICA |
| 93979780CA |
|
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2022 |
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER 24 MESI. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
128.651,05 |
128.651,05 |
03095910018 - EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA |
| B50309BF5E |
|
|
2024 |
ACCORDO QUADRO COMPLETO (art. 59 del D.Lgs. n. 36/2023) CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO A SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI. PERIODO 2024-2025 ? CUI:S83000070025202300006. CIG B030A483B2 - CPV 50000000-5 Servizi di riparazione e manutenzione. CPV secondari 45453100-8 Lavori di riparazione e 45262500-6 Lavori edili e di muratura. APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO ATTUATIVO 2 (CIG derivato: B50309BF5E) E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
22.140,03 |
22.140,03 |
02484500026 - CAM S.R.L. |
| B445B1EC17 |
|
|
2024 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA PER RILEVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DATI FINALIZZATI ALLA CREAZIONE DI SUPPORTI INFORMATIZZATI RELATIVI A OPERE SEGUITE DAL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI. CIG: B445B1EC17 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.900,00 |
4.900,00 |
MGLPLA52M03A859C - MAGLIOLA PAOLO |
| B78578A123 |
|
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2025 |
LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO CLAROLO LOTTO 3 (CUP: C28H22000290002 ? CIG B78578A123). AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA1 LETTERA A) DEL D.LGS. 36/2023 DELLE OPERE COMPLEMENTARI ? DITTA ESCAVAZIONI FRATELLI BAZZANI SPA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.421,32 |
,00 |
01236860027 - ESCAVAZIONI F.LLI BAZZANI SPA |
| Z413BAA58D |
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24/04/2025 |
2023 |
"RIGENERARE IL CUORE URBANO. PROPRIETÀ EX ENEL: PLACE MAKING E TRASFORMAZIONE DELL'AREA ABBANDONATA ACQUISITA IN ASTA FALLIMENTARE IN UN NUOVO LUOGO APERTO E INCLUSIVO. DEMOLIZIONE DEI FABBRICATI ESISTENTI E COMPLETAMENTO DELL'ASSE PEDONALE TRASVERSALE". SERVIZI TECNICO PROFESSIONALI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, CONTABILITA' E COLLAUDO. CIG: Z413BAA58D. CPV: 71200000-0 - Servizi architettonici e servizi affini |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
37.429,60 |
30.680,00 |
RVRGLC69T19A859Y - RAVARA GIANLUCA |
| B4B29F47ED |
|
|
2024 |
CUP: C22B24000640004 - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SISTEMA MEPA PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PRATICA GSE COPERTURA SCUOLA MEDIA MAGGIA ? CIG: B4B29F47ED - CPV 71322000-1 ? Servizi professionali di progettazione di opere di ingegneria civile e industriale . DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.280,00 |
3.553,00 |
01954710032 - AZETA SRL |
| B508971EA9 |
|
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2024 |
CUP: C23D21002830005. RIGENERARE IL CUORE URBANO ? RESILIENZA URBANA IN SPAZI DEGRADATI: "RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI LOCALI IN DISUSO DELLA PIASTRA AL PIANO TERRA DELL'EDIFICIO DI PIAZZA ELVO TEMPIA (EX PIAZZA MERCATO) QUALE SEDE DI UFFICI COMUNALI APERTI AL PUBBLICO" ? SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE ALLACCIO NUOVO CONTATORE QUADRO ELETTRICO NUOVI UFFICI - Determinazione a contrarre, affidamento e impegno di spesa. CIG: B508971EA9 CPV 50710000-5 - Servizi di riparazione e manutenzione di impianti elettrici e meccanici di edifici; 45259000 Riparazione e manutenzione di impianti. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.416,74 |
4.416,74 |
GLRSLV63R08A859L - TECNO IMPIANTI di Ogliaro Silvio |
| B4AC0267DA |
16/12/2024 |
|
2024 |
FORNITURA DI VESTIARIO AL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE - DITTA ST PROTECT SPA - LOTTO 2 CONVENZIONE SCR PIEMONTE SPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.418,49 |
1.318,14 |
02372680187 - ST PROTECT SPA |
| B03469892E |
|
|
2024 |
AFFIDAMENTO DL E CSE PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DI PORZIONE DEL MANTO DI COPERTURA DELLA SCUOLA INFANZIA MASSERIA A SEGUITO DI FORTI VENTI NOTTE 22/12/2023 CIG: B03469892E. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
515,52 |
515,52 |
10119920014 - Studio Settanta7 |
| B485DC1134 |
|
|
2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA DIGITECH SRL DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEI FILE AUDIO DEI DIBATTITI CONSILIARI E DI EVENTUALI ALTRE ATTIVITA' DELL'ENTE ? CODICE CIG B485DC1134 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
252,45 |
03180080594 - DIGITECH SRL |
| B6216FBE36 |
24/03/2025 |
31/12/2025 |
2025 |
DITTA E20PROGETTI SRL- AFFIDAMENTO FORNITURA PANNELLATURA ESPOSITIVA PER L' ECOMUSEO DEL COSSATESE E DELLE BARAGGE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.080,00 |
4.080,00 |
02013740028 - E20PROGETTI SRL |
| 9269469FCA |
01/09/2022 |
31/08/2025 |
2022 |
PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEL D. LGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL TEATRO COMUNALE DI COSSATO PER IL PERIODO DAL 01/09/2022 AL 31/08/2025 CON FACOLTA' DI RINNOVO TRIENNALE - CIG 9269469FCA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON ESECUZIONE DEL CONTRATTO IN VIA D'URGENZA AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 8, DEL D.LGS 50/2016 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE IL CONTATO DEL CANAVESE DI IVREA. |
|
PROCEDURA APERTA |
237.154,75 |
237.154,75 |
93019730014 - IL CONTATO DEL CANAVESE |
| B58B6CFEFB |
|
|
2025 |
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B DI COMPLEMENTO D'ARREDO DELLA NUOVA SEDE DISTACCATA DEGLI UFFICI COMUNALI (EDIFICIO DI PIAZZA TEMPIA - EX PIAZZA MERCATO)- FORNITURA DI BACHECA AUTOPORTANTE - CPV PRINCIPALE: B58B6CFEFB |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
320,00 |
320,00 |
00387880396 - STUDIO T |
| B406C98018 |
|
|
2024 |
SERVIZIO DI FORNITURA E POSA DI NUOVA APPARECCHIATURA DEL MECCANISMO DI TRAZIONE, DELLA LAVASCIUGA PAVIMENTI DEL MERCATO COPERTO DI PIAZZA C.R.I. ? CODICE C.P.V. 50000000-5 (SERVIZI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE) - CIG: B406C98018. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA b) DEL D.LGS N.36/2023. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.383,00 |
1.383,00 |
02032680023 - CIZETA S.A.S. DI ZAPPATERRA ENRICO E C. |
| B639A05347 |
|
|
2025 |
SERVIZIO DI FORNITURA E POSA DI NUOVO MOTORE DI ASPIRAZIONE E RIPARAZIONE GALLEGGIANTE, DELLA LAVASCIUGA PAVIMENTI DEL MERCATO COPERTO DI PIAZZA C.R.I. ? CODICE C.P.V. 50000000-5 (SERVIZI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE) - CIG: B639A05347. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA b) DEL D.LGS N.36/2023. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
352,00 |
352,00 |
02032680023 - CIZETA S.A.S. DI ZAPPATERRA ENRICO E C. |
| B6EF63C297 |
|
|
2025 |
REALIZZAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI PROVVISORI, A SERVIZIO DELLE CABINE DEI SEGGI ELETTORALI, IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE, NEI GIORNI 8/9 GIUGNO 2025 E PRONTA REPERIBILITA' PER INTERVENTI D'URGENZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA TORNATA ELETTORALE. ? CODICE CPV: 50711000-2 SERVIZI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI DI EDIFICI. ? CIG: B6EF63C297 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA a) DEL D.LGS N.36/2023. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
01494890021 - A.E.I. Elettromeccanica di Manischiari Danilo & C |
| B365BC59A7 |
|
|
2024 |
CUP MASTER: C24J24000190004.RIGENERARE IL CUORE URBANO. ARREDI STANDARD E COMPLEMENTI D'ARREDO DELLA NUOVA SEDE DISTACCATA DEGLI UFFICI COMUNALI (EDIFICIO DI PIAZZA TEMPIA - EX PIAZZA MERCATO). LOTTO 3: FORNITURA DI PORTA BUSSOLA SCORREVOLE IN OPERA. CIG: B365BC59A7 CPV principale: 44221120-2 ? Porte-finestre. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.680,00 |
15.680,00 |
01497710028 - C.R. F.LLI. CINCOTTO SNC, |
| B365F970BC |
|
|
2024 |
CUP MASTER: C24J24000190004. RIGENERARE IL CUORE URBANO. ARREDI STANDARD E COMPLEMENTI D'ARREDO DELLA NUOVA SEDE DISTACCATA DEGLI UFFICI COMUNALI (EDIFICIO DI PIAZZA TEMPIA - EX PIAZZA MERCATO). LOTTO 4: FORNITURA DI POLTRONE OPERATIVE PER NUOVE POSTAZIONI DI LAVORO E DI TRE TAVOLI (BENCH MULTIPOSTO). CIG: B365F970BC - CPV principale: 39113000-7 - Sedie e sedili vari |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.500,00 |
11.500,00 |
02348610029 - ISOARDI GROUP SRL |
| B4FE5DC0AF |
|
|
2024 |
CUP: C29I24001200004. INTERVENTO ANTISFONDELLAMENTO DEL SOLAIO DI COPERTURA DELLA SCUOLA MEDIA L.MAGGIA. APPROVAZIONE DI COMPETENZA DEL PROGETTO ESECUTIVO, DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DEI LAVORI E IMPEGNO DI SPESA. CPV principale: 45262522-6 Lavori edili. CIG: B4FE5DC0AF |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
75.801,20 |
15.160,24 |
06383510960 - SICURTECTO SRL |
| ZFA392DE43 |
|
|
2022 |
STABILE COMUNALE ADIBITO A CASERMA VIGILI DEL FUOCO - SERVIZIO TECNICO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI PROGETTAZIONE PER LA MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ED EMISSIONE DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA. CIG ZFA392DE43 ? DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.806,40 |
2.080,00 |
VLSDVD73E22A859A - VALSECCHI DAVIDE |
| B758F6C8C2 |
|
|
2025 |
CUP: C22H25000270004 - CAMPO SPORTIVO PICCHETTA REALIZZAZIONE NUOVO BAGNO AD USO SPETTATORI ? APPROVAZIONE DI COMPETENZA DEL PROGETTO ESECUTIVO, DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DEI LAVORI E IMPEGNO DI SPESA - CPV principale: 45262700-8 ? CIG: B758F6C8C2. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.138,08 |
,00 |
10133150960 - SWIT SRL |
| B777AC2F57 |
|
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2025 |
CUP: C24J21000350006 (CUP Master C27B17000050004) - LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI ? NUOVO CAMPO SPORTIVO IN ERBA SINTETICA IN LOCALITA' PARLAMENTO - OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E OPERE EDILI FUNZIONALI ALL'EFFICIENTAMENTO. Servizi tecnico professionali di architettura ed ingegneria relativi alla direzione lavori, contabilità, liquidazione e redazione del certificato di regolare esecuzione ? coordinamento in fase di esecuzione ex d.lgs. 81/2008, ss.mm.ii.. CIG: B777AC2F57. CPV: 71200000-0 - Servizi architettonici e servizi affini |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.814,20 |
,00 |
PVNPNG68L09A794M - PAVONI PIERANGELO |
| B5EBF76EF7 |
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2025 |
CUP: C21B23000280006 - INTERVENTI SULLE AREE SOGGETTE A LIMITAZIONE DEL TRAFFICO ? REALIZZAZIONE DI PERCORSI CICLABILI E AREE PEDONALI: "RIGENERARE IL CUORE URBANO. PROPRIETÀ EX ENEL: PLACE MAKING E TRASFORMAZIONE DELL'AREA ABBANDONATA ACQUISTATA IN ASTA FALLIMENTARE IN UN NUOVO LUOGO APERTO E INCLUSIVO. DEMOLIZIONE FABBRICATO ESISTENTE E COMPLETAMENTO DELL'ASSE PEDONALE TRASVERSALE" ? PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART 50, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 36/2023, RELATIVA ALL'APPALTO DI LAVORI - LOTTO PRESTAZIONALE N. 3 ? CIG PRINCIPALE: B2705C5336. APPROVAZIONE MODIFICA N. 2 DEL CONTRATTO RELATIVO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI EX ART. 120 DEL D.LGS n. 36/2023. CIG MODIFICA CONTRATTO n. 2 B5EBF76EF7 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.669,77 |
,00 |
01236860027 - ESCAVAZIONI F.LLI BAZZANI SPA |
| B2705C5336 |
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31/03/2025 |
2024 |
"CUP: C21B23000280006 - INTERVENTI SULLE AREE SOGGETTE A LIMITAZIONE DEL TRAFFICO ? REALIZZAZIONE DI PERCORSI CICLABILI E AREE PEDONALI: "RIGENERARE IL CUORE URBANO. PROPRIETÀ EX ENEL: PLACE MAKING E TRASFORMAZIONE DELL'AREA ABBANDONATA ACQUISTATA IN ASTA FALLIMENTARE IN UN NUOVO LUOGO APERTO E INCLUSIVO. DEMOLIZIONE FABBRICATO ESISTENTE E COMPLETAMENTO DELL'ASSE PEDONALE TRASVERSALE" ? PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART 50, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 36/2023, RELATIVA ALL'APPALTO DI LAVORI - LOTTO PRESTAZIONALE N. 3 ? CIG: B2705C5336 ? APPROVAZIONE VERBALI DELLA PROCEDURA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
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PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
166.335,42 |
166.335,42 |
01236860027 - ESCAVAZIONI F.LLI BAZZANI SPA |
| B2D00CC4CE |
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2024 |
CUP C29I24000830001. INTERVENTI FINANZIATI CON FONDI DI CUI ALL'ART.1, COMMI 29 -37 DELLA L. 160/2019 ? UTILIZZO ECONOMIE ANNUALITÀ 2020 ? 2022. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO COMUNALE IN FRAZIONE LORAZZO. APPROVAZIONE DI COMPETENZA DEL PROGETTO ESECUTIVO, DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DEI LAVORI E IMPEGNO DI SPESA - CIG: B2D00CC4CE CPV: 45262321-7 LAVORI DI PAVIMENTAZIONE |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.987,66 |
5.950,34 |
02707770026 - BM FLOORING SRL |
| B18EF2F380 |
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03/04/2025 |
2024 |
SERVIZIO ASSISTENZA ARCHEOLOGICA AGLI SCAVI - INTERVENTI SULLE AREE SOGGETTE A LIMITAZIONE DEL TRAFFICO ? REALIZZAZIONE DI PERCORSI CICLABILI E AREE PEDONALI: "RIGENERARE IL CUORE URBANO. PROPRIETÀ EX ENEL: PLACE MAKING E TRASFORMAZIONE DELL'AREA ABBANDONATA ACQUISTATA IN ASTA FALLIMENTARE IN UN NUOVO LUOGO APERTO E INCLUSIVO. DEMOLIZIONE DEI FABBRICATI ESISTENTI E COMPLETAMENTO DELL'ASSE PEDONALE TRASVERSALE" ? LOTTO PRESTAZIONALE N. 1 ? CUP: C21B23000280006 ? CIG: B18EF2F380 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.573,13 |
2.573,13 |
GBTNNL57A47D094I - GABUTTI/ANTONELLA |
| B79B9F6B8A |
11/07/2025 |
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2025 |
FORNITURA DI PNEUMATICI AD AUTOVETTURA DI SERVIZIO RENAULT MEGANE TARGA YA262AC - DITTA GROSSO EDMONDO |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
308,20 |
,00 |
GRSDND59M29L436P - GROSSO EDMONDO |
| B431929C21 |
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18/04/2025 |
2024 |
"CUP: C21B23000280006 - INTERVENTI SULLE AREE SOGGETTE A LIMITAZIONE DEL TRAFFICO ? REALIZZAZIONE DI PERCORSI CICLABILI E AREE PEDONALI: "RIGENERARE IL CUORE URBANO. PROPRIETÀ EX ENEL: PLACE MAKING E TRASFORMAZIONE DELL'AREA ABBANDONATA ACQUISTATA IN ASTA FALLIMENTARE IN UN NUOVO LUOGO APERTO E INCLUSIVO. DEMOLIZIONE FABBRICATO ESISTENTE E COMPLETAMENTO DELL'ASSE PEDONALE TRASVERSALE" ? PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART 50, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 36/2023, RELATIVA ALL'APPALTO DI LAVORI - LOTTO PRESTAZIONALE N. 2 CIG: B431929C21 ? APPROVAZIONE VERBALI DELLA PROCEDURA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
57.398,32 |
57.398,32 |
MBRMHL69L31A479F - ELETTRO SERVICE DI AMBROSONE MICHELE |
| B780C60A20 |
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2025 |
AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PER SERVIZI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALLA REDAZIONE DELLE SCHEDE DI LIVELLO 1 DEI PONTI DI VIA AMENDOLA, VIA MAZZINI, VIA XXV APRILE E N.2 PONTI IN LOCALITA' CASTELLENGO.AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B780C60A20 CPV: 71250000-5 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.963,17 |
,00 |
VRCLNZ76T14A859Y - VERCELLOTTI/LORENZO. |
| B7A5F60C90 |
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2025 |
ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNI 2024 ? 2026. CODICE CIG: B4401FDEE7 DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA CONTRATTO APPLICATIVO NR. 3 ORSO BLU IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE CIG DERIVATO B7A5F60C90. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.295,08 |
,00 |
01747390027 - ORSO BLU IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE |
| B7A46B1DF5 |
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2025 |
SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - CPV. 71630000-3 ? CIG: B7A46B1DF5. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023. IMPEGNO DI SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.099,98 |
,00 |
02106960392 - T&A SRL |
| 72822330C8 |
30/04/2018 |
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2017 |
SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - SERVIZI LUCE 3 - LOTTO 1 -ADESIONE A CONVENZIONE - IMPEGNO DI SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.354.117,39 |
3.457.404,96 |
12860530158 - CITELUM ITALIA SRL |
04501140968 - CITELUM S.A. |
| B7CE68EE5F |
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2025 |
CUP: C21B23000280006 - SERVIZIO FORMATIVO E DI ASSISTENZA ALL'UTILIZZO DEI PROIETTORI INSTALLATI NELL'AMBITO DEI LAVORI: "Interventi sulle aree soggette a limitazione del traffico ? realizzazione di percorsi ciclabili e aree pedonali: "rigenerare il cuore urbano. Proprietà Ex Enel: place making e trasformazione dell'area abbandonata acquistata in asta fallimentare in un nuovo luogo aperto e inclusivo. Demolizione dei fabbricati esistenti e completamento dell'asse pedonale trasversale" ? LOTTO PRESTAZIONALE N. 2. CPV: 51310000-8 (Servizi di installazione di apparecchiature radio, televisive, audio e video) - CIG: B7CE68EE5F. Determinazione a contrarre e impegno di spesa. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
,00 |
09964950019 - PROIETTA SRL |
| A035B72D68 |
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2024 |
PROCEDURA NEGOZIATA CIRCA L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DI PUBBLICO SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE CIMITERIALI ? DURATA BIENNALE ? CIG A035B72D68 - S.U.A. PROVINCIA DI BIELLA ? COMUNICAZIONE DI AVVENUTA CONCLUSIONE DELLE PROCEDURE DI GARA, PROT. N. 6527 DEL 4/3/2024 - D.D. DI AGGIUDICAZIONE AREA AMMINISTRATIVA E WELFARE DELLA PROVINCIA DI BIELLA, IN DATA 29/2/2024, N. 365 ? PRESA D'ATTO E IMPEGNO DI SPESA. |
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PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
116.744,44 |
77.553,14 |
01747390027 - ORSO BLU IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE |
| B630E2BA86 |
|
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2025 |
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI MONITORAGGIO DEL FRANAMENTO DI VIA FILIPPO CORRIDONI - COSSATO. AFFIDAMENTO DIRETTO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG: B630E2BA86 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
444,08 |
444,08 |
02090860020 - STUDIO ASSOCIATO TERRITORIUM |
| B7B5233F17 |
|
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2025 |
CUP C22B25000510004 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINI DANNI ALLE COPERTURE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SCUOLA MEDIA LEONARDO DA VINCI E ASILO NIDO COMUNALE IOLANDA FASSIO CAUSATI DALL'EVENTO ATMOSFERICO DEL 21/06/2025. - CODICE C.P.V.: 45261900-3 (Lavori di riparazione e manutenzione tetti) ? CIG: B7B5233F17 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA b) DEL D.LGS N.36/2023. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.687,70 |
,00 |
02311300020 - CACCIATI FED SNC DI ALDO, MIRCO E LUCA CACCIATI & C |
| B1D6E44AA5 |
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2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B), ALLA SOCIETA'ILGER.COM SRL DI SERVIZIO INFORMATICO (SERVIZIO DI GESTIONE POSTA ELETTRONICA ORDINARIA) - IMPEGNO DI SPESA - CIG B1D6E44AA5 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.982,80 |
7.806,40 |
02256810348 - ilger.com srl |
| B7B47D4022 |
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2025 |
AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVVOCATO STEFANO PAPA PER RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DEL PIEMONTE NORD (CONTROVERSIA COMUNE DI COSSATO / AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE NORD ? PROVVEDIMENTO DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2016) ? CIG B7B47D4022. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.829,55 |
,00 |
PPASFN68P19L219T - PAPA/STEFANO |
| B56A9734AF |
|
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2025 |
ACQUISTI IN RETE - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE, VERTICALE ED INDICATORIA ANNO 2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ? CIG: B56A9734AF |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24.802,38 |
,00 |
01363440023 - S.P.A.P. S.A.S. DI CACCAMO RAG. ARCANGELO |
| B3EB0CC480 |
|
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2024 |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDA SYSTEM SRL DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI ARCHIVI ROTANTI E COMPATTABILI - CIG B3EB0CC480 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.910,00 |
18.910,00 |
10735840018 - EDA SYSTEM SRL |
| B5C4258AF1 |
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2025 |
PRESTAZIONE DI SERVIZIO RELATIVO ALLA REVISIONE E COMPILAZIONE REGISTRO APPRESTAMENTI ANTINCENDIO -C.P.V.: 50413200-5 SERVIZI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI ANTINCENDIO -DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023. IMPEGNO DI SPESA. CIG B5C4258AF1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.780,00 |
10.780,00 |
02471380028 - SAREM S.R.L. |
| B5BE52C7A7 |
|
|
2025 |
ACQUISTI IN RETE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE MANUFATTI STRADALI ? ANNO 2025 ? SECONDO ESPERIMENTO - AFFIDAMENTO DIRETTO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ? CIG: B5BE52C7A7 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.514,61 |
20.514,61 |
01708070022 - EFFETRE DI FILISETTI SRL |
| B69C27A241 |
|
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2025 |
ALLESTIMENTI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM ABROGATIVI 2025, PREVISTI PER DOMENICA 08/06/2025 E LUNEDI 09/06/2025 - SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' PER EVENTUALI INTERVENTI D'URGENZA E SERVIZIO DI PULIZIA DELLE AULE SCOLASTICHE SEDE DEI SEGGI. CIG: B69C27A241. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA b) DEL D.LGS N.36/2023. CPV prevalente: 63100000-0 Servizi di movimentazione, magazzinaggio e servizi affini e CPV secondario: 90919000 ? 2 Servizi di pulizia di uffici, scuole e apparecchiature per ufficio. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.489,10 |
8.489,10 |
01747390027 - COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU A R.L. |
| B17FA327CA |
|
|
2024 |
ACCORDO QUADRO COMPLETO (art. 59 del D.Lgs. n. 36/2023) CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO A SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI. PERIODO 2024-2025 ? CUI:S83000070025202300006. CIG B030A483B2 - CPV 50000000-5 Servizi di riparazione e manutenzione. CPV secondari 45453100-8 Lavori di riparazione e 45262500-6 Lavori edili e di muratura. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE, DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO ATTUATIVO 1 (CIG derivato: B17FA327CA) E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.960,00 |
13.500,00 |
02484500026 - CAM S.R.L. |
| B79B8CE747 |
11/07/2025 |
05/08/2025 |
2025 |
FORNITURA DI CHIAVI DI AVVIAMENTO SOSTITUTIVE PER AUTOVETTURA DI SERVIZIO RENAULT MEGANE TARGA YA262AC - DITTA SUPERAUTO SPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
289,18 |
289,18 |
00182150185 - SUPERAUTO SPA |
| 8983559B66 |
01/07/2022 |
31/12/2024 |
2022 |
PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO FORNITURA DI SOFTWARE APPLICATIVI PER GLI UFFICI COMUNALI E SERVIZI COLLEGATI PER GLI ANNI 2022/2024 PER IL COMUNE DI COSSATO (CIG 8983559B66) - PRESA ATTO AGGIUDICAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA |
|
PROCEDURA APERTA |
120.114,00 |
94.881,97 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| B230E98353 |
01/07/2024 |
30/06/2027 |
2024 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE O.D.A. SU MEPA - RISCATTO SCANNER IN USO PRESSO L'UFFICIO PROTOCOLLO E ATTIVAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE TRIENNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.250,00 |
1.030,00 |
06432300017 - ZIA SRL |
| B060965E69 |
20/02/2024 |
24/09/2025 |
2024 |
SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI AUTOMEZZO COMUNALE, FIAT DUCATO TARGATO FH526RS, IN DOTAZIONE ALL' UFFICIO MANUTENZIO/ESPROPRI/LAVORI PUBBLICI, CON SEDE IN PIAZZA GRAMSCI, 5 ? CODICE C.P.V.: 50110000-9 (SERVIZI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI VEICOLI A MOTORE E ATTREZZATURE AFFINI) - CIG: B060965E69 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA b) DEL D.LGS N.36/2023. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,33 |
80,33 |
02769740024 - OFFICINA MATTOTEA DI FOGLIATA MATTEO |
| B73E7DAE2F |
|
|
2025 |
AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE RDO SU MEPA ALLA SOCIETA' HAL SERVICE SPA PER SERVIZIO INFORMATICO (ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DI SERVER HOST, SWITCH CORE, FIREWALL, NAS) - CIG B73E7DAE2F |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
32.050,00 |
5.193,90 |
01668080029 - HAL SERVICE SPA |
| B6D288098E |
|
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2025 |
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' TECHNICAL DESIGN SRL PER SERVIZIO INFORMATICO (ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE GISMASTER CON MIGRAZIONE IN CLOUD E DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE SUAP & SUE MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 ? INVESTIMENTO 2.2. ? SUB-INVESTIMENTO 2.2.3 DEL PNRR - CUP C21F24000210006 - CIG B6D288098E |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
42.630,00 |
16.979,67 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN S.R.L. |
| B06BC309D7 |
|
|
2024 |
PRESTAZIONE DI SERVIZIO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA DELLE PORTE REI, DELLE PORTE DI ESODO E DEGLI IDRANTI PRESENTI PRESSO L'ASILO NIDO DI LORAZZO ? PERIODO 1° SEMESTRE 2024 ? CODICE C.P.V.: 50413200-5 (SERVIZI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI ANTINCENDIO) ? CIG: B06BC309D7 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA b) DELLA LEGGE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
70,00 |
02471380028 - SAREM S.R.L. |
| Z6D3A148FB |
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2023 |
SERVIZIO DI FORNITURA E POSA DI PERNO (CERNIERA) DI PORTA R.E.I.- USCITA DI SICUREZZA, PRESENTE NEI LOCALI DEL CENTRO INCONTRO, PRESSO IL MERCATO COPERTO DI PIAZZA C.R.I. ? CIG: Z6D3A148FB. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA a) DELLA LEGGE 120/2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
204,00 |
204,00 |
02471380028 - S.A.R.E.M. SRL |
| B56CF40665 |
|
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2025 |
CUP C29D18000000001 "COMPLETAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI VILLA RANZONI ATTRAVERSO LA MESSA IN SICUREZZA DELLA MANICA DEL TORCHIO E LA SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA". PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE RELATIVI ALLE FASI DI PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO IN FASE DI PROGETTAZIONE E APPALTO. RIMBORSO ALLA SUAAV DELLA PROVINCIA DI BIELLA. CIG LAVORI: B56CF40665 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
649.542,00 |
171.249,65 |
03088040013 - DIMENSIONE SPA |
| B4FC8AB9C2 |
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2025 |
CUP: C24F21000030001: OPERE DI IMPLEMENTAZIONE DELLA SICUREZZA NEI GIARDINI PUBBLICI CENTRALI DI COSSATO (BI) - LOTTO 2 ? AUTOMAZIONE DEI CANCELLI DI INGRESSO ? DM 08/07/2021 PER IL FINANZIAMENTO DELLE INIZIATIVE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA VENDITA E DELLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI NEL TRIENNIO 2020/2022 ART. 1, COMMA 540, LEGGE N. 160/2019" - CIG: B4FC8AB9C2. AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA CON POSA IN OPERA E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.600,00 |
10.600,00 |
02339150027 - BOTTA S.R.L. |
| B785C60EC0 |
|
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2025 |
AFFIDAMENTO DIRETTO SU MEPA ALLA SOCIETA' MAGGIOLI SPA DI SERVIZIO INFORMATICO RELATIVO ALLA CONFIGURAZIONE CON CONTABILITÀ SISCOM ? CIG B785C60EC0 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| B1E6516962 |
07/06/2024 |
|
2024 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA TRIENNALE DI RICAMBI PER DEFIBRILLATORI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.688,52 |
2.267,00 |
01939780993 - SEAGULL H.C. S.A.S. DI OLIVARI MIRCO & C. |
| B323F08A64 |
24/09/2024 |
10/10/2025 |
2024 |
AFFIDAMENTO TRAMITE RDO SU MEPA CON UN SOLO OPERATORE - PROROGA DI 12 MESI DEI CONTRATTI DI NOLEGGIO DI N. 2 (DUE) APPARECCHI MULTIFUNZIONE A COLORI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI ATTIVITA' ECONOMICHE E RAGIONERIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
544,00 |
544,00 |
01788080156 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA |
| 9844051FDB |
|
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2023 |
DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' TECHNICAL DESIGN SRL PER ADEGUAMENTO DEL SERVIZIO DI AUTENTICAZIONE SPID E CIE ALLA TECNOLOGIA OPENID CONNECT COME DA DOMANDA PNRR (DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO "MISURA 1.4.4 - SPID CIE" - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL'INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE) ? CODICE CIG 9844051FDB ? CODICE CUP C21F22000920006 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
27.000,00 |
1.000,00 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN S.R.L. |
| 98860377CF |
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2023 |
DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' TECHNICAL DESIGN SRL PER LA FORNITURA DEL SITO WEB ISTITUZIONALE E DELLO SPORTELLO UNICO DIGITALE ? MISURA 1.4.1 PNRR ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI ?CODICE CIG 98860377CF ? CODICE CUP C21F22003210006 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
27.000,00 |
13.000,00 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN S.R.L. |
| B6CC888767 |
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2025 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ANCI PIEMONTE PER IL RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO "CALL COMUNE". |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,50 |
150,50 |
80097160016 - ANCI PIEMONTE |
| Z7C3DC1C1F |
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2023 |
DOCFAP (ART. 41 D.LGS n. 36/2023 ? ART. 2 ALLEGATO I.7 D.LGS n. 36/2023) LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA ERMANNO ANGIONO. CPV 71200000-0 - Servizi architettonici e servizi affini. CIG: Z7C3DC1C1F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.478,68 |
5.478,68 |
ZRONDR74B22A859F - ZORIO/ANDREA |
| B4EED87295 |
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2024 |
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER 18 MESI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA b) D.LGS 36/2023 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO DI € 107.592,77 OLTRE IVA 22% IMPORTO COMPLESSIVO € 131.263,18 - CIG: B4EED87295 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
107.592,77 |
50.829,66 |
06484280018 - COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI DI PRODUZ. E LAVORO SCS ONLUS |
| B45FBCEED5 |
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2024 |
SERVIZIO BIENNALE RELATIVO AL CONTROLLO PERIODICO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI COMUNALI ELETTRICI, DEGLI IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA ANTINCENDIO E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI/ATTRAVERSAMENTO PEDONALE ILLUMINATI biennio 2024-2026. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA b) D.LGS 36/2023 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO DI € 44.542,78 OLTRE IVA 22% IMPORTO COMPLESSIVO € 54.342,19 - CIG: B45FBCEED5 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
44.542,78 |
13.960,70 |
02598190029 - S.T.I.A. DI NEGRI SRL |
| B369E087F7 |
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|
2024 |
SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA, PRONTO INTERVENTO E QUALIFICAZIONE DEL TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI ? Biennio 2024-2025 / 2025-2026. CPV 50700000-2 Servizi di riparazione e manutenzione di impianti di edifici. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 E IMPEGNO DI SPESA. CIG: B369E087F7. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
49.578,88 |
22.894,43 |
01811840022 - TERMOGEST S.r.l. |
| B418AE1017 |
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|
2024 |
CUP: C22B24000640004. MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA SCUOLA MEDIA MAGGIA ? AFFIDAMENTO PROGETTO ESECUTIVO, DL, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTO ED ESECUTIVA ? CIG: B418AE1017 - CPV 71240000-2 ? Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.641,74 |
14.641,74 |
CRTCRL72H55B019F - INGEGNERE CARLA CERUTTI |
| B0EEEF0B52 |
|
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2024 |
AFFIDAMENTO DI SERVIZIO INFORMATICO (MODULO SW PLANET INSIDE PER CONTROLLO ACCESSI SU SINGOLA TESTINA ALLA SOCIETA' MAGGIOLI SPA - RDO SU MEPA N. 4193729 - CIG B0EEEF0B52 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.940,00 |
1.670,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| B5219823DB |
|
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2025 |
CUP: C28H24000370004. ASILO NIDO COMUNALE "JOLANDA FASSIO" - REALIZZAZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE E SEGNALAZIONE INCENDI - CPV 45312100-8 - Lavori di installazione di sistemi d'allarme antincendio (CAT OS30) ? CIG: B5219823DB |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
33.269,70 |
25.553,65 |
00155210024 - ELETTROTECNICA VALLESTRONA S.R.L. |
| B2DAC050F2 |
|
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2024 |
CUP: C24D23000560006 ? VILLA BERLANGHINO - INTERVENTO ANNO 2024 DI EFFICIENTAMENTO STABILI COMUNALE MEDIANTE I FONDI DI CUI ALL'ART.1, COMMI 29-37 DELLA L. 160/2019. APPROVAZIONE DI COMPETENZA DEL PROGETTO ESECUTIVO, DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DEI LAVORI E IMPEGNO DI SPESA. CPV principale: 45331000-6 ? Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. CIG: B2DAC050F2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
56.710,00 |
56.710,00 |
01586910026 - TERMOIDRAULICA E TERMOTECNICA F.LLI LUNARDON SNC |
| B7A12536FC |
|
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2025 |
CUP:C23C25000570004 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'ASILO COMUNALE IN FRAZIONE LORAZZO MEDIANTE SOSTITUZIONE DEL SISTEMA DI GENERAZIONE CALORE CON NUOVO SISTEMA A CONDENSAZIONE A SERVIZIO DI RISCALDAMENTO E ACS - APPROVAZIONE DI COMPETENZA DEL PROGETTO DI FORNITURA, DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DEI LAVORI E IMPEGNO DI SPESA. CPV principale 44621200-1 (caldaie). CIG: B7A12536FC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
57.000,00 |
46.009,80 |
02033750023 - TECNOFLAM SRL |
| B4BF75A7F7 |
01/02/2025 |
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2024 |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR "GAS NATURALE 13 ANNO 2025" ? "LOTTO 4 - PROVINCE DI NOVARA ? BIELLA ? VERBANO CUSIO OSSOLA", PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI STABILI COMUNALI DAL 01/02/2025 AL 31/12/2025. CIG CONVENZIONE: B3720C7D1A. CIG DERIVATO: B4BF75A7F7. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
154.871,68 |
99.541,11 |
08526440154 - EDISON ENERGIA S.p.A. |
| ZEC393A66D |
07/02/2023 |
31/12/2025 |
2023 |
AZOLVER ITALIA SRL - AFFIDAMENTO NOLEGGIO DI UNA IMBUSTATRICE PER IL TRIENNIO 2023/2025 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.868,00 |
5.379,00 |
09346150155 - AZOLVER ITALIA S.R.L. |
| ZB33D7062D |
01/01/2024 |
31/12/2025 |
2023 |
STYLGRAFIX ITALIANA SPA - AFFIDAMENTO FORNITURA CONSUMABILI PER STAMPANTI BIENNIO 2024/2025 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.600,00 |
2.777,27 |
03103490482 - STYLGRAFIX ITALIANA SPA |
| Z853D5E44E |
01/01/2024 |
31/12/2025 |
2023 |
STYLGRAFIX ITALIANA SPA - AFFIDAMENTO FORNITURA DI CANCELLERIA BIENNIO 2024/2025 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.000,00 |
3.469,84 |
03103490482 - STYLGRAFIX ITALIANA SPA |
| Z7F3D43E11 |
01/01/2024 |
31/12/2026 |
2023 |
MAGGIOLI SPA - SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO DIGITALE AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ENTIONLINE "TRIBUTI + RAGIONERIA + PERSONALE + AFFARI GENERALI + AREA TECNICA + APPALTI E CONTRATTI" PER IL TRIENNIO 2024/2026 - TRAMITE O.D.A. SU MEPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.740,00 |
1.790,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z3838A9A16 |
01/01/2023 |
31/12/2025 |
2022 |
WEB SERVICE SRL - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SUGLI APPARATI AUDIO E VIDEO INSTALLATI PRESSO L'AREA EVENTI DI VILLA RANZONI E LA SALA CONSIGLIARE DI VILLA BERLANGHINO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA - TRIENNIO 2023/2025 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.200,00 |
4.200,00 |
02537990042 - WEB SERVICE SRL |
| Z3838979D4 |
01/01/2023 |
31/12/2025 |
2022 |
MAGGIOLI SPA - SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO TRIENNALE ON LINE A DISCIPLINA DEL COMMERCIO E DEI SERVIZI - PERIODO 2023/2025 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
412,50 |
412,50 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| B4E43E77F5 |
01/01/2025 |
31/12/2027 |
2024 |
MAGGIOLI SPA - SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO DIGITALE A POLIZIA LOCALE.COM - TRIENNIO 2025/2027 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.650,00 |
550,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| B4E638C51E |
01/01/2025 |
31/12/2025 |
2024 |
IL SOLE 24 ORE SPA - SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO A NT + ENTI LOCALI & EDILIZIA - ANNO 2025 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
182,00 |
182,00 |
00777910159 - IL SOLE 24 ORE SPA |
| B6418A51CF |
03/04/2025 |
02/04/2027 |
2025 |
LEGISLAZIONE TECNICA SRL - SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO A BOLLETTINO DI LEGISLAZIONE TECNICA - PERIODO APRILE 2025/APRILE 2027 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
180,00 |
05383391009 - LEGISLAZIONE TECNICA SRL |
| B751E7F84C |
|
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2025 |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - AFFIDAMENTO FORNITURA CARTA BIANCA A4 E A3 PER GLI UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
847,35 |
847,35 |
00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA |
| B1CCE72759 |
|
|
2024 |
FORNITURA FRANCO MAGAZZINO FORNITORE DI MATERIALI VARI EDILI, IDRAULICI, DI MINUTERIA IDRAULICA E DI FERRAMENTA PERIODO 2024-2025. CIG: B1CCE72759 CPV: 44100000-1 MATERIALI PER COSTRUZIONI E ARTICOLI CONNESSI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.900,00 |
8.118,81 |
01444630022 - MONDIN IMO E FIGLI S.N.C. |
| B957869BED |
01/01/2026 |
31/12/2026 |
2026 |
INTERVENTI A FAVORE DELLO SPORT - RIDUZIONE COSTO ABBONAMENTI ENTRATA PISCINA "RIVETTI" - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO ? DICEMBRE 2026
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.918,03 |
,00 |
02050250964 - IN SPORT S.R.L. S.S.D. |
| B6070E2AC2 |
21/03/2025 |
31/12/2027 |
2025 |
DITTA SEMINARA STEFANIA - AFFIDAMENTO SERVIZIO APERTURA E ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' DIDATTICHE PRESSO L' ECOMUSEO DEL COSSATESE E DELLE BARAGGE - TRIENNIO 2025-2027. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.500,00 |
672,50 |
SMNSFN70E63L669Y - SEMINARA STEFANIA |
| B3239BED08 |
24/09/2024 |
27/11/2025 |
2024 |
AFFIDAMENTO TRAMITE RDO SU MEPA CON UN SOLO OPERATORE - PROROGA DI 12 MESI DEI CONTRATTI DI NOLEGGIO DI N. 3 (TRE) APPARECCHI MONOCROMATICI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI ISTRUZIONE, ASILO NIDO E SEGRETERIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO COSSATESE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
704,00 |
704,00 |
01788080156 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA |
| Z733248AC5 |
07/07/2021 |
16/05/2025 |
2021 |
TELECOM ITALIA SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 8" PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE FINO AL 16/05/2025 E ASSUNZIONE IMPEGNI PER L'ANNO 2024, 2025 E FINO ALLA SCADENZA DELLA PROROGA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
14.331,92 |
13.291,92 |
00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A. |
06947890015 - TIM TELECOM ITALIA MOBILE SPA |
| A0383F295B |
07/01/2024 |
31/12/2026 |
2023 |
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, PERIODO 7 GENNAIO 2024 ? 6 GENNAIO 2027. AFFIDAMENTO ALLA DITTA RE MANFREDI S.C.P.A DI MANFREDONIA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA APERTA |
274.904,00 |
167.307,80 |
03208920714 - RE MANFREDI S.C.P.A. |
| B071D1F7D4 |
|
|
2024 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI PAGAMENTO PEDAGGI TRAMITE TELEPASS - TRIENNIO 2024-2026 - CIG B071D1F7D4 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
894,53 |
09771701001 - TELEPASS S.P.A. |
| B4AFAF2D26 |
|
|
2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D. LGS. N. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE SPA DEI SERVIZI POSTALI DEL COMUNE DI COSSATO - PERIODO 01/01/2025-30/04/2026 ? CODICE CIG B4AFAF2D26 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
33.000,00 |
18.696,22 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. |
| Z5030F5C2B |
22/04/2021 |
|
2021 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA QUINQUENNALE, DI COPPE, TARGHE, TROFEI E MEDAGLIE PER MANIFESTAZIONI E CELEBRAZIONI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.821,60 |
3.092,86 |
RSSLSS73S24B041Y - ROSSATO COPPE DI ROSSATO ALESSIO |
| B862413508 |
01/10/2025 |
30/09/2030 |
2025 |
AFFIDAMENTO DIRETTO - ATTIVAZIONE CONTRATTO PER IL NOLEGGIO QUINQUENNALE DI N. 4 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE DA DESTINARE AGLI UFFICI GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA, PROTOCOLLO, CULTURA E ASILO NIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
26.304,00 |
828,72 |
| Z9B3BC16EF |
|
|
2023 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.160,00 |
2.233,68 |
02517580920 - WIND TRE S.P.A. |
| B794297975 |
09/07/2025 |
28/07/2025 |
2025 |
ETA SERVICE SRL - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1) LETTERA B) D.L.G.S. N. 36/2023 PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE ATTREZZATURE IN USO NELLE SCUOLE DI COSSATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
508,85 |
508,85 |
01760620029 - ETA SERVICE S.R.L. |
| 93113408D7 |
01/09/2022 |
31/08/2025 |
2022 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DI ALCUNE SEZIONI DI ASILO NIDO COMUNALE "IOLANDA FASSIO ? CELESTE ED ADOLFO FILA" E DEI SERVIZI DI SUPPORTO E PULIZIA DELLA STRUTTURA PER IL TRIENNIO EDUCATIVO 2022/2025. C.I.G. 93113408D7? AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
525.172,66 |
525.172,66 |
01956990186 - ALE.MAR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
| ZD135FE9D7 |
01/07/2022 |
30/06/2027 |
2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE R.D.O. SU MEPA (PREVIA INDAGINE DI MERCATO) - NOLEGGIO DI APPARECCHI MULTIFUNZIONE MONOCROMATICI E A COLORI PER UFFICI DIVERSI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
32.054,68 |
26.512,36 |
01426690069 - MAKHYMO SRL |
| Z7325E0DFA |
01/01/2020 |
31/12/2026 |
2019 |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA 5" FINO ATTIVAZIONE NUOVA CONVENZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
33.181,73 |
24.134,86 |
12878470157 - FASTWEB S.P.A. |
| Z9435FEA11 |
01/11/2022 |
30/06/2027 |
2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE R.D.O. SU MEPA (PREVIA INDAGINE DI MERCATO) - NOLEGGIO DI APPARECCHI MULTIFUNZIONE MONOCROMATICI E A COLORI PER UFFICI DIVERSI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.904,40 |
14.330,22 |
01426690069 - MAKHYMO SRL |
| B5A33E38BF |
04/03/2025 |
03/03/2027 |
2025 |
VODAFONE ITALIA SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 9" PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.880,00 |
1.264,90 |
93026890017 - VODAFONE ITALIA S.P.A. |
| ZC033CA01F |
01/01/2022 |
31/12/2026 |
2021 |
ATTIVAZIONE MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DI UN CONTRATTO PER IL NOLEGGIO QUINQUENNALE DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE MONOCROMATICA DA ASSEGNARE AI SERVIZI DEMOGRAFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.585,41 |
2.068,32 |
05773090013 - ITD SOLUTIONS SPA |
| ZE837FE512 |
01/11/2022 |
31/10/2027 |
2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE R.D.O. AD UN SOLO OPERATORE SU MEPA (PREVIA INDAGINE DI MERCATO) - CONTRATTO PER IL NOLEGGIO QUINQUENNALE DI UNO SCANNER FUJITSU FI-7700S PER UFFICIO PROTOCOLLO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.500,00 |
3.300,00 |
01426690069 - MAKHYMO SRL |
| B71641D369 |
|
|
2025 |
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART 50, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 36/2023, RELATIVA ALL'APPALTO DI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ALLA COPERTURA DELLA SCUOLA MEDIA L. MAGGIA SITA IN VIA PACE N. 2 ". ? CUP: C22B24400640004. CIG: B71641D369 ? AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
205.084,03 |
205.084,03 |
02284010028 - IMPRESA EDILE VALSECCHI S.R.L. |
| B464FCB7CD |
01/12/2024 |
31/10/2027 |
2024 |
IP PLUS SRL - IMPEGNO DI SPESA PER L'ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 1 DICEMBRE 2024 AL 31 OTTOBRE 2027 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
30.245,90 |
10.000,61 |
17851171003 - IP PLUS S.R.L. |
00051570893 - ITALIANA PETROLI SPA |
| B71641D369 |
|
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2025 |
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART 50, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 36/2023, RELATIVA ALL'APPALTO DI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ALLA COPERTURA DELLA SCUOLA MEDIA L. MAGGIA SITA IN VIA PACE N. 2 ". ? CUP: C22B24400640004. CIG: B71641D369 ? AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
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PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
205.084,03 |
205.084,03 |
| Z5938EE252 |
01/02/2023 |
31/01/2027 |
2022 |
ATTIVAZIONE MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DI UN CONTRATTO PER IL NOLEGGIO QUINQUENNALE DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE MONOCROMATICA PER UFF. RELAZIONI CON IL PUBBLICO |
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AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.084,00 |
1.250,40 |
05773090013 - ITD SOLUTIONS SPA |
| B162F7FFF4 |
01/05/2024 |
31/12/2026 |
2024 |
APPALTO TRIENNALE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.765,57 |
11.629,10 |
FGLMTT92A24D938T - FOGLIATA MATTEO |
| B70AE39993 |
01/09/2025 |
31/08/2028 |
2025 |
PROCEDURA PER LA RIPETIZIONE DI SERVIZI ANALOGHI AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 5 DEL D.LGS 50/2016 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE IN CONCESSIONE DEL TEATRO COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01/09/2025 AL 31/08/2028 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE IL CONTATO DEL CANAVESE DI IVREA PER IL PERIODO DAL 01/09/2025 AL 31/08/2028 - CIG B70AE39993. |
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PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
232.800,69 |
77.600,22 |
93019730014 - IL CONTATO DEL CANAVESE |
| B1D10C1F8D |
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2024 |
PROCEDURA PER RIAFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE ? COMPONENTE AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI ED ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE PER IL COMUNE DI COSSATO PER IL PERIODO DAL 01 LUGLIO 2024 AL 30 GIUGNO 2027 EVENTUALMENTE PROROGA TECNICA PER MASSIMO 6 MESI. |
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PROCEDURA APERTA |
54.531,29 |
40.464,18 |
02478610583 - ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA |
| 87459466F4 |
24/11/2021 |
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2021 |
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE ? COMPONENTE AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI ED ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE PER IL COMUNE DI COSSATO PER IL PERIODO DAL 01 LUGLIO 2021 AL 30 GIUGNO 2024 EVENTUALMENTE RINNOVABILI PER ULTERIORI 3 ANNI ? AGGIUDICAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
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PROCEDURA APERTA |
92.375,41 |
59.147,27 |
02478610583 - ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL |